资中县农林局决算报表.xls
收入支出决算总表 部门:四川省内江市资中县农林局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中:项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 1 15,560.85 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,560.85 0.00 6,878.19 6,877.81 22,439.03 — 1 — 决算总表 财决公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中:提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 221.35 5.00 0.00 564.83 0.00 1,293.65 227.72 10,733.57 0.00 0.00 728.83 0.00 0.00 0.00 430.08 0.00 0.00 14,205.03 0.00 0.00 0.00 8,234.00 8,233.63 22,439.03 部门:四川省内江市资中县农林局 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20504 2050402 20508 2050803 20599 2059999 206 20604 2060404 208 20805 2080505 20899 2089901 211 21105 2110501 21106 2110602 212 21208 2120899 213 21301 2130101 2130103 2130104 2130106 2130108 2130109 2130110 2130111 2130119 2130122 2130124 2130125 教育支出 成人教育 成人中等教育 进修及培训 培训支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 天然林保护 森林管护 退耕还林 退耕现金 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 农业 行政运行 机关服务 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 统计监测与信息服务 防灾救灾 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 农产品加工与促销 本年收入合计 1 15,560.86 221.36 179.09 179.09 14.27 14.27 28.00 28.00 5.00 5.00 5.00 564.83 564.00 564.00 0.83 0.83 909.18 31.37 31.37 877.81 877.81 222.00 222.00 222.00 12,876.41 8,646.67 857.89 187.83 2,415.35 624.90 599.61 65.00 41.00 16.00 5.00 648.34 184.00 4.00 财政拨款收入 2 15,560.86 221.36 179.09 179.09 14.27 14.27 28.00 28.00 5.00 5.00 5.00 564.83 564.00 564.00 0.83 0.83 909.18 31.37 31.37 877.81 877.81 222.00 222.00 222.00 12,876.41 8,646.67 857.89 187.83 2,415.35 624.90 599.61 65.00 41.00 16.00 5.00 648.34 184.00 4.00 2130199 其他农业支出 21302 林业 2130201 行政运行 2130203 机关服务 2130204 林业事业机构 2130205 森林培育 2130207 森林资源管理 2130209 森林生态效益补偿 2130219 林业工程与项目管理 2130234 林业防灾减灾 2130299 其他林业支出 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 2,997.75 2,698.74 122.80 9.66 1,754.46 180.78 35.00 196.04 205.00 105.00 90.00 1,531.00 1,531.00 332.00 332.00 332.00 430.08 430.08 430.08 2,997.75 2,698.74 122.80 9.66 1,754.46 180.78 35.00 196.04 205.00 105.00 90.00 1,531.00 1,531.00 332.00 332.00 332.00 430.08 430.08 430.08 收入决算表 财决公开1_1表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 部门:四川省内江市资中县农林局 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20504 2050402 20508 2050803 20599 2059999 206 20604 2060404 208 20805 2080505 20899 2089901 211 21105 2110501 2110599 21106 2110602 2110699 212 21208 2120899 213 21301 2130101 2130103 2130104 2130106 2130108 2130109 2130110 2130111 2130119 2130122 教育支出 成人教育 成人中等教育 进修及培训 培训支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 天然林保护 森林管护 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 其他退耕还林支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 农业 行政运行 机关服务 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 统计监测与信息服务 防灾救灾 农业生产支持补贴 本年支出合计 1 14,205.05 221.36 179.09 179.09 14.27 14.27 28.00 28.00 5.00 5.00 5.00 564.83 564.00 564.00 0.83 0.83 1,293.65 67.37 31.37 36.00 1,226.28 982.28 244.00 227.72 227.72 227.72 10,733.58 8,242.13 857.89 187.83 2,415.35 519.50 557.90 85.00 41.00 16.00 5.00 406.89 基本支出 2 6,728.43 221.36 179.09 179.09 14.27 14.27 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 564.00 564.00 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,512.99 3,596.07 857.89 187.83 2,415.35 50.00 0.00 16.00 41.00 16.00 0.00 0.00 2130124 农业组织化与产业化经营 2130125 农产品加工与促销 2130135 农业资源保护修复与利用 2130199 其他农业支出 21302 林业 2130201 行政运行 2130203 机关服务 2130204 林业事业机构 2130205 森林培育 2130207 森林资源管理 2130209 森林生态效益补偿 2130219 林业工程与项目管理 2130234 林业防灾减灾 2130299 其他林业支出 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 207.00 4.00 238.00 2,700.77 2,341.45 122.80 9.66 1,756.40 94.04 35.00 201.05 5.00 94.50 23.00 150.00 150.00 728.83 728.83 728.83 430.08 430.08 430.08 0.00 0.00 0.00 12.00 1,916.92 122.80 9.66 1,754.46 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.08 430.08 430.08 — 3.%d — 财决公开1_2表 金额单位:万元 项目支出 3 7,476.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.83 0.00 0.00 0.83 0.83 1,293.65 67.37 31.37 36.00 1,226.28 982.28 244.00 227.72 227.72 227.72 5,220.59 4,646.06 0.00 0.00 0.00 469.50 557.90 69.00 0.00 0.00 5.00 406.89 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.00 4.00 238.00 2,688.77 424.53 0.00 0.00 1.94 94.04 35.00 201.05 5.00 87.50 0.00 150.00 150.00 728.83 728.83 728.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 部门:四川省内江市资中县农林局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 15,338.85 一、一般公共服务支出 222.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 15,560.85 本年支出合计 6,869.37 年末财政拨款结转和结余 6,869.37 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 22,430.22 总计 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 财决公开2表 金额单位:万元 支 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 28 0.00 29 0.00 30 0.00 31 0.00 32 221.35 33 5.00 34 0.00 35 564.83 36 0.00 37 1,293.65 38 222.00 39 10,730.47 40 0.00 41 0.00 42 728.83 43 0.00 44 0.00 45 0.00 46 430.08 47 0.00 48 0.00 49 14,196.21 50 8,234.00 51 52 53 54 22,430.22 支和年末结转结余情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 221.35 5.00 0.00 564.83 0.00 1,293.65 0.00 10,730.47 0.00 0.00 728.83 0.00 0.00 0.00 430.08 0.00 0.00 13,974.21 8,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.00 0.00 22,208.22 222.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:四川省内江市资中县农林局 支出功能分 类 类 款 科目名称 基本支出 项 合计 205 20504 2050402 20508 2050803 20599 2059999 206 20604 2060404 208 20805 2080505 20899 2089901 211 21105 2110501 2110599 21106 2110602 2110699 213 21301 2130101 2130103 2130104 2130106 2130108 2130109 2130110 2130111 2130119 2130122 2130124 2130125 2130135 2130199 本年支出合计 教育支出 成人教育 成人中等教育 进修及培训 培训支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 天然林保护 森林管护 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 其他退耕还林支出 农林水支出 农业 行政运行 机关服务 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 统计监测与信息服务 防灾救灾 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 农产品加工与促销 农业资源保护修复与利用 其他农业支出 13,974.23 221.36 179.09 179.09 14.27 14.27 28.00 28.00 5.00 5.00 5.00 564.83 564.00 564.00 0.83 0.83 1,293.65 67.37 31.37 36.00 1,226.28 982.28 244.00 10,730.48 8,240.97 857.89 187.83 2,415.35 519.50 557.90 85.00 41.00 16.00 5.00 406.89 207.00 4.00 238.00 2,699.61 6,728.43 221.36 179.09 179.09 14.27 14.27 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 564.00 564.00 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,512.99 3,596.07 857.89 187.83 2,415.35 50.00 0.00 16.00 41.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 21302 林业 2,339.51 1,916.92 2130201 行政运行 122.80 122.80 2130203 机关服务 9.66 9.66 2130204 林业事业机构 1,754.46 1,754.46 2130205 森林培育 94.04 0.00 2130207 森林资源管理 35.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 201.05 0.00 2130219 林业工程与项目管理 5.00 0.00 2130234 林业防灾减灾 94.50 7.00 2130299 其他林业支出 23.00 23.00 21399 其他农林水支出 150.00 0.00 2139999 其他农林水支出 150.00 0.00 216 商业服务业等支出 728.83 0.00 21602 商业流通事务 728.83 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 728.83 0.00 221 住房保障支出 430.08 430.08 22102 住房改革支出 430.08 430.08 2210201 住房公积金 430.08 430.08 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5.%d — 财决公开3表 金额单位:万元 项目支出 7,245.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.83 0.00 0.00 0.83 0.83 1,293.65 67.37 31.37 36.00 1,226.28 982.28 244.00 5,217.49 4,644.90 0.00 0.00 0.00 469.50 557.90 69.00 0.00 0.00 5.00 406.89 207.00 4.00 238.00 2,687.61 财政拨款实际支出情况。 422.59 0.00 0.00 0.00 94.04 35.00 201.05 5.00 87.50 0.00 150.00 150.00 728.83 728.83 728.83 0.00 0.00 0.00 编制单位:四川省内江市资中县农林局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20504 2050402 20508 2050803 20599 2059999 206 20604 2060404 208 20805 2080505 20899 2089901 211 21105 2110501 2110599 21106 2110602 2110699 213 21301 2130101 2130103 2130104 2130106 2130108 2130109 2130110 2130111 2130119 2130122 2130124 2130125 教育支出 成人教育 成人中等教育 进修及培训 培训支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 天然林保护 森林管护 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 其他退耕还林支出 农林水支出 农业 行政运行 机关服务 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 统计监测与信息服务 防灾救灾 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 农产品加工与促销 合计 1 13,974.28 221.37 179.09 179.09 14.27 14.27 28.01 28.01 5.00 5.00 5.00 564.83 564.00 564.00 0.83 0.83 1,293.65 67.37 31.37 36.00 1,226.28 982.28 244.00 10,730.52 8,240.99 857.92 187.81 2,415.36 519.50 557.90 84.99 41.02 16.00 5.00 406.89 207.00 4.00 小计 2 5,481.61 176.14 174.05 174.05 0.00 0.00 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 564.00 564.00 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,741.47 2,982.30 701.94 157.17 2,122.13 0.13 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 238.00 0.00 2130199 其他农业支出 2,699.60 0.00 21302 林业 2,339.53 1,759.17 2130201 行政运行 122.81 107.47 2130203 机关服务 9.67 9.19 2130204 林业事业机构 1,754.47 1,635.15 2130205 森林培育 94.03 0.00 2130207 森林资源管理 35.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 201.05 0.00 2130219 林业工程与项目管理 5.00 0.00 2130234 林业防灾减灾 94.50 1.66 2130299 其他林业支出 23.00 5.70 21399 其他农林水支出 150.00 0.00 2139999 其他农林水支出 150.00 0.00 216 商业服务业等支出 728.83 0.00 21602 商业流通事务 728.83 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 728.83 0.00 221 住房保障支出 430.08 0.00 22102 住房改革支出 430.08 0.00 2210201 住房公积金 430.08 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 工资福利支出 基本工资 3 1,977.18 67.21 67.21 67.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,909.97 1,203.18 286.71 61.67 854.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 4 5 6 7 415.90 2.13 2.13 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413.77 341.82 245.72 61.76 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.76 128.04 115.14 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.40 27.33 27.33 27.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.07 222.90 52.49 19.53 150.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.73 3.45 1.36 1.36 0.00 0.00 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.28 11.71 1.88 1.31 7.46 0.13 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 8 1,982.64 76.02 76.02 76.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,906.62 1,074.65 0.00 0.00 1,074.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706.79 29.17 2.79 674.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共预算财政拨款实际支出情况。 0.00 0.00 71.95 23.59 2.82 45.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.72 7.84 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.17 46.68 2.68 82.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.57 0.19 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 831.97 0.00 0.00 831.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.00 564.00 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12 1,683.00 44.29 4.90 4.90 14.27 14.27 25.12 25.12 3.29 3.29 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00 0.00 0.00 0.00 244.00 0.00 244.00 1,391.42 1,077.89 121.96 24.61 237.37 160.91 112.00 57.12 41.02 14.07 0.00 12.70 0.00 4.00 办公费 13 110.82 2.16 0.96 0.96 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.66 83.78 11.04 1.53 25.02 16.73 0.47 4.02 4.13 0.03 0.00 6.00 0.00 0.00 印刷费 14 76.91 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.68 72.59 4.31 1.07 15.25 26.34 0.00 4.35 2.97 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 203.13 313.53 15.24 0.48 100.11 93.03 35.00 0.00 5.00 59.34 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 11.03 24.88 1.16 0.00 16.30 0.10 0.00 0.00 0.00 7.02 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 8.00 3.09 1.21 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 3.96 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.73 0.25 0.09 0.23 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.90 8.39 0.12 0.00 7.15 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.85 0.38 0.16 0.16 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.47 15.62 3.64 7.65 2.93 0.40 0.18 0.24 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 5.51 0.00 0.00 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.85 0.49 0.00 6.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 物业管理费 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 22 394.19 10.32 3.78 3.78 0.00 0.00 6.54 6.54 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.88 312.91 39.48 3.09 102.11 48.26 5.47 23.14 7.79 8.66 0.00 2.70 0.00 0.53 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.62 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 3.25 0.52 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.31 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54 21.97 0.00 0.00 0.61 5.00 0.00 0.80 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 9.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.13 8.86 1.75 0.18 1.12 5.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.68 52.00 69.97 3.19 0.10 20.86 14.27 0.00 0.00 4.88 25.54 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 12.00 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 培训费 公务接待费 27 28 41.56 14.27 0.00 0.00 14.27 14.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.29 27.29 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.50 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.58 41.38 5.80 1.03 19.65 6.20 0.00 2.81 4.69 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 29 365.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00 0.00 0.00 0.00 244.00 0.00 244.00 121.24 36.90 0.00 0.00 1.13 5.00 14.84 12.40 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 被装购置费 专用燃料费 劳务费 30 31 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.13 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 1.86 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.89 66.49 4.37 1.33 8.06 17.71 0.16 0.86 9.01 0.56 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 12.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.20 1.50 0.00 16.63 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 84.34 0.00 0.00 0.00 76.04 0.00 0.00 0.00 8.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.69 4.12 4.40 1.69 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 33 186.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.22 145.92 0.07 0.00 0.30 0.00 50.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 34 35 36 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 1.97 0.22 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.51 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.26 14.64 1.73 0.25 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.12 33.10 12.75 0.50 17.12 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 37 213.19 10.79 0.00 0.00 0.00 0.00 10.79 10.79 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.02 178.14 35.91 7.89 17.90 15.27 40.00 7.43 6.55 3.62 0.00 3.00 0.00 2.60 税金及附加费 用 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.90 80.00 40.30 0.00 0.00 0.30 0.00 35.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.08 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.02 2.57 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.17 21.80 23.88 3.35 0.38 8.02 1.74 0.00 0.00 0.12 10.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 40 5,143.51 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 1.71 1.71 0.83 0.00 0.00 0.83 0.83 1,013.65 31.37 31.37 0.00 982.28 982.28 0.00 3,697.10 3,452.24 34.02 6.03 49.70 100.00 445.90 0.00 0.00 1.93 5.00 394.19 0.00 0.00 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.56 42.56 31.04 0.00 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.00 2,266.47 244.86 0.10 0.00 19.21 1.00 0.00 201.05 0.00 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.08 430.08 430.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 45 1,238.18 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.83 0.83 982.28 0.00 0.00 0.00 982.28 982.28 0.00 254.99 238.44 1.57 0.00 34.23 0.00 200.60 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 救济费 医疗费 助学金 奖励金 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.62 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.56 12.80 1.41 6.03 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 生产补贴 50 3,417.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 1.71 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.37 31.37 31.37 0.00 0.00 0.00 0.00 3,383.99 3,158.44 0.00 0.00 0.48 100.00 245.30 0.00 0.00 0.00 5.00 394.19 0.00 0.00 0.00 2.00 16.55 0.02 0.00 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 13.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 0.08 0.00 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.00 2,264.47 225.55 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 201.05 0.00 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 51 430.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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房屋建筑物购 建 办公设备购置 69 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.90 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10 8.10 0.00 0.00 6.16 0.00 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 基础设施建设 71 154.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.97 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门:四川省内江市资中县农林局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 码 5,481.61 302 1,977.18 30201 415.90 30202 136.76 30203 382.39 30204 22.74 30205 1,982.64 30206 564.00 30207 0.00 30208 0.00 30209 541.20 30211 0.00 30212 0.00 30213 0.00 30214 42.56 30215 52.46 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 15.62 30225 0.48 30226 430.08 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 0.00 30240 30299 人员经费合计 6,022.81 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 细情况。 — 6 — 公用经费 科目编 金额 码 686.69 310 67.56 31001 38.63 31002 0.00 31003 2.07 31005 0.69 31006 12.78 31007 22.60 31008 0.00 31009 0.00 31010 246.10 31011 0.00 31012 6.62 31013 3.01 31019 4.12 31020 14.27 31099 60.42 304 3.12 30401 0.00 30402 0.00 30403 30.75 30499 0.67 307 1.98 30701 16.50 30707 60.11 399 94.69 39906 0.00 0.00 公用经费合计 计 财决公开3_2表 金额单位:万元 公用经费 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 18.93 0.00 8.96 9.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705.62 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开3_3表 金额单位:万元 部门:四川省内江市资中县农林局 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 本年收入 8,610.43 206 科学技术支出 5.00 20604 技术研究与开发 5.00 2060404 科技成果转化与扩散 5.00 208 社会保障和就业支出 0.83 20899 其他社会保障和就业支出 0.83 2089901 其他社会保障和就业支出 0.83 211 节能环保支出 909.18 21105 天然林保护 31.37 2110501 森林管护 31.37 2110599 其他天然林保护支出 0.00 21106 退耕还林 877.81 2110602 退耕现金 877.81 2110699 其他退耕还林支出 0.00 213 农林水支出 7,363.42 21301 农业 5,050.60 2130106 科技转化与推广服务 574.90 2130108 病虫害控制 599.61 2130109 农产品质量安全 49.00 2130119 防灾救灾 5.00 2130122 农业生产支持补贴 648.34 2130124 农业组织化与产业化经营 184.00 2130125 农产品加工与促销 4.00 2130135 农业资源保护修复与利用 0.00 2130199 其他农业支出 2,985.75 21302 林业 781.82 2130205 森林培育 180.78 2130207 森林资源管理 35.00 2130209 森林生态效益补偿 196.04 2130219 林业工程与项目管理 205.00 2130234 林业防灾减灾 98.00 2130299 其他林业支出 67.00 21399 其他农林水支出 1,531.00 2139999 其他农林水支出 1,531.00 216 商业服务业等支出 332.00 21602 商业流通事务 332.00 2160299 其他商业流通事务支出 332.00 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 5.%d — 本年支出 7,245.80 5.00 5.00 5.00 0.83 0.83 0.83 1,293.65 67.37 31.37 36.00 1,226.28 982.28 244.00 5,217.49 4,644.90 469.50 557.90 69.00 5.00 406.89 207.00 4.00 238.00 2,687.61 422.59 94.04 35.00 201.05 5.00 87.50 0.00 150.00 150.00 728.83 728.83 728.83 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:四川省内江市资中县农林局 2016年 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 合计 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费用 小计 120.60 0.00 公务用车购置费 60.11 0.00 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — %d — 经费支出决算表 财决公开3_4表 金额单位:万元 ”经费支出 购置及运行费 情况。 实际支出。 公务接待费 公务用车运行费 60.11 60.49 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:四川省内江市资中县农林局 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 年初结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 222.00 222.00 222.00 222.00 注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 7.%d — 政拨款收入支出决算表 明本表无数据。。 财决公开4表 金额单位:万元 本年支出 合计 222.00 222.00 222.00 222.00 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 222.00 222.00 222.00 222.00 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:四川省内江市资中县农林局 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 小计 公务用车购置费 此表无数据 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 — %d — 经费支出决算表 财决公开4_1表 金额单位:万元 经费支出 购置及运行费 。 支出。 本表无数据。 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算支出决算表 部门:四川省内江市资中县农林局 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 基本支出 7 8 此表无数据 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 5.%d — 财决公开5表 金额单位:万元 经营预算支出 项目支出 9

资中县农林局决算报表.xls




