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市审计局2016部门预算.doc

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市审计局2016部门预算.doc

湘潭市审计局 2016 年部门预算编制情况说明 一、职能职责 (一)贯彻执行国家、省关于审计工作的方针政策和法 律法规,拟订我市审计工作政策措施,参与起草审计、财政 经济及有关制度、办法,制定审计业务规章制度,并监督执 行。制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计 工作规划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事 项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。 (二)负责对市本级和城区财政收支和法律法规规定属于 审计监督范围的财务收支的真实、 合法和效益进行审计监督, 维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建没, 保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社 会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审 计单位整改的责任。 (三)向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况, 提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、 机制建设的建议。 (四)向市政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支 情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提 出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报 告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布 审计结果。 1 (五)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范 围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议: 1.市本级财政预算执行情况和其他财政收支。 2.城区政府及市属园区预算执行情况、决算和其他财政收 支。 3.市直各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决 算和其他财政收支。 4.市属国有企业和金融机构、市属资本占控股或主导地位 的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。 5.市政府部门管理的和其他单位受市政府委托管理的社 会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务 收支。 6.市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执 行情况和决算。 7.市政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及 赠款项目的财务收支。 8.法律、法规规定应由市审计局审计的其他事项。 (六)按规定对市管党政领导干部及依法属于市审计局审 计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计,协调 各成员单位运用经济责任审计成果。指导全市经济责任审计 工作。 2 (七)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏 观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等 与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 (八)负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目 的组织实施。 (九)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计 发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、 行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部 门查处相关案件。 (十)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依 法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 (十一)与各县市区政府共同领导县市区审计机关。依法 领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施专 项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家 规定做出的审计决定。按照干部管理权限协同办理县市区审 计机关负责人的任免事项。 (十二)指导和推广信息技术在全市审计系统的应用,组 织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设。组织 审计专项培训。 (十三)承办市政府交办的其他事项。我局内设办公室、 综合计划科、财政金融审计一科、财政金融审计二科、经济 责任审计科、行政事业审计科、农业与资源环保审计科、社 3 会保障审计科、经贸审计科,法制审理科、审计执行科、计 算机技术管理科、人事科、内部审计管理科等 14 个职能科 室和机关党委、监察室,下辖湘潭市国家建设项目审计监督 中心。核定人员编制数为 73 名(其中:行政编 51 人、事业 编 15 人、工勤编 7 人),实有在编人员 66 人;另外,因工 作需要聘请人员 23 人,共计实有在岗人员 89 人,离退休人 员 33 人。 二、收支概况 2016 年,湘潭市财政局《关于下达市直行政事业单位 2016 年财政预算的通知》(潭财预发〔2016〕2 号)下达我 局收支预算 1285.83 万元,其中基本支出 844.83 万元、项 目支出 441 万元。 年初预算安排“三公”经费合计 71.6 万元,其中公务 接待费 39.6 万元、公务用车运行维护费 32 万元,因公出国 费为 0。因 2015 年报废车辆 1 台,故 2016 年公务用车维护 费比上年减少 4 万元。2016 年无采购计划. 4 表 1:部门财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 支 预算数 出 项目 预算数 1285.83 一、本年支出 1285.83 1285.83 (一)一般公共服务支出 1285.83 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 (二)国防支出 二、政府性基金收入 (三)公共安全支出 (四)教育支出 (五)科学技术支出 (六)文化体育与传媒支出 (七)社会保障和就业支出 (八)医疗卫生与计划生育支出 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出 (十二)交通运输支出 (十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 (十五)金融支出 (十六)国土海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)其他支出 二、结转下年 收 入 总计 1285.83 5 支 出 总 计 1285.83 表 2:一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 小计 基本支出 项目支出 项 2010801 行政运行 884.83 2010804 审计业务 371.00 371.00 2010806 信息化建设 30.00 30.00 合 计 1,285.83 6 844.83 844.83 40.00 441.00 表 3:一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 类 款 基本支出 科目名称 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 社会保障缴费 30199 其他工资福利支出 30301 离休费 30302 退休费 30311 住房公积金 30399 其他对个人和家庭的 补助 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修费 30215 30216 30217 30228 30229 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 合计 人员经费 208.68 208.68 163.08 163.08 65.63 65.63 50.89 50.89 17.40 17.40 13.39 13.39 136.2 136.2 56.19 56.19 8.14 8.14 公用经费 15.73 15.73 4.02 4.02 7.37 7.37 3.35 3.35 15.41 15.41 4.69 4.69 10.05 10.05 3.35 3.35 10.72 10.72 4.46 4.46 9.29 9.29 7 30231 公务用车运行维护费 30299 其他商品和服务支出 32.00 32.00 4.79 4.79 719.60 合计: 125.23 844.83 表 4:一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 上年预算数 公务用车购置及运行费 因公 合计 (境) 小计 0 36 公务用车 购置费 0 公务用车 接待 运行费 费 36 公务用车购置及运行费 因公 公务 出国 费 75.6 本年预算数 合计 出国 公务用 (境) 小计 费 39.6 71.6 8 车购置 费 0 32 0 公务接 公务用车 待费 运行费 32 39.6 表 5:政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 0 无此项内容 项目支出 项 合计 9 0 0 表6:部门收支总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 支出 预算数 1285.83 1285.83 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 项目 预算数 一、本年支出 1285.83 (一)一般公共服务支出 1285.83 (二)国防支出 二、政府性基金收入 (三)公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 (四)教育支出 四、上级补助收入 (五)科学技术支出 五、其他收入 (六)文化体育与传媒支出 (七)社会保障和就业支出 (八)医疗卫生与计划生育支出 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出 (十二)交通运输支出 (十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 (十五)金融支出 (十六)国土海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)其他支出 二、结转下年 收入总计 1285.83 10 支出总计 1285.83 表 7:部门收入总表 单位:万元 功能分类科目 一般公共预算拨款 小计 经费 拨款 884.83 884.83 884.83 0 0 0 0 0 371.00 371.00 371.00 信息化建 设 30.00 30.00 30.00 合计 1285.83 1285.83 1285.83 0 0 0 0 0 合计 科目名称 款 项 2010801 2010804 2010806 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款 科目编码 类 政府 性基 金收 入 行政运行 审计业务 11 上级 补助 收入 其他 收入 表8:部门支出总表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 844.83 40 科目名称 类 款 项 2010801 行政运行 884.83 2010804 审计业务 371.00 371.00 2010806 信息化建设 30.00 30.00 合计 1285.8 3 12 844.83 441

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