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2020年度公主岭市农村经济管理总站.pdf

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2020 年度 公主岭市农村经济管理总站 部门决算 2022 年 9 月 3 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 一、主要职能 1、负责农村集体资产管理、监督集体资产变动的审查、 确认、登记和资产评估等项工作。 2、负责农民负担的监督管理,贯彻执行农民负担政策法 规,查处加重农民负担案件,审核有关农民负担文件项目及农 民负担款项的提取和使用。 3、负责农村集体经济组织承包合同管理工作,负责承包 合同签定、监督承包合同履行,对承包合同进行鉴证。 4、负责农村集体积累资金的管理工作,管理现有和今后 3 新增的农村集体积累资金,合作基金互助资金清欠清偿。 5、负责农村经济审计,依法对农村经济和涉农财务活动 真实性、合法性、效益性进行审计,打击农村经济中违法犯罪, 促进农村经济健康发展。 6、负责农村财务管理和监督,促进农村财务规范化。负 责对农村财会人员的管理和培训,确保农村财务正常运转。 7、负责农村收益分配的政策调研统计汇总,指导整个农 村收益分配工作。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责,农村经济管理总站内设 7 个机构,分别为综合 科、信息科、集体资产科、合作经济组织科、土地经营科、农 村土地承包经营纠纷仲裁办公室、农村产权流转交易服务中 心、农村审计总站。 2020 决算为公主岭市农村经济管理总站本级。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 次 决算数 2 八、社会保障和就业支出 14 52.86 2 九、卫生健康支出 15 11.46 3 十二、农林水支出 16 577.00 四、上级补助收入 4 十九、住房保障支出 17 45.09 五、事业收入 5 18 六、经营收入 6 19 七、附属单位上缴收入 7 20 八、其他收入 8 21 9 22 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 1386.89 行 1386.89 本年支出合计 结余 分配 5 23 24 686.41 年初结转和结余 12 总计 13 年末 结转和结余 1386.89 总计 25 700.48 26 1386.89 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门: 单位:万元 项 功能分类 科目名称 科目编码 208 20805 2080505 2080506 20827 2082702 目 本年收入 财政拨 合计 款收入 栏次 1 2 合计 1386.89 1386.89 53.31 53.31 52.76 52.76 45.09 45.09 7.67 7.67 0.55 0.55 0.55 0.55 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对工伤保险基金 的补助 6 上级 补助 收入 3 事 经 附属 其 业 营 单位 他 收 收 上缴 收 入 入 收入 入 4 5 6 7 210 卫生健康支出 11.46 11.46 21011 行政事业单位医疗 11.46 11.46 2101101 行政单位医疗 11.46 11.46 213 农林水支出 1277.03 1277.03 21301 农业农村 1277.03 1277.03 198.51 198.51 2 2 2130104 事业运行 2130111 统计监测与信息服务 2130122 农业生产发展 333.58 333.58 2130199 其他农业农村支出 742.94 742.94 45.09 45.09 221 住房保障支出 21102 住房改革支出 45.09 45.09 2110201 住房公积金 45.09 45.09 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门: 单位:万元 项 目 基本支出 本年支 功能分类 科目名称 科目编码 208 20805 2080505 2080506 20827 出合计 合计 人员经 公用 费 经费 栏次 1 合计 686.41 306.12 274.37 52.86 52.86 52.86 52.76 52.76 52.76 45.09 45.09 45.09 7.67 7.67 7.67 1 1 1 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政对其他社会保 险基金的补助 项目 2 7 支出 3 31.75 380.29 上缴 上级 支出 4 经 营 支 出 5 对附 属单 位补 助支 出 6 财政对工伤保险 2082702 基金的补助 1 1 1 210 卫生健康支出 11.46 11.46 11.46 21011 行政事业单位医疗 11.46 11.46 11.46 2101101 行政单位医疗 11.46 11.46 11.46 213 农林水支出 577.00 196.71 164.96 31.75 380.29 21301 农业农村 577.00 196.71 164.96 31.75 380.29 2130104 事业运行 196.71 196.71 164.96 31.75 2130122 农业生产发展 333.58 333.58 333.58 2130199 其他农业农村支出 46.71 46.71 46.71 221 住房保障支出 45.09 45.09 45.09 22102 住房改革支出 45.09 45.09 45.09 45.09 45.09 45.09 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 单位:万元 收入 项 栏 目 支出 行 次 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营预算财政拨款 金额 项 1 1 2 3 4 1386.89 栏 行 目 次 次 八、社会保障和 就业支出 九、卫生健康支 出 十二、农林水支 出 十九、住房保障 支出 合计 预算财政 拨款 2 3 15 52.86 52.86 16 11.46 11.46 17 577.00 577.00 18 45.09 45.09 5 19 6 20 7 21 8 22 8 一般公共 政府性 国有资 基金预 本经营 算财政 预算财 拨款 政拨款 4 5 本年收入合计 9 年初财政拨款结 1,386.89 年末财政拨款结 10 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 总计 本年支出合计 转和结余 23 686.41 686.41 24 700.48 700.48 1,386.89 1,386.89 11 25 12 26 13 27 14 1,386.89 总计 28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 单位:万元 项 目 基本支出 本年支 功能分类 科目名称 科目编码 项目支出 出合计 合计 208 20805 2080505 2080506 20827 人员经 公用经 费 费 栏次 1 合计 686.41 306.12 274.37 52.86 52.86 52.86 52.76 52.76 52.76 45.09 45.09 45.09 7.67 7.67 7.67 1 1 1 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 财政对其他社会保险 2 9 3 31.75 380.29 基金的补助 财政对工伤保险基 2082702 金的补助 1 1 1 210 卫生健康支出 11.46 11.46 11.46 21011 行政事业单位医疗 11.46 11.46 11.46 2101101 行政单位医疗 11.46 11.46 11.46 213 农林水支出 577.00 196.71 164.96 31.75 380.29 21301 农业农村 577.00 196.71 164.96 31.75 380.29 2130104 事业运行 196.71 196.71 164.96 31.75 2130122 农业生产发展 333.58 333.58 333.58 2130199 其他农业农村支出 46.71 46.71 46.71 221 住房保障支出 45.09 45.09 45.09 22102 住房改革支出 45.09 45.09 45.09 45.09 45.09 45.09 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 单位:万元 经济 经济 分类 分类 科目 科目名称 决算数 编码 科目 经济 科目名称 决算 分类 数 科目 编码 决 科目名称 数 编码 301 工资福利支出 274.37 302 商品和服务支出 30101 基本工资 86.71 30201 办公费 30102 津贴补贴 49.18 30202 30103 奖金 24.22 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 债务利息及费用支 31.75 307 11.97 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 资本性支出 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 4.84 30205 水费 31002 办公设备购置 45.1 30206 电费 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 出 机关事业单位 30108 基本养老保险 0.24 缴费 30109 职业年金缴费 7.67 30207 邮电费 30110 职工基本医疗 11.46 30208 取暖费 10 1.19 算 保险缴费 30111 30112 公务员医疗补 其他社会保障 缴费 住房公积金 30114 医疗费 其他工资福利 支出 对个人和家庭 303 物业管理费 95.74 30211 差旅费 45.09 30212 助缴费 30113 30199 30209 的补助 31007 4.55 信息网络及软件购 置更新 31008 物资储备 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30214 租赁费 31011 30215 会议费 31012 拆迁补偿 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 30309 奖励金 30229 福利费 5.25 39908 和群众性自治组织 补贴 30310 30311 30399 个人农业生产 补贴 代缴社会保 险费 其他对个人和 家庭的补助 30231 公务用车运行维护 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 39999 费 18.57 其他商品和服务支 出 人员经费合计 0.75 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 其他支出 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及 公务用车购置及运行费 因公出 合计 公务 国 (境) 费 1 2 小计 公务用 公务用 接待 车 车 费 购置费 运行费 4 5 3 6 合 计 运行费 因公出 国 (境) 费 7 8 公务 公务 小 用车 用车 计 购置 运行 费 费 10 11 9 公 务 接 待 费 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预 算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 单位:万元 项 目 本年支出 年初 功能 结转 分类 科目 科目 名称 和结 本年收 入 余 1 合计 2 结转 项目 小计 编码 栏次 年末 基本支出 3 人员经 公用经 费 费 4 合计 12 支出 5 和结 余 6 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门: 单位:万元 项 目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 主管部门 公开 10 表 扶持合作社农业发展资金 农业局 实施单位 项目资金 年初预算 (万元) 数 全年预算数 13 农经总站 全年执 行数 分值 执行率 得分 年度资金总 额: 333.58 333.58 333.58 其中:财政拨 100% 10 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 款 年 10 预期目标 实际完成情况 完成对合作社资金发放 已完成发放 度 总 体 目 标 偏差 原因 一级批标 二级指标 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 分值 得分 分析 及改 进措 施 指标 1: 数量指标 指标 2: „„ 指标 1: 质量指标 „„ 产出指标 指标 1: 时效指标 绩 指标 2: 指标 2: „„ 效 指标 1: 指 成本指标 标 指标 2: „„ 指标 1: 经济效益指标 指标 2: „„ 指标 1: 社会效益指标 指标 2: „„ 效益指标 指标 1: 生态效益指标 指标 2: „„ 指标 1: 可持续影响指标 指标 2: „„ 满意度 服务对象满意度 指标 1: 14 333.58 333.58 100 100 指标 指标 指标 2: „„ 总分 100 100 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 公开 10 表 农村土地承包经营权登记项目工程款 主管部门 农业局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 664.89 664.89 0 年度资金总额: 项目资金 其中:财政拨 (万元) 款 农经总站 上年结转资 金 其他资 金 年 分 执行 值 率 10 得分 0% 0 — — — — — — 预期目标 实际完成情况 完成农村土地承包经营权登记项目工程款结算支付 未完成支付 度 总 体 目 标 一级批标 二级指标 三级指标 年度指标值 指标 1: 数量指标 绩 指标 2: „„ 效 指标 1: 指 标 664.89 产出指标 质量指标 指标 2: „„ 指标 1: 时效指标 指标 2: „„ 成本指标 指标 1: 15 实际完成值 0 分 值 100 偏差原因 得分 分析及改 进措施 0 疫情影响 指标 2: „„ 指标 1: 经济效益指标 指标 2: „„ 指标 1: 社会效益指标 指标 2: „„ 效益指标 指标 1: 生态效益指标 指标 2: „„ 指标 1: 可持续影响指标 指标 2: „„ 满意度指 服务对象满意度 标 指标 指标 1: 指标 2: „„ 总分 100 16 0 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入、支总计各 1386.89 万元。与 2019 年相比, 收、支总计各增加 911.99 万元,增长 192%。 主要原因:农村土地确权和农业生产发展等项目计增 1078.52 万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1386.89 万元,其中:财政拨款收入 1386.89 万元,占 100 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 686.41 万元,其中:基本支出 306.12 万元,占 44.6%;项目支出 380.29 万元,占 55.4 %;基本支出中,人 员经费 274.37 万元,占 89.6 %;公用经费 31.75 万元,占 10.4 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17 2020 年度财政拨款收、支总计各 1386.89 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 911.99 万元,增长 192%。 主要原因:农村土地确权和农业生产发展等项目合计增加 1078.52 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 686.41 万元,占本年支出合计的 100%。 与 2019 年相比,支出总计增加 211.51 万元,增长 44.5%。 主要原因是农业生产发展项目支出 380 万元。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 686.41 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 52.86 万元,占 7.7%, 卫生健康支出 11.45 万元,占 1.7%,住房保障支出 45.09 万元,占 6.6%, 农林水支出 577 万元,占 84.1%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算为 325.19 万元,支出 决算为 686.41 万元,完成年初预算的 211 %。其中: 1.农林水支出年初预算为 259.45 万元,支出决算为 577 万元,完成年初预算的 222.4%, 2.社会保障和就业支出年初预算为 31.14 万元,支出决算 为 52.86 万元,完成年初预算的 169.8%。 3、卫生健康支出年初预算为 11.66 万元,支出决算为 18 11.46 万元,完成年初预算的 98.3%。 4、住房保障支出初预算为 22.94 万元,支出决算为 45.09 万元,完成年初预算的 196.6%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 306.12 万元,其中:人员经 费 274.37 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费 31.75 万元,主要包括:办公费、电费、邮 电费、取暖费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支 出决算为 0 万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元,占 0 %;公务接待费支出决算为 0 占 0%。具体情况如下: 19 万元, 1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %。主要原因:……。全年安排因公出国(境) 团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括(分别列出出国事项 及开支金额):……。 2.公务用车购置及运行费预算 0 元,完成预算的 0 万元,支出决算为 0 万 %,主要原因是……。其中: 公务用车购置支出 0 万元。主要是……; 公务用车运行支出 0 万元,主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 用车购置数为 辆,公务 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成 预算的 0 %,主要是……。其中: 外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境) 外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 来访外宾主要包括……。 其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共 接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员) 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 20 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万 元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20 2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元;本年 收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求,2020 年度我部门(单位) 组织对 XX 项目、XX 项目等 XX 个项目进行了绩效自评,共涉 及资金 XX 万元,占部门预算财政拨款项目总额的 XX%。组织 对 XX 项目、XX 项目等 XX 个项目进行了重点评价,涉及资金 XX 万元。其中 XX 项目等委托第三方机构开展绩效评价。 (二)绩效评价结果 1.我部门(单位)绩效自评结果如下: (1)XX 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 XX 分。项目全年预算数 XX 万元,执行数 XX 万元,执行率为 XX%。该项目绩效目标完成情况如下:此处填 写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。偏差原因分 析及改进措施:此处填写《项目支出绩效自评表》中“偏差原 因分析及改进措施”。(横线内容如没有则删除) (2)XX 项目绩效自评综述。参照前文 2.我部门重点评价的 XX 项目绩效评价结果如下……(简 要说明项目的主要绩效、存在的问题及整改措施)。(横线内 容如没有则删除) 十一、其他重要事项的情况说明 21 (一)机关运行经费支出情况 2020 年度,机关运行经费支出 31.75 万元,比年初预算 数增加 2.95 万元,增长 10.2 %。 (二)政府采购支出情况 2020 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购 支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政 府采购支出总额的 0 %。 (三)国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆,其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 22 二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。如***单位的****收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如***单位的****收入。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的**** 收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。 六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳 入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已 核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政 以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行 政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收 入明细,未发生的收入明细删掉) 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况 下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本 年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到 23 本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级 单位的支出。主要是*****(单位名称)上缴给****(单位名 称)的****(资金名称)资金。 十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完 成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 24 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 25

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