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宜宾市交通运输局2016年决算报表(汇总).xls

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宜宾市交通运输局2016年决算报表(汇总).xls

收入支出决算总表 财决公开01表 金额单位:万元 部门:四川省宜宾市交通运输局(汇总) 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中:项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 项目 1 栏次 46,717.99 一、一般公共服务支出 7,590.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 746.65 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 27,634.48 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 75,099.12 本年支出合计 0.00 结余分配 7,220.46 其中:提取职工福利基金 6,900.76 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 82,319.58 — 1 — 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,927.64 788.84 0.00 6,564.00 0.00 39,145.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,007.59 0.00 23,984.03 73,447.92 10.05 0.00 10.05 8,861.61 8,509.82 82,319.58 收入决算表 财决公开1_1表 金额单位:万元 部门:四川省宜宾市交通运输局(汇总) 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 203 20306 2030604 208 20805 2080504 2080505 2080506 20815 2081503 210 21005 2100501 2100502 2100599 212 21208 2120801 2120803 214 21401 2140101 2140102 2140104 2140106 2140108 2140112 2140123 2140131 国防支出 国防动员 交通战备 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 自然灾害生活救助 自然灾害灾后重建补助 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 其他医疗保障支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 公路新建 公路养护 公路路政管理 公路运输管理 航道维护 海事管理 本年收入合计 1 75,099.12 30.00 30.00 30.00 1,954.85 1,800.37 543.97 1,243.83 12.57 154.48 154.48 790.24 790.24 19.33 571.53 199.38 6,490.00 6,490.00 890.00 5,600.00 38,217.01 36,223.06 2,440.85 233.23 100.00 25,664.53 1,888.11 1,857.92 656.29 590.34 财政拨款收入 2 46,717.99 30.00 30.00 30.00 1,919.83 1,765.35 543.97 1,221.38 0.00 154.48 154.48 779.03 779.03 19.33 562.90 196.80 6,490.00 6,490.00 890.00 5,600.00 36,511.36 34,517.41 2,440.85 233.23 100.00 25,664.53 1,795.79 1,753.01 420.90 590.34 上级补助收入 事业收入 经营收入 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 746.65 0.00 0.00 0.00 35.02 35.02 0.00 22.45 12.57 0.00 0.00 11.21 11.21 0.00 8.63 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 680.60 680.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 27,634.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025.06 1,025.06 0.00 0.00 0.00 0.00 92.32 104.91 190.39 0.00 2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 2140199 其他公路水路运输支出 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2140402 对农村道路客运的补贴 2140403 对出租车的补贴 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 21406 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2140601 2140699 车辆购置税其他支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 21463 2146303 航运保障系统建设 21499 其他交通运输支出 2149999 其他交通运输支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 291.98 2,499.82 463.95 329.68 124.91 9.36 285.00 120.00 165.00 1,100.00 1,100.00 145.00 145.00 1,007.58 1,007.58 1,007.58 26,609.43 26,609.43 26,609.43 290.75 1,228.01 463.95 329.68 124.91 9.36 285.00 120.00 165.00 1,100.00 1,100.00 145.00 145.00 987.76 987.76 987.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 0.00 635.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.82 19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 636.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,609.43 26,609.43 26,609.43 支出决算表 财决公开1_2表 金额单位:万元 部门:四川省宜宾市交通运输局(汇总) 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 203 20306 2030604 208 20805 2080504 2080505 2080506 20815 2081503 210 21005 2100501 2100502 2100599 212 21208 2120801 2120803 2120804 214 21401 2140101 2140102 2140104 国防支出 国防动员 交通战备 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 自然灾害生活救助 自然灾害灾后重建补助 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 其他医疗保障支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 公路新建 本年支出合计 1 73,447.92 30.00 30.00 30.00 1,927.65 1,800.37 543.97 1,243.83 12.57 127.28 127.28 788.84 788.84 19.33 569.93 199.58 6,564.00 6,564.00 890.00 5,600.00 74.00 39,145.80 38,307.17 2,434.52 230.15 256.25 基本支出 2 15,673.11 0.00 0.00 0.00 1,800.37 1,800.37 543.97 1,243.83 12.57 0.00 0.00 788.84 788.84 19.33 569.93 199.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,075.54 12,075.54 2,434.52 0.00 0.00 项目支出 3 57,774.80 30.00 30.00 30.00 127.28 0.00 0.00 0.00 0.00 127.28 127.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,564.00 6,564.00 890.00 5,600.00 74.00 27,070.27 26,231.64 0.00 230.15 256.25 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 2140108 公路路政管理 2140112 公路运输管理 2140113 公路客货运站(场)建设 2140123 航道维护 2140131 海事管理 2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 2140199 其他公路水路运输支出 21406 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2140601 2140699 车辆购置税其他支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 21463 2146303 航运保障系统建设 21499 其他交通运输支出 2149999 其他交通运输支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 26,542.80 1,806.71 1,717.41 250.00 705.48 1,412.66 321.42 2,629.77 285.00 120.00 165.00 408.63 408.63 145.00 145.00 1,007.59 1,007.59 1,007.59 23,984.03 23,984.03 23,984.03 5,935.19 961.55 1,386.62 0.00 524.58 0.00 321.42 511.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,007.59 1,007.59 1,007.59 0.78 0.78 0.78 — 3.%d — 20,607.60 845.16 330.80 250.00 180.91 1,412.66 0.00 2,118.11 285.00 120.00 165.00 408.63 408.63 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 23,983.25 23,983.25 23,983.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 财决公开2表 金额单位:万元 部门:四川省宜宾市交通运输局(汇总) 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 入 支 行次 金额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 栏次 39,127.99 一、一般公共服务支出 7,590.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 46,717.99 本年支出合计 4,166.39 年末财政拨款结转和结余 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,892.63 779.23 0.00 6,564.00 0.00 36,722.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 987.76 0.00 5.54 46,981.26 3,903.11 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,892.63 779.23 0.00 0.00 0.00 36,313.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 987.76 0.00 5.54 40,008.63 1,806.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,564.00 0.00 408.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,972.63 2,096.91 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 24 2,686.85 51 25 1,479.54 52 26 53 总计 27 50,884.37 总计 54 50,884.37 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 41,814.83 9,069.54 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开3表 金额单位:万元 部门:四川省宜宾市交通运输局(汇总) 支出功能分类 科目名称 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 项 合计 40,008.63 203 国防支出 30.00 20306 国防动员 30.00 2030604 交通战备 30.00 208 社会保障和就业支出 1,892.63 20805 行政事业单位离退休 1,765.35 2080504 未归口管理的行政单位离退休 543.97 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,221.38 20815 自然灾害生活救助 127.28 2081503 自然灾害灾后重建补助 127.28 210 医疗卫生与计划生育支出 779.23 21005 医疗保障 779.23 2100501 行政单位医疗 19.33 2100502 事业单位医疗 562.90 2100599 其他医疗保障支出 197.00 214 交通运输支出 36,313.45 21401 公路水路运输 35,883.45 2140101 行政运行 2,434.52 2140102 一般行政管理事务 230.15 2140104 公路新建 256.25 2140106 公路养护 25,466.34 2140108 公路路政管理 1,733.69 2140112 公路运输管理 1,717.41 2140113 公路客货运站(场)建设 250.00 2140123 航道维护 420.90 2140131 海事管理 1,412.66 2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 321.42 2140199 其他公路水路运输支出 1,640.11 21406 车辆购置税支出 285.00 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2140601 120.00 2140699 车辆购置税其他支出 165.00 21499 其他交通运输支出 145.00 2149999 其他交通运输支出 145.00 221 住房保障支出 987.76 22102 住房改革支出 987.76 2210201 住房公积金 987.76 229 其他支出 5.54 22999 其他支出 5.54 2299901 其他支出 5.54 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5.%d — 15,193.12 0.00 0.00 0.00 1,765.35 1,765.35 543.97 1,221.38 0.00 0.00 779.23 779.23 19.33 562.90 197.00 11,660.77 11,660.77 2,434.52 0.00 0.00 5,935.19 961.55 1,386.62 0.00 375.89 0.00 321.42 245.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 987.76 987.76 987.76 0.00 0.00 0.00 24,815.51 30.00 30.00 30.00 127.28 0.00 0.00 0.00 127.28 127.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,652.69 24,222.69 0.00 230.15 256.25 19,531.15 772.14 330.80 250.00 45.01 1,412.66 0.00 1,394.53 285.00 120.00 165.00 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 5.54 5.54 5.54 编制单位:四川省宜宾市交通运输局(汇总) 项目 支出功能 分类科目 编码 工资福利支出 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 1 2 3 4 40,008.63 12,129.02 3,249.14 1,900.62 203 国防支出 30.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 30.00 0.00 0.00 0.00 2030604 交通战备 30.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,892.63 1,221.38 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,765.35 1,221.38 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 543.97 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,221.38 1,221.38 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 127.28 0.00 0.00 0.00 2081503 自然灾害灾后重建补助 127.28 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 779.23 621.23 0.00 0.00 21005 医疗保障 779.23 621.23 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 19.33 19.33 0.00 0.00 2100502 事业单位医疗 562.90 550.90 0.00 0.00 2100599 其他医疗保障支出 197.00 51.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 36,313.45 10,286.41 3,249.14 1,900.61 21401 公路水路运输 35,883.45 10,286.41 3,249.14 1,900.61 2140101 行政运行 2,434.52 2,133.90 559.40 1,213.92 2140102 一般行政管理事务 230.15 0.00 0.00 0.00 2140104 公路新建 256.25 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 25,466.34 5,346.31 1,917.84 78.98 2140108 公路路政管理 1,733.69 835.53 211.32 59.53 2140112 公路运输管理 1,717.41 1,191.27 299.66 475.58 2140113 公路客货运站(场)建设 250.00 0.00 0.00 0.00 2140123 航道维护 420.90 306.01 123.02 3.56 2140131 海事管理 1,412.66 0.00 0.00 0.00 2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 321.42 262.50 66.35 1.68 2140199 其他公路水路运输支出 1,640.11 210.89 71.55 67.36 21406 车辆购置税支出 285.00 0.00 0.00 0.00 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2140601 120.00 0.00 0.00 0.00 2140699 车辆购置税其他支出 165.00 0.00 0.00 0.00 21499 其他交通运输支出 145.00 0.00 0.00 0.00 2149999 其他交通运输支出 145.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 987.76 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 987.76 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 987.76 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5.54 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 5.54 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 5.54 0.00 0.00 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 栏次 合计 合计 奖金 5 68.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.51 68.51 44.51 0.00 0.00 0.00 4.96 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障 缴费 6 1,848.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 621.23 621.23 19.33 550.90 51.00 1,227.63 1,227.63 29.48 0.00 0.00 1,147.03 35.94 0.00 0.00 1.58 0.00 4.06 9.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 7 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 8 3,719.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,719.34 3,719.34 244.46 0.00 0.00 2,202.46 523.78 322.56 0.00 175.81 0.00 190.41 59.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 9 1,274.63 0.00 0.00 0.00 1,221.38 1,221.38 0.00 1,221.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.25 53.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 其他工资福利 支出 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.38 67.38 41.57 0.00 0.00 0.00 0.00 23.77 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12 3,349.42 30.00 30.00 30.00 4.85 4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,309.04 3,309.04 240.00 225.30 1.25 314.07 753.21 515.30 0.00 63.10 581.90 38.50 576.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 5.54 5.54 商品和服务支出 办公费 13 167.72 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.16 167.16 14.26 2.34 0.00 32.82 58.66 27.23 0.00 1.32 20.24 2.15 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 14 15 16 17 18 50.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.06 50.06 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 48.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.45 6.45 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59 2.59 0.92 0.00 0.00 0.69 0.34 0.33 0.00 0.00 0.23 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 16.67 0.24 0.00 0.00 6.03 8.02 0.81 0.00 0.38 0.93 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.70 56.70 8.82 0.00 0.00 19.47 13.68 5.26 0.00 1.38 6.39 1.52 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 19 105.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.50 105.50 17.43 0.00 0.00 9.99 23.16 33.46 0.00 0.66 16.03 3.57 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 20 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.84 16.84 13.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.65 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 22 362.58 4.85 4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357.72 357.72 29.49 22.55 0.40 37.43 38.66 57.17 0.00 4.12 125.86 3.01 39.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国(境 )费用 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修(护)费 24 146.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.01 146.01 10.27 12.00 0.00 22.24 64.50 1.75 0.00 0.96 32.45 1.34 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 25 200.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.80 200.80 5.59 48.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.36 111.25 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议费 培训费 26 27 16.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.02 16.02 1.74 3.77 0.00 0.95 0.19 1.61 0.00 0.71 4.41 0.46 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.47 30.47 1.92 3.59 0.00 1.01 5.05 11.38 0.00 0.29 5.49 0.66 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 28 29 30 31 23.89 5.31 5.31 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.57 18.57 3.20 2.61 0.00 0.89 0.23 1.09 0.00 0.43 0.00 0.00 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.58 29.58 0.00 0.00 0.00 0.00 29.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 32 605.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605.59 605.59 12.18 0.00 0.85 0.00 337.71 94.47 0.00 29.05 80.83 3.72 46.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 33 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 34 151.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.36 151.36 22.47 0.00 0.00 71.84 7.94 39.35 0.00 4.35 0.00 2.93 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 35 34.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.49 34.49 15.24 0.00 0.00 0.48 5.61 4.63 0.00 3.60 0.00 2.76 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 36 210.00 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.33 209.33 2.44 0.21 0.00 29.38 56.83 32.83 0.00 5.29 50.49 5.36 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 187.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.46 187.46 66.26 0.00 0.00 0.00 27.17 48.66 0.00 0.00 34.27 0.00 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加费 用 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 39 917.52 18.61 18.61 18.61 4.85 4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 888.51 888.51 13.22 130.22 0.00 80.85 41.87 154.27 0.00 2.89 37.01 8.85 419.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54 5.54 5.54 小计 40 2,108.81 0.00 0.00 0.00 539.12 539.12 539.12 0.00 0.00 0.00 158.00 158.00 0.00 12.00 146.00 423.92 423.92 60.63 0.00 0.00 274.81 9.81 7.92 0.00 48.05 0.00 20.43 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 987.76 987.76 987.76 0.00 0.00 0.00 离休费 41 398.26 0.00 0.00 0.00 358.06 358.06 358.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.20 40.20 0.00 0.00 0.00 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退休费 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 退职(役)费 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 抚恤金 44 133.45 0.00 0.00 0.00 25.85 25.85 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.59 107.59 16.08 0.00 0.00 79.78 8.25 0.00 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生活补助 45 174.18 0.00 0.00 0.00 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.07 173.07 9.02 0.00 0.00 114.66 1.27 0.66 0.00 32.56 0.00 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 救济费 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗费 47 178.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.00 158.00 0.00 12.00 146.00 20.80 20.80 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助学金 奖励金 生产补贴 48 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.88 15.88 0.18 0.00 0.00 14.93 0.29 0.26 0.00 0.08 0.00 0.11 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 51 994.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 987.76 987.76 987.76 0.00 0.00 0.00 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 52 53 54 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人和 家庭的补助支 出 56 213.76 0.00 0.00 0.00 154.11 154.11 154.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.65 59.65 25.08 0.00 0.00 25.24 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 5.42 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 57 11,950.71 0.00 0.00 0.00 127.28 0.00 0.00 0.00 127.28 127.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,823.43 11,823.43 0.00 0.00 100.00 11,667.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 13.%d — 基本建设支出 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 58 59 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基础设施建设 61 8,526.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,526.20 8,526.20 0.00 0.00 100.00 8,370.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大型修缮 62 3,225.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,225.57 3,225.57 0.00 0.00 0.00 3,225.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 63 64 65 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他基本建设 支出 67 198.94 0.00 0.00 0.00 127.28 0.00 0.00 0.00 127.28 127.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.66 71.66 0.00 0.00 0.00 71.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 68 9,972.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,972.52 9,702.52 0.00 4.85 155.00 7,863.72 135.14 2.92 250.00 3.74 830.77 0.00 456.38 270.00 120.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋建筑物购 建 办公设备购置 69 70 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.58 44.58 0.00 4.85 0.00 4.24 5.34 2.92 0.00 2.64 8.45 0.00 16.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 基础设施建设 71 184.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.66 184.66 0.00 0.00 135.00 0.00 48.70 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72 2,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,310.00 2,310.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 60.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 大型修缮 73 6,419.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,419.72 6,299.72 0.00 0.00 0.00 5,859.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.24 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 74 75 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 77 78 79 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通工具 购置 81 842.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 842.32 842.32 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 822.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产权参股 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支 出 83 150.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 84 498.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498.16 338.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.16 15.00 0.00 15.00 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 企业政策性补 贴 85 353.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.16 338.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.16 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位补贴 财政贴息 86 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决公开3_1表 金额单位:万元 的补贴 债务利息支出 其他对企事业 单位的补贴 88 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 赠与 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 贷款转贷 其他支出 94 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开3_2表 金额单位:万元 部门:四川省宜宾市交通运输局(汇总) 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 金额 科目名称 码 12,129.02 302 商品和服务支出 3,249.14 30201 办公费 1,900.62 30202 印刷费 68.51 30203 咨询费 1,848.87 30204 手续费 0.55 30205 水费 3,719.33 30206 电费 1,274.63 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 67.38 30209 物业管理费 2,108.81 30211 差旅费 398.26 30212 因公出国(境)费用 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 133.45 30215 会议费 174.18 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 178.80 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 15.88 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 994.48 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 213.76 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 14,237.83 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 6 — 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 954.17 310 其他资本性支出 73.78 31001 房屋建筑物购建 0.45 31002 办公设备购置 0.70 31003 专用设备购置 2.02 31005 基础设施建设 7.82 31006 大型修缮 37.34 31007 信息网络及软件购置更新 43.31 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 15.19 31010 安置补助 99.58 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 37.49 31013 公务用车购置 6.39 31019 其他交通工具购置 5.18 31020 产权参股 11.34 31099 其他资本性支出 6.16 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 15.90 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 151.36 30701 国内债务付息 34.49 30707 国外债务付息 80.53 399 其他支出 138.50 39906 赠与 0.00 186.64 公用经费合计 金额 1.12 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955.29 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开3_3表 金额单位:万元 部门:四川省宜宾市交通运输局(汇总) 科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入 合计 23,992.01 203 国防支出 30.00 20306 国防动员 30.00 2030604 交通战备 30.00 208 社会保障和就业支出 154.48 20815 自然灾害生活救助 154.48 2081503 自然灾害灾后重建补助 154.48 214 交通运输支出 23,807.53 21401 公路水路运输 22,913.58 2140102 一般行政管理事务 233.23 2140104 公路新建 100.00 2140106 公路养护 19,729.34 2140108 公路路政管理 834.24 2140112 公路运输管理 395.51 2140113 公路客货运站(场)建设 0.00 2140123 航道维护 45.01 2140131 海事管理 590.34 2140199 其他公路水路运输支出 985.91 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 463.95 2140402 对农村道路客运的补贴 329.68 2140403 对出租车的补贴 124.91 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 9.36 21406 车辆购置税支出 285.00 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2140601 120.00 2140699 车辆购置税其他支出 165.00 21499 其他交通运输支出 145.00 2149999 其他交通运输支出 145.00 229 其他支出 0.00 22999 其他支出 0.00 2299901 其他支出 0.00 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 5.%d — 本年支出 24,815.51 30.00 30.00 30.00 127.28 127.28 127.28 24,652.69 24,222.69 230.15 256.25 19,531.15 772.14 330.80 250.00 45.01 1,412.66 1,394.53 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 120.00 165.00 145.00 145.00 5.54 5.54 5.54 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:四川省宜宾市交通运输局(汇总) 财决公开3_4表 金额单位:万元 2016年 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 合计 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费用 小计 271.76 0.00 公务用车购置费 241.89 0.00 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — %d — 公务接待费 公务用车运行费 241.89 29.87 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开4表 金额单位:万元 部门:四川省宜宾市交通运输局(汇总) 本年支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 2120804 农村基础设施建设支出 214 交通运输支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 21463 2146303 航运保障系统建设 年初结转和结余 1,479.54 74.00 74.00 0.00 0.00 74.00 1,405.54 1,405.54 1,405.54 本年收入 7,590.00 6,490.00 6,490.00 890.00 5,600.00 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 7.%d — 合计 6,972.63 6,564.00 6,564.00 890.00 5,600.00 74.00 408.63 408.63 408.63 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 6,972.63 6,564.00 6,564.00 890.00 5,600.00 74.00 408.63 408.63 408.63 年末结转和结余 2,096.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,096.91 2,096.91 2,096.91 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:四川省宜宾市交通运输局(汇总) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 小计 公务用车购置费 此表无数据 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 — %d — 经费支出决算表 财决公开4_1表 金额单位:万元 经费支出 购置及运行费 。 支出。 本表无数据。 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算支出决算表 财决公开5表 金额单位:万元 部门:四川省宜宾市交通运输局(汇总) 国有资本经营预算支出 科目编码 类 款 项 223 22302 2230299 科目名称 栏次 合计 国有资本经营预算支出 国有企业资本金注入 其他国有企业国有资本金注入 合计 基本支出 项目支出 7 8 9 4782 4782 4782 4782 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 5.%d — 4782 4782 4782 4782

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