2019年凤来乡部门预算公开表.xls
表1-部门收支总体情况表 乡财 收入 项目 本年收入 支出 金额 功能科目 1,009.32 一、一般公共服务 一般公共预算拨款收入 金额 508.18 1,009.32 二、外交 政府性基金预算拨款收入 三、国防 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 事业收入 五、教育 事业单位经营收入 六、科学技术 其他收入 七、文化体育与传媒 25.71 八、社会保障和就业 115.88 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 44.20 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 80.00 十三、农林水事务 834.99 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事 务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 34.00 二十二、粮油物资储备事务 二十三、预备费 二十四、国有资本经营预算支 出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 上年结转 633.64 二十八、债务付息支出 财政上年结转 部门上年结转 收入总计 二十九、债务发行费用支出 633.64 三十、灾害防治与应急管理支 出 1,642.96 支出总计 1,642.96 表2-部门收入总体情况表 乡财 万元 单位编码 合计 701026 单位名称 科目 科目编码 科目名称 重庆市武隆区凤来乡人民政府 201 20101 2010101 20103 2010301 2010302 20106 2010601 20131 2013101 207 20701 2070109 208 20801 2080109 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 212 21211 2121100 213 21301 2130104 21302 2130204 2130206 21303 2130306 21305 2130504 2130505 21307 2130701 2130705 221 22102 2210201 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 财政事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 农林水支出 农业 事业运行 林业和草原 事业机构 林业技术推广 水利 水利工程运行与维护 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1,642.96 1,642.96 508.18 13.44 13.44 406.32 391.32 15.00 27.04 27.04 61.38 61.38 25.71 25.71 25.71 115.88 8.04 8.04 107.84 21.39 7.12 56.67 22.67 44.20 44.20 44.20 80.00 80.00 80.00 834.99 98.37 98.37 20.94 20.84 0.10 1.00 1.00 513.40 167.80 345.60 201.28 24.14 177.14 34.00 34.00 34.00 上年结转 633.64 633.64 15.00 15.00 一般公共预算 拨款收入 1,009.32 1,009.32 493.18 13.44 13.44 391.32 391.32 15.00 27.04 27.04 61.38 61.38 25.71 25.71 25.71 115.88 8.04 8.04 107.84 21.39 7.12 56.67 22.67 44.20 44.20 44.20 80.00 80.00 80.00 538.64 0.10 0.10 1.00 1.00 513.40 167.80 345.60 24.14 24.14 296.35 98.37 98.37 20.84 20.84 177.14 177.14 34.00 34.00 34.00 政府性基金预算拨 国有资本经营预算 款收入 拨款收入 事业收入 事业单位经 营收入 表3-部门支出总体情况表 乡财 万元 单位编码 合计 701026 单位名称 科目编码 科目名称 重庆市武隆区凤来乡人民政府 201 20101 2010101 20103 2010301 2010302 20106 2010601 20131 2013101 207 20701 2070109 208 20801 2080109 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 212 21211 2121100 213 21301 2130104 21302 2130204 2130206 21303 2130306 21305 2130504 2130505 21307 2130701 2130705 221 22102 2210201 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 财政事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 农林水支出 农业 事业运行 林业和草原 事业机构 林业技术推广 水利 水利工程运行与维护 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1,642.96 1,642.96 508.18 13.44 13.44 406.32 391.32 15.00 27.04 27.04 61.38 61.38 25.71 25.71 25.71 115.88 8.04 8.04 107.84 21.39 7.12 56.67 22.67 44.20 44.20 44.20 80.00 80.00 80.00 834.99 98.37 98.37 20.94 20.84 0.10 1.00 1.00 513.40 167.80 345.60 201.28 24.14 177.14 34.00 34.00 34.00 基本支出 832.18 832.18 493.18 13.44 13.44 391.32 391.32 项目支出 事业单位经营支出 本级项目 上级项目 177.14 633.64 177.14 633.64 15.00 15.00 15.00 27.04 27.04 61.38 61.38 25.71 25.71 25.71 115.88 8.04 8.04 107.84 21.39 7.12 56.67 22.67 44.20 44.20 44.20 119.21 98.37 98.37 20.84 20.84 177.14 0.10 177.14 177.14 34.00 34.00 34.00 80.00 80.00 80.00 538.64 0.10 1.00 1.00 513.40 167.80 345.60 24.14 24.14 表4-财政拨款收支总体情况表 乡财 收入 项目 本年收入 支出 金额 功能科目 1,009.32 一、一般公共服务 一般公共预算拨款 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 金额 508.18 508.18 1,009.32 二、外交 政府性基金预算拨款 三、国防 国有资本经营预算拨款 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 25.71 25.71 八、社会保障和就业 115.88 115.88 44.20 44.20 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 上年结转 十二、城乡社区事务 80.00 十三、农林水事务 834.99 834.99 34.00 34.00 1,642.96 1,562.96 80.00 633.64 十四、交通运输 政府性基金预算拨款 十五、资源勘探电力信息等事 务 80 十六、商业服务业等事务 国有资本经营预算拨款 十七、金融监管等事务支出 一般公共预算拨款 553.64 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事务 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 三十、灾害防治及应急管理支 出 收入总计 1,642.96 支出总计 80.00 国有资本经营预算财政 拨款 表5-一般公共预算财政拨款支出情况表 乡财 万元 功能分类科目 单位编码 合计 701026 单位名称 科目编码 科目名称 重庆市武隆区凤来乡人民政府 201 20101 2010101 20103 2010301 2010302 20106 2010601 20131 2013101 207 20701 2070109 208 20801 2080109 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 213 21301 2130104 21302 2130204 2130206 21303 2130306 21305 2130504 2130505 21307 2130701 2130705 221 22102 2210201 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 财政事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 农业 事业运行 林业和草原 事业机构 林业技术推广 水利 水利工程运行与维护 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2019年预算数 2018年预算数 1,467.16 1,467.16 442.15 13.37 13.37 326.41 326.41 33.22 33.22 69.15 69.15 19.83 19.83 19.83 109.30 8.15 8.15 101.15 19.54 6.65 53.54 21.42 42.05 42.05 42.05 821.70 98.81 98.81 120.12 20.12 100.00 1.00 1.00 312.80 312.80 288.97 71.33 217.64 32.13 32.13 32.13 小计 1,562.96 1,562.96 508.18 13.44 13.44 406.32 391.32 15.00 27.04 27.04 61.38 61.38 25.71 25.71 25.71 115.88 8.04 8.04 107.84 21.39 7.12 56.67 22.67 44.20 44.20 44.20 834.99 98.37 98.37 20.94 20.84 0.10 1.00 1.00 513.40 167.80 345.60 201.28 24.14 177.14 34.00 34.00 34.00 基本支出 832.18 832.18 493.18 13.44 13.44 391.32 391.32 项目支出 本级支出 上级支出 177.14 553.64 177.14 553.64 15.00 15.00 15.00 27.04 27.04 61.38 61.38 25.71 25.71 25.71 115.88 8.04 8.04 107.84 21.39 7.12 56.67 22.67 44.20 44.20 44.20 119.21 98.37 98.37 20.84 20.84 177.14 0.10 177.14 177.14 34.00 34.00 34.00 538.64 0.10 1.00 1.00 513.40 167.80 345.60 24.14 24.14 表6-一般公共预算财政拨款基本支出情况表 乡财 万元 单位编码 合计 701026 经济分类科目 单位名称 科目编码 科目名称 重庆市武隆区凤来乡人民政府 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30203 30205 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30304 30305 30307 30399 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 咨询费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助 合计 832.18 832.18 520.45 128.60 90.61 11.52 86.25 56.67 22.67 22.67 4.88 14.34 34.00 48.24 277.87 15.00 10.00 1.51 9.00 15.24 70.00 2.00 2.00 1.00 0.70 22.00 12.00 3.20 8.54 28.96 76.72 33.86 3.42 23.96 5.14 1.34 2019年基本支出 人员经费 584.21 584.21 520.45 128.60 90.61 11.52 86.25 56.67 22.67 22.67 4.88 14.34 34.00 48.24 29.90 6.24 公用经费 247.97 247.97 0.00 247.97 15 10 1.51 9 9 70 2 2 1 0.7 22 12 3.20 20.46 33.86 3.42 23.96 5.14 1.34 8.54 8.5 76.72 0.00 表7-一般公共预算“三公”经费支出情况表 乡财 万元 单位编码 单位名称 合计 重庆市武隆区凤来乡人民政府 合计 12.71 因公出国 ( 境)费 2018年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 维护费 12 公务接待费 合计 0.71 9.24 因公出国 ( 境)费 2019年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 维护费 8.54 公务接待费 0.7 表8-政府性基金预算支出情况表 乡财 万元 功能分类科目 单位编码 合计 单位名称 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 项目支出 基本支出 本级支出 上级支出 合计 重庆市武隆区凤来乡人民政府 212 21211 2121100 城乡社区支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

2019年凤来乡部门预算公开表.xls




