附件:2015财政决算公开表.xls
收入支出决算总表 编制单位:甘泉县卫生监督所 2015年度 收入 项目 栏次 行次 支出 年初预算数 调整预算数 决算数 1 2 3 项目(按功能分类) 栏次 行次 年初预算数 调整预算数 4 5 480,645.00 553,585.00 553,585.00 1 37 2 0 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 39 三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 0 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 6 0 42 六、其他收入 7 0 43 8 0 44 480,645.00 553,585.00 9 0 45 十、节能环保支出 10 0 46 十一、城乡社区支出 11 0 47 十二、农林水支出 12 0 48 十三、交通运输支出 13 0 49 14 0 50 15 0 51 十六、金融支出 16 0 52 17 0 53 18 0 54 十九、住房保障支出 19 0 55 20 0 56 二十一、其他支出 21 0 57 二十二、债务还本支出 22 0 58 二十三、债务付息支出 23 0 59 本年收入合计 480,645.00 553,585.00 553,585.00 24 本年支出合计 25 结余分配 年初结转和结余 26 8,700.00 交纳所得税 基本支出结转 27 — — 8,700.00 提取职工福利基金 28 — — 0 转入事业基金 经营结余 29 — — 0 其他 30 0 年末结转和结余 31 0 基本支出结转 32 0 项目支出结转和结余 33 0 经营结余 34 0 35 0 480,645.00 553,585.00 562,285.00 总计 36 总计 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 一、财政拨款收入 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 二十、粮油物资储备支出 用事业基金弥补收支差额 项目支出结转和结余 — 1 — 决算总表 支出合计 总计 财决01表 金额单位:元 支出 决算数 6 栏次 项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 三、上缴上级支出 四、经营支出 553,585.00 五、对附属单位补助支出 支出经济分类 基本支出和项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 7 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 8 9 480,645.00 550,985.00 550,985.00 480,645.00 503,317.00 503,317.00 47,668.00 47,668.00 0 2,600.00 2,600.00 0 2,600.00 2,600.00 0 0 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 553,585.00 494,917.00 47,668.00 8,400.00 0 0 0 2,600.00 0 480,645.00 553,585.00 553,585.00 — — — — — — — — — — — — — — — — 8,700.00 8,700.00 480,645.00 553,585.00 562,285.00 编制单位:甘泉县卫生监督所 收 入 项 目 行次 年初预 算数 调整预 算数 支 决算数 项目( 按功能 分类) 行次 年初预算数 一般公 小计 共预算 财政拨 4 5 款 0 0 0 0 0 0 0 0 480645 480645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480645 480645 栏 次 1 2 3 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 480645 553585 553585 31 二、外交支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 0 0 32 三、国防支出 3 33 四、公共安全支出 4 34 五、教育支出 5 35 六、科学技术支出 6 36 7 37 8 38 9 39 十、节能环保支出 10 40 十一、城乡社区支出 11 41 十二、农林水支出 12 42 十三、交通运输支出 13 43 14 44 15 45 十六、金融支出 16 46 17 47 18 48 十九、住房保障支出 19 49 20 50 二十一、其他支出 21 51 22 52 23 53 本年收入合计 24 480645 553585 553585 本年支出合计 77 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 0 0 8700 年末财政拨款结转和结余 79 0 一、一般公共预算财政拨款 27 8700 基本支出结转 80 0 二、政府性基金预算财政拨款 28 0 项目支出结转和结余 81 0 29 82 总计 30 480645 553585 562285 总计 83 480645 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 一、一般公共服务支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 二十、粮油物资储备支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 0 0 0 480645 出 财政拨款收入支出决算总表 2015年度 支 年初预算数 政府性 基金预 算财政 6 拨款 0 0 0 0 出 调整预算数 一般公 政府性 小计 共预算 基金预 财政拨 算财政 7 8 9 款 拨款 0 0 0 0 0 0 0 0 553585 553585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553585 553585 0 0 0 553585 553585 小计 10 0 0 0 0 0 0 0 0 553585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553585 8700 8700 0 0 562285 —2.%d — 决算数 项目( 一般公 政府性 行次 按功能 共预算 基金预 分类) 财政拨 算财政 11 12 栏 次 款 拨款 0 0 一、基本支出54 0 0 人员经费55 0 0 日常公用经费 56 0 0 二、项目支出57 0 0 基本建设类项目 58 0 0 行政事业类项目 59 0 0 60 0 0 61 553585 62 0 0 63 0 支出经济分类 0 64 0 0 工资福利支出 65 0 0 商品和服务支出 66 0 0 对个人和家庭的补助 67 0 0 对企事业单位的补贴 68 0 0 债务利息支出 69 0 0 基本建设支出 70 0 0 其他资本性支出 71 0 0 其他支出72 0 0 73 0 0 74 0 0 75 0 0 76 553585 本年支出合计 77 78 8700 年末财政拨款结转和结余 79 8700 基本支出结转 80 项目支出结转和结余 81 82 562285 支出总计 83 财决01-1表 金额单位:元 支 年初预算数 一般公 政府性 小计 共预算 基金预 财政拨 算财政 13 14 15 款 拨款 480645 480645 480645 480645 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 480645 480645 0 0 480645 480645 0 出 调整预算数 一般公 政府性 小计 共预算 基金预 财政拨 算财政 16 17 18 款 拨款 550985 550985 503317 503317 47668 47668 2600 2600 2600 2600 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 553585 553585 0 0 553585 553585 — — — — — — — — — 0 小计 19 550985 503317 47668 2600 决算数 一般公 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 20 21 款 拨款 550985 503317 47668 2600 2600 2600 — 494917 47668 8400 — 494917 47668 8400 2600 2600 553585 553585 8700 8700 8700 8700 562285 562285 — 收入决算表 编制单位:甘泉县卫生监督所 项目 支出功能分类科目编码 类 210 21004 2100402 2100409 款 项 2015年度 本年收 科目名称 入合计 栏次 合计 1 553585 553585 公共卫生 553585 卫生监督机构 523635 重大公共卫生专项 29950 0 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 2 553585 553585 553585 523635 29950 3 4 5 0 —4.%d — 0 0 财决03表 金额单位:元 附属单 位上缴 收入 其他收 入 6 7 0 0 支出决算表 编制单位:甘泉县卫生监督所 项目 支出功能分类科目编码 类 210 21004 2100402 2100409 款 项 2015年度 本年支 科目名称 出合计 栏次 合计 1 553585 553585 公共卫生 553585 卫生监督机构 523635 重大公共卫生专项 29950 0 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 基本支 出 项目支 出 2 550985 550985 550985 521035 29950 0 0 0 0 3 2600 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 — 4.%d — 上缴上 级支出 经营支 出 4 5 0 0 财决04表 金额单位:元 对附属 单位补 助支出 6 0 编制单位:甘泉县卫生监督所 项目 工资福利支出 支出功能分类科目编码 科目名 称 类 栏次 合计 款 项 210 21004 2100402 2100409 注:本表为自动生成表。 合计 1 553585 553585 公共卫生 553585 卫生监督机构 523635 重大公共卫生专项 29950 医疗卫生与计划生育支出 小计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 2 494917 494917 494917 494917 0 0 0 0 0 3 174698 174698 174698 174698 0 0 0 0 0 4 308203 308203 308203 308203 0 0 0 0 0 5 12016 12016 12016 12016 0 0 0 0 0 工资福利支出 社会保 障缴费 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 伙食费 7 — — — — — — — — — 伙食补 助费 绩效工 资 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工 资福利 支出 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 办公费 印刷费 11 47668 47668 47668 17718 29950 0 0 0 0 12 15700 15700 15700 6750 8950 0 0 0 0 13 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 咨询费 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 手续费 水费 电费 15 16 17 4400 4400 4400 400 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 取暖费 物业管 理费 18 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 21 4800 4800 4800 0 4800 0 0 0 0 因公出 维修( 国(境 护)费 )费用 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 租赁费 会议费 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 26 4700 4700 4700 0 4700 0 0 0 0 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 27 28 29 30 31 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经 费 福利费 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用 税金及 其他商 其他交 车运行 附加费 品和服 通费用 维护费 用 务支出 35 36 37 38 10568 0 0 0 10568 0 0 0 10568 0 0 0 10568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 39 8400 8400 8400 8400 0 0 0 0 0 离休费 退休费 40 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 退职( 役)费 抚恤金 42 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活补 助 44 8400 8400 8400 8400 0 0 0 0 0 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补 贴 住房公 积金 45 46 47 48 49 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 13.%d — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本建设支出 提租补 贴 购房补 贴 51 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对 个人和 家庭的 53 补助支 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 房屋建 办公设 专用设 基础设 大型修 筑物购 备购置 备购置 施建设 缮 建 55 56 57 58 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本建设支出 信息网 其他交 其他基 物资储 公务用 络及软 通工具 本建设 备 车购置 件购置 购置 支出 60 61 62 63 64 更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 65 2600 2600 2600 2600 0 0 0 0 0 房屋建 办公设 专用设 筑物购 备购置 备购置 建 66 67 68 0 2600 0 0 2600 0 0 2600 0 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他资本性支出 基础设 施建设 大型修 缮 69 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息网 地上附 物资储 土地补 安置补 拆迁补 公务用 络及软 着物和 备 偿 助 偿 车购置 件购置 青苗补 71 72 73 74 75 76 77 更新 偿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交 其他资 产权参 通工具 本性支 股 购置 出 78 79 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对企事业单位的补贴 其他对 企业政 事业单 财政贴 企事业 策性补 位补贴 息 贴 单位的 82 83 84 85 补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务利息支出 小计 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决08表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债 务付息 国外债 务付息 小计 赠与 贷款转 贷 其他支 出 87 88 89 90 91 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位:甘泉县卫生监督所 项目 工资福利支出 支出功能分类科目编码 科目名 称 类 栏次 合计 210 21004 2100402 2100409 款 项 合计 1 550985 550985 公共卫生 550985 卫生监督机构 521035 重大公共卫生专项 29950 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 小计 2 494917 494917 494917 494917 0 0 0 0 0 基本工 资 津贴补 贴 奖金 3 174698 174698 174698 174698 4 308203 308203 308203 308203 5 12016 12016 12016 12016 工资福利支出 社会保 障缴费 6 0 伙食费 7 — — — — — — — — — 其他工 资福利 支出 10 0 0 伙食补 助费 绩效工 资 8 9 0 小计 办公费 印刷费 11 47668 47668 47668 17718 29950 0 0 0 0 12 15700 15700 15700 6750 8950 13 7500 7500 7500 7500 咨询费 14 0 商品和服务支出 手续费 水费 电费 15 16 17 4400 4400 4400 400 4000 0 0 邮电费 取暖费 18 19 0 0 因公出 维修( 差旅费 国(境 护)费 )费用 20 21 22 23 0 4800 0 0 4800 4800 物业管 理费 4800 商品和服务支出 租赁费 会议费 24 25 0 0 培训费 26 4700 4700 4700 4700 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 27 28 29 30 31 32 0 0 0 0 0 0 公务用 税金及 其他商 其他交 福利费 车运行 附加费 品和服 通费用 维护费 用 务支出 33 34 35 36 37 38 0 0 10568 0 0 0 10568 10568 10568 工会经 费 小计 39 8400 8400 8400 8400 0 0 0 0 0 离休费 退休费 40 41 0 0 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 退职( 役)费 抚恤金 42 43 0 0 生活补 助 44 8400 8400 8400 8400 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补 贴 住房公 积金 45 46 47 48 49 50 0 — 14.%d — 0 0 0 0 0 基本建设支出 提租补 贴 51 0 其他对 个人和 家庭的 52 53 补助支 0 出 0 购房补 贴 小计 54 — — — — — — — — — 房屋建 筑物购 建 55 — — — — — — — — — 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 56 — — — — — — — — — 57 — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — 基本建设支出 信息网 络及软 件购置 60 更新 — — — — — — — — — 物资储 备 公务用 车购置 61 — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — 其他交 通工具 购置 63 — — — — — — — — — 其他基 本建设 支出 64 — — — — — — — — — 房屋建 办公设 专用设 小计 筑物购 备购置 备购置 建 65 66 67 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他资本性支出 基础设 施建设 69 0 信息网 地上附 物资储 土地补 安置补 拆迁补 公务用 络及软 着物和 备 偿 助 偿 车购置 件购置 青苗补 70 71 72 73 74 75 76 77 更新 偿 0 0 0 0 0 0 0 0 大型修 缮 其他交 产权参 通工具 股 购置 78 79 0 — — — — — — — — — 其他资 本性支 出 80 0 对企事业单位的补贴 其他对 企业政 事业单 财政贴 小计 企事业 策性补 位补贴 息 贴 单位的 81 82 83 84 85 补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务利息支出 小计 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决08-1表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债 务付息 国外债 务付息 小计 赠与 87 88 89 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贷款转 贷 其他支 出 91 — — — — — — — — — 92 — — — — — — — — —

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