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百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心2022年度部门预算.pdf

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百色市公安局田阳分局互联网信息 安全中心 2022 年度部门预算 1 目 第一部分 录 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中 心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中 心 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中 心 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 百色市公安局田阳分局互联网 信息安全中心 概况 一、主要职责 本部门主要职能: (一)负责协助公安机关实施互联网安全保护工作; (二)在互联网领域维护社会稳定和网上公共秩序、保障信 息网络安全; (三)协助公安机关防范和打击针或利用互联网的违法犯 罪; (四)承担法律、法规和规章规定的其他职责。 二、部门机构设置 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 2022 年纳入编 报预算范围的直属单位共有 1 个。其中非参照公务员管理全额事 业单位 1 个。非参照公务员管理事业单位分别是:百色市公安局 田阳分局互联网信息安全中心。 根据《市委编委关于田阳县公安局所属事业单位机构编制上划市 级统一管理的批复》(百编〔2020〕127 号),百色市公安局田 阳分局互联网信息安全中心机关内设机构设置为:办公室。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为百色市公安局田阳分局互联 网信息安全中心本级预算。 3 第二部分 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 2022 年部门预算 表 表1 收支总体情况表 单位名称: 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 收 项 目 一、一般公共预算拨款 单位:万元 入 支 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 56.60 一、一般公共服务支出 0.00 1、上级补助 0.00 二、外交支出 0.00 2、本级 56.60 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 42.30 1、上级补助 0.00 五、教育支出 0.00 2、本级 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 1、上级补助 0.00 八、社会保障和就业支出 6.75 2、本级 0.00 九、卫生健康支出 2.50 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 4 表1 收支总体情况表 单位名称: 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 四、财政专户管理资金收入 0.00 十、节能环保支出 0.00 五、事业收入 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 十二、农林水支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 十三、交通运输支出 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 九、其他收入 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 5.06 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 5 表1 收支总体情况表 单位名称: 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 收 项 单位:万元 入 目 本年收入合计 上年结转结余 支 预算数 项 56.60 预算数 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 56.60 56.60 0.00 收入总计 目(按支出功能科目分类) 出 结转下年支出 0.00 支出总计 56.60 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 6 表2 收入总体情况表 单位名称: 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 单位:万元 本年收入 部门(单位) 部门(单位) 代码 小计 名称 合计 百色市公安 111 合计 局 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 小计 收入 8 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 9 10 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 4 5 6 7 12 13 56.60 56.60 56.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.60 56.60 56.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.60 56.60 56.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 百色市公安 111011002 局田阳分局 互联网信息 安全中心 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 7 表3 支出总体情况表 单位名称: 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 科目编码 部门(单位)代码 单位:万元 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) 合计 111 111011002 2040250 2080505 百色市公安局田阳分局互联 网信息安全中心 百色市公安局田阳分局互联 网信息安全中心 事业运行 机关事业单位基本养老保险 费支出 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 56.60 56.60 0.00 0.00 56.60 56.60 0.00 0.00 56.60 56.60 0.00 0.00 42.30 42.30 0.00 0.00 6.75 6.75 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.50 2.50 0.00 0.00 2210201 住房公积金 5.06 5.06 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 8 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 一、本年收入 56.60 一、本年支出 56.60 (一)一般公共预算拨款 56.60 (一)一般公共服务支出 0.00 1、上级补助 0.00 (二)外交支出 0.00 2、本级 56.60 (三)国防支出 0.00 0.00 (四)公共安全支出 42.30 1、上级补助 0.00 (五)教育支出 0.00 2、本级 0.00 (六)科学技术支出 0.00 0.00 (七)文化旅游体育与传媒支出 0.00 1、上级补助 0.00 (八)社会保障和就业支出 6.75 2、本级 0.00 (九)卫生健康支出 2.50 二、上年结转结余 0.00 (十)节能环保支出 0.00 (一)一般公共预算拨款 0.00 (十一)城乡社区支出 0.00 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 9 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 (二)政府性基金预算拨款 0.00 (十二)农林水支出 0.00 (三)国有资本经营预算拨款 0.00 (十三)交通运输支出 0.00 (十四)资源勘探工业信息等支出 0.00 (十五)商业服务业等支出 0.00 (十六)金融支出 0.00 (十七)援助其他地区支出 0.00 (十八)自然资源海洋气象等支出 0.00 (十九)住房保障支出 5.06 (二十)粮油物资储备支出 0.00 (二十一)国有资本经营预算支出 0.00 (二十二)灾害防治及应急管理支出 0.00 (二十三)其他支出 0.00 (二十四)债务还本支出 0.00 10 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 收入总计 项 56.60 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 (二十五)债务付息支出 0.00 (二十六)债务发行费用支出 0.00 二、结转下年支出 0.00 支出总计 56.60 注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 11 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称: 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 单位:万元 基本支出 科目编码 部门(单位) 部门(单位)名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 合计 111 111011002 2040250 2080505 百色市公安局田阳分局互联网 信息安全中心 百色市公安局田阳分局互联网 信息安全中心 事业运行 机关事业单位基本养老保险费 支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.60 56.60 0.00 0.00 0.00 0.00 56.60 56.60 0.00 0.00 0.00 0.00 42.30 42.30 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 5.06 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 12 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称: 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 56.60 48.20 8.40 工资福利支出 48.20 48.20 0.00 30101 基本工资 17.79 17.79 0.00 30102 津贴补贴 1.33 1.33 0.00 30107 绩效工资 14.61 14.61 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.75 6.75 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 2.46 2.46 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.20 0.20 0.00 30113 住房公积金 5.06 5.06 0.00 商品和服务支出 8.40 0.00 8.40 福利费 0.44 0.00 0.44 301 302 30229 13 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称: 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30299 科目名称 其他商品和服务支出 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 7.96 公用经费 0.00 7.96 : 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 14 表7 一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 单位:万元 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 因公出国(境)费 1 合计 2 0.00 0.00 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2022 年度没有一般公共预算“三公”经费预算,故本表无数据”。 15 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 百市公安局田阳分局互联网信息安全中心 科目编码 部门(单位)代码 单位:万元 部门(单位)名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 (功能分类科目名称) 1 2 3 4 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。 16 第三部分 百色市公安局田阳分局互联 网信息安全中心 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2022 年本部门收入预算 56.60 万元,比上年增加 56.60 万 元,增长 100.00%, 主要原因是:2022 年新增独立核算的预算 单位; 支出预算 2022 万元,比上年增加 56.60 万元,增长 100.00%, 主要原因是:2022 年新增独立核算的预算单位。 二、部门收入总体情况说明 2022 年收入总预算 56.60 万元,比上年增加 56.60 万元,增 长 100.00%。 其中:一般公共财政预算拨款 56.60 万元,占收入 总预算 100.00%,比上年增加 56.60 万元,增长 100.00%;政府 性基金预算 0.00 万元,占收入总预算 0.00%;国有资本经营预 算 0.00 万元,占收入总预算 0.00%;财政专户管理资金 0.00 万 元,占收入总预算 0.00%;单位资金 0.00 万元,占收入总预算 0.00%。 2022 年收入预算总体增加 主要原因是: 2022 年新增独立核 算的预算单位。 三、部门支出总体情况说明 2022 年支出总预算 56.60 万元,基本支出预算 56.60 万元, 占支出总预算 100.00 %,比上年增加 56.60 万元,增长 100.00%; 项目支出预算 0.00 万元,占支出总预算 0.00 %, 17 (一)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中: (1)公共安全支出 42.30 万元,占支出总预算 74.73%,比 上年增加 42.30 万元,增长 74.73%,主要原因是:2022 年新增 独立核算的预算单位。 (2) 社会保障和就业支出 6.75 万元, 占支出总预算 11.93%, 比上年增加 6.75 万元,增长 11.93%,主要原因是:2022 年新 增独立核算的预算单位。 (3)卫生健康支出 2.50 万元,占支出总预算 4.42%,比上 年增加 2.50 万元,增长 4.42%,主要原因是:2022 年新增独立 核算的预算单位。 (4)住房保障支出 5.06 万元,占支出总预算 8.94%,比上 年增加 5.06 万元,增长 8.94%,主要原因是:2022 年新增独立 核算的预算单位。 (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出 预算。 1.基本支出预算。 基本支出预算 56.60 万元,占支出预算 100.00 %,比上年增 加 56.60 万元,增长 100.00%。 其中: (1)工资福利支出 48.20 万元,占基本支出预算 85.16%, 比上年增加 48.20 万元,增长 85.16%,主要原因是:2022 年新 增独立核算的预算单位。 18 (2)商品和服务支出 8.40 万元,占基本支出预算 14.84%, 比上年增加 8.40 万元,增长 14.84%,主要原因是:2022 年新 增独立核算的预算单位。 2.项目支出预算。 项目支出预算 0.00 万元,占支出总预算 0.00 %,无增减变 化。 其中:本单位无项目支出。 2022 年支出预算总体增加 主要原因是:2022 年新增独立 核算的预算单位。 四、财政拨款收支总体情况说明 2022 年财政拨款收入总预算 56.60 万元,比上年增加 56.60 万元,增长 100.00%。收入包括:一般公共预算拨款 56.60 万元; 政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万 元。 财政拨款增加 主要原因是:2022 年新增独立核算的预算 单位。 2022 年财政拨款支出总预算 56.60 万元,比上年增加 56.60 万元,增长 100.00%。 支出包括公共安全支出 42.30 万元、社会 保障和就业支出 6.75 万元、卫生健康支出 2.50 万元、住房保障 支出 5.06 万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:2022 年新增 独立核算的预算单位。 19 五、一般公共预算支出情况说明 2022 年一般公共预算拨款支出 56.60 万元,比上年增加 56.60 万元,增长 100.00%。 其中:基本支出 56.60 万元,项目 支出 0.00 万元。具体支出预算如下: 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)支出 42.30 万元,比上年增加 42.30 万元,增长 100.00%。主要原因是:2022 年新增独立核算的预算单位。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 6.75 万元,比上 年增加 6.75 万元,增长 100.00%。主要原因是:2022 年新增独 立核算的预算单位。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)支出 2.50 万元,比上年增加 2.50 万元,增长 100.00%。 主要原因是:2022 年新增独立核算的预算单位。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 支出 5.06 万元,比上年增加 5.06 万元,增长 100.00%。主要原 因是:2022 年新增独立核算的预算单位。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年一般公共预算基本支出 56.60 万元,比上年增加 56.60 万元,增长 100.00%。 其中: 20 人员经费 48.20 万元, 比上年增加 48.20 万元, 增长 100.00%, 主要包括: 基本工资 17.79 万元, 比上年增加 17.79 万元, 增长 100.00%。 主要原因:2022 年新增独立核算的预算单位。 津贴补贴 1.33 万元,比上年增加 1.33 万元,增长 100.00%。 主要原因:2022 年新增独立核算的预算单位。 绩效工资 14.61 万元, 比上年增加 14.61 万元, 增长 100.00%。 主要原因:2022 年新增独立核算的预算单位。 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.75 万元,比上年增 加 6.75 万元,增长 100.00%。主要原因:2022 年新增独立核算 的预算单位。 职工基本医疗保险缴费 2.46 万元,比上年增加 2.46 万元, 增长 100.00%。主要原因:2022 年新增独立核算的预算单位。 其他社会保障缴费 0.20 万元,比上年增加 0.20 万元,增长 100.00%。主要原因:2022 年新增独立核算的预算单位。 住房公积金 5.06 万元, 比上年增加 5.06 万元, 增长 100.00%。 主要原因:2022 年新增独立核算的预算单位。 公用经费 8.40 万元,比上年增加 8.40 万元,增长 100.00%, 主要包括: 福利费 0.44 万元,比上年增加 0.44 万元,增长 100.00%。 主要原因:2022 年新增独立核算的预算单位。 21 其他商品和服务支出 7.96 万元,比上年增加 7.96 万元,增 长 100.00%。主要原因:2022 年新增独立核算的预算单位。 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明 (一)2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2022 年部门预算共安排 “三公” 经费支出预算 0.00 万元 (全 口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元,公务 接待费支出预算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元 (公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元)。 (二)2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万 元,比 2021 年预算 0.00 万元,无增减变化。 其中: 1.因公出国(境)经费预算 0.00 万元,无增减变化 主要原 因是:2022 年新增独立核算的预算单位。 因公出国(境)经费主要用于:本部门无此项开支。 2.公务接待费预算 0.00 万元, 无增减变化 主要原因是: 2022 年新增独立核算的预算单位。 公务接待费主要用于:本部门无此项开支。 3.公务用车购置及运行费预算 0.00 万元,其中:公务用车 购置费预算 0.00 万元,无增减 主要原因是:2022 年新增独立 核算的预算单位 。 公务用车运行费预算 0.00 万元,无增减 主 22 要原因是:2022 年新增独立核算的预算单位。 公务用车购置及运行费主要用于:本部门无此项开支。 八、政府性基金预算支出情况说明 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 2022 年度 没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无 数据情况说明。 九、国有资本经营预算支出情况说明 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 2022 年度 没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营 预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。 十、其他重要事项说明 (一)机关运行经费安排情况 机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业 单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利 费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工 具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费 安排0.00 万元,比上年增加0.00万元,增长100.00%, 主要原因 是:2022年新增独立核算的预算单位 。2022年,本部门为非参 照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行 23 经费。本单位事业单位相关运行费用8.40万元,比上年增加8.40 万元,增长100.00%,主要原因是: 2022年新增独立核算的预 算单位 。 (二)政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元,无增减变化。其中: 政府集中采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00 %,无增减 变化; 分散采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00 %,无增 减变化。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类 采购三种类型。其中:货物类采购预算 0.00 万元,工程类采购 预算 0.00 万元,服务类采购预算 0.00 万元等。 (三)国有资产占有使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日止,本单位占用固定资产总额 原值 0.00 万元,净值 0.00 万元,其中:土地、房屋及构筑 物净值 0.00 万元,通用设备净值 0.00 万元,专用设备净值 0.00 万元,文物和陈列品净值 0.00 万元,图书、档案净值 0.00 万元,家具、用具、装具及动植物净值 0.00 万元;本单 位占用无形资产原值 0.00 万元,净值 0.00 万元。 (四)重点项目预算绩效目标等情况说明 (1) 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 2022 年部 门预算有 0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉 及一般公共预算拨款 0.00 万元; 政府性基金预算拨款 0.00 万 24 元;国有资本经营预算拨款 0.00 万元;其他资金 0.00 万元。 分别是:本部门无此项支出。 (2) 百色市公安局田阳分局互联网信息安全中心 2022 年部 门整体支出纳入预算绩效目标管理。 25 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 26 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服 务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 27 务用车运行维护费以及其他费用。 28

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