西安市高陵区疾病预防控制中心2023年单位预算公开.pdf
西安市高陵区疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 — 1 — 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表) — 2 — 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 (一)主要职责。 1.完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区 内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害; 2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施; 3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验; 4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务; 5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡 (镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核 和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训; 6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情; 7.开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。 (二)内设机构。 内设结核病防治科、检验科、免疫规划科、传控科、慢病科、地病科、性艾科、健康教育科、学校卫 — 3 — 生科、病媒生物防治科、后勤科、财务室、办公室共计 13 个科室。 二、工作任务 完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实,保障辖区内局 面生命健康。 三、人员情况说明 截止上年底,本单位人员编制 52 人,其中行政编制 0 人、事业编制 52 人;实有人员 50 人,其中行 政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 20 人。 第二部分 收支情况 — 4 — 四、收支说明 (一)收支预算总体情况 按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 684.40 万 元,全部为一般公共预算拨款收入,较上年增加 64.13 万元,主要原因是较上年新增 7 人;本单位当年预 算支出 684.40 万元,其中一般公共预算拨款支出 684.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 64.13 万元,主要原因是较上年新增 7 人。 (二)财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 684.40 万元,其中一般共预算拨款收入 684.40 万元、政府性基金拨款收入 — 5 — 0 万元,较上年增加 64.13 万元,主要原因是较上年新增 7 人;本单位当年财政拨款支出 684.40 万元, 其中一般公共预算拨款支出 684.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 64.13 万元,主要原 因是较上年新增 7 人。 (三)一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 684.40 万元,较上年增加 64.13 万元,主要原因是较上年新增 7 人。 — 6 — 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 684.40 万元,其中: (1)疾病预防控制机构(2100401)684.40 万元,较上年增加 64.13 万元,主要原因是较上年新增 7 人。 3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)本单位当年一般公共预算支出 684.40 万元,其中: 工资福利支出(301)590.25 万元,较上年增加 144.09 万元,原因是较上年新增 7 人; 商品和服务支出(302)92.16 万元,较上年减少 33.18 万元,原因是项目经费缩减; — 7 — 对个人和家庭的补助支出(303)1.99 万元,较上年增加 0.23 万元,原因是退休人数增加 1 人。 (四)政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。 (五)国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。 — 8 — 第三部分 其他情况 五、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支,并已公开空表。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底,本单位共有车辆 6 辆,单价 20 万元以上的设备 5 台(套) 。当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套) 。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 684.40 万元,当年政府性基金预算当年 拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表) 。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 48.16 万元,较上年增加 4.82 万元,主要原因是较上年新增 7 人。 十、专业名词解释 — 9 — 1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 第四部分 公开报表 — 10 — 附件 3 2023 年单位综合预算公开报表 单位名称:西安市高陵区疾病预防控制中心 保密审查情况:已审查 单位主要负责人审签情况:已审签 — 11 — 目 报表 录 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 单位综合预算收支总表 否 表2 单位综合预算收入总表 否 表3 单位综合预算支出总表 否 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 否 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表9 单位综合预算政府性基金收支表 是 表 10 单位综合预算专项业务经费支出表 否 表 11 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 是 本年未列入预算 表 12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本年未列入预算 表 13 单位专项业务经费绩效目标表 否 表 14 单位整体支出绩效目标表 是 表 15 专项资金总体绩效目标表 否 本年未列入预算 注:1.封面和目录的格式不得随意改变;2.公开空表一定要在目录说明理由。 — 12 — 表1 单位综合预算收支总表 单位:元 收 入 支 出 预算数 支出功能分类科目(按大 类) 预算数 单位预算支出经济分类科目 (按大类) 预算数 政府预算支出经济 分类科目(按大类) 预算数 一、单位预算 6844044.50 一、单位预算 6844044.50 一、单位预算 6844044.50 一、单位预算 6844044.50 1.财政拨款 6844044.50 1.一般公共服务支出 1.人员经费和公用经费支 出 6044044.50 6844044.50 2.外交支出 (1)工资福利支出 5542566.56 3.国防支出 (2)商品和服务支出 481557.94 项 目 (1)一般公共预算拨款 其中:专项资金列入单位预算 的项目 (2)政府性基金拨款 4.公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5.教育支出 2.上级补助收入 3.事业收入 其中:纳入财政专户管理的收费 (3)对个人和家庭的 补助 19920.00 (4)资本性支出 6.科学技术支出 2.专项业务经费支出 800000.00 7.文化旅游体育与传媒 支出 (1)工资福利支出 360000.00 8.社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 440000.00 4.事业单位经营收入 9.社会保险基金支出 5.附属单位上缴收入 10.卫生健康支出 6.其他收入 11.节能环保支出 (3)对个人和家庭补 助 6844044.50 (4)债务利息及费用 支出 (5)资本性支出(基 本建设) 1.机关工资福利 支出 2.机关商品和服 务支出 3.机关资本性支 出(一) 4.机关资本性支 出(二) 5.对事业单位经 常性补助 6.对事业单位资 本性补助 6824124.50 7.对企业补助 8.对企业资本性 支出 9.对个人和家庭 的补助 10.对社会保障 基金补助 19920.00 11、其他支出 — 13 — 12.城乡社区支出 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基 本建设) 13.农林水支出 14.交通运输支出 (8)对企业补助 15.资源勘探工业信息 等支出 (9)对社会保障基金 补助 16.商业服务业等支出 (10)其他支出 17.金融支出 3.上缴上级支出 18.援助其他地区支出 4.事业单位经营支出 19.自然资源海洋气象 等支出 5.对附属单位补助支出 20.住房保障支出 21.粮油物资储备支出 22.国有资本经营预算 支出 23.灾害防治及应急管 理支出 24.其他支出 本年收入合计 6844044.50 本年支出合计 6844044.50 本年支出合计 6844044.50 本年支出合计 6844044.50 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户 资金 上年结转 收入总计 6844044.50 支出总计 6844044.50 支出总计 6844044.50 支出总计 6844044.50 — 14 — 表2 单位综合预算收入总表 单位:元 单 位 预 算 一般公共预算拨款 单位 编码 单位名称 合计 小计 154004 西安市高陵区疾病预 防控制中心 6844044.50 6844044.50 政 府 性 基 金 拨 款 上 级 补 助 收 入 0 0 事业 收入 事业 单位 经营 收入 对附属单 位上缴收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 0 0 0 上年 结转 上年 实户 资金 余额 其他 收入 0 0 其中:专项 资金列入 单位预算 项目 0 0 0 — 15 — 表3 单位综合预算支出总表 单位:元 部 门 预 算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 154004 西安市高陵区疾病 预防控制中心 6844044.50 6844044.50 其中: 专项资 政府性基 金列入 金拨款 单位预 算的项 目 0 0 事业 收入 0 事业单位 经营收入 对附属 单位上 缴收入 0 0 上年实户资 上年 其他收入 金余额 结转 0 0 0 — 16 — 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位:元 收 项 入 目 一、财政拨款 1.一般公共预算拨款 支 预算数 6844044.50 6844044.50 其中:专项资金列入单位预 算的项目 项 目 一、财政拨款 1.一般公共预算拨款 出 预算数 6844044.50 6844044.50 其中:专项资金列入单位 预算的项目 项 目 一、财政拨款 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金拨款 2.政府性基金拨款 3.国有资本经营预算收入 3.国有资本经营预算收入 3.国有资本经营预算收入 6844044.50 上年结转 本年收入合计 6844044.50 上年结转 收入总计 6844044.50 项 6844044.50 一、财政拨款 6844044.50 其中:专项资金列入单 位预算的项目 2.政府性基金拨款 本年收入合计 预算数 本年收入合计 6844044.50 预算数 6844044.50 1.一般公共预算拨款 6844044.50 其中:专项资金列 入单位预算的项目 2.政府性基金拨款 3.国有资本经营预算 收入 6844044.50 上年结转 收入总计 目 本年收入合计 6844044.50 上年结转 收入总计 6844044.50 收入总计 6844044.50 — 17 — 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 单位:元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 6844044.50 5562486.56 481557.94 800000.00 210 卫生健康支出 6844044.50 5562486.56 481557.94 800000.00 21004 公共卫生 6844044.50 5562486.56 481557.94 800000.00 2100401 疾病预防控制机构 6844044.50 5562486.56 481557.94 800000.00 备 注 — 18 — 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 单位:元 单位经济科目 编码 单位经济科目 名称 政府经济 科目 编码 政府经济科目 名称 合计 人员经费 支出 公用经费支出 专项业务经 费 支出 备注 合计 6844044.50 5562486.56 481557.94 800000.00 301 工资福利支出 5902556.56 5542566.56 0 360000.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1882679.40 1882679.40 0 0 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 721060.00 361060.00 0 360000.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 910002.00 910002.00 0 0 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1204080.00 1204080.00 0 0 50501 工资福利支出 500772.48 500772.48 0 0 50501 工资福利支出 297333.66 297333.66 0 0 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 30110 费 — 19 — 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 11059.66 11059.66 0 0 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 37579.36 37579.36 0 0 302 商品和服务支出 921557.94 0 481557.94 440000.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 218000.00 0 100000.00 118000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 210000.00 0 30000.00 180000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 30000.00 0 30000.00 0 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 20000.00 0 20000.00 0 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 5000.00 0 5000.00 0 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 80000.00 0 80000.00 0 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 80000.00 0 0 80000.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 12000.00 0 0 12000.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 30000.00 0 0 30000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 37557.94 0 37557.94 0 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 90000.00 0 90000.00 0 — 20 — 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50502 商品和服务支出 109000 0 89000.00 20000.00 19920.00 19920.00 0 0 50905 离退休费 1920.00 1920.00 0 0 50999 其他对个人和家庭补助 18000.00 18000.00 0 0 其他对个人和家庭的 30399 补助 — 21 — 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 单位:元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 人员经费支出 公用经费支出 合计 6044044.50 5562486.56 481557.94 210 卫生健康支出 6044044.50 5562486.56 481557.94 21004 公共卫生 6044044.50 5562486.56 481557.94 2100401 疾病预防控制机构 6044044.50 5562486.56 481557.94 备 注 — 22 — 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目) 单位:元 单位经济科目 政府经济 单位经济科目名称 编码 301 政府经济科目名称 合 计 公用经费支 备 出 注 人员经费支出 科目编码 合计 6044044.50 5562486.56 481557.94 工资福利支出 5542566.56 5542566.56 0 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1882679.40 1882679.40 0 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 361060.00 361060.00 0 30103 奖金 50501 工资福利支出 910002.00 910002.00 0 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1204080.00 1204080.00 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 500772.48 500772.48 0 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 297333.66 297333.66 0 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 11059.66 11059.66 0 — 23 — 30113 302 住房公积金 50501 工资福利支出 商品和服务支出 37579.36 37579.36 0 481557.94 0 481557.94 30201 办公费 50502 商品和服务支出 100000.00 0 100000.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 30000.00 0 30000.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 30000.00 0 30000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 20000.00 0 20000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 5000.00 0 5000.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 80000.00 0 80000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 37557.94 0 37557.94 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 90000.00 0 90000.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 89000.00 0 89000.00 19920.00 19920.00 0 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 50905 离退休费 1920.00 1920.00 0 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 18000.00 18000.00 0 — 24 — 表9 单位综合预算政府性基金收支表 单位:元 收 入 项 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目(按大类) 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒支出 三、社会保障和就业支出 四、节能环保支出 预算数 出 单位预算支出经济分类科目 (按大类) 一、人员经费和公用经费支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 预算数 政府预算支出经济分类科目 (按大类) 一、机关工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三 、机关资本性支出(一) 四、机关资本性支出(二) 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 九、金融支出 十、其他支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务付息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 预算 数 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 — 25 — 表 10 单位综合预算专项业务经费支出表 单位:元 单位编码 单位(项目)名称 项目金额 合计 800000.00 154 西安市高陵区卫生健康局 800000.00 154004 西安市高陵区疾病预防控制中心 800000.00 专用项目 800000.00 其他履职专项业务费 440000.00 艾滋病防治项目 30000.00 病媒生物监测项目 20000.00 传染病防治项目 30000.00 地方病防治项目 50000.00 项 目 简 介 — 26 — 健康素养调查、健康教育工作经费 20000.00 结核病防治项目 50000.00 慢性病示范区复审项目 80000.00 免疫规划项目 30000.00 卫生应急项目 100000.00 饮用水质监测项目 30000.00 特殊经费 360000.00 卫生防疫津贴 360000.00 — 27 — 表 11 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 单位:元 科目编码 类 款 项 单位 编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 单位预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 类 款 款 实施 采购 时间 预算 金额 说明 — 28 — 表 12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位:元 单位 编码 单位 名称 合 计 小 计 上年 当年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及 运行维护费 公 因公 务 公务 出国 公务 接 用车 (境) 小 用车 待 运行 费用 计 购置 费 维护 费 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运 行维护费 公 因公 务 公务 出国 公务 接 用车 (境) 用车 小 待 运行 费用 购置 计 费 维护 费 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运 行维护费 公 因公 务 公务 出国 公务 接 用车 (境) 小 用车 待 运行 费用 计 购置 费 维护 费 费 会 议 费 培 训 费 合 计 小 计 会 议 费 培 训 费 合 计 小 计 会 议 费 — 29 — 培 训 费 表 13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 饮用水质和农村环境卫生监测项目 主管单位 西安市高陵区卫生健康局 实施期资金总额: 资金金额 (万元) 3 其中:财政拨款 3 其他资金 总体 目标 通过对监测点开展水质及环境卫生监测,系统了解饮用水及环境卫生基本状况和变化趋 势,为加强全区饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。 一级指标 产 出 指 标 年度 绩效 指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 水样监测点 29 个 质量指标 水质监测点覆盖率 ≥95% 时效指标 水质监测次数 成本指标 检测费用 备注 丰水期及枯水期各 一次 农村环境入户调查 80 元/份,土壤采集 50 元/份 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度 指标 社会效益 指标 水质合格率 ≥95% 生态效益 指标 农村环境卫生合格率 ≥95% 可持续 影响指标 是否可持续 是 服务对象满 意度指标 提高群众满意度 ≥95% 备 注:1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。 — 30 — 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 卫生应急 主管单位 西安市高陵区卫生健康局 实施期资金总额: 资金金额 (万元) 10 其中:财政拨款 10 其他资金 总体 目标 提高我区卫生应急处理能力,及时有效地控制、处置突发公共卫生事件,最大限度地减 少人员的伤亡和危害,保障广大人民群众的身体健康和社会稳定,促进社会的和谐发展。 一级指标 产 出 指 标 年度 绩效 指标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 全区卫生应急演练 1次 质量指标 应急队员业务熟练程度 熟练 时效指标 疫情处置及时性 及时有效 成本指标 卫生应急物资采购 8 万元 经济效益 指标 提 社会效益 指标 提高我区卫生应急处置 能力 100% 生态效益 指标 促进和保障人民群众的 基本生活及健康保障,提 高生态效益指标 良好 可持续 影响指标 是否可持续 是 服务对象满 意度指标 提高群众满意度 ≥95% 备注 备 注:1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。 — 31 — 表 14 单位整体支出绩效目标表 单位(单位)名称 任务名称 主要内容 总额 预算金额(万元) 财政拨款 其他资金 任务 1 任务 2 任务 3 …… 年度 主要 任务 金额合计 年度 总体 目标 目标 1: 目标 2: 目标 3: 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标 1: 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 指标 服务对象满 意度指标 指标 2: …… 指标 1: 指标 2: …… 指标 1: 指标 2: …… 指标 1: 指标 2: …… 指标 1: 指标 2: …… 指标 1: 指标 2: …… 指标 1: 指标 2: …… 指标 1: 指标 2: …… 指标 1: 指标 2: …… 备 注:1.年度绩效指标可选择填写。2.单位应公开本单位整体预算绩效。 — 32 — 表 15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管单位 资金金额 (万元) 总 体 目 标 结核病防治、艾滋病防治、传染病防治等 西安市高陵区卫生健康局 实施期资金总额: 其中:财政拨款 80 其他资金 其中:财政拨款 1年 80 80 指标内容 根据专项工作数量完成 其他资金 年度目标 在本年度内完成所有省、市、 区所布置的专项工作,完成工 作的同时提高群众健康满意 度 指标值 备注 98% 提高专项工作完成的质量 良好 2023 年度 2023 年 财政保障 全额 促进和保障人民群众的基本生活 及健康保障,提高生态效益指标 良好 促进和保障人民群众的基本生活 及健康保障,提高生态效益指标 良好 是否可持续 是 提高群众满意度 98% 及时有效地控制、处置各种疾病,保障广大人民群众的身体 健康和社会稳定,促进社会的和谐发展。 二级指标 年度资金总额: 80 实施期总目标 一级指标 实施期限 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 备 注:1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管单位,应公开空表并说明 — 33 —

西安市高陵区疾病预防控制中心2023年单位预算公开.pdf




