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吴堡县公安局(本级) 2021 年度部门决算 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 - 1 - 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经 济分类科目) 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 否 培训费支出决算表 表格为空的理由 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 无政府性基金预算 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 无国有资本经营预算 - 2 - 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 编制部门:吴堡县公安局 收 项 入 目 1.一般公共预算财政拨款 支 决算数 5,342.94 出 项目 决算数 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8 .其他收入 8.社会保障和就业支出 4,476.94 364.34 501.66 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探工业信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 5,342.94 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 5,342.94 结余分配 年末结转和结余 5,342.94 支出总计 5,342.94 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五 入可能存在尾差。 - 3 - 收入决算表 公开 02 表 金额单位:万元 编制部门: 吴堡县公安局 项目 功能分类 科目编码 事业收入 科目 名称 合计 上级 本年收入 财政拨款 其中:教育 补助 合计 收入 收 收入 小计 费 经营 收入 附属单 其他 位上缴 收入 收入 5,342.94 5,342.94 204 公共安全支出 4,476.94 4,476.94 20402 公安 4,476.94 4,476.94 2040201 行政运行 4,283.03 4,283.03 2040221 特别业务 193.91 193.91 206 科学技术支出 364.34 364.34 20699 其他科学技术 364.34 支出 364.34 2069999 其他科学技术 364.34 支出 364.34 208 社会保障和就 501.66 业支出 501.66 20899 其他社会保障 501.66 和就业支出 501.66 2089999 其他社会保 501.66 障和就业支出 501.66 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存 在尾差。 - 4 - 支出决算表 公开 03 表 金额单位:万元 编制部门: 吴堡县公安局 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 上缴上 经营 对附属单位 级支出 支出 补助支出 5,342.94 4,283.03 1,059.91 204 公共安全支出 4,476.94 4,283.03 193.91 20402 公安 4,476.94 4,283.03 193.91 2040201 行政运行 4,283.03 4,283.03 2040221 特别业务 193.91 193.91 206 科学技术支出 364.34 364.34 20699 其他科学技术支出 364.34 364.34 2069999 其他科学技术支出 364.34 364.34 208 社会保障和就业支出 501.66 501.66 20899 其他社会保障和就业支出 501.66 501.66 2089999 其他社会保障和就业支出 501.66 501.66 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 5 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位:万元 编制部门:吴堡县公安局 项 收入 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 支出 决算数 项目 合计 5,342.94 1.一般公共服务支出 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨 预算财政拨款 款 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 4,476.94 4,476.94 5.教育支出 6.科学技术支出 364.34 364.34 501.66 501.66 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探工业信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 5,342.94 本年支出合计 年末财政拨款 结转和结余 5,342.94 5,342.94 收入总计 5,342.94 支出总计 5,342.94 5,342.94 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在 尾差。 - 6 - 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) 公开05表 编制部门:吴堡县公安局 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 204 公共安全支出 4,476.94 4,283.03 193.91 20402 公安 4,476.94 4,283.03 193.91 2040201 行政运行 4,283.03 4,283.03 2040221 特别业务 193.91 193.91 206 科学技术支出 364.34 364.34 20699 2069999 208 20899 2089999 其他科学技术支出 364.34 364.34 其他科学技术支出 364.34 364.34 社会保障和就业支出 501.66 501.66 其他社会保障和就业支出 501.66 501.66 其他社会保障和就业支出 501.66 501.66 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍 五入可能存在尾差。 - 7 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) 公开 06 表 金额单位:万元 编制部门:吴堡县公安局 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 4,283.03 3,172.00 1,111.03 301 工资福利支出 3,172.00 3,172.00 30101 基本工资 1,460.00 1,460.00 30102 津贴补贴 840.00 840.00 30107 绩效工资 300.00 300.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 310.00 310.00 30113 住房公积金 194.00 194.00 30114 医疗费 68.00 68.00 302 商品和服务支出 1,111.03 1,111.03 30201 办公费 147.00 147.00 30202 印刷费 77.00 77.00 30205 水费 5.00 5.00 30206 电费 60.00 60.00 30207 邮电费 110.00 110.00 30208 取暖费 20.00 20.00 30209 物业管理费 40.00 40.00 30211 差旅费 30.00 30.00 30213 维修(护)费 113.00 113.00 30214 租赁费 60.00 60.00 30227 委托业务费 106.00 106.00 30228 工会经费 18.00 18.00 经济分类 科目编码 科目名称 - 8 - 备注 30231 公务用车运行维护费 81.00 81.00 30239 其他交通费用 130.00 130.00 30299 其他商品和服务支出 114.03 114.03 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。 - 9 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开07表 编制部门:吴堡县公安局 金额单位:万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置 及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 (境)费用 费 小计 公务用 公务用车 车运行 购置费 维护费 栏次 1 预算数 81.00 81.00 81.00 决算数 81.00 81.00 81.00 2 3 4 5 6 会议费 培训费 7 8 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况 。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差 。 - 10 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制部门:吴堡县公安局 金额单位:万元 项目 年初结转 本年收入 功能分类 科目名称 和结余 科目编码 合计 本年支出 小计 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金 额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 编制部门:吴堡县公安局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 吴堡县公安局交通警察大队 2021 年度部门决算 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经 济分类科目) 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 否 表格为空的理由 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 无政府性基金预算 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 无国有资本经营 预算 - 1 - 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门:吴堡县公安局交通警察大队 收 项 金额单位:万元 入 目 1.一般公共预算财政拨款 支 决算数 1156.73 出 项目 决算数 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8 .其他收入 8.社会保障和就业支出 865.75 290.98 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探工业信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,156.73 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 1,156.73 - 2 - 支出总计 1,156.73 1,156.73 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五 入可能存在尾差。 - 3 - 收入决算表 公开 02 表 编制部门:吴堡县公安局交通警察大队 金额单位:万元 项目 事业收入 本年收 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 入合计 财政拨 上级补 款收入 助收入 小计 其中:教育 经营 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 收费 1153.73 1156.73 204 公共安 全支出 865.75 865.75 20402 公安 865.75 865.75 2040201 行政 运行 865.75 865.75 208 社会保 障和就 业支出 290.98 290.98 20899 其他社 会保障 和就业 支出 290.98 290.98 其他 社会保 2089999 障和就 业支出 290.98 290.98 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存 在尾差。 - 4 - 支出决算表 公开 03 表 编制部门:吴堡县公安局交通警察大队 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 1,156.73 865.75 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 290.98 204 公共安全支 出 865.75 865.75 20402 公安 865.75 865.75 行政运行 865.75 865.75 208 社会保障和 就业支出 290.98 290.98 20899 其他社会保 障和就业支 出 290.98 290.98 其他社会 2089999 保障和就业 支出 290.98 290.98 2040201 上缴上 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 - 5 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门:吴堡县公安局交通警察大队 项 收入 目 1.一般公共预算 财政拨款 金额单位:万元 支出 决算数 项目 合计 1,156.73 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 一般公共 政府性基金 国有资本经营 预 预算财政拨 预算财政拨款 算财政拨 款 款 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 865.75 865.75 290.98 290.98 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探工业信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,156.73 年初财政拨款 结转和结余 本年支出合计 1,156.73 1,156.73 年末财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 1,156.73 1,156.73 1,156.73 支出总计 - 6 - 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在 尾差。 - 7 - - 8 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) 公开 06 表 编制部门: 吴堡县公安局交通警察大队 项 经济分类 金额单位:万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 865.75 629.54 236.21 备注 科目名称 科目编码 合计 301 工资福利支出 629.54 629.54 30101 基本工资 225.62 225.62 30102 津贴补贴 240.49 240.49 30107 绩效工资 40.37 40.37 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 72.75 72.75 30110 职工基本医疗保险缴费 15.64 15.64 30113 住房公积金 34.68 34.68 302 商品和服务支出 236.21 236.21 30201 办公费 12.79 12.79 30202 印刷费 27.37 27.37 30205 水费 1.61 1.61 30206 电费 9.69 9.69 30207 邮电费 28.09 28.09 30208 取暖费 18.90 18.90 30211 差旅费 6.78 6.78 30213 维修(护)费 27.62 27.62 30214 租赁费 3.35 3.35 30224 被装购置费 12.84 12.84 30228 工会经费 4.88 4.88 30231 公务用车运行维护费 40.30 40.30 30299 其他商品和服务支出 42.01 42.01 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。 - 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