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兴海县唐乃亥中心卫生院 2021年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2021年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2021年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 -1- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 单位概况 一、单位职责 (1)、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、 保健和基本医疗等服务。 (2)、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治 和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重 危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等 重大疾病。 (3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾 病的防治工作。 (4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩 率,改善儿童营养状况。 (5)、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术 指导、康复等工作。 (6)、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知 识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导 和帮助农民建立良好的卫生习惯。 二、机构设置情况 纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包 括:兴海县唐乃亥中心卫生院。 我单位机关内设机构1个,具体为:全科。 -3- 第二部分 2021年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 459.52 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 61.68 八、社会保障和就业支出 38 40.49 9 九、卫生健康支出 39 433.02 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 55 本年支出合计 53 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 1.06 结余分配 57 年初结转和结余 28 1.93 年末结转和结余 58 521.20 29 总计 30 34.30 56 507.81 16.38 59 524.19 注:1.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -4- 总计 60 524.19 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 521.20 459.52 208 社会保障和就业支出 40.49 40.49 20805 行政事业单位养老支出 40.49 40.49 40.49 40.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收 入 4 5 6 7 61.68 210 卫生健康支出 446.41 384.73 61.68 21003 基层医疗卫生机构 341.01 287.23 53.77 2100302 乡镇卫生院 331.53 280.99 50.55 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 9.48 6.25 3.23 72.33 64.42 7.91 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 62.66 61.56 1.09 2100499 其他公共卫生支出 9.67 2.86 6.82 21011 行政事业单位医疗 33.07 33.07 2101102 事业单位医疗 33.07 33.07 221 住房保障支出 34.30 34.30 22102 住房改革支出 34.30 34.30 2210201 住房公积金 34.30 34.30 注:1.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -5- 支出决算表 公开03表 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 507.81 388.85 208 社会保障和就业支出 40.49 40.49 20805 行政事业单位养老支出 40.49 40.49 40.49 40.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.96 210 卫生健康支出 433.02 314.06 118.96 21003 基层医疗卫生机构 333.90 280.99 52.91 2100302 乡镇卫生院 324.49 280.99 43.50 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 9.41 9.41 66.05 66.05 2100408 基本公共卫生服务 61.56 61.56 2100499 其他公共卫生支出 4.49 4.49 21011 行政事业单位医疗 33.07 33.07 2101102 事业单位医疗 33.07 33.07 221 住房保障支出 34.30 34.30 22102 住房改革支出 34.30 34.30 2210201 住房公积金 34.30 34.30 注:1.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -6- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 459.52 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 40.49 40.49 9 九、卫生健康支出 39 384.66 384.66 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 34.30 34.30 20 二十、粮油物资储备支出 50 -7- 本年收入合计 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十二、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 本年支出合计 55 459.45 459.45 年末财政拨款结转和结余 56 0.06 0.06 459.52 459.52 25 459.52 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 459.52 总计 60 注:1.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 459.45 388.85 208 社会保障和就业支出 40.49 40.49 20805 行政事业单位养老支出 40.49 40.49 40.49 40.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.60 210 卫生健康支出 384.66 314.06 70.60 21003 基层医疗卫生机构 287.17 280.99 6.18 2100302 乡镇卫生院 280.99 280.99 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 6.18 6.18 64.42 64.42 2100408 基本公共卫生服务 61.56 61.56 2100499 其他公共卫生支出 2.86 2.86 21011 行政事业单位医疗 33.07 33.07 2101102 事业单位医疗 33.07 33.07 221 住房保障支出 34.30 34.30 22102 住房改革支出 34.30 34.30 2210201 住房公积金 34.30 34.30 注:1.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 388.85 302 30101 基本工资 63.25 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 科目名称 科目编 码 科目名称 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 182.87 30202 印刷费 30702 国外债务付息 33.26 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.49 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 33.07 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 1.61 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 34.30 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30209 商品和服务支出 金额 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 -10- 金额 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 公用经费合计 388.85 注:1.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -11- 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 (境)费 小计 1 2 3 0.48 公务用车 公务接待 公务用车 费 运行维护 购置费 费 4 0.48 公务用车购置及运行维护费 5 6 0.48 合计 因公出国 (境)费 小计 7 8 9 0.48 公务用车 公务接待 公务用车 费 运行维护 购置费 费 10 11 0.48 0.48 相关统计数: 项目 统计数 项目 因公出国(境)团组数(个) 因公出国(境)人次数(人) 公务用车购置数(辆) 公务用车保有量(辆) 国内公务接待批次(个) 国内公务接待人次(人) 注:1.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -12- 统计数 3 12 会议费 培训费 13 14 1.27 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 栏次 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 说明:2021年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支,故此表为空表。 -13- 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开09表 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 栏次 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 说明:2021年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支,故此表为空表。 -14- 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 财政拨款支出情况表 公开10表 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 459.45 388.85 208 社会保障和就业支出 40.49 40.49 20805 行政事业单位养老支出 40.49 40.49 40.49 40.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.60 210 卫生健康支出 384.66 314.06 70.60 21003 基层医疗卫生机构 287.17 280.99 6.18 2100302 乡镇卫生院 280.99 280.99 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 6.18 6.18 64.42 64.42 2100408 基本公共卫生服务 61.56 61.56 2100499 其他公共卫生支出 2.86 2.86 21011 行政事业单位医疗 33.07 33.07 2101102 事业单位医疗 33.07 33.07 221 住房保障支出 34.30 34.30 22102 住房改革支出 34.30 34.30 2210201 住房公积金 34.30 34.30 注:1.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 -15- 机关运行经费支出情况表 公开11表 金额单位:万元 项目 经济分类编码 经济分类名称 合 302 计 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 -16- 机关运行经费支出决算 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 说明:我单位是财政补助的事业单位,故没有机关运行经费支出。 -17- 政府采购支出情况表 公开12表 金额单位:万元 政府采购支出信息 行 次 (一)政府采购支出合计 1 1.政府采购货物支出 2 2.政府采购工程支出 3 3.政府采购服务支出 4 (二)政府采购授予中小企业合同金额 5 其中:授予小微企业合同金额 6 说明:我单位2021年度没有政府采购支出情况,故此表为空表。 -18- 金 额 第三部分 兴海县唐乃亥中心卫生院2021年度单位决算情况说 明 一、收入支出总体情况说明 2021年度收入、支出总计524.19万元,较上年收入、支 出总计各增加39.13万元。主要原因是:本年分配增加,新冠 疫苗接种费增加。其中: (一)收入总计524.19万元,包括: 1.一般公共预算财政拨款收入459.52万元,为本年度从 本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 54.85万元,增长13.55%,主要原因是本年度基本公共卫生、 老年人体检费都由财政拨款。 2.其他收入61.68万元,为单位取得的除上述收入以外 的各项收入,主要为本单位由就业局拨入公益性岗位工资 -19- 3.16万元,卫生局拨入村级水电暖补助4.42万元,临时过渡 费18.95万元、曲什安卫生院药款15.25万元,疾控转来包虫 病筛查费1.71万元,新冠疫苗接种费8.16万元,县医院拨入 大病救助1.71万元,慢病签约1.50万元、老年人体检费6.82 万元。较上年增加5.33万元,增长9.46%,主要原因是疾控中 心转来新冠疫苗接种费。 3.使用非财政拨款结余1.06万元,为本单位2020年基本 公共卫生补助资金超支,按照预算管理要求使用非财政拨款 结余弥补收支差额。 4.年初结转和结余1.93万元,为本单位上年结转和结 余,村医水电暖补助资金1.82万元、临时过渡费0.06、基本 公共卫生补助资金0.05万元人员调动。 (二)支出总计524.19万元,包括: 1.社会保障和就业支出(类)40.49万元,占7.97%,主 要用于兴海县唐乃亥中心卫生院单位的人力资源和社会保障 和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、 抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少1.35 万元,下降3.23%,主要原因是人员调动,社会保障和就业支 出减少。 2.卫生健康支出(类)433.02万元,占85.27%,主要用 于兴海县唐乃亥中心卫生院单位的卫生健康管理事务、公立 医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政 -20- 事业单位医疗等方面的支出。较上年增加16.62万元,增长 3.99%,主要原因是人员分配,村卫生室水电暖补助支出。 3.住房保障支出(类)34.3万元,占6.76%,主要用于兴 海县唐乃亥中心卫生院单位的保障性安居工程、住房改革、 城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加9.36万元,增长 37.53%,主要原因是公积金基数调整。 4.结余分配0万元,主要是兴海县唐乃亥中心卫生院等事 业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中 提取各类结余资金等。较上年增加0万元,增长0%,主要原因 是与上年决算数相同。 5.年末结转和结余16.38万元,为兴海县唐乃亥中心卫生 院等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、 经营结余。 二、收入情况说明 本年收入合计521.2万元,其中:财政拨款收入459.52万 元,占88.17%;其他收入61.68万元,占11.83%。 -21- 三、支出情况说明 本 年 支 出 合 计 507.81 万 元 , 其 中 : 基 本 支 出 388.85 万 元,占76.57%;项目支出118.96万元,占23.43%。 -22- 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021年度财政拨款收入、支出总计459.52万元。较上年 财政拨款收入、支出各增加54.85万元,增长13.55%。主要原 因是本年度基本公共卫生、老年人体检费都由财政拨款。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 (一)一般公共预算支出总体情况。 2021年度一般公共预算支出459.45万元,占本年支出合 计的90.48%。较上年增加54.78万元,增长13.54%。主要原因 是本年度基本公共卫生、老年人体检费都由财政拨款。 -23- (二)一般公共预算支出结构情况。 2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公 共服务支出(类)0万元,占0%;社会保障和就业支出(类) 40.49万元,占8.81%;卫生健康支出(类)384.66万元,占 83.72%;住房保障支出(类)34.3万元,占7.47%。 (三)一般公共预算支出具体情况。 2021年度一般公共预算支出年初预算为351.12万元,支 出决算为459.45万元,完成年初预算的130.85%。决算数大于 预算数的主要原因是2021年基本公共卫生、基本药物补助资 金由财政拨款。其中: 1.一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年 初预算为4.58万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 -24- 决算数小于预算数的主要原因由县总工会统一核算拨付。 2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保 险 缴 费 支 出 ( 项 ) 。 年 初 预 算 为 45.85 万 元 , 支 出 决 算 为 40.49万元,完成年初预算的88.31%。决算数小于预算数的主 要原因人员调出。 3.卫生健康支出(类) (1)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初 预算为237.94万元,支出决算为280.99万元,完成年初预算 的118.09%。决算数大于预算数的主要原因人员分配,基本药 物补助支出,人员增资。 (2)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支 出(项)。年初预算为2万元,支出决算为6.18万元,完成年 初预算的309%。决算数大于预算数的主要原因基本药物补助 由财政支付,药品零差因无药品收入,未拨付。 (3)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年 初预算为33.24万元,支出决算为33.07万元,完成年初预算 的99.49%。决算数小于预算数的主要原因人员调出。 (4)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预 算为0万元,支出决算为61.56万元,年初无预算。决算数大 于预算数的主要原因2021年预算由卫生健康局编制,本单位 未编制预算。 -25- (5)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预 算为0万元,支出决算为2.86万元,年初无预算。决算数大于 预算数的主要原因2021年预算由卫生健康局编制,本单位未 编制预算。 4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.51 万 元 , 支 出 决 算 为 34.3 万 元 , 完 成 年 初 预 算 的 124.68%。决算数大于预算数的主要原因人员公积金基数调 整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021年度一般公共预算基本支出388.85万元,其中:人 员经费388.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费0万元,主要 包括:无。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 (一)“三公”经费支出执行情况说明。 2021年度“三公”经费支出预算为0.48万元,支出决算 为0.48万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预 算0万元,支出决算为0万元,年初无预算;公务用车购置及 运行费预算0.48万元,支出决算为0.48万元,完成预算的 100%;公务接待费预算0万元,支出决算为0万元,年初无预 算。 -26- (二)“三公”经费支出具体执行情况说明。 2021年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费 支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.48 万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况 如下: 1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算 财政拨款安排兴海县唐乃亥中心卫生院因公出国团组0个,0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出0.48万元。其中:公务用 车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出 0.48万元,公务用车保有量为3辆。 3.公务接待费支出0万元(其中:全部为国内接待费)。 其中:接待0批次,接待0人次。 (三)“三公”经费增减变化情况说明。 2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万 元,上年无决算。其中:因公出国(境)费支出决算数比上 年 增 加 0 万 元 , 增 长 0% , 主 要 原 因 是 我 单 位 没 有 因 公 出 国 (境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上 年增加0.48万元,上年无决算,主要原因是本单位经费自理 无“三公”经费支出;公务接待费支出决算数比上年增加0万 元,增长0%,主要原因是我单位没有公务接待费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 -27- 2021年政府性基金预算上年结转和结余0万元,本年收入 0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2021年国有资本经营预算上年结转和结余0万元,本年收 入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。 十、财政拨款支出情况说明 (一)财政拨款支出总体情况。 2021年度财政拨款支出459.45万元,占本年支出合计的 90.48%。较上年增加54.78万元,增长13.54%。主要原因是本 年度基本公共卫生、老年人体检费都由财政拨款。 (二)财政拨款支出结构情况。 2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和 就业支出(类)40.49万元,占8.81%;卫生健康支出(类) -28- 384.66万元,占83.72%;住房保障支出(类)34.3万元,占 7.47%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2021年度,机关运行经费支出0万元,比上年增加0万 元,与上年相比无变化,主要原因是我单位是财政补助的事 业单位,故没有机关运行经费支出。 十二、政府采购支出情况说明 2021年度,本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府 采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支 出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采 购支出总额的0%。 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理开展及完成情况。 本部门没有项目开展预算绩效管理。 (二)项目绩效自评结果。 本部门没有项目开展绩效自评。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至2021年12月31日,兴海县唐乃 亥中心卫生院共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导 用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保 障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退 -29- 休干部用车0辆、其他用车3辆;单价50万元以上通用设备0 台,单价100万元以上专用设备0台(套)。 -30- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 六、其他收入:除上述收入等以外的收入,包括未纳入预算 的投资收益、捐赠收入、租金收入等,各单位从本级财政部 门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经 费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 七、使用非财政拨款结余:事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出(款):反映行政事业单位 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补 贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的 -31- 标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补 贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退 休人员)发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余 或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 十三、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目 标,在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出:单位使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)费用。 -32- 十六、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫 生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。 十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基 层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用 于基层医疗卫生机构的支出。 二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服 务(项):反映基本公共卫生服务支出。 二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生 支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他 用于公共卫生方面的支出。 二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 -33- 险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 -34-

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