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峨边彝族自治县中医医院部门2022年部门预算.doc

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峨边彝族自治县中医医院 2022 年部门预算 2022 年 4 月 20 日 目录 第一部分 峨边彝族自治县中医医院概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 峨边彝族自治县中医医院 2022 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出表 十三、部门预算项目支出绩效目标表 十四、部门整体支出绩效目标表 第三部分峨边彝族自治县中医医院 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 峨边彝族自治县 中医医院概况 一、峨边彝族自治县中医医院职能简介。 1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等 医疗卫生服务。 2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药 法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结 合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业 务建设。 3.确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适 应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。 4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用 耗材集中采购;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。 5.负责沙坪镇基本公共卫生服务工作。 6. 加强疫情防控,确保人民群众生命健康安全 7.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型 农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。 8.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 9.承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。 二、峨边彝族自治县中医医院 2022 年重点工作。 继续做好疫情防控常态化工作;加强党风廉政和行业作风建设, 杜绝违规行为;注重文化建设,增强职工凝聚力,加强团队建设,注 重人才培养;狠抓质量管理,持续提升服务能力;加强财务管理,完 善财务管理制度;强化医保管理,将医保政策落到实处;加强信息化 建设,促进医院进一步规范管理;做好公共卫生服务;巩固脱贫攻坚 成果;落实医院部分搬迁;完成残疾人康复中心建设;履行好医院公 益性工作职能。 二、部门预算单位构成 预算事业单位 1 个。 峨边彝族自治县中医医院编制 78 名,在职事业人员总数 67 名。 第二部分 峨边彝族自治县中医医院 | 2022 年部门预算表 一、 部门收支总表(公开表 1) 部门收支总表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 金额单位:万元 入 支 预算数 1,004.88 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 出 预算数 95.29 849.38 一、 部 门 收 本 年 收 入 合 计 入 1,004.88 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 总 表收 入 总 计 1,004.88 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 三十一、事业单位结余分配 其中:转入事业基金 三十二、结转下年 支 出 总 计 60.21 1,004.88 1,004.88 二、部门收入总表(公开表 1-1) 部门收入总表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 项 金额单位:万元 目 上 上 合计 单位代码 年 政 府 性 国有资 一 般 公 共 预 基 金 预 本经营 事 业 算拨款收入 结 单位名称(科目) 上 算 拨 款 预算拨 收入 收入 转 款收入 事业单 位经营 收入 级 其他收 补 附属单位 入 上缴收入 助 收 入 合 501006 计 峨边彝族自治县中医医院 1,004.88 1,004.88 1,004.88 1,004.88 1,004.88 1,004.88 用事业基 金弥补收 支差额 三、部门支出总表(公开表 1-2) 部门支出总表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 项 目 科目编码 类 款 金额单位:万元 项 单位代 码 合计 单位名称(科目) 合 计 基本支出 项目支 上缴上 出 级支出 1,004.88 666.32 338.56 1,004.88 666.32 338.56 峨边彝族自治县中医医院 1,004.88 666.32 338.56 208 05 05 501006 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.64 58.64 208 05 06 501006 机关事业单位职业年金缴费支出 29.32 29.32 208 99 99 501006 其他社会保障和就业支出 7.33 7.33 210 02 02 501006 中医(民族)医院 503.62 488.62 210 02 99 501006 其他公立医院支出 200.11 200.11 210 03 99 501006 其他基层医疗卫生机构支出 15.24 15.24 210 04 08 501006 基本公共卫生服务 93.21 93.21 210 06 01 501006 中医(民族医)药专项 15.00 15.00 210 11 02 501006 事业单位医疗 22.20 22.20 221 02 01 501006 住房公积金 60.21 60.21 15.00 对附属 单位补 助支出 四、财政拨款收支预算总表(公开表 2) 财政拨款收支预算总表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 收 项 目 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 金额单位:万元 入 支 预算数 项 目 1,004.88 一、本年支出 1,004.88 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 出 合计 一 般 公 共 预 政府性基金 国 有 资 本 经 营 算 预算 预算 1,004.88 1,004.88 95.29 95.29 849.38 849.38 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 60.21 60.21 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开 表 2-1) 财政拨款支出预算表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 项 金额单位:万元 目 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排 国 有 资 国有资 政 府 性 科 目 编 本 经 营 一般公共预算拨款 码 一般公共预算拨款 共预算 排 拨款 基 基 项目 小计 项 基 项 基 项 基 项 基 项 目 小 本 目 本 目 小 本 目 小 本 目 计 基 项 本 目 小 本 本支 计 支 支 计 支 支 支 支 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 出 出 出 出 出 666.3 1,004.88 681.32 681.32 15.00 323.56 323.56 323.56 15.00 323.56 323.56 323.56 2 1,004.88 681.32 681.32 666.3 计 出 出 出 本 目 小 支 支 小 本 目 小 小计 支出 计 额度结转 排 出 合 排 合 合计 码 款 年应返还 预算安 排 合计 上 基金安 营预算安排 排 单位名称(科目) 政府性 本经营 基金安 预 算 安 总计 一般公 国有资本经 基 金 安 单位代 类 政府性 出 出 出 出 出 出 本小 目 计 支 支 出 出 出 出 2 666.3 峨边彝族自治县中医医院 1,004.88 681.32 681.32 15.00 2 626.9 工资福利支出 626.98 626.98 626.98 8 366.5 基本工资 366.55 366.55 366.55 5 3 01 伙食补助费 25.13 25.13 25.13 25.13 机关事业单位基本养老保险缴费 58.64 58.64 58.64 58.64 职业年金缴费 29.32 29.32 29.32 29.32 职工基本医疗保险缴费 22.20 22.20 22.20 22.20 其他社会保障缴费 7.33 7.33 7.33 7.33 501006 工伤保险 3.66 3.66 3.66 3.66 501006 1 失业保险 3.66 3.66 3.66 3.66 1 2 3 323.56 323.56 323.56 01 2 住房公积金 60.21 60.21 60.21 60.21 其他工资福利支出 57.60 57.60 57.60 57.60 商品和服务支出 360.82 37.26 37.26 37.26 工会经费 10.47 10.47 10.47 10.47 福利费 26.79 26.79 26.79 26.79 其他商品和服务支出 323.56 对个人和家庭的补助 2.08 2.08 2.08 2.08 生活补助 2.08 2.08 2.08 2.08 其他支出 15.00 5.00 15.00 5.00 其他支出 15.00 15.00 15.00 5.00 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56 六、一般公共预算支出预算表(公开表 3) 一般公共预算支出预算表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 项 金额单位:万元 目 合计 科目编码 类 款 项 单位代码 当年财政拨款安排 单位名称(科目) 合 计 峨边彝族自治县卫生健康局本级 1,004.88 1,004.88 1,004.88 1,004.88 1,004.88 1,004.88 208 05 05 501 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.64 58.64 208 05 06 501 机关事业单位职业年金缴费支出 29.32 29.32 208 99 99 501 其他社会保障和就业支出 7.33 7.33 210 02 02 501 中医(民族)医院 503.62 503.62 210 02 99 501 其他公立医院支出 200.11 200.11 210 03 99 501 其他基层医疗卫生机构支出 15.24 15.24 210 04 08 501 基本公共卫生服务 93.21 93.21 210 06 01 501 中医(民族医)药专项 15.00 15.00 210 11 02 501 事业单位医疗 22.20 22.20 221 02 01 501 住房公积金 60.21 60.21 上年结转安排 七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3-1) 一般公共预算基本支出预算表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 项 金额单位:万元 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称(科目) 合计 人员经费 公用经费 666.32 629.06 37.26 666.32 629.06 37.26 37.26 款 合 计 501006 峨边彝族自治县中医医院 666.32 629.06 301 工资福利支出 626.98 626.98 301 01 30101 基本工资 366.55 366.55 301 06 30106 伙食补助费 25.13 25.13 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.64 58.64 301 09 30109 职业年金缴费 29.32 29.32 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 22.20 22.20 301 12 30112 其他社会保障缴费 7.33 7.33 301 12 3011201 工伤保险 3.66 3.66 301 12 3011202 失业保险 3.66 3.66 301 13 30113 住房公积金 60.21 60.21 301 99 30199 其他工资福利支出 57.60 57.60 302 商品和服务支出 37.26 37.26 302 28 30228 工会经费 10.47 10.47 302 29 30229 福利费 26.79 26.79 303 对个人和家庭的补助 2.08 2.08 30305 生活补助 2.08 2.08 303 05 八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3-2) 一般公共预算项目支出预算表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 科目编码 类 款 单位代 项 码 金额单位:万元 单位名称(科目) 合 计 金额 338.56 338.56 210 210 210 210 210 02 02 03 04 06 02 99 99 08 01 501006 501006 501006 501006 501006 峨边彝族自治县中医医院 338.56 中医(民族)医院 15.00 基本药物零加价县级补助 15.00 其他公立医院支出 200.11 医疗服务与保障能力提升(中、省、市资金) 200.11 其他基层医疗卫生机构支出 15.24 基本药物制度(上级资金) 15.24 基本公共卫生服务 93.21 基本公共卫生服务项目(上级资金) 93.21 中医(民族医)药专项 15.00 医疗服务与保障能力提升(中、省、市资金) 15.00 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3) 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 金额单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位 编码 因 单位名称(科目) 合 公出国 计 501006 计 峨边彝族自治县中医医院 小 (境) 费用 合 公务用车购置及运行费 计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 十、政府性基金预算支出表(公开表 4) 政府性基金预算支出表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 项 金额单位:万元 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称(科目) 项 合 计 合计 基本支出 项目支出 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1) 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 金额单位:万元 当年财政拨款预算安排 单 位 编 单位名称(科 码 目) 公务用车购置及运行费 合计 合 计 因公出国 (境)费用 小计 公务用车购置 费 公务接待费 公务用车运行费 十二、国有资本经营预算支出表(公开表 5) 国有资本经营预算支出表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 项 金额单位:万元 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称(科目) 项 合 计 合计 基本支出 项目支出 十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表 6) 部门预算项目支出绩效目标表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 金额单位:万元 指 标 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 度量单 指标值 性质 权重 指标方向性 位 501-峨边彝族自治 338.56 县卫生健康局本级 产出 时效指 1 2022 年 12 月 指标 降低患者 基本公共 人均药品 501006-峨边彝族自 卫生,公立 323.56 = 标 效益 正向 月 30 2 社会效 减轻病人就医费 定 指标 高 正向 10 指标 益指标 用 性 中低 指标 费用,提 治县中医医院 医院改革 高患者满 满意 服务对 意度。 9 提高患者满意度 度指标 象满意度指标 ≥ 正向 % 0 10 指标 提高基本公共卫生服务 产出指标 高中低 水平 降低患者 基本药物 产出指标 时效指标 2022 年 12 月 效益指标 社会效益指标 减轻病人就医费用 10 正向指标 性 = 12 定性 月 高中低 30 正向指标 10 正向指标 人均药品 服务对象满意 15. 零加价县 费用,提 满意度指标 00 级补助 定 质量指标 提高患者满意度 ≥ 90 % 10 正向指标 全县城乡居民受益人数 ≥ 7 万 20 正向指标 ≥ 15 万 20 正向指标 度指标 高患者满 意度。 产出指标 数量指标 产出指标 成本指标 近三年基本药物销量预 测 十四、部门整体支出绩效目标表(公开表 7) 整体支出绩效目标表 部门:501006-峨边彝族自治县中医医院 金额单位:万元 部门整体支出绩效目标表 (2022 年度) 部门名称 任务名称 主要内容 年度主 要任务 资金总额 财政拨款 1,004.88 1,004.88 其他资金 年度部门整体支出预算 0.00 年度总 保障单位的人员经费和公用经费,进一促进医院发展。 体目标 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述) 十五、政府采购预算表(公开表 8) 单位:万 元 单 年 采购 采购目 数 单位名称 位代码 总计 度 方式 录 量 第三部分 峨边彝族自治县中医医院 2022 年部门预算情况说明 一、收支预算总体情况 按照综合预算的原则,峨边彝族自治县中医医院所有财政收入和 支出均纳入部门预算管理。峨边彝族自治县中医医院 2022 年收支总 预算 1004.88 万元,比 2021 年收支预算总数增加 417.99 万元,主要 是医疗服务与能力保障提升(中央、省、市资金)和基本公共卫生服 务项目资金(上级)预算增加。 其中:2022 年收入预算 1004.88 万元,一般公共预算拨款收入 1004.88 万元,占 100%;2022 年支出预算 1004.88 万元,其中:基 本支出 666.32 元,占 66.31%;项目支出 338.56 万元,占 33.69%。 基本支出,是用于保障医疗和卫生单位等机构正常运转的日常支 出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及车辆运行等日常公用经 费。项目支出,是用于保障医院完成特定的工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出。 二、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 峨边彝族自治县中医医院 2022 年一般公共基本预算当年拨款 666.32 万元,较上年预算数增加 94.43 万元。主要是由于人员经费 预算增加。一般公共项目预算当年拨款 338.56 万元,较上年预算数 增加 323.56 万元,只要是基本公共卫生服务费和医疗服务与保障能 力提升项目的增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出 95.29 万元,占 9.48%;卫生健康支出 849.38 万元,占 84.53%。住房保障支出 60.21 万元,占 5.99%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、 项)。 1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事 业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 58.64 万元, 主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事 业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 29.32 万元,主要 用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他 社会保障和就业支出(项):2022 年预算数为 7.33 万元,主要用于: 其他社会保障和就业方面的支出。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):2022 年预算数为 22.20 万元,主要用于:事业单位基本医疗 保险缴费经费。 5.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医医院(项):2022 年 基本支出预算数为 488.62 万元,主要用于:县中医医院的基本支出, 包括基本工资、津补贴等人员支出;项目支出预算数为 338.56 万元。 主要用于:县中医医院的项目支出,包括基本公共卫生服务和医疗服 务与保障能力提升。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位住房公积金(项):2022 年预算数为 60.21 万元,主要用于:职工缴纳的住房公积金支 出。 三、一般公共预算基本支出情况说明 峨边彝族自治县中医医院 2022 年一般公共预算基本支出 666.32 万元,其中:人员经费 629.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的 补助支出。公用经费 37.26 万元,主要包括:工会经费、福利费、其 他交通费等服务支出。 四、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 2022 年,峨边彝族自治县中医医院政府性基金预算支出 0。 五、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明 2022 年,峨边彝族自治县中医医院国有资本经营预算支出 0 六、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明 2022 年,峨边彝族自治县中医医院社会保险基金预算支出 0 七、“三公”经费预算安排情况说明 峨边彝族自治县中医医院 2022 年“三公”经费预算数 0 万元, 较上年“三公”经费预算数(减少)15 万元。因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国(境)费用支出。 2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是财政未拨公务接待 费。 3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 15 万元,减少 100%。 主要原因是财政未安排预算。 单位现有公务用车 6 辆,其中:轿车 2 辆,其他车型 4 辆。 八、其他重要事项的情况说明 (一)事业运行经费。 按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预 〔2016〕143 号),事业运行经费是指各部门的公用经费,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常 维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用)合计 37.26 万元。 (二)政府采购情况。 2022 年,峨边彝族自治县中医医院安排政府采购预算 0 万元, 较上年预算增加(减少)0 万元。 (三)绩效目标设置情况。 2022 年,峨边彝族自治县中医医院按要求实行绩效目标管理, 部门整体绩效目标涉及预算安排 1004.88 万元。 其中编制了项目绩 效目标的预算 338.56 元,主要是基本公共卫生服务、基本药物 制度、公立医院改革等项目。 (四)国有资产占有使用情况。 国有资产占有使用情况。 截至 2022 年底,峨边彝族自治县中医医院共有车辆 6 辆,其中: 应急保障车辆 6 辆,市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设 备。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国 有资本经营预算拨款收支情况。 2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有 资产出租收入等。 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安 排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥 补本年度收支缺口的资金。 7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离 退休(项):指离退休人员的支出。 9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理 的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业 单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位 缴纳的养老保险费的支出。 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业 单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳 的职业年金的支出。 12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会 保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离 退休方面的支出。 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险 支出。 14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗 补助支出。 16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指 由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项): 指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2022 年 4 月 20 日

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