业务工作保障经费18万.xls
业务工作保障经费 项目绩效自评表 ( 2021 年度) 项目名称 业务工作保障经费 主管部门 隰县人民政府办公室-104001 实施单位 隰县人民政府办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 18 18 18 10 100 10 其中:中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 18 18 18 -- 50 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金(万元) 预期目标 年 度 总 体 目 标 实际完成情况 项目预算18万元,从2021年1月至12月结束,保障机关全年办公运行、业务办理、差旅 从项目实施情况看,2021年我单位办公费、差旅费、维修费、印刷费 费等,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行 等费用18万元。 适时监控,全程监督,符合标准,确保机关正常运转,提高机关工作人员的工作效益。 一级指标 二级指标 实际完成值 分值 得分 >=1000份 1000份 5 5 机关工作人员出差次数 >=10次 10次 10 10 机关运行办公用品 >=500件 500件 5 5 质量指标 资金使用合规性 合格 100% 10 10 时效指标 资金拨付及时率(%) =100% 100% 10 10 成本指标 业务工作保障经费 =180000元 180000元 10 10 社会效益 保障机关正常运行 保障 100% 15 15 可持续影响 指标 长效管理机制 完善 100% 15 15 服务对象满 意度指标 工作人员满意度 >=95% 85% 10 数量指标 三级指标 年度指标值 机关运行印刷份数 调整后指标值 偏差原因分析及改进措施 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 100 由于工作经费有限,不能保障我单位每个人的需求。 8.95 98.95 主要经验做法 我单位严格按照财务管理制度报账,资金走向清晰,确保单位业务工作顺利开展。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 从项目实施情况来看,存在的主要不足表现为:由于工作经费有限,不能保障我单位每个人的需求。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议: 科学安排业务工作经费预算,优化预算支出结构,合理配置资金,提高工作经费的使用率。 对预算安排与执行的 建议: 细化预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 对资金管理的建议: 制定长效的管理制度,严格控制资金使用。 项目管理的建议: 不断完善相关管理制度,做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位。 其他: 无

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