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10.子长市信访接待中心原主任贺延明同志任职期间经济责任履行情况的审计结果.doc

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子长市信访接待中心原主任贺延明同志任职期间 经济责任履行情况的审计结果 根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的规定和 《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济 责任审计规定》(中办发〔2019〕45 号,),经市委审计委员 会批准,市委审计委员会办公室、市审计局派出审计组,于 2020 年 3 月 9 日至 3 月 20 日,对子长市信访接待中心(以 下简称“信访接待中心”)原任主任贺延明同志任职期间经济 责任履行情况进行了审计。 一、基本情况 信访接待中心行政事业经费由市财政全额预算,会计账 务由市国库支付中心统一核算。 审计结果表明,贺延明同志在任信访接待中心主任期间, 能够遵守国家财经法规和有关规章制度,所提供的会计资料 能够真实的反映该单位财政收支情况,各项财政收支基本上 符合财经法规的规定。但也发现,信访接待中心在财务管理 方面还存在一些问题。 二、审计发现的主要问题 (一)超限额支付现金50,419.80元 (二)违规采购50,199.00元 三、审计处理意见及建议 基于上述问题,市审计局已按照审计法的规定,及时出 具了审计报告,下达了审计决定书。建议信访接待中心加强 经费支出的监管,规范政府采购行为,严格执行相关规定, 确保经费支出的合理性、准确性。 四、审计发现的问题整改情况 对于这次审计发现的问题,信访接待中心高度重视,认 真地进行了整改。目前已基本完成,整改率为 90%。

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