附件:2020年玉树市卫生健康局部门决算.pdf
玉树市卫生健康局 2020 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 2 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责(为机构改革后“三定方案”确定的职责) (1)、贯彻执行卫生和计划生育等方面的方针、政策 和法规,结合全市实际,研究制定地方卫生和计划生育 等工作的法规和规章制度并监督执行。 (2) 、研究拟定全市卫生、人口与计划生育等工作发展 规划,确定年度发展计划,拟定卫生事业的发展规模、结构、 发展速度和步骤。会同有关部门编制全市卫生和计划生育工 作计划并负责组织实施。 (3) 、统筹管理全市卫生和计划生育工作。 (4) 、负责对全市计生工作的布置,督促检查、考核、 指导工作;负责对全市医疗卫生保健单位实施目标管理。 (5) 、会同有关部门实施卫生系统劳动工资及人事管理 工作的有关政策和规章制度;统筹规划并指导全系统各级各 类单位干部职工队伍建设工作。 (6) 、组织开展全区爱国卫生和地方病防治工作。 (7) 、规划并管理全市卫生、计划生育管理信息、统计 资料及信息系统的开发和建设工作。 (8) 、完成党工委、管委会、区政府交办的其他工作。 4 二、 机构设置情况 2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 16 个。其 中二级预算单位 16 个(详情见附表)。各级单位年末人数 137 人,其中在职人员 137 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人,其他 5 人员 0 人。 附表:玉树市卫生和计划生育局(本级)所属二级预算单位 情况表 序号 单位名称 1 结古卫生院 2 新寨卫生院 3 西杭卫生院 4 扎西科卫生院 5 小苏莽卫生院 6 巴塘卫生院 7 仲达卫生院 8 上拉秀卫生院 9 下拉秀卫生院 10 安冲卫生院 11 哈秀卫生院 12 隆宝卫生院 5 第二部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 3052.44 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 37.69 9 九、卫生健康支出 39 4197.84 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 19.08 20 二十、粮油物资储备支出 50 169.20 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 1367.95 25 本年收入合计 55 26 4420.38 27 0.00 28 73.63 本年支出合计 56 4423.81 结余分配 57 0.00 年末结转和结余 58 70.20 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 29 59 6 总计 30 4494.01 总计 7 60 4494.01 收入决算表 公开 02 表 金额单位:万元 项目 附属单 上级补助 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 其他收 事业收入 经营收入 位上缴 收入 科目名称 入 收入 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4420.38 3052.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1367.94 37.69 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.54 36.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业 208 支出 行政事业单位养 20805 老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 21.85 21.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4194.41 2826.47 0.00 0.00 0.00 0.00 1367.94 619.33 619.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 433.34 433.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.99 185.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.35 18.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.35 18.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.37 130.57 0.00 0.00 0.00 0.00 175.80 306.37 130.57 0.00 0.00 0.00 0.00 175.80 1628.25 1628.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支 出 财政对其他社会 20827 保险基金的补助 财政对失业保 2082701 险基金的补助 财政对工伤保 2082702 险基金的补助 财政对生育保 2082703 险基金的补助 210 卫生健康支出 卫生健康管理事 21001 务 2100101 行政运行 其他卫生健康 2100199 管理事务支出 21002 公立医院 2100203 传染病医院 基层医疗卫生机 21003 构 其他基层医疗 2100399 卫生机构支出 21004 公共卫生 8 基本公共卫生 2100408 1060.34 1060.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226.20 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.98 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.73 335.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1365.72 173.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1192.15 145.69 145.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1220.03 27.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1192.15 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.34 117.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.34 117.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务 重大公共卫生 2100409 服务 突发公共卫生 2100410 事件应急处理 其他公共卫生 2100499 支出 21006 中医药 中医(民族医) 2100601 药专项 21007 计划生育事务 2100717 计划生育服务 其他计划生育 2100799 事务支出 财政对基本医疗 21012 保险基金的补助 财政对职工基 2101201 本医疗保险基金 的补助 其他卫生健康支 21099 出 其他卫生健康 2109901 支出 221 住房保障支出 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.20 169.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 粮油物资储备支 222 出 22205 重要商品储备 169.20 169.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220508 医药储备 169.20 169.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 支出决算表 公开 03 表 金额单位:万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 2 3 4423.81 509.17 3914.64 社会保障和就业支出 37.69 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支 36.54 36.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 208 1 20805 4 5 6 出 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 财政对其他社会保险 20827 基金的补助 财政对失业保险基 2082701 金的补助 财政对工伤保险基 2082702 金的补助 财政对生育保险基 2082703 金的补助 210 卫生健康支出 4197.84 452.40 3745.44 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 692.96 433.34 259.62 0.00 0.00 0.00 433.34 433.34 0.00 0.00 0.00 0.00 259.62 0.00 259.62 0.00 0.00 0.00 18.35 0.00 18.35 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 其他卫生健康管理 2100199 事务支出 21002 公立医院 2100203 传染病医院 18.35 0.00 18.35 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 236.16 0.00 236.16 0.00 0.00 0.00 236.16 0.00 236.16 0.00 0.00 0.00 1628.25 0.00 1628.25 0.00 0.00 0.00 其他基层医疗卫生 2100399 机构支出 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 1060.34 0.00 1060.34 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 226.20 0.00 226.20 0.00 0.00 0.00 5.98 0.00 5.98 0.00 0.00 0.00 335.73 0.00 335.73 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 突发公共卫生事件 2100410 应急处理 2100499 21006 其他公共卫生支出 中医药 10 中医(民族医)药 2100601 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 1365.72 0.00 1365.72 0.00 0.00 0.00 145.69 0.00 145.69 0.00 0.00 0.00 1220.03 0.00 1220.03 0.00 0.00 0.00 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 19.06 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00 117.34 0.00 117.34 0.00 0.00 0.00 117.34 0.00 117.34 0.00 0.00 0.00 专项 21007 2100717 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务 2100799 支出 财政对基本医疗保险 21012 基金的补助 财政对职工基本医 2101201 疗保险基金的补助 21099 2109901 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 221 住房保障支出 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 169.20 0.00 169.20 0.00 0.00 0.00 22205 重要商品储备 169.20 0.00 169.20 0.00 0.00 0.00 2220508 医药储备 169.20 0.00 169.20 0.00 0.00 0.00 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位:万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 次 栏次 政府性基 国有资本 合计 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 3052.44 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 一般公共 行 2 3 4 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 37.69 37.69 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 2826.46 2826.46 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 19.08 19.08 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 169.20 169.20 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 55 3052.44 3052.44 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 3052.44 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款 29 0.00 59 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 30 3052.44 3052.44 0.00 0.00 总计 12 60 3052.44 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 3052.44 509.17 2543.27 37.69 37.69 0.00 36.54 0.00 21.85 21.85 0.00 14.69 14.69 0.00 1.15 1.15 0.00 0.23 0.23 0.00 0.21 0.21 0.00 0.71 0.71 0.00 36.54 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 财政对其他社会保险基金 20827 的补助 财政对失业保险基金的 2082701 补助 财政对工伤保险基金的 2082702 补助 财政对生育保险基金的 2082703 补助 210 卫生健康支出 2826.47 452.40 2374.06 21001 卫生健康管理事务 619.33 433.34 186.00 433.34 433.34 0.00 185.10 0.00 186.00 18.35 0.00 18.35 2100101 行政运行 其他卫生健康管理事务 2100199 支出 21002 公立医院 2100203 传染病医院 18.35 0.00 18.35 21003 基层医疗卫生机构 130.57 0.00 130.57 130.57 0.00 130.57 1628.25 0.00 1628.25 其他基层医疗卫生机构 2100399 支出 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 1060.34 0.00 1060.34 2100409 重大公共卫生服务 226.20 0.00 226.20 5.98 0.00 5.98 335.73 0.00 335.73 突发公共卫生事件应急 2100410 处理 2100499 其他公共卫生支出 13 21006 2100601 21007 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 120.00 0.00 120.00 120.00 0.00 120.00 173.57 0.00 173.57 2100717 计划生育服务 145.69 0.00 145.69 2100799 其他计划生育事务支出 27.88 0.00 27.88 19.06 19.06 0.00 19.06 19.06 0.00 117.34 0.00 117.34 117.34 0.00 117.34 财政对基本医疗保险基金 21012 的补助 财政对职工基本医疗保 2101201 险基金的补助 21099 2109901 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 221 住房保障支出 19.08 19.08 0.00 22102 住房改革支出 19.08 19.08 0.00 2210201 住房公积金 19.08 19.08 0.00 222 粮油物资储备支出 169.20 0.00 169.20 22205 重要商品储备 169.20 0.00 169.20 2220508 医药储备 169.20 0.00 169.20 14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 编码 工资福利支出 308.34 302 30101 基本工资 69.28 30201 30102 津贴补贴 57.81 30103 奖金 30106 科目名称 金额 码 200.02 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 30.65 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 0.16 30702 国外债务付息 0.00 45.23 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.84 30206 电费 2.58 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 14.69 30207 邮电费 1.03 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 19.06 30208 取暖费 0.86 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.80 30112 其他社会保障缴费 1.15 30211 差旅费 1.35 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 19.08 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 60.19 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 303 商品和服务支出 资本性支出 0.80 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 2.13 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 160.63 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众 0.00 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.63 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 308.34 公用经费合计 15 39999 其他支出 0.00 200.82 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位:万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公出 合计 公务 国(境) 小计 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 因公出 合计 公务 国(境) 小计 费 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.61 0.00 1.61 0.00 1.61 0.00 0.64 0.00 0.64 0.00 0.64 0.00 0.00 69.70 相关统计数: 项目 统计数 项目 统计数 因公出国(境)团组数(个) 0.00 因公出国(境)人数(人) 0.00 公务用车购置数(辆) 0.00 公务用车保有量(辆) 2 国内公务接待批次(个) 0.00 国内公务接待人次(人) 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位:万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位:万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 17 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位:万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 3052.44 509.17 2543.27 37.69 37.69 0.00 36.54 0.00 21.85 21.85 0.00 14.69 14.69 0.00 1.15 1.15 0.00 0.23 0.23 0.00 0.21 0.21 0.00 0.71 0.71 0.00 36.54 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 财政对其他社会保险基 20827 金的补助 财政对失业保险基金 2082701 的补助 财政对工伤保险基金 2082702 的补助 财政对生育保险基金 2082703 的补助 210 卫生健康支出 2826.47 452.40 2374.06 21001 卫生健康管理事务 619.33 433.34 185.10 433.34 433.34 0.00 185.10 0.00 185.10 18.35 0.00 18.35 2100101 行政运行 其他卫生健康管理事 2100199 务支出 21002 公立医院 2100203 传染病医院 18.35 0.00 18.35 21003 基层医疗卫生机构 130.57 0.00 130.57 130.57 0.00 130.57 1628.25 0.00 1628.25 其他基层医疗卫生机 2100399 构支出 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 1060.34 0.00 1060.34 2100409 重大公共卫生服务 226.20 0.00 226.20 5.98 0.00 5.98 335.73 0.00 335.73 120.00 0.00 120.00 突发公共卫生事件应 2100410 急处理 2100499 21006 其他公共卫生支出 中医药 18 2100601 21007 中医(民族医)药专项 计划生育事务 2100717 计划生育服务 120.00 0.00 120.00 173.57 0.00 173.57 145.69 0.00 145.69 27.88 0.00 27.88 19.06 19.06 0.00 19.06 19.06 0.00 117.34 0.00 117.34 117.34 0.00 117.34 其他计划生育事务支 2100799 出 财政对基本医疗保险基 21012 金的补助 财政对职工基本医疗 2101201 保险基金的补助 21099 2109901 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 221 住房保障支出 19.08 19.08 0.00 22102 住房改革支出 19.08 19.08 0.00 2210201 住房公积金 19.08 19.08 0.00 222 粮油物资储备支出 169.20 0.00 169.20 22205 重要商品储备 169.20 0.00 169.20 2220508 医药储备 169.20 0.00 169.20 19 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位:万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 200.82 商品和服务支出 200.02 30201 办公费 30.65 30202 印刷费 0.16 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 2.58 30207 邮电费 1.03 30208 取暖费 0.86 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 1.35 30212 因公出国(境)费用 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 30227 委托业务费 2.13 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.63 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 160.63 307 债务利息及费用支出 0.00 310 资本性支出 0.80 312 对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 20 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位:万元 政府采购支出信息 行次 金额 (一)政府采购支出合计 1 400.06 1.政府采购货物支出 2 72.33 2.政府采购工程支出 3 18.00 3.政府采购服务支出 4 309.73 5 0.00 6 0.00 (二)政府采购授予中小企业合同金额 其中:授予小微企业合同金额 21 第三部分卫生健康局部门 2020 年度部门决算情况说 明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 4494.01 万元,较上年收入、 支出总计各减少 392.46 万元。主要原因是:将八乡、四社 区决算分开 (一)收入总计 4420.38 万元,包括: 1.一般公共预算财政拨款收入 3052.44 万元,为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 312.13 万元,增长 11.39%,主要原因是中主要是疫情影响 专项经费增加及公共卫生服务资金增加 2.其他收入 1367.94 万元,为单位取得的除上述收入以 外的各项收入,主要为州卫计局单位取得的项目收入, 较上年增加 1160.66 万元,增长 559.94%,主要原因是新增 其他基层医疗卫生机构支出、其他计划生育事务支出项目资 金增加。 10.年初结转和结余 73.63 万元,主要为年底下拨扶贫 专项资金。。 (二)支出总计 4423.81 万元,包括: 1.社会保障和就业支出(类)37.69 万元,占 0.85%,主 22 要用于本局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、 民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安 置、社会福利等方面的支出。较上年减少 52.26 万元,下降 58.09%,主要原因是将八乡、四社区决算分开。 2.卫生健康支出(类)4197.84 万元,占 94.89%,主要 用于用八乡、四社区及所属单位的卫生健康管理事务、公立 医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政 事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 501.17 万元,增 长(下降)10.66%,主要原因是将八乡、四社区决算分开。 3.住房保障支出(类)19.08 万元,占 0.43%,主要用于 本局住房公积缴费支出。较上年增加 0.21 万元,增长 1.11%, 主要原因是普调工资。 4.粮油物资储备支出(类)169.20 万元,占 3.82%,主 要用于本局及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、 粮油储备及重要商品储备等方面的支出。粮油物资储备支出 为新增项目。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合计 4420.38 万 元, 其 中 :财 政 拨款 收 入 3052.44 万元,占 69.05%;其他收入 1367.94 万元,占 30.95%。 三、支出情况说明 本年支出合计 4423.81 万元,其中:基本支出 509.17 23 万元,占 11.51%;项目支出 3914.64 万元,占 88.49%; 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 3052.44 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 305.96 万元,下降 9.11%。主 要原因是年度基建项目资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 (一)一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 3052.44 万元,占本年支出 合计的 69%。较上年减少 305.96 万元,增长下降 9.11%。主 要原因是年度基建项目资金减少。 (二)一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:社会保 障和就业支出(类)37.69 万元,占 1.23%;卫生健康支出(类) 2826.47 万元,占 92.60%;住房保障支出(类)19.08 万元, 占 0.63%;。粮油物资储备支出(类)169.20 万元,占 5.54%。 (三)一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2794.86 万元, 支出决算为 3052.44 万元,完成年初预算的 109.22%。决算 数大于预算数的主要原因是普调工资、新增项目。 其中: 24 1.社会保障和就业支出(类) (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初 预算为 23.07 万元,支出决算为 37.69 万元,完成年初预算 的 163.37%。决算数大于预算数的主要原因是普调工资。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 为 0 万元,支出决算为 14.69 万元,完成年初预算的 100%。 决算数大(小)于预算数的主要原因是本年度新增机关事业 单位职业年金缴费支出。 (3)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险 基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初 预算为 0.23 万元,支出决算为 0.23 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 (4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险 基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年 初预算为 0.41 万元,支出决算为 0.21 万元,完成年初预算 的 51.22%。决算数小于预算数的主要原因是普调工资。 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的 补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算 为 0.75 万元,支出决算为 0.71 万元,完成年初预算的 25 94.67%。决算数大小于预算数的主要原因是普调工资。 2.卫生健康支出(类) (1)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行 政运行(项)。年初预算为 640.37 万元,支出决算为 433.34 万元,完成年初预算的 67.67%。决算数大小于预算数的主要 原因是行政运行经费减少。 (2)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其 他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 635.84 万元, 支出决算为 259.62 万元,完成年初预算的 40.83%。决算数 小于预算数的主要原因是卫生事业项目增加 (3)卫生健康支出(类)公立医院(款) 传染病医 院(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.35 万元,完 成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 (4)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出 (项)。年初预算为 239.39 万元, 支出决算为 236.16 万元,完成年初预算的 98.65%。决算数 小于预算数的主要原因是上年结转关于切换下达 2019 年省 级财政提前垫付脱贫攻坚补短板资金、关于下达 2019 年第 二批公共卫生服务(村医及村卫生室补助)资金、2019 年基 本药物制度补助资金列入 2020 年其他基层医疗卫生机构支 26 出项目。 (5)卫生健康支出(类)公共卫生(款) 基本公共 卫生服务(项)。年初预算为 389.17 万元,支出决算为 1060.34 万元,完成年初预算的 272.46%。决算数大于预算 数的主要原因是上年结转下达 2019 年第二批公共卫生服务 (基本公共卫生)补助资金,新增的基本公共卫生补助经费 列入基本公共卫生服务项目。 (6)卫生健康支出(类)公共卫生(款) 重大公共 卫生服务(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 226.20 万元,完成年初预算的 22.62%。决算数大于预算数的主要原 因是 2019 年重大公共卫生补助资金列入 2020 年重大公共卫 生服务项目。 (7)卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共 卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.98 万元,完成年初预算的 100%。本年度新增公共卫生事 件应急处理支出。 (8)卫生健康支出(类)公共卫生(款) 其他公共 卫生支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 335.73 万元,完成年初预算的 100%。本年度新增其他公共卫生支出 (9)卫生健康支出(类)中医药(款) 中医(民族医) 27 药专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 120 万元, 完成年初预算的 100%。本年度新增中医(民族医)药专项项 目。 (10)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生 育服务(项)。年初预算为 164.52 万元,支出决算为 145.69 万元,完成年初预算的 88.55%。决算数小于预 算数的主要原因是计划生育若干政策补助经费减少。 (10)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计 划生育事务支出(项)。年初预算为 98.00 万元,支出决算 为 1220.03 万元,完成年初预算的 124.49%。决算数大于预 算数的主要原因是新增计划生育岗位津贴、计划生育转移支 付资金、计生递增经费, (11)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的 补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。 年初预算为 20.13 万元,支出决算为 19.06 万元,完成年初 预算的 94.68%。决算数小于预算数的主要原因是普调工资。 (12)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 79.50 万元,支出决 算为 117.34 万元,完成年初预算的 147.60%。决算数大于预 算数的主要原因是新增干部补助经费的支出。 3. 住房保障支出(类) 28 (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房 公积金(项)年初预算为 20.13 万元,支出决算为 19.08 万元,完成年初预算的 94.78%。决算数大于预算数的主 要原因是普调工资。 4. 粮油物资储备支出(类) (1)粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)医 药储备(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 169.20 万元,完成年初预算的 100%。本年度新增重要商品储备 (款)医药储备项目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 509.17 万元,其中: 人员经费 308.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他 工资福利支出等;公用经费 200.82 万元,主要包括:办公费、 印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业 务费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 (一)“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 1.61 万元,支出决 29 算为 0.64 万元,完成预算的 100%,其中:因公出国(境) 费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用 车购置及运行费预算 1.61 万元,支出决算为 0.64 万元,完 成预算的 100%;公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。 (二)“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费 支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0.64 万元,占 0.64%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个,0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0.64 万元。其中:公务 用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费 支出 0 万元,公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费支出 0 万元(其中:全部为国内接待费)。 其中:接待 0 批次,接待 0 人次。 (三)“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.11 万元,下降 83.15%。其中:因公出国(境)费支出决 算数比上年数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,公务 30 用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.11 万元, 下降 83.15%,主要原因是公车改革列入年初预算资金减少; 公务接待费支出决算数比上年数增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。主要原因是。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金预算收入支出 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出 十、财政拨款支出情况说明 (一)财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 3052.44 万元,占本年支出合计 的 69%。较上年减少 305.96 万元,下降 9.11%。主要原因是 本年度基建项目资金减少。 (二)财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和 就业支出(类)37.69 万元,占 1.23%;卫生健康支出(类) 2826.47 万元,占 92.60%;住房保障支出(类)19.08 万元, 占 0.63%;。粮油物资储备支出(类)169.20 万元,占 5.54%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度,机关运行经费支出 200.82 万元,比上年增 31 加(减少)16.61 万元,增长下降 7.63%,主要原因是办公费、 邮电费、取暖费、维修(护)费比上年度支出减少。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度,本部门政府采购支出总额 400.06 万元, 其中: 政府采购货物支出 72.33 万元、政府采购工程支出 18 万元、 政府采购服务支出 309.73 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同 金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度,省财政厅批复项目支出绩效项目 11 项,共涉及 资金 2431.83 万元。根据预算绩效管理要求,玉树市卫生健康 局组织对 2020 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉 及资金 2431.83 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效 目标完成情况:计生奖扶对象充分享受政策补贴,人口性别比 逐步降低,优化人口环境,服务惠民便民利民,病原学阳性肺 结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率 ,.居民健康 保健意识和健康知识知晓率 建档立卡贫困人口健康保健意识 和健康知识知晓率 ,建立全县各乡镇卫生监督协管站 ,本辖 区受益村民覆盖率提高。 (二)项目绩效自评结果。 32 玉树市卫生健康局在2020年度部门决算中反映“疫情保 障经费”、“(上年结转)关于切块下达2019年省级财政提 前垫付脱贫攻坚补短资金”、等2个项目绩效自评结果。 1.疫情保障经费项目绩效自评综述 绩效目标:通过项目实施,进一步增强支持做好疫情防 控工作的政治责任感、使命感和紧迫感,切实加强组织领导, 努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科 学,全力做好疫情防控经费保障工作。预算资金安排及使用 情况:项目全年预算数为300万元,实际支出300万元,结转0 万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,大力压减一般 性支出和非急需、非刚性支出,及时调减上缴暂缓实施的项 目资金,切实保障疫情防控、复工复产支出需要。存在的主 要问题:目管理未得到有效执行、资金管理办法不全面。下 一步改进措施:完善绩效管理,推进制度建设,提高监管职 责,细化专项资金管理办法,明确各时间节点,提高资金使 用率。 项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名 疫情保障经费 称 主管部 实施单 玉树市卫生健康局 玉树市卫生健康局 门 位 项目资 全年预 全年执 分 执 得 算数 行数 值 行 分 年初预算数 金(万 33 元) 率 年度资金总额 其中:当年财政拨款 300.00 300.00 300.00 10 300.00 300.00 300.00 - - - - - - 上年结转资金 其他资金 预期目标 98% 10 实际完成情况 大力压减一般性支出和非 通过项目实施,立规则,明流程。明确疫情防控支出项目决策规则,对各类支出项 急需、非刚性支出,及时 目按照预算安排、项目类别、重要紧急程度不同,分别明确项目决策规则和报批流 调减上缴暂缓实施的项目 程 资金,切实保障疫情防控、 复工复产支出需要 年度 偏 实际 差 原 年 因 度 一 总 级 分 分 二级指标 体 得 三级指标 指 析 指标值 指标值 值 分 及 目 标 整 标 改 措 施 明确疫情防控支出项目决策规则, 数量指标 90 以 100% 对各类支出项目按照预算安排 产 10 9 20 18 20 18 上 90 以 出 质量指标 对此项工作验收的合格率 100% 上 指 标 90 以 时效指标 工作完成率 100% 上 34 1. 建立和谐医患关系,优化医疗 和人口环境,人人享受基本公共卫 生服务。 90 以 社会效益 100% 2.J 加强全州人民的健康安全。 效 3.本辖区受益村民覆盖率 益 4.受益建档立卡贫困人口数量 保障居民健康保健意识和对新冠 指 经济效益 肺炎知识知晓率 9 10 9 5 5 10 9 90 以 100% 用,有利于保护生态环境。 上 全面落实疫情防控工作,保障人民 90 以 可持续影响力 10 上 对城乡生态环境起到良好保护作 生态效益 4 90 以 100% 标 5 上 100% 安全,实现可持续发展战略目标 上 满 意 度 服务对象满意度指标 社会群众满意度 90%以上 100% 100% 指 标 持 续 总分 100 91 提 升 2. (上年结转)关于切块下达2019年省级财政提前垫付脱贫 攻坚补短资金项目绩效自评综述: 绩效目标:在市委、市政府的正确领导下:注重在解决 “两不愁、三保障”的基础上,通过一系列治贫先治愚、扶 贫与扶志扶智相结合的教育引导和政策引领举措,有力调动 和激发了贫困地区和贫困群众的内生动力与主体作用,也极 35 大提振和重塑了他们自立自强、自力更生,勤劳致富、勤俭 持家,加强学习、创新创业的精神追求和风貌。预算资金安 排及使用情况:项目全年预算数为121.35万元,实际支出 121.35万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目 实施,我国脱贫攻坚已经从以解决衣食住行和教育、医疗保 障为主要任务的阶段转入巩固脱贫成果、改善民生、构建幸 福美丽和谐新农村的新阶段。存在的主要问题:制度体系尚 待健全。下一步改进措施:加强组织领导,健全体制机制。 强化预算监督管理,严格制定目标任务,深入推进脱贫攻坚, 扎实做好新阶段脱贫攻坚工作,对维护人民根本利益、巩固 党的执政基础,提高资金使用率 项目支出绩效自评表 (2020 年度) 项目名 (上年结转)关于切块下达 2019 年省级财政提前垫付脱贫攻坚补短资金 称 主管部 玉树市交通运输局 实施单位 玉树市交通运输局 门 项目资 全年预算 年初预算数 全年执行数 金(万 数 36 分值 执行率 得分 元) 年度资金总额 121.35 121.35 121.35 10 100% 10 121.35 121.35 121.35 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 其中:当年财 政拨款 预期目标 实际完成情况 注重在解决“两不愁、三保障”的基础上,通过一系列治贫先 脱贫攻坚已经从以解决衣食住行和教育、医 治愚、扶贫与扶志扶智相结合的教育引导和政策引领举措,有力调 疗保障为主要任务的阶段转入巩固脱贫成果、改 动和激发了贫困地区和贫困群众的内生动力与主体作用,也极大提 善民生、构建幸福美丽和谐新农村的新阶段,在 振和重塑了他们自立自强、自力更生,勤劳致富、勤俭持家,加强 医院救助上给贫困家庭有一定的补助。 学习、创新创业的精神追求和风貌。 一 年度 实际 级 偏差原因分析 二级指标 三级指标 分值 指 得分 指标值 指标值 100 以上 90 以上 10 9 及整改措施 年 标 度 申请解决新能源公交车补助, 产 数量指标 总 资金使用率 出 体 指 质量指标 对此项工作验收的合格率 100% 90 以上 20 19 标 时效指标 工作完成率 100% 90 以上 20 18 100% 90 以上 5 4 100% 90 以上 10 9 100% 90 以上 10 9 目 标 让贫困家庭可以享受救治的 保障,医疗保障能力提升,病 社会效益 原学阳性肺结核患者治愈率 效 和病原学阴性肺结核治疗成 益 功率 指 减轻了贫困家庭的开支,增强 标 经济效益 了人民对健康认知的重要性 对城乡生态环境起到良好保 生态效益 护作用,有利于保护生态环 37 境。 加强组织领导,健全体制机 制。强化预算监督管理,严格 制定目标任务,深入推进脱贫 攻坚,扎实做好新阶段脱贫攻 可持续影响力 100% 90 以上 5 4 100% 100% 10 9 100 91 坚工作,对维护人民医疗保障 根本利益、巩固党的执政打下 基础、 满 意 服务对象满意 度 社会群众满意度 90%以上 度指标 指 标 总分 持续提升 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日,共有车 辆 9 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领 导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 8 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。 38 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:事业单位附属的独立核算单位 39 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入:除上述收入等以外的收入,包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等,各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余:事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出(款):反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的 租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常 40 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展 目标,在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出:单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)费用。 十六、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 41

附件:2020年玉树市卫生健康局部门决算.pdf




