葫芦岛市市场监督管理局经济开发区分局.xls
附件3 收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 部门: 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,652.50 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 370.39 9 九、卫生健康支出 40 76.05 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 1,652.50 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 1,104.90 33.00 68.16 1,652.50 61 1,652.50 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 总计 62 1,652.50 收入决算表 公开02表 单位:万元 部门: 项 目 本年收入合 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 功能分类 收入 收入 上缴收入 科目名称 计 科目编码 栏次 1 合计 2 3 一般公共服务支出 1,104.90 1,104.90 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,104.90 1,104.90 2010302 一般行政管理事务 302.39 302.39 2010350 事业运行 772.52 772.52 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 29.99 29.99 208 社会保障和就业支出 370.39 370.39 20805 行政事业单位养老支出 143.84 143.84 2080502 事业单位离退休 9.92 9.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.12 95.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.80 38.80 226.55 226.55 其他退役安置支出 226.55 226.55 210 卫生健康支出 76.05 76.05 21011 行政事业单位医疗 76.05 76.05 2101102 事业单位医疗 46.85 46.85 2101103 公务员医疗补助 29.20 29.20 20809 2080999 退役安置 213 农林水支出 33.00 33.00 21301 农业农村 33.00 33.00 33.00 33.00 2130148 5 1,652.50 1,652.50 201 2010399 4 成品油价格改革对渔业的补贴 221 住房保障支出 68.16 68.16 22102 住房改革支出 68.16 68.16 2210201 住房公积金 68.16 68.16 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 6 7 支出决算表 部门: 项 目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 1,652.50 1,060.57 591.93 201 一般公共服务支出 1,104.90 772.52 332.38 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,104.90 772.52 332.38 功能分类 科目编码 科目名称 2010302 一般行政管理事务 302.39 2010350 事业运行 772.52 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 29.99 302.39 772.52 29.99 208 社会保障和就业支出 370.39 143.84 20805 行政事业单位养老支出 143.84 143.84 2080502 事业单位离退休 9.92 9.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.12 95.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.80 38.80 20809 2080999 退役安置 其他退役安置支出 226.55 226.55 226.55 226.55 226.55 210 卫生健康支出 76.05 76.05 21011 行政事业单位医疗 76.05 76.05 2101102 事业单位医疗 46.85 46.85 2101103 公务员医疗补助 29.20 29.20 213 农林水支出 33.00 33.00 21301 农业农村 33.00 33.00 33.00 33.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 221 住房保障支出 68.16 68.16 22102 住房改革支出 68.16 68.16 2210201 住房公积金 68.16 68.16 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 支出决算表 。 金收支余。 公开03表 单位:万元 对附属单 位补助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 部门: 收 入 项目 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 行 次 支 出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 2 3 5 1,652.50 一、一般公共服务支出 33 1,104.90 1,104.90 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出40 370.39 370.39 9 九、卫生健康支出 41 76.05 76.05 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 33.00 33.00 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出47 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 68.16 68.16 20 二十、粮油物资储备支出52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 4 27 1,652.50 本年支出合计 48 51 55 59 1,652.50 1,652.50 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,652.50 总计 64 1,652.50 1,652.50 总计 14 总计 28 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 部门: 项 目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 1,652.50 1,060.57 591.93 201 一般公共服务支出 1,104.90 772.52 332.38 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,104.90 772.52 332.38 2010302 一般行政管理事务 302.39 2010350 事业运行 772.52 2010399 302.39 772.52 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 29.99 208 社会保障和就业支出 370.39 143.84 20805 行政事业单位养老支出 143.84 143.84 2080502 事业单位离退休 9.92 9.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.12 95.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.80 38.80 20809 2080999 退役安置 其他退役安置支出 29.99 226.55 226.55 226.55 226.55 226.55 210 卫生健康支出 76.05 76.05 21011 行政事业单位医疗 76.05 76.05 2101102 事业单位医疗 46.85 46.85 2101103 公务员医疗补助 29.20 29.20 213 农林水支出 33.00 33.00 21301 农业农村 33.00 33.00 33.00 33.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 221 住房保障支出 68.16 68.16 22102 住房改革支出 68.16 68.16 2210201 住房公积金 68.16 68.16 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门: 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 工资福利支出 单位:万元 决算数 30101 基本工资 394.57 30201 办公费 10.86 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 206.62 30202 印刷费 1.46 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 30205 水费 1.19 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 97.37 30206 电费 7.27 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 40.01 30207 邮电费 2.94 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 46.85 30208 取暖费 12.68 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 29.20 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 5.41 30211 差旅费 30113 住房公积金 68.16 30212 因公出国(境)费用 30114 医疗费 5.34 30213 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 经济 分类 科目名称 科目 编码 894.68 302 商品和服务支出 经济 分类 科目名称 科目 编码 139.86 307 债务利息及费用支出 决算数 31007 资本性支出 房屋建筑物购建 信息网络及软件购置更新 8.11 31008 物资储备 31009 土地补偿 维修(护)费 5.45 31010 安置补助 1.15 30214 租赁费 6.00 31011 地上附着物和青苗补偿 26.03 30215 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 31013 公务用车购置 30301 离休费 30216 30302 退休费 5.62 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 15.07 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 312 30307 医疗费补助 30308 助学金 30228 30309 奖励金 0.35 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 2.08 30227 2.92 30240 30299 3.56 31201 资本金注入 工会经费 11.08 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 公务用车运行维护费 2.00 31205 利息补贴 其他交通费用 33.93 31299 其他对企业补助 税金及附加费用 其他商品和服务支出 399 33.33 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 920.71 对企业补助 委托业务费 福利费 公用经费合计 决算数 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 139.86 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位:万元 部门: 项目 预算数 决算数 2.00 2.00 3.公务用车购置及运行费 2.00 2.00 其中:(1)公务用车购置费 2.00 2.00 合计 1.因公出国(境)费 2.公务接待费 (2)公务用车运行费 注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算 数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:万元 部门: 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出 年初结转和 结余 科目名称 栏次 1 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位:万元 部门: 项 目 功能分类科目编 码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。