1. 决算公开表.xls
附表4-1 部门收支决算总表 部门:秦皇岛市机关事务管理局 单位:万元 收入 项 栏 目 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 合计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 项 目 决算数 栏 次 1 941.87 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 255.57 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 1197.44 38.79 1236.23 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 788.99 248.49 99.71 37.14 1174.33 61.90 1236.23 附表4-2 部门收入决算总表 部门:秦皇岛市机关事务管理局 单位:万元 科目 功能分类 科目编码 201 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏次 1 2 合计 1197.44 941.87 255.57 一般公共服务支出 812.10 785.10 27.00 782.1 27 27.00 20103 政府办公厅及相关机构事务 812.1 3 2010301 行政运行 428.25 401.25 2010302 一般行政管理事务 50.54 50.54 2010350 事业运行 242.32 242.32 2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出 91.00 91.00 208 社会保障和就业支出 19.92 行政事业单位离退休15.65 15.65 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.57 4.57 2080502 事业单位离退休 11.08 11.08 20806 228.57 228.57 2080699 其他企业改革发展补助 228.57 228.57 20805 20808 企业改革补助 抚恤 4.27 4.27 228.57 2080801 死亡抚恤 2.65 2.65 2080899 其他优抚支出 1.62 1.62 210 医疗卫生与计划生育支出 99.71 99.71 21005 医疗保障 99.71 99.71 2100501 行政单位医疗 67.00 67.00 2100502 事业单位医疗 32.71 32.71 221 住房保障支出 37.14 37.14 22102 住房改革支出 37.14 37.14 37.14 37.14 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附表4-3 部门支出决算总表 部门:秦皇岛市机关事务管理局 单位:万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1174.33 1083.33 91.00 一般公共服务支出 788.99 697.99 91.00 788.99 政府办公厅及相关机构事务 697.99 91.00 2010301 行政运行 455.14 455.14 2010302 一般行政管理事务 0.54 0.54 2010350 事业运行 242.32 242.32 功能分类 科目编码 201 20103 科目名称 2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出 91.00 208 91.00 社会保障和就业支出248.49 248.49 行政事业单位离退休 15.65 15.65 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.57 4.57 2080502 事业单位离退休 11.08 11.08 20806 228.57 228.57 2080699 其他企业改革发展补助 228.57 228.57 20805 20808 企业改革补助 抚恤 4.27 4.27 2080801 死亡抚恤 2.65 2.65 1.62 1.62 210 医疗卫生与计划生育支出 99.71 99.71 21005 医疗保障 99.71 99.71 2100501 行政单位医疗 67.00 67.00 2100502 事业单位医疗 32.71 32.71 2080899 其他优抚支出 221 住房保障支出 37.14 37.14 22102 住房改革支出 37.14 37.14 2210201 住房公积金 37.14 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 37.14 附表4-4 部门财政拨款收支决算总表 部门:秦皇岛市机关事务管理局 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 合计 单位:万元 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项 目 栏 次 1 941.87 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 914.87 38.79 38.79 本年支出合计 年末结转和结余 980.66 合计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 合计 2 761.99 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预 财政拨款 算财政拨款 算财政拨款 3 4 5 761.99 19.92 99.71 19.92 99.71 37.14 37.14 918.76 61.9 918.76 61.9 980.66 980.66 注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 附表4-5 部门一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:秦皇岛市机关事务管理局 单位:万元 科目 功能分类 科目名称 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 918.76 827.76 91.00 201 一般公共服务支出 761.99 670.99 91 20103 政府办公厅及相关机构事务 761.99 670.99 91 428.14 428.14 0.54 0.54 242.32 242.32 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010350 事业运行 2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 91 19.92 91 19.92 附表4-6 部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:秦皇岛市机关事务管理局 单位:万元 科目 经济分类科 目编码 科目名称 栏次 基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 827.76 671.12 301 工资福利支出 570.81 570.81 30101 基本工资 176.72 176.72 30102 津贴补贴 99.28 99.28 30103 奖金 15.38 15.38 30104 社会保障缴费 155.59 155.59 30107 绩效工资 123.84 123.84 302 商品和服务支出 153.61 156.64 153.61 附表4-7 部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 部门:秦皇岛市机关事务管理局 单位:万元 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 上年结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 本部门决算没有此项公开内容 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6 附表4-8 部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:秦皇岛市机关事务管理局 单位:万元 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 本部门决算没有此项公开内容 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 附表4-9 部门财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:秦皇岛市机关事务管理局 单位:万元 预算数 合计 1 13.37 因公出国 (境)费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 11.51 1.86 13.19 11.51 0 注:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 因公出国 (境)费 8 0 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 11.42 1.77 11.42 0

1. 决算公开表.xls 




