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2019年小井峪街道办事处部门决算公开.docx

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2019年部门决算 单位名称:(盖章)太原市万柏林区小井峪街道办事处 单位负责人:(签字) 财务人员:(签字) 目录 第一部分 概况 太原市万柏林区小井峪街道办事处 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 太原市万柏林区小井峪街道办事处 2019年部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3 九、部门预算公开相关信息统计表 第三部分 太原市万柏林区小井峪街道办事处 2019年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 太原市万柏林区小井峪街道办事处部门概况 一、主要职责 (一)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、 政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、 公益性、社会性工作。 (二)负责精神文明建设工作,积极组织以提高居民素质为 目的的活动,树立文明新风。 (三)按照职责范围,负责辖区内的城市建设和管理、市容 环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。 4 (四)负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负 责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。 (五)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力 兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动; 负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科 普、体育、教育等工作。 (六)发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产, 为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法 律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 (七)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生 保健、民兵、兵役等工作。 (八)指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建 设,发挥村(居)委会的群众自治组织作用。 (九)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和 抢险工作。 (十)向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民 群众来信来访事项。 (十一)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 5 太原市万柏林区小井峪街道办事处由太原市万柏林区小井 峪街道办事处本级组成。 2019年纳入太原市万柏林区小井峪街道办事处部门决算汇 编范围的单位情况见下表: 序号 单位名称 1 太原市万柏林区小井峪街道办事处(本级) 2 小井峪街道办事处党群服务中心 3 小井峪街道办事处综合便民服务中心 4 小井峪街道办事处退役军人服务保障工作站 6 第二部分 太原市万柏林区小井峪街道办事处 2019年部门决算表 收入支出决算表 公开01表 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 项目 行次 金额 1971.64 栏次 一、财政拨款收入 1 91731.89 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 88897.3 二、外交支出 32 三、上级补助收入 3 三、国防支出 33 四、事业收入 4 四、公共安全支出 34 五、经营收入 5 五、教育支出 35 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 36 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 7 0.47 825.62 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 88897.3 12 十二、农林水支出 42 36.86 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 本年支出合计 55 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 其中:项目支出结转和结余 91731.89 结余分配 年末结转和结余 其中:项目支出结转 28 和结余 29 总计 30 91731.89 56 57 58 59 91731.89 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 8 总计 60 91731.89 2019年收入决算表 公开02表 金额单位:万元 项目 支出功能分类科目 编码 本年收入合计 科目名称 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 91731.89 91731.89 201 一般公共服务支出 1971.64 1971.64 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1971.64 1971.64 2010301 行政运行 511.49 511.49 2010302 一般行政管理事务 223.25 223.25 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 出 1236.9 1236.9 类 款 项 9 3 4 5 6 7 205 教育支出 0.47 0.47 20502 普通教育 0.47 0.47 2050202 小学教育 0.47 0.47 208 社会保障和就业支出 825.62 825.62 20802 民政管理事务 825.62 825.62 2080208 基层政权和社区建设 825.62 825.62 212 城乡社区支出 88897.3 88897.3 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出 88897.3 88897.3 2120801 征地和拆迁补偿支出 88897.3 88897.3 2120803 城市建设支出 97.8 97.8 213 农林水支出 36.86 36.86 21307 农村综合改革 36.86 36.86 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 36.86 36.86 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 2019年支出决算表 公开03表 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 3 合计 91731.89 520.58 91211.31 一般公共服务支出 1971.64 520.11 1451.53 政府办公厅(室)及相关机构事务 1971.64 520.11 1451.53 支出功能分类 科目名称 科目编码 类 款 201 20103 项目支出 上缴上级支出 经营支出 项 2010301 行政运行 511.49 511.49 2010302 一般行政管理事务 223.25 8.62 11 214.63 4 5 对附属单位 补助支出 6 2010399 205 20502 2050202 208 20802 2080208 212 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 教育支出 0.47 0.47 普通教育 0.47 0.47 0.47 0.47 小学教育 社会保障和就业支出 825.62 825.62 民政管理事务 825.62 825.62 825.62 825.62 88897.3 88897.3 88897.3 88897.3 88897.3 88897.3 97.8 97.8 36.86 36.86 基层政权和社区建设 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 213 1236.9 1236.9 农林水支出 12 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 36.86 36.86 36.86 36.86 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 13 2019年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 收 入 支 出 金额 项 目 行次 金额 项目 行次 小计 栏 次 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 2834.59 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 88897.3 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 37 14 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨款 款 2 3 1971.64 1971.64 0.47 0.47 4 825.62 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 88897.3 12 十二、农林水支出 42 36.86 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支 出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急 51 15 825.62 88897.3 36.86 管理支出 本年收入合计 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 本年支出合计 55 年末财政拨款结转和结余 56 25 91731.89 年初财政拨款结转和结余 26 一、一般公共预算财政拨款 27 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 58 29 59 总计 30 91731.89 总计 60 91731.89 2834.59 88897.3 91731.89 2834.59 88897.3 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表 金额单位:万元 16 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 91731.89 520.58 91211.31 一般公共服务支出 1971.64 520.11 1451.53 政府办公厅(室)及相关机构事务 1971.64 520.11 1451.53 支出功能分类 科目名称 科目编码 类 款 201 20103 项 2010301 行政运行 511.49 511.49 2010302 一般行政管理事务 223.25 8.62 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1236.9 205 20502 2050202 1236.9 教育支出 0.47 0.47 普通教育 0.47 0.47 0.47 0.47 小学教育 17 214.63 208 20802 社会保障和就业支出 825.62 825.62 民政管理事务 825.62 825.62 825.62 825.62 88897.3 88897.3 88897.3 88897.3 88897.3 88897.3 97.8 97.8 农林水支出 36.86 36.86 农村综合改革 36.86 36.86 36.86 36.86 2080208 212 基层政权和社区建设 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 213 21307 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 18 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表 金额单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目 编码 301 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目 科目名称 编码 302 商品和服务支出 工资福利支出 497.57 497.57 30101 基本工资 151.98 151.98 30201 30102 津贴补贴 107.54 107.54 30103 奖金 176.99 176.99 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 金额 其中:基本支出 1681.58 21.39 办公费 1433.95 0.47 30202 印刷费 79.62 30203 咨询费 15.48 30204 手续费 30205 水费 7.45 30206 电费 24.3 30109 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 30207 邮电费 4.00 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 21.14 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 1.63 23.17 23.17 19 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 12.27 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 6.01 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 6.79 30301 离休费 30216 培训费 1.76 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 18.28 7.02 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 30239 公务用车运行维护 费 其他交通费用 12.30 12.30 37.89 652.02 652.02 37.89 1.62 1.62 20 17.88 4.41 30240 税金及附加费用 30299 30701 其他商品和服务支 出 债务利息及费用支 出 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 ────── 30901 资本性支出(基本 建设) 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 0 ────── 30903 专用设备购置 ────── 30905 基础设施建设 ────── 30906 大型修缮 ────── 30907 ────── 30908 信息网络及软件购 置更新 物资储备 30913 公务用车购置 ────── 307 21 4.31 1.6 ────── ────── 30919 其他交通工具购置 ────── 30921 文物和陈列品购置 ────── 30922 无形资产购置 ────── 30999 其他基本建设支出 ────── 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 31008 信息网络及软件购 置更新 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 31012 22 3.42 3.42 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 ────── 31101 对企业补助(基本 建设) 资本金注入 31199 其他对企业的补助 ────── 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 31204 政府投资基金股权 投资 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保障基金补 助 对社会保险基金补 助 31302 23 ────── ────── ────── 399 补充全国社会保障 基金 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴 39999 其他支出 31303 人员经费合计 1149.59 499.19 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 24 ────── 1685.00 21.39 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位:万元 预算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行维护费 决算数 合计 公务 25 因公出国 公务用车购置及运行维护费 公务 (境)费 公务用车 公务用车 接待费 (境)费 小计 1 2 3 公务用车 公务用车 购置费 运行维护费 10 11 接待费 小计 购置费 运行维护费 4 5 6 7 8 9 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 26 金额单位:万元 项目 本年支出 年初结转和结余 支出功能分 本年收入 科目名称 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类科目编码 栏次 1 2 3 4 5 88897.3 88897.3 88897.3 88897.3 88897.3 88897.3 88897.3 88897.3 88897.3 88799.5 88799.5 88799.5 97.8 97.8 97.8 类 款 项 合计 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 27 6 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 28 2019年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位:万元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 18.57 货物 2 18.57 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 1.副部(省)部级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 29 21.39 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 (二)单价 50 万元以上通用设备(台、套) 16 (三)单价 100 万元以上专用设备(台、套) 17 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况 30 第三部分 太原市万柏林区小井峪街道办事处 2019年部门决算情况说明 一、收入决算总体安排情况 2019年收入决算91731.89万元,其中:财政拨款91731.89万 元。比2018年决算数增加60273.13万元,增长191.59%,原因为: 大井峪村城中村改造 HGZ-1934.1935地块拆迁补偿款增加。 二、支出决算总体安排情况 2019 年 支 出 决 算 91731.89 万 元 , 比 2018 年 决 算 数 增 加 60273.13万元,增长191.59%,原因为:大井峪村城中村改造 HGZ-1934.1935地块拆迁补偿款增加。 (一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)政府 办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)511.49万元, 比2018年决算数增加52.17万元,增长11.36%,原因为:在职人 员调入4人,人员经费增加。一般行政管理事务223.25万元, 比2018 年决算数增加87.89万元,增长39%,原因为:在职人员增加,经 31 费支出增加。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1236.9 万元,比2018年决算数增加250.42万元,增长20.24%,原因为: 创城项目增加,经费增加;教育支出(类)普通教育(款)小学 教育(项)0.47万元,比2018年决算数增加0.47万元,增长100%; 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区 建设(项)825.62万元,比2018年决算数减少24.59万元,下降 2.89%,原因为:2018年度社区工作人员补贴标准调整;城乡社 区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的额支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)88897.3万元,比2018 年决算数增加59895.3万元,增长206%,原因为:大井峪村城中 村改造 HGZ-1934.1935地块拆迁补偿款增加;农林水支出(类) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)36.86 万元,比2018年决算数增加11.47万元,增长31%,原因为:信教 群众聚居村基层组织党建补助经费增加。 (二)按支出经济分类,包括工资福利支出497.57万元,比 2018年决算数减少85.15万元,下降14.33%,原因为:人员增加; 商品和服务支出1681.58万元,比2018年决算数增加719.16万元, 增长42.7%,原因为:本年度调整项目收支,公用经费增加;对 个人和家庭的补助652.02万元,比2018年决算数减少240.12万元, 减少36%,原因为:退休人员由社保中心统一管理;资本性支出 32 3.42万元,比2018年决算数增加16.06万元,增加46%,原因为: 新增办公设备购置。 三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况 2019年部门决算中,一般公共预算资金安排2019年支出决算 91731.89 万 元 , 比 2018 年 决 算 数 增 加 60273.13 万 元 , 增 长 191.59%,原因为:大井峪村城中村改造 HGZ-1934.1935地块拆 迁补偿款增加。 (一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)政府 办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)511.49万元, 比2018年决算数增加52.17万元,增长11.36%,原因为:在职人 员调入4人,人员经费增加;一般行政管理事务223.25万元, 比2018 年决算数增加87.89万元,增长39%,原因为:在职人员增加,经 费支出增加。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1236.9 万元,比2018年决算数增加250.42万元,增长20.24%,原因为: 创城项目增加,经费增加;教育支出(类)普通教育(款)小学 教育(项)0.47万元,比2018年决算数增加0.47万元,增长100%; 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区 33 建设(项)825.62万元,比2018年决算数减少24.59万元,下降 2.89%,原因为:2018年度社区工作人员补贴标准调整;城乡社 区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的额支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)88897.3万元,比2018 年决算数增加59895.3万元,增长206%,原因为:征地和拆迁补 偿增加;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和 村党支部的补助(项)36.86万元,比2018年决算数增加11.47万 元,增长31%,原因为:信教群众聚居村基层组织党建补助经费 增加。 (二)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本 支出520.58万元,包括人员经费支出497.57万元,日常公用经费 支出23.01万元,比2018年决算数减少85.11万元,下降16%,原 因为:公用经费支出减少;项目支出91211.31万元,比2018年决 算数增加60418.24万元,增长66%,原因为:征地和拆迁补偿增 加,村“两委”主干以外班子成员生活补贴增加,村级党建运转 经费增加。其中补选代表经费1.20万元,乡镇监察工作经费8.93 万元,政协联络工作经费5.0万元,基层运转工作经费70.00万元, 乡镇(街道)运转经费(城管经费)56.50万元,追加基层运转 费用73.00万元,创城及工作经费1236.90万元,民政管理事务支 出825.62万元,征地补偿拆迁及背街小巷整治资金88897.30万元, 34 农林水支出36.86。 (三)一般公共预算安排的基本支出按经济分类,工资福利 支出497.57万元,比2018年决算数减少85.15万元,下降16%,原 因为:新增人员。其中基本工资151.98万元、津贴补贴107.54万 元、奖金176.99万元、绩效工资23.17万元、住房公积金37.89万 元;商品和服务支出1681.58万元,比2018年决算数增加719.16 万元,增长42.7%,原因为:本年度调整项目收支,其中办公费 1443.9万元、印刷费79.62万元、咨询费15.48万元,水费7.45万 元、电费24.3万元、邮电费4.00万元、取暖费21.14万元、物业 管理费1.63万元,维修(护)费12.27万元、租赁费6.01万元, 会议费6.79万元,培训费1.76万元、专业材料费17.88万元,劳 务费4.41万元,福利费18.28万元,其他交通费用12.30万元、其 他商品和服务支出4.31万元。对个人和家庭的补助652.02万元, 比2018年决算数减少240.12万元,下降36%,原因为:征地和拆 迁补偿增加,村“两委”主干以外班子成员生活补贴增加,村级 党建运转经费增加,其中生活补助652.02万元;资本性支出3.42 万元,其中办公设备购置3.42万元。比2018年决算数减少3.55万 元,下降10%,原因为:办公设备购置减少。 四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况 我 单 位 政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 88897.3 万 元 , 支 出 35 88897.3万元。比上年增减59895.3万元,增减67.38%,增加原因 为:大井峪村城中村改造 HGZ-1934.1935地块拆迁补偿款增加。 五、其他部分决算情况 (一)政府采购情况:2019年支出决算为18.57万元,比2018 年减少12.11万元,下降39.48%。原因为:街道、社区2019年政 府采购费用减少。 (二)机关运行费:2019年支出决算21.39万元,比2018年 减少98.91万元,减少82%。原因:本年度调整项目收支。 (三)国有资产占用情况: 1.2019年底单位车辆数共计0辆,其中:领导干部用车0辆; 一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0 辆;其他用车0辆。 2.单价50万元以上通用设备0(台)。 3.单价100万元以上专用设备0(台)。 (四)“三公经费”支出情况:2019年“三公经费”支出0 万元,与2018年持平,无增减。 其中:1.因公出国(境)费用0万元,与2018年持平,无增 减。 36 2.公务接待费0万元, 与2018年持平,无增减。 3.公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年持平,无增 减。 (1)公务用车运行维护费0万元,与2018年持平,无增减。 (2)公务用车购置0万元,与2018年持平,无增减。 4.“三公经费”相关统计数据说明 (1)因公出国(境)团组数 0(个),与2018年持平,无 增减。 (2)因公出国(境)人次数 0(人),与2018年持平,无 增减。 (3)公务用车购置数 0(辆),与2018年持平,无增减。 (4)公务用车保有量0(辆),与2018年持平,无增减。 (5)国内公务接待批次0(个),与2018年持平,无增减。 (6)国内公务接待人次 0(人),与2018年持平,无增减。 (7)国(境)外公务接待批次 0(个),与2018年持平, 无增减。 (8)国(境)外公务接待人次 0(人),与2018年持平, 37 无增减。 (五)绩效管理情况说明。 2019年小井峪街道办事处部门项目绩效目标有21个,涉及金 额91211.31万元,占全部支出的99.43%,评价结果:优良。 (六)其他重要事项说明 2019年已批复处置12辆公务用车。 第四部分 名词解释 38 (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (四)“三公”经费:指区级部门用一般公共预算安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (五)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 39 40

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