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达州市食品药品检验所 2018 年度部门决算公开 目录 第一部分 部门概况........................................................................... 3 一、基本职能及主要工作........................................................... 4 二、机构设置................................................................................ 8 第二部分 2018 年度部门决算情况说明..........................................9 一、 收入支出决算总体情况说明............................................. 9 二、 收入决算情况说明............................................................. 9 三、 支出决算情况说明............................................................. 9 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................. 10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................... 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............. 12 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................... 13 八、政府性基金预算支出决算情况说明................................. 14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................... 15 十、 预算绩效情况说明........................................................... 15 十一、其他重要事项的情况说明............................................. 17 第三部分 名词解释......................................................................... 19 第四部分 附件................................................................................. 22 附件 1........................................................................................... 22 附件 2........................................................................................... 24 第五部分 附表................................................................................. 25 一、收入支出决算总表............................................................. 25 二、收入总表.............................................................................. 25 三、支出总表.............................................................................. 25 四、财政拨款收入支出决算总表............................................. 25 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)......... 25 六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................. 25 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 25 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 25 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 25 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......... 25 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................. 25 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 25 十三、国有资本经营预算支出决算表..................................... 25 2 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 1.负责本辖区食品、保健食品、药品、化妆品的抽查 检验和委托检验工作。 2.开展与食品、保健品、药品、化妆品质量与检验等 有关的科研工作,并在上级食品药品检验机构的指导下开 展食品、药品快速检验工作,开展洁净区(室)环境条件 检测。 3.开展对本辖区内食品、药品、化妆品生产、经营、 使用单位检验部门的业务指导和培训工作。 4.综合上报和反馈本辖区食品、保健食品、药品、化 妆品质量信息。 5.承担上级或同级食品药品监督管理部门交办的其他 工作。 (二)2018 年重点工作完成情况。 2018 年,共完成食品、农产品监督抽检任务 4546 批次,其中农产品 1300 批次,食品 2667 批次,完成食品 委托检验 579 批次。2018 年完成药品监督抽验 772 批次, 委托检验 33 批次。完成洁净区(室)委托检验 11 批次。 同时,配合市局处置涉及食品安全突发事件 1 起,做到了 3 及时到达现场,规范取样处置,及时结果报送,较好地履 行了部门职责,没有出现工作贻误等情况。此外,委托送 检做到了来检必检、来检全检。 1.药品抽检完成情况 2018 年共计完成各类药品抽验总批次 767 批(不含中 药材(饮片)专项抽样 5 批次),检出不合格品 53 批,不 合格检出率 6.91%.其中制剂抽验 673 批,不合格 3 批,不 合格检出率 0.45%,中药材(饮片)抽验 94 批,不合格 50 批,不合格检出率 53.19%。抽验涉药单位 639 家,单位覆 盖率 83.31%,共抽验品种 411 个,按计划品种计,覆盖率 为 65.87%,基层抽验 439 批,基层覆盖率 57.24%。 抽验任务中属监督性抽验的有 410 个品种 623 批,其 中不合格 26 个品种 53 批,不合格检出率 8.51%。属评价性 抽验的有 1 个品种 144 批,合格率 100.00%。 2.食品抽验情况 (1)省级食品任务:匹配任务 700 批次,自选任务 220 批次,超过往年任务 30 批次,其后于 5 月追加 100 批次五 毛食品专项抽检任务;市抽任务 650 批次,各县市区级任 务 1100 批次,合计我市食品抽检任务 2870 批次,超过往 年任务 130 批次。已经全面完成年初省局下达的 920 批次 任务。目前已出具检验报告 840 份,其中不合格报告 140 份,不合格率 16.67%,大大高于省局考核不合格率 6%的要 求。 (2)食用农产品含市本级,共计下达任务 2080 批次, 4 即各县市区和市本级均为 260 批次,除渠县、万源、大竹 将任务对外委检,我所共计抽检 1300 批次。 (3)专项抽检 9 大专项抽检情况,市抽任务按照市政 府、市局对食品民生工程任务的指示精神,我所共计开展 了腌腊肉制品、节令性食品、校园周边餐馆等 9 类专项抽 检,同时开展了桶装水、大米、食用油等 6 大类风险监测。 有效对食品省抽任务的数据分析作了补充。 (三)食品药品扩项工作取得实效。2018 年 1 月,我 所检验检测资质到期需申请复查换证。为确保复查换证顺 利实施,全所上下齐心协力,克服场地狭小等各种困难, 通过了资质认定现场检查专家评审组一行 6 人的严格评审, 单位质量体系管理与各项准备工作得到了专家组的充分肯 定。 本次获得的 CMA 证书,其法定检验检测资质涉及食品 (含保健食品)、药品、化妆品及洁净区(室)环境条件 检测 4 大类,检验检测总参数达到 542 个(药品参数及食 品检测中部分参数以大类计算)。其中新增参数 138 个(食 品 136 个、药品 1 个、洁净区(室)环境条件检测 1 个), 食品检验检测范围已涉及感观与外观、理化指标、营养指 标、有毒有害残留、食品添加剂、非法添加物、保健食品 功效成分及标志性成分、微生物等 8 个方面,洁净区(室) 环境条件检测指标全覆盖,检验检测能力在原有基础上得 到显著提高。证书的获得,使我市食品、药品、化妆品技 术支撑作用得到进一步加强,技术监管与服务能力又上了 5 新的台阶。 (四)党风廉政建设工作不断加强。一是主体责任落 实严。全面落实党风廉政建设“两个责任”,细化责任清 单和重点工作任务清单责任书,党支部书记与班子成员和 科室负责人签订责任书做到五个亲自,全年研究部署党风 廉政建设工作 7 次,亲自上党课 2 次,检查督办超过 6 次。 班子成员落实一岗双责,每个人都有责任清单,对分管科 室人员的党风廉政建设认真负责,履职履责,层层传导压 力,强化廉政风险防控,确保了零违纪零违规的局面。二 是完善廉政风险防控体系制度建设,对食品药品抽样人员、 物品采购人员、试药试剂管理人员实行事前谈话提醒,事 中跟踪预警,事后廉政走访调查的防控流程;三是建立健 全廉政有关制度,开展《准则》《条例》学习和测试,组 织不作为慢作为、不规范财务等突出问题专项整治,加强 单位的作风建设,严格执行上下班打卡签到制、公务接待、 公车使用、办公用房、招投标采购等制度。四是问题整改 落实严。针对驻市人大常委会机关纪检组督查上半年党风 廉政建设存在的问题制定了整改方案,确定整改目标、整 改措施、整改牵头领导和责任人、整改时限,逐一进行了 整改,党风廉政检查一月一部署,一季度一检查,半年一 考核,年终结硬账,整改效果明显。通过加强党风廉政建 设,营造了风清气正的良好政治生态,全年没有发生一起 违法违纪案件和有关部门通报。 (五)精准扶贫扎实推进。今年我所将精准扶贫工作 6 列入各项工作的重中之重,加强领导,细化措施,督促落 实,各项工作开展扎实有效。一是春节慰问贫困户建立真 感情。所每个干部联系帮扶 1 个贫困户,从微薄的工资收 入拿出 200 元慰问贫困户,真正跟贫困户建立鱼水情、心 连心。二是入户调查核实收入了解真情况。1 月上旬,全体 工作队员进村入户,核实贫困户收入情况,宣传扶贫政策 一本通,做到了收入数据精准、贫困户基础信息精准、贫 困户对象识别精准。三是积极开展扶贫活动。我所为伍家 寨村派驻村第一书记,全脱产开展帮扶工作,同时每季度 组织干部职工开展了一次入户帮扶活动。 (六)人才队伍建设稳步推进。为适应新的食品药品 检验检测工作需要,更好服务于食品药品监管工作,我所 通过加强能力建设促进检验检测工作开展。一是强化专业 技术人员业务培训。为了提高个人检测能力,我所全年选 派 28 人次走出去,深入学习各种先进的检测技术、检测管 理,培训人员先后参加了在南京举行的食品增补检验方法 的学习、省院在成都组织的食品抽样检测学习,学到了先 进的检测技术,了解了检测设备的发展对食品药品检测技 术的推动,提高了个人的检测能力。二是委派专业技术人 员到企业交流学习检验检测技能,取长补短,提高自身检 测能力。目前,我所共有在编专业技术人员 57 人,其中副 高级以上职称 8 人,中级职称 26 人,初级职称 23 人,大 学本科以上学历人数达 38 人。 7 二、机构设置 达州市食品药品检验所为正科级全民事业单位,为独 立核算事业单位 1 个,执行事业会计制度,财政全额拨款 单位,为二级预算。人员编制共 75 人,现有职工 112 人, 其中:在职人员 70 人,退休人员 29 人。遗属人员 2 人, 临时工 11 人(聘食品检验人员 8 人,驾驶员 1 人,门卫 2 人)。变动原因是,考入 4 人,调出 0 人,调入 0 人,退 休 0 人。 达州市食品药品检验所下属二级单位 0 个,其中行政 单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业 单位 0 个。 8 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 1520.68 万元,与 2017 年相比,收 入减少 511.13 万元,下降 25.16%。主要变动原因是 2018 年没有其他收入。支出总计 1478.64 万元。与 2017 年相比, 支出减少 15.91 万元,下降 1.06%。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 1520.68 万元,其中:一般公共 预算财政拨款收入 1520.65 万元,占 99.99%;政府性基金 预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政 拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收 入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他 收入 0.03 万元,占 0.01%。(与 2017 年相比,本年收入减 少 511.03 万元,下降 25.16%。主要变动原因是 2018 年没 有其他收入 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 1478.64 万元,其中:基本支出 1072.63 万元, 占 72.54%;项目支出 406.01 万元, 占 27.46%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对 附属单位补助支出 0 万元,占 0%。(与 2017 年相比,本年 9 支出减少 15.91 万元,下降 1.06%。主要变动原因是节约开 支) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收入总计 1520.65 万元,与 2017 年相 比,财政拨款收入减少 214.08 万元,下降 12.34%。主要变 动原因是 2017 年事业运行有 220 万元实验室西迁台柜购置 费。2018 年财政拨款支出总计 1478.64 万元,与 2017 年相 比,财政拨款支出减少 15.91 万元,下降 1.06%。主要变动 原因是节约开支。(其中:本年财政拨款收入 1520.65 万 元,与 2017 年相比,减少 214.08 万元,下降 12.34%。主 要变动原因是 2017 年事业运行有 220 万元实验室西迁台柜 购置费;本年财政拨款支出 1478.64 万元,与 2017 年相比, 减少 15.91 万元,下降 1.06%。主要变动原因是节约开支) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1478.60 万元,占 本年支出合计的 99.99%。与 2017 年相比,一般公共预算财 政拨款减少 15.95 万元,下降 1.07%。主要变动原因是厉行 节约开支。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1478.60 万元,主 10 要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出 1235.39 万元, 占 83.55%;社会保障和就业支出 122.59 万元,占 8.29%; 医疗卫生支出 36.88 万元,占 2.49%;住房保障支出 83.75 万元,占 5.67%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 1478.60,完成预 算 97.24%。 1.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管 理事务(款)食品安全事务(项): 支出决算为 145.00 万 元,完成预算 100%。 2. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管 理事务(款)事业运行(项): 支出决算为 829.38 万元, 完成预算 100%。 3. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管 理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项): 支 出决算为 261.01 万元,完成预算 85.63%。为省上下达的食 品药品检验专项,结转下年继续使用。 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改革 支出(项): 支出决算为 83.75 万元,完成预算 100%。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 100.78 万元,完成预算 100%。 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项): 支出决算为 21.81 万元,完成预 11 算 100%。 7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为 36.88 万元,完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1072.60 万 元,其中: 人员经费 1009.18 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役) 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出 等。 公用经费 63.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装 购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、国内债务 发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设 12 备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息 网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、 地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他 交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、对企 业补助、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、 利息补贴、其他对企业补助、赠与、国家赔偿费用支出、 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.96 万元, 完成预算 100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维 护费支出决算 11.85 万元,占 91.44%;公务接待费支出决 算 1.11 万元,占 8.56%。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全 年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出 国(境)支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 11.85 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减 少 1.26 万元,下降 9.61%。主要原因是厉行节约开支。 13 其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购 置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越 野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 11.85 万元。主要用于食品、 药品、农产品、保健品、化妆品抽检等业务工作支出等所 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。 3.公务接待费支出 1.11 万元,完成预算 100%。 公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.13 万元,增长 13.27%。主要原因是主要原因是接待检验检测仪器安装及 维修工作增加。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 56 批次,223 人次(不包括 陪同人员),共计支出 1.11 万元,具体内容包括:具体内 容包括用于开展省内外相关部门食品药品检验业务交流, 省所检查指导、调研,食品药品检验仪器安装、维护、操 作等支出。 公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.13 万元,增加 13.27%。主要原因是接待检验检测仪器安装及维修工作增 加。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 14 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算 编制阶段,组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估,对 0 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 0 个项目 开展绩效监控,年终执行完毕后,对 0 个项目开展了绩效 目标完成情况梳理填报。 本部门未对 2018 年部门整体支出开展绩效自评,从评 价情况来看。本部门还自行组织了 0 个项目绩效评价,从 评价情况来看。 (二)项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“0”等 0 个项目 绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数 在 5 个以上的,选取 5 个项目进行公开,目标个数在 5 个 以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完 成情况表)。 1.0 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。 2.0 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 X0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0% 3.0 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万 15 元,执行数为万元,完成预算的%。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 执行数: 其中-财政拨款: 0 其它资金: 预期目标 一级指标 二级指标 实际完成目标 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 项目完成指 绩 标 效 指 标 项目完成指 标 完 成 情 况 项目完成指 标 项目完成指 标 16 项目完成指 标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 (三)部门开展绩效评价结果。 本部门未对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自 评,《部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对 0 项目、0 项目开展了绩效评价, 《项 目 2018 年绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018 年,达州市食品药品检验所机关运行经费支出 0 万元,比 2017 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%(或与 2017 年决算数持平)。 17 (二)政府采购支出情况 2018 年,达州市食品药品检验所政府采购支出总额 14.69 万元,其中:政府采购货物支出 14.69 万元、政府采 购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 电脑打印机采购。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府 采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,达州市食品药品检验所车辆3 辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一 般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专 用设备2台(套)。 18 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级 预算单位经营收入情况)等。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是…(收入类型)等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金 等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.医疗卫生与计划生育支出--食品和药品监督管理事 务--食品安全事务:反映用于食品(含食品添加剂、保健食 19 品)监督管理方面的支出。 10. 医疗卫生与计划生育支出--食品和药品监督管理 事务-- 事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。 11. 医疗卫生与计划生育支出--食品和药品监督管理 事务--其他食品和药品监督管理事务支出:反映除上述项 目以外的其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。 12. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业 单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休开 支。 13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关 事业单位基本养老保险缴费支出:指实行归口管理的行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本养老 保险缴费。 14. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关 事业单位职业年金缴费支出:指实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)开支的职业年金缴费。 15. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医 疗:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国 家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。 16. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反应 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 20 本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积 金。 17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出。 21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 21 第四部分 附件 附件 1 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系 进行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、 支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违 规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、 分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、 违规记录等情况。 22 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价 结果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 23 附件 2 2018 年项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价 方法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政 策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩 效目标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金 使用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项 目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持 续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 24 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 25 收入支出决算总表 财决公开01表 金额单位:万元 部门:四川省达州市食品药品检验所 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:经营结余 金额 1 项目 栏次 1,520.65 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.03 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 1,520.68 本年支出合计 0.00 结余分配 644.62 其中:转入事业基金 0.00 年末结转和结余 24 25 26 27 28 29 30 总计 31 2,165.30 总计 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 — 1 — 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.59 1,272.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1,478.63 0.00 0.00 686.67 2,165.30 收入决算表 财决公开02表 金额单位:万元 部门:四川省达州市食品药品检验所 科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款收入 政拨款收入 财政拨款收入 2 栏次 1 合计 1,520.68 1,520.65 208 社会保障和就业支出 122.59 122.59 20805 行政事业单位离退休 122.59 122.59 2080502 事业单位离退休 21.81 21.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ 100.78 100.78 210 医疗卫生与计划生育支出 1,314.34 1,314.31 21010 食品和药品监督管理事务 1,277.46 1,277.43 2101016 食品安全事务 145.00 145.00 2101050 事业运行 827.64 827.61 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 304.82 304.82 21011 行政事业单位医疗 ★ 36.88 36.88 2101102 事业单位医疗★ 36.88 36.88 221 住房保障支出 83.75 83.75 22102 住房改革支出 83.75 83.75 2210201 住房公积金 83.75 83.75 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况 。 类 款 项 4 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 上级补助收入 事业收入 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 财决公开03表 金额单位:万元 部门:四川省达州市食品药品检验所 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 1,478.64 1,072.63 208 社会保障和就业支出 122.59 122.59 20805 行政事业单位离退休 122.59 122.59 2080502 事业单位离退休 21.81 21.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 100.78 100.78 210 医疗卫生与计划生育支出 1,272.30 866.29 21010 食品和药品监督管理事务 1,235.42 829.41 2101016 食品安全事务 145.00 0.00 2101050 事业运行 829.41 829.41 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 261.01 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 36.88 36.88 2101102 事业单位医疗★ 36.88 36.88 221 住房保障支出 83.75 83.75 22102 住房改革支出 83.75 83.75 2210201 住房公积金 83.75 83.75 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 类 款 项 — 3.%d — 项目支出 上缴上级支出 经营支出 3 4 5 406.01 0.00 0.00 0.00 0.00 406.01 406.01 145.00 0.00 261.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 财决公开04表 金额单位:万元 部门:四川省达州市食品药品检验所 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 5 2 3 4 30 0.00 0.00 0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 0.00 37 122.59 122.59 0.00 0.00 38 1,272.26 1,272.26 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 83.75 83.75 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 22 51 0.00 0.00 0.00 0.00 23 52 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 53 1,478.60 1,478.60 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 54 389.67 389.67 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 1,868.27 总计 58 1,868.27 1,868.27 0.00 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 栏次 1,520.65 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 1,520.65 本年支出合计 347.62 年末财政拨款结转和结余 347.62 0.00 行次 出 — 4 — 财政拨款支出决算明细表 财决公开05表 金额单位:万元 部门:四川省达州市食品药品检验所 项 目 一般公共预算财政拨款 行次 经济分类科 科目名称 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 合计 小计 目编码 1 合计 1,478.60 1,478.60 2 301 工资福利支出 974.64 974.64 3 30101 基本工资 265.24 265.24 4 30102 津贴补贴 19.35 19.35 5 30103 奖金 201.68 201.68 6 30106 伙食补助费 27.44 27.44 7 30107 绩效工资 217.02 217.02 8 30108 机关事业单位基本养老保险费 100.78 100.78 9 30109 职业年金缴费 0.00 0.00 10 30110 职工基本医疗保险缴费 36.88 36.88 11 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 12 30112 其他社会保障缴费 20.70 20.70 13 30113 住房公积金 83.75 83.75 14 30114 医疗费 0.00 0.00 15 30199 其他工资福利支出 1.80 1.80 16 302 商品和服务支出 446.03 446.03 17 30201 办公费 11.88 11.88 18 30202 印刷费 2.50 2.50 19 30203 咨询费 0.00 0.00 20 30204 手续费 0.00 0.00 21 30205 水费 3.51 3.51 22 30206 电费 13.46 13.46 23 30207 邮电费 6.04 6.04 24 30208 取暖费 0.00 0.00 25 30209 物业管理费 0.00 0.00 26 30211 差旅费 60.55 60.55 27 30212 因公出国(境)费用 0.00 0.00 28 30213 维修(护)费 51.12 51.12 29 30214 租赁费 0.00 0.00 30 30215 会议费 0.00 0.00 31 30216 培训费 14.44 14.44 32 30217 公务接待费 1.11 1.11 33 30218 专用材料费 166.45 166.45 34 30224 被装购置费 0.00 0.00 35 30225 专用燃料费 0.00 0.00 36 30226 劳务费 54.09 54.09 37 30227 委托业务费 0.61 0.61 38 30228 工会经费 16.90 16.90 39 30229 福利费 0.00 0.00 40 30231 公务用车运行维护费 11.85 11.85 41 30239 其他交通费用 19.53 19.53 42 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 43 30299 其他商品和服务支出 12.00 12.00 44 303 对个人和家庭的补助 34.54 34.54 45 30301 离休费 0.00 0.00 46 30302 退休费 21.81 21.81 47 30303 退职(役)费 0.00 0.00 48 30304 抚恤金 11.70 11.70 49 30305 生活补助 0.85 0.85 50 30306 救济费 0.00 0.00 51 30307 医疗费补助 0.00 0.00 52 30308 助学金 0.00 0.00 53 30309 奖励金 0.18 0.18 54 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 55 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 56 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 57 30701 国内债务付息 0.00 0.00 58 30702 国外债务付息 0.00 0.00 59 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 60 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 61 309 资本性支出(基本建设) 0.00 0.00 62 30901 房屋建筑物购建 0.00 0.00 63 30902 办公设备购置 0.00 0.00 64 30903 专用设备购置 0.00 0.00 65 30905 基础设施建设 0.00 0.00 66 30906 大型修缮 0.00 0.00 67 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 68 30908 物资储备 0.00 0.00 69 30913 公务用车购置 0.00 0.00 70 30919 其他交通工具购置 0.00 0.00 71 30921 文物和陈列品购置 0.00 0.00 72 30922 无形资产购置 0.00 0.00 73 30999 其他基本建设支出 0.00 0.00 74 310 资本性支出 23.39 23.39 75 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 76 31002 办公设备购置 16.22 16.22 77 31003 专用设备购置 7.18 7.18 78 31005 基础设施建设 0.00 0.00 79 31006 大型修缮 0.00 0.00 80 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 81 31008 物资储备 0.00 0.00 82 31009 土地补偿 0.00 0.00 83 31010 安置补助 0.00 0.00 84 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 85 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 86 31013 公务用车购置 0.00 0.00 87 31018 其他交通工具购置 0.00 0.00 88 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 89 31022 无形资产购置 0.00 0.00 90 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 91 311 对企业补助(基本建设) 0.00 0.00 92 31101 资本金注入 0.00 0.00 93 31199 其他对企业补助 0.00 0.00 94 312 对企业补助 0.00 0.00 31201 资本金注入 95 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 96 0.00 0.00 31204 费用补贴 97 0.00 0.00 31205 利息补贴 98 0.00 0.00 312099 其他对企业补助 99 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 100 0.00 0.00 31302 对社会保险基金补助 101 0.00 0.00 31303 补充全国社会保障基金 102 0.00 0.00 399 其他支出 103 0.00 0.00 39906 赠与 104 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 105 0.00 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 106 0.00 0.00 39999 其他支出 107 0.00 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 基本支出 1,072.60 974.64 265.24 19.35 201.68 27.44 217.02 100.78 0.00 36.88 0.00 20.70 83.75 0.00 1.80 62.52 3.97 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.44 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.90 0.00 11.85 3.36 0.00 10.21 34.54 0.00 21.81 0.00 11.70 0.85 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383.51 7.91 2.50 0.00 0.00 3.41 13.46 5.46 0.00 0.00 60.55 0.00 51.12 0.00 0.00 0.00 0.00 166.45 0.00 0.00 54.09 0.61 0.00 0.00 0.00 16.17 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.49 0.00 15.31 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 5.1 — 小计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开06表 金额单位:万元 部门:四川省达州市食品药品检验所 支出功能分 类 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 项 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 1,478.61 1,072.60 406.01 208 122.59 122.59 0.00 20805 122.59 122.59 0.00 2080502 21.81 21.81 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2080505 100.78 100.78 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,272.27 866.26 406.01 21010 食品和药品监督管理事务 1,235.39 829.38 406.01 2101016 食品安全事务 145.00 0.00 145.00 2101050 事业运行 829.38 829.38 0.00 其他食品和药品监督管理事务支出 2101099 261.01 0.00 261.01 21011 行政事业单位医疗★ 36.88 36.88 0.00 2101102 事业单位医疗★ 36.88 36.88 0.00 221 住房保障支出 83.75 83.75 0.00 22102 住房改革支出 83.75 83.75 0.00 2210201 住房公积金 83.75 83.75 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 6.%d — 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 部门:四川省达州市食品药品检验所 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 小计 基本工资 津贴补贴 栏次 1 2 3 4 合计 1,478.60 974.64 265.24 19.35 208 社会保障和就业支出 122.59 100.78 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 122.59 100.78 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 21.81 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ 100.78 100.78 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,272.26 790.11 265.24 19.35 21010 食品和药品监督管理事务 1,235.38 753.23 265.24 19.35 2101016 食品安全事务 145.00 0.00 0.00 0.00 2101050 事业运行 829.38 753.23 265.24 19.35 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 261.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 36.88 36.88 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 ★ 36.88 36.88 0.00 0.00 221 住房保障支出 83.75 83.75 0.00 0.00 22102 住房改革支出 83.75 83.75 0.00 0.00 2210201 住房公积金 83.75 83.75 0.00 0.00 注: 本表以“ 万元”为金额单位(保留两位小数 ),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 奖金 伙食补助费 绩效工资 5 6 7 201.68 0.00 0.00 0.00 0.00 201.68 201.68 0.00 201.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.44 0.00 0.00 0.00 0.00 27.44 27.44 0.00 27.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.02 0.00 0.00 0.00 0.00 217.02 217.02 0.00 217.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位 职工基本医疗 公务员医疗补 其他社会保障 基本养老保险 职业年金缴费 保险缴费 助缴费 缴费 费 8 9 10 11 12 100.78 0.00 36.88 0.00 20.70 100.78 0.00 0.00 0.00 0.00 100.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.88 0.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.88 0.00 0.00 0.00 0.00 36.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 住房公积金 医疗费 其他工资福利 支出 13 14 15 83.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.75 83.75 83.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 16 446.03 0.00 0.00 0.00 0.00 446.03 446.03 145.00 62.52 238.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 17 18 19 20 21 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 11.88 11.88 4.25 3.97 3.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 1.22 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50 0.73 0.09 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境)费用 维修( 护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 13.46 0.00 0.00 0.00 0.00 13.46 13.46 4.67 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 6.04 6.04 2.15 0.58 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.55 0.00 0.00 0.00 0.00 60.55 60.55 24.99 0.00 35.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.12 0.00 0.00 0.00 0.00 51.12 51.12 6.87 0.00 44.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00 14.44 14.44 0.00 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 1.11 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 33 166.45 0.00 0.00 0.00 0.00 166.45 166.45 28.48 0.00 137.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职( 役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产 补贴 其他个人和家 庭的补助支出 小计 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.08 0.00 0.00 0.00 0.00 54.08 54.08 53.98 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.61 0.02 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 16.90 16.90 0.00 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 11.85 11.85 0.00 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.53 0.00 0.00 0.00 0.00 19.53 19.53 15.93 3.36 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 1.72 10.21 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.54 21.81 21.81 21.81 0.00 12.73 12.73 0.00 12.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.81 21.81 21.81 21.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 11.70 11.70 0.00 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 7.%d- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出(基本建设) 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 小计 57 58 59 60 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 对企业补助(基本建设) 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 小计 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 23.39 23.39 0.00 0.90 22.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.21 0.00 0.00 0.00 0.00 16.21 16.21 0.00 0.90 15.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 7.18 7.18 0.00 0.00 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决公开07表 金额单位:万元 对企业补助(基本建设) 对企业补助 资本金注入 其他对企业补 助 小计 92 93 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本金注入 政府投资基金股权 投资 费用补贴 95 96 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 利息补贴 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对企业补助 小计 99 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保险基金补 补充全国社会保障 助 基金 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 赠与 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 对民间非营利组织 国家赔偿费用支出 和群众性自治组织 补贴 105 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开08表 金额单位:万元 部门:四川省达州市食品药品检验所 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他个人和家庭的补助支出 科目编 金额 科目名称 码 974.64 302 商品和服务支出 265.24 30201 办公费 19.35 30202 印刷费 201.68 30203 咨询费 27.44 30204 手续费 217.02 30205 水费 100.78 30206 电费 0.00 30207 邮电费 36.88 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 20.70 30211 差旅费 83.75 30212 因公出国(境)费用 0.00 30213 维修(护)费 1.80 30214 租赁费 34.54 30215 会议费 0.00 30216 培训费 21.81 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 11.70 30224 被装购置费 0.85 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.18 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1,009.18 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 8 — 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 62.51 307 债务利息及费用支出 3.97 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.09 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.58 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 14.44 31011 地上附着物和青苗补偿 1.11 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31018 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 16.90 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 11.85 31203 政府投资基金股权投资 3.36 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 10.21 312099 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 公用经费合计 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.42 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开09表 金额单位:万元 部门:四川省达州市食品药品检验所 科目编码 类 款 210 21010 2101016 2101099 项 科目名称 合计 医疗卫生与计划生育支出 食品和药品监督管理事务 食品安全事务 其他食品和药品监督管理事务支出 本年收入 449.82 449.82 449.82 145.00 304.82 本年支出 406.01 406.01 406.01 145.00 261.01 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目 支出收支明细情况。 — 9.%d — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开10表 金额单位:万元 部门:四川省达州市食品药品检验所 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 合计 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费用 小计 12.96 0.00 公务用车购置费 11.85 0.00 公务接待费 公务用车运行费 11.85 1.11 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决 算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 10 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开11表 金额单位:万元 部门:四川省达州市食品药品检验所 本年支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 年初结转和结余 本年收入 合计 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 — 11.%d — 基本支出 项目支出 年末结转和结余 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开12表 金额单位:万元 部门:四川省达州市食品药品检验所 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包 括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 —12— 国有资本经营预算支出决算表 财决公开13表 金额单位:万元 部门:四川省达州市食品药品检验所 项 目 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:如部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。 — 13.%d —

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