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志丹县行政审批服务局.pdf

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志丹县行政审批服务局 2021 年度部门决算 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 (一)主要职责 贯彻落实国家、省、市行政审批的政策该法规,推进“放管 服”改革和营商环境提升,创新和完善相关工作体制机制,负责 行政审批、政务服务和政务公开工作;负责行政许可、公共服务 事项及中介服务事项的清理整顿工作;负责研究探索行政审批制 度和“放管服”改革,规范审批行为、优化政务服务环境,提出 提升政务服务水平的意见和建议,为县委、县政府科学决策提供 依据;负责规范行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作 机制;负责对集中审批事项和服务事项进行流程再造,精筒审批 环节,压缩审批时限,提升服务质量;跟踪督办重大审批服务事 项,协调解决集中审批、服务事项办理过程中出现的矛盾和问题; 负责集中办理投资项目、市场服务、社会事务、城建环保、交运 林水等方面的行政审批事项,并对审批行为承担相应的法律责任; 负责组织集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等 工作,负责建立行政审批专家库;负责对未划转行政审批事项的 公安、国土和垂直管理部门单位,进驻政务服务大厅审批窗口的 审批流程再造并实施日常监督和管理;负责对进驻政务服务大厅 办理公共服务事项、便民服务事项部门单位的日常监督和管理; 负责组织协调对政务服务大厅窗口及其他工作人员实施监督、管 理和考核,研究制定政务服务大厅窗口及其他工作人员监督、管 理和考核方面的制度、办法、工作纪律、服务规范和行为准则; 负责组织对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、 行为准则及工作纪律等方面的培训和教育工作;负责行政审批和 政务服务平台建设、维护和管理;负责“互联网+政务服务”体 系的建设、维护和管理,推进行政审批和政务服务标准化建设; 负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督 和管理工作;负责制定行政审批、公共服务、便民服务及有关事 项的清单和目录,并进行动态调整;负责审批服务事项的咨询、 引导工作;负责对审批服务违规违纪行为和投诉举报的处理工作; 负责与相关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作;研 究制定审管分离、审管联动、协调配合、相互制衡工作机制;承 办县委、县政府和市行政审批服务局交办的有关事项。 (二)内设机构 志丹县行政审批服务局主要负责政务服务中心的审批服务 工作正常运转。内设 9 个科室:办公室、综合政务科、城建环保 科、交农林水科、社会事务科、投资项目科、市场服务科、网络 信息科、运行管理科。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,本部门属 一级决算单位。 三、部门人员情况 截止 2021 年底,本部门人员编制 31 人,其中行政编制 10 人、事业编制 21 人;实有人员 59 人,其中行政 10 人、事业 21 人,窗口临聘人员 18 人、税务大厅临聘人员 10 人。单位管理的 离退休人员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 是 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 表格为空的理由 本部门无“三公”经费及会议费、 培训费 本部门无政府基金预算拨款收支 本部门无国有资本经营预算拨款 支出 注:若无数据,需在“是否空表”中填“是”;理由:本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门:志丹县行政审批服务局 收 项 金额单位:万元 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共服务支出 决算数 1、一般公共预算财政拨款 540.55 497.68 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 25.24 9、卫生健康支出 3.96 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 13.68 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 21、国有资本经营预算支出 0.00 22、灾害防治及应急管理支出 0.00 23、其他支出 0.00 本年收入合计 540.55 本年支出合计 540.55 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 收入总计 540.55 支出总计 540.55 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公 开 02 表 编制部门:志丹县行政审批服务局 金额单位:万元 项目 事业收入 本年收入 财政拨款 上级补 功能分 科目 类科目 编码 合计 201 收入 助收入 收入 其他 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.68 497.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.68 497.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.68 338.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政务公开审批 159.00 159.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 关机构事务 行政运行 2010306 收入 育收费 位上缴 540.55 政府办公厅(室)及相 2010301 小计 其中:教 附属单 540.55 一般公共服务支出 20103 合计 名称 经营 208 社会保障和就业支出 25.24 25.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 25.24 25.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.24 25.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.68 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.68 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.68 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门:志丹县行政审批服务局 金额单位:万元 项目 功能分类科 科目 目编码 名称 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务 上缴上级 基本支出 项目支出 540.55 381.55 159.00 0.00 0.00 0.00 497.68 338.68 159.00 0.00 0.00 0.00 497.68 338.68 159.00 0.00 0.00 0.00 支出 经营支出 对附属单位 合计 补助支出 2010301 行政运行 338.68 338.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2010306 政务公开审批 159.00 0.00 159.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 25.24 25.24 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 25.24 25.24 0.00 0.00 0.00 0.00 25.24 25.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 210 卫生健康支出 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.68 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.68 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.68 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门:志丹县行政审批服务局 金额单位:万元 收入 项 目 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算财政拨款 支出 决算数 项目 540.55 1、一般公共服务支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预 拨款 政拨款 算财政拨款 497.68 497.68 0.00 0.00 0.0 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 25.24 25.24 0.00 0.00 9、卫生健康支出 3.96 3.96 0.00 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 13.68 13.68 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门:志丹县行政审批服务局 金额单位:万元 收入 支出 一般公共 政府性基 国有资本 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 收入总计 决算数 540.55 0.00 项目 合计 结转和结余 经营预 拨款 政拨款 算财政拨款 540.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.55 540.55 0.00 0.00 本年支出合计 540.55 年末财政拨款 预算财政 金预算财 540.55 0.00 0.00 540.55 支出总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) 公开 05 表 编制部门:志丹县行政审批服务局 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 540.55 381.55 159.00 201 一般公共服务支出 497.68 338.68 159.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 497.68 338.68 159.00 2010301 行政运行 338.68 338.68 0.00 2010306 政务公开审批 159.00 0.00 159.00 208 社会保障和就业支出 25.24 25.24 0.00 20805 行政事业单位养老支出 25.24 25.24 0.00 25.24 25.24 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 3.96 3.96 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.96 3.96 0.00 2101101 行政单位医疗 3.96 3.96 0.00 221 住房保障支出 13.68 13.68 0.00 22102 住房改革支出 13.68 13.68 0.00 2210201 住房公积金 13.68 13.68 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) 公开 06 表 编制部门:志丹县行政审批服务局 项 金额单位:万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 381.55 371.75 9.80 工资福利支出 292.94 292.94 0.00 30101 基本工资 210.95 210.95 0.00 30102 津贴补贴 9.63 9.63 0.00 30103 奖金 11.26 11.26 0.00 30107 绩效工资 18.23 18.23 0.00 25.24 25.24 0.00 经济分类科 科目名称 目编码 301 30108 备注 机关事业单位基本养老 保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 3.96 3.96 0.00 30113 住房公积金 13.68 13.68 0.00 302 商品和服务支出 88.61 78.81 9.80 30201 办公费 6.49 0.00 6.49 30202 印刷费 1.31 0.00 1.31 30203 咨询费 0.50 0.00 0.50 30205 水费 0.16 0.00 0.16 30211 差旅费 0.40 0.00 0.40 30213 维修(护)费 0.57 0.00 0.57 30226 劳务费 78.81 78.81 0.00 30239 其他交通费用 0.37 0.00 0.37 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门:志丹县行政审批服务局 金额单位:万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 (境)费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 决算数 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门:志丹县行政审批服务局 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位:万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时,因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门:志丹县行政审批服务局 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年收入总计为 540.55 万元、支出总计均为 540.55 万 元,与 2020 年相比收,支总计增加 151.08 万元,增长 27.95%, 主要是人员增加,人员工资及养老保险、住房公积金等缴费增加。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 540.55 万元,其中:财政拨款收入 540.55 万元,占总收入 100%;事业收入 0 万元,占总收入 0%;经营收 入 0 万元,占总收入 0%;其他收入 0 万元,占总收入 0%; 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 540.55 万元,其中:基本支出 381.55 万元, 占总支出 70.59%;项目支出 159 万元,占总支出 29.41%;经营 支出 0 万元,占总支出 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出均为 540.55 万元,与上年相比 收、支总计增加 151.08 万元,增长 27.95%,主要原因是人员增 加,人员工资及养老保险、住房公积金等缴费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度财政拨款支出预算 540.55 万元,支出决算 540.55 万 元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 151.08 万元,增长 27.95%,主要原因是人员 增加,人员工资及养老保险、住房公积金等缴费支出增加。 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)行政运行(项)。 预算为 338.68 万元,支出决算为 338.68 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)政务公开审批(项) 预算为 159 万元,支出决算为 159 万元,完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 预算为 25.24 万元,支出决算为 25.24 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项) 预算为 3.96 万元,支出决算为 3.96 万元, 完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算为 13.68 万元,支出决算为 13.68 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.55 万元,包括: 人员经费支出 371.75 万元和公用经费支出 9.8 万元。 (一)人员经费 371.75 万元,主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费,职工基 本医疗保险缴费、住房公积金、劳务费。 (二)公用经费 9.8 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询 费、水费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。 1.因公出国(境)支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待预算安排。 (二)培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元,支出决算 0 万 元。 (三)会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元,支出决算 0 万 元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本年度无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算为 9.8 万元, 支出决算为 9.8 万元, 完成预算的 100%。支出决算比上年减少 17.79 万元,主要原因 是维修(护)费、其他交通费用支出减少。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆;其 中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机 要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种 专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用 设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。 十三、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度 体系,为优化财政资源配置和提升公共服务水平、运用绩效理念 和方法,将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融 入预算编制、执行、监督全过程,实现“预算编制有目标,预算 执行有监督、预算完成有评价,评价结果有反馈、反馈结果有应 用”,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级部门 预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 0 个,涉及预算资金 0 万 元,占部门预算项目支出总额的 0%。 组织对 0 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 0 万元。 (二)部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。 延安市财政项目支出绩效自评表 ( 年度) 填报单位(盖章) 项目名称 主管部门 项目属性 项目实施单位 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 (万元) 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 年度项目资金总额: 其中:中省财政资金 其中:市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 指标 1: 指标 2: 指标 1: 指标 2: 指标 1: 指标 2: 指标 1: 指标 2: …… 效益指标 经济效益指标 指标: 社会效益指标 指标: 生态效益指标 指标: 可持续影响指标 指标: …… 满意度 服务对象满意度 指标 …… 指标: 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 (三)部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门 2021 年度未开展部门重点绩效。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出, 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止, 当年剩余的资金。

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