C:FAKEPATH2014年江门市政府投资工程建设管理中心部门决算表.XLS.xls
2014年度江门市政府投资工程建设管理中心决算公开 第二部分 2014年江门市政府投资工程建设管 理中心部门决算表 第二部分,部门决算公开表一 2014年部门收支决算总表 单位名称:江门市政府投资工程建设管理中心 收入 项目 一、财政拨款收入 单位:万元 支出 决算数 项目 决算数 199.77 一、一般公共服务 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、事业收入 0.00 三、科学技术 894.09 四、公共安全支出 四、经营收入 0.00 五、教育支出 3.32 五、附属单位上缴收入 0.00 3.32 六、其他收入 0.24 六、科学技术支出 其中:政府性基金预算拨款 二、上级补助收入 项目支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 19.32 行政运行 19.32 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 本年收入合计 0.00 1,090.06 行政运行 178.87 项目支出 911.19 十二、农林水支出 0.54 项目支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.16 行政运行 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 20.16 0.00 0.00 0.00 1,094.10 本年支出合计 1,133.41 用事业基金弥补收支差额 20.18 结余分配 0.00 上年结转结余 19.13 年末结转和结余 0.00 收入总计 1,133.41 支出总计 1,133.41 第二部分,部门决算公开表二 2014年财政拨款支出决算表(基本支出) 单位名称:江门市政府投资工程建设管理中心 单位:万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 公共财政 预算拨款 基金预算 拨款 合 计 218.36 218.36 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 19.32 19.32 0.00 21005 医疗保障 16.46 16.46 0.00 2100501 行政单位医疗 1.54 1.54 0.00 2100502 事业单位医疗 14.92 14.92 0.00 21007 人口与计划生育事务 2.86 2.86 0.00 2.86 2.86 0.00 2100799 其他人口与计划生育事务支出 212 城乡社区支出 178.87 178.87 0.00 21201 城乡社区管理事务 178.87 178.87 0.00 2120106 工程建设管理 178.87 178.87 0.00 221 住房保障支出 20.16 20.16 0.00 22102 住房改革支出 20.16 20.16 0.00 2210201 住房公积金 18.44 18.44 0.00 2210203 购房补贴 1.72 1.72 0.00 第二部分,部门决算公开表三 2014年财政拨款支出决算表(项目支出) 单位名称:江门市政府投资工程建设管理中心 单位:万元 科目编码 类 款 科目名称 项 公共财政 预算拨款 合计 基金预算 拨款 合 计 0.54 0.54 0.00 213 农林水支出 0.54 0.54 0.00 21305 扶贫 0.54 0.54 0.00 0.54 0.54 0.00 2130599 其他扶贫支出 第二部分,部门决算公开表四 2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 单位名称:江门市政府投资工程建设管理中心 项目 合计 单位:万元 本年决算数 4.58 1、因公出国(境)费用 0.00 2、公务接待费 0.38 3、公务用车费 4.19 其中:(1)公务用车运行维护费 4.19 (2)公务用车购置 0.00 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 第二部分,部门决算公开表五 编制单位:江门市政府投资工程建设管理中心 项目 年初结转和结余 项目支出结转和结余 支出功 能分类 科目编 码 科目名称 合计 基本支出结转 类款项 栏次 合计 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 其中:基本建 设资金结转和 结余 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 合计 基本支出 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2014年度 本年收入 本年支出 基本支出 项目支出 小计 其中:基本建 设资金收入 合计 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和 项目支出 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建 设资金支出 合计 10 11 12 13 14 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金额单位:万元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 16 0.00 0.00 小计 其中:基本建 设资金结转和 结余 17 18 0.00 0.00 0.00 0.00

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