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四川省人民代表大会常务委员会办公厅决算公开附表.xls

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收入支出决算总表 财决公开1表 金额单位:万元 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入支 目 行次 金额 项 次 1 栏 1 12,327.02 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 9.75 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 12,336.77 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 年初结转和结余 26 3,315.10 其中:转入事业基金 其中:经营结余 27 年末结转和结余 28 29 30 总 计 31 15,651.87 总 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 出 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 计 62 金额 2 9,724.08 464.89 1,280.78 369.19 688.07 6.49 12,533.50 3,118.37 15,651.87 收入决算表 财决公开02表 金额单位:万元 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 科目编码 类 款 项 科目名称 栏 合 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出★ 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗★ 事业单位医疗★ 公务员医疗补助★ 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 本年收入合计 次 计 1 12,336.77 9,527.34 9,527.34 4,017.05 2,045.35 463.31 1,554.81 94.00 133.00 396.00 30.00 33.00 26.84 733.98 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财 款收入 拨款收入 政拨款收入 2 12,327.02 9,517.59 9,517.59 4,007.30 2,045.35 463.31 1,554.81 94.00 133.00 396.00 30.00 33.00 26.84 733.98 201 20101 2010101 2010102 2010103 2010104 2010105 2010106 2010107 2010108 2010109 2010150 2010199 20136 2013699 205 464.89 464.89 20508 464.89 464.89 2050803 464.89 464.89 208 1,280.78 1,280.78 20805 1,228.30 1,228.30 2080501 156.37 156.37 2080502 4.53 4.53 2080504 504.41 504.41 2080505 474.80 474.80 2080506 88.19 88.19 20808 52.33 52.33 2080801 52.33 52.33 20899 0.15 0.15 2089901 0.15 0.15 210 369.19 369.19 21011 369.19 369.19 2101101 269.22 269.22 2101102 33.22 33.22 2101103 66.75 66.75 221 688.07 688.07 22102 688.07 688.07 2210201 403.62 403.62 2210203 284.45 284.45 其他支出 229 6.49 6.49 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290400 22999 其他支出 6.49 6.49 2299901 其他支出 6.49 6.49 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 4 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 6 7 8 9 9.75 9.75 9.75 9.75 支出决算表 财决公开03表 金额单位:万元 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏 次 1 合 计 12,533.49 201 一般公共服务支出 9,724.07 20101 人大事务 9,724.07 2010101 行政运行 4,017.05 2010102 一般行政管理事务 2,221.67 2010103 机关服务 463.31 2010104 人大会议 1,554.81 2010105 人大立法 94.00 2010106 人大监督 133.00 2010107 人大代表履职能力提升 396.00 2010108 代表工作 30.00 2010109 人大信访工作 33.00 2010150 事业运行 26.84 2010199 其他人大事务支出 754.39 205 教育支出 464.89 20508 进修及培训 464.89 2050803 培训支出 464.89 208 社会保障和就业支出 1,280.78 20805 行政事业单位离退休 1,228.30 2080501 归口管理的行政单位离退休 156.37 2080502 事业单位离退休 4.53 2080504 未归口管理的行政单位离退休 504.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 474.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 88.19 20808 抚恤 52.33 2080801 死亡抚恤 52.33 20899 其他社会保障和就业支出 0.15 2089901 其他社会保障和就业支出 0.15 210 医疗卫生与计划生育支出 369.19 21011 行政事业单位医疗 369.19 2101101 行政单位医疗★ 269.22 2101102 事业单位医疗★ 33.22 2101103 公务员医疗补助★ 66.75 221 住房保障支出 688.07 22102 住房改革支出 688.07 2210201 住房公积金 403.62 2210203 购房补贴 284.45 229 其他支出 6.49 22999 其他支出 6.49 2299901 其他支出 6.49 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 类 款 项 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 2 3 4 5 6 6,861.13 4,467.20 4,467.20 4,017.05 423.31 5,672.36 5,256.87 5,256.87 2,221.67 40.00 1,554.81 94.00 133.00 396.00 30.00 33.00 26.84 55.89 55.89 55.89 1,280.78 1,228.30 156.37 4.53 504.41 474.80 88.19 52.33 52.33 0.15 0.15 369.19 369.19 269.22 33.22 66.75 688.07 688.07 403.62 284.45 754.39 409.00 409.00 409.00 6.49 6.49 6.49 财政拨款收入支出决算总表 财决公开04表 金额单位:万元 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 收 入 支 项 目 行次 金额 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 次 1 栏 12,327.02 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 12,327.02 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 12,327.02 目 行次 项 总计 次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 合计 2 9,517.60 3 9,517.60 464.89 464.89 1,280.78 369.19 1,280.78 369.19 688.07 688.07 6.49 6.49 12,327.02 12,327.02 12,327.02 12,327.02 国有资本经营预算 财政拨款 4 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 财政拨款支出决算明细表 财决公开05表 金额单位:万元 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 项 目 一般公共预算财政拨款 行次 经济分类科 目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30303 合 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 小计 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 合计 科目名称 基本支出 12,327.03 5,080.23 1,214.18 1,275.85 84.19 12,327.03 5,080.23 1,214.18 1,275.85 84.19 6,851.38 5,080.23 1,214.18 1,275.85 84.19 140.05 474.80 88.19 300.33 68.86 3.11 403.62 140.05 474.80 88.19 300.33 68.86 3.11 403.62 140.05 474.80 88.19 300.33 68.86 3.11 403.62 1,027.05 5,798.63 108.20 46.68 1,027.05 5,798.63 108.20 46.68 1,027.05 940.25 80.93 25.08 0.49 56.67 101.46 32.66 0.03 726.99 467.39 24.74 505.58 3.08 1,600.28 472.32 13.17 0.49 56.67 101.46 32.66 0.03 726.99 467.39 24.74 505.58 3.08 1,600.28 472.32 13.17 0.49 56.67 101.46 25.16 127.94 127.94 112.69 65.43 34.97 183.48 251.14 65.43 34.97 183.48 251.14 65.43 34.97 251.14 975.92 830.91 146.48 975.92 830.91 146.48 74.28 830.91 146.48 10.85 45.00 56.10 项目支出 5,475.64 4,858.38 27.27 21.60 7.50 0.03 726.99 456.54 24.74 460.58 3.08 1,600.28 416.22 13.17 15.25 183.48 901.64 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 307 30701 30702 30703 30704 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30921 30922 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31018 31021 31022 31099 311 31101 31199 312 31201 31203 31204 31205 312099 313 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出(基本建设) 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 52.33 499.75 52.33 499.75 52.33 499.75 66.68 66.68 66.68 65.66 65.66 65.66 — — — — — — — — — — — — — 617.26 617.26 617.26 75.22 75.22 75.22 28.39 115.04 28.39 115.04 28.39 115.04 398.59 398.59 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 398.59 — — — — — 31302 对社会保险基金补助 101 31303 补充全国社会保障基金 102 399 其他支出 103 39906 赠与 104 39907 国家赔偿费用支出 105 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 106 39908 39999 其他支出 107 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 — — — — 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开06表 金额单位:万元 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 支出功能分类 科目名称 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 项 合 计 12,327.02 6,851.39 201 一般公共服务支出 9,517.60 4,457.46 20101 人大事务 9,517.60 4,457.46 2010101 行政运行 4,007.30 4,007.30 2010102 一般行政管理事务 2,045.35 2010103 机关服务 463.32 423.32 2010104 人大会议 1,554.81 2010105 人大立法 94.00 2010106 人大监督 133.00 2010107 人大代表履职能力提升 396.00 2010108 代表工作 30.00 2010109 人大信访工作 33.00 2010150 事业运行 26.84 26.84 2010199 其他人大事务支出 733.98 20136 其他共产党事务支出 2013699 其他共产党事务支出 205 教育支出 464.89 55.89 20508 进修及培训 464.89 55.89 2050803 培训支出 464.89 55.89 208 社会保障和就业支出 1,280.78 1,280.78 20805 行政事业单位离退休 1,228.30 1,228.30 2080501 归口管理的行政单位离退休 156.37 156.37 2080502 事业单位离退休 4.53 4.53 2080504 未归口管理的行政单位离退休 504.41 504.41 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 474.80 474.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 88.19 88.19 20808 抚恤 52.33 52.33 2080801 死亡抚恤 52.33 52.33 20899 其他社会保障和就业支出 0.15 0.15 2089901 其他社会保障和就业支出 0.15 0.15 210 医疗卫生与计划生育支出 369.19 369.19 21011 行政事业单位医疗 369.19 369.19 2101101 行政单位医疗★ 269.22 269.22 2101102 事业单位医疗★ 33.22 33.22 2101103 公务员医疗补助★ 66.75 66.75 221 住房保障支出 688.07 688.07 22102 住房改革支出 688.07 688.07 2210201 住房公积金 403.62 403.62 2210203 购房补贴 284.45 284.45 229 其他支出 6.49 22999 其他支出 6.49 2299901 其他支出 6.49 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 5,475.63 5,060.14 5,060.14 2,045.35 40.00 1,554.81 94.00 133.00 396.00 30.00 33.00 733.98 409.00 409.00 409.00 6.49 6.49 6.49 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 项 支出 功能 分类 科目 编码 类 款 项 目 科目名称 栏 次 合计 工资福利支出 合计 奖金 伙食补助费 1 2 3 4 5 6 12,327.00 5,080.22 小计 1,214.17 基本工资 1,275.86 津贴补贴 84.19 机关事业单 位基本养老 保险费 商品和服务支出 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 7 8 9 10 11 12 140.05 474.80 88.19 300.33 68.86 3.11 绩效工资 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 住房公积金 医疗费 13 14 403.62 其他工资福 利支出 印刷费 咨询费 手续费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1,027.06 5,798.62 小计 办公费 108.20 46.67 0.49 水费 56.67 101.46 电费 32.67 0.03 维修(护) 费 租赁费 25 26 27 28 29 726.99 467.39 24.74 505.58 物业管理费 差旅费 因公出国( 境)费用 3.08 对个人和家庭的补助 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 30 31 32 33 34 35 1,600.27 会议费 培训费 472.32 13.17 劳务费 委托业务费 36 37 127.94 其他交通费 用 税金及附加 费用 38 39 40 41 42 65.43 34.97 183.48 251.14 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 其他商品和 服务支出 离休费 退休费 退职(役) 费 43 44 45 46 47 975.93 830.90 146.48 小计 抚恤金 生活补助 救济费 48 49 50 52.33 499.75 债务利息及费用支出 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生 产补贴 51 52 53 54 66.68 小计 国内债务付 息 国外债务付 息 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 小计 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 65.66 一般公共服务支出 9,517.58 3,459.97 1,214.17 991.41 84.19 140.05 3.11 1,027.06 5,327.24 108.20 46.67 0.49 56.67 101.46 32.67 0.03 726.99 467.39 24.74 505.58 3.08 1,600.27 7.43 13.17 127.94 65.43 34.97 183.48 251.14 969.44 113.11 66.68 46.43 人大事务 9,517.58 3,459.97 1,214.17 991.41 84.19 140.05 3.11 1,027.06 5,327.24 108.20 46.67 0.49 56.67 101.46 32.67 0.03 726.99 467.39 24.74 505.58 3.08 1,600.27 7.43 13.17 127.94 65.43 34.97 183.48 251.14 969.44 113.11 66.68 46.43 3,094.69 1,083.30 987.34 84.19 799.49 75.13 25.08 0.49 48.67 93.46 25.16 104.69 58.05 31.16 54.22 113.11 66.68 46.43 6.93 4.67 726.99 325.83 24.74 439.91 341.25 119.27 3.75 128.58 3.11 8.00 8.00 6.91 3.81 24.03 11.60 0.32 11.47 2010101 行政运行 4,007.29 2010102 一般行政管理事务 2,045.35 机关服务 463.31 2010104 人大会议 1,554.81 2010105 人大立法 2010103 人大监督 133.00 人大代表履职能力提升 396.00 2010108 代表工作 人大信访工作 33.00 事业运行 26.84 其他人大事务支出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 1,971.72 94.00 733.98 464.89 1,280.78 562.99 474.80 88.19 1,228.30 562.99 474.80 88.19 474.80 474.80 474.80 88.19 88.19 504.41 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 20899 2089901 机关事业单位职业年金缴费支出★ 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 251.14 183.48 231.93 54.34 190.35 2.27 35.72 84.61 0.72 314.69 16.48 13.11 32.89 15.16 0.06 0.95 0.47 20.45 2.76 1.50 0.72 147.21 464.89 464.89 464.89 464.89 464.89 52.33 499.75 19.23 499.75 19.08 146.48 9.89 353.27 4.66 4.53 146.48 52.33 52.33 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 369.19 33.22 369.19 66.75 688.07 688.07 688.07 2210201 住房公积金 403.62 403.62 购房补贴 284.45 284.45 300.33 68.86 300.33 68.86 269.22 33.22 66.75 688.07 2210203 31.11 2.11 66.75 284.45 284.45 403.62 403.62 403.62 284.45 229 其他支出 6.49 6.49 6.49 22999 其他支出 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 其他支出 146.48 146.48 4.53 369.19 2299901 717.79 665.31 88.19 52.33 269.22 住房改革支出 8.00 9.00 25.24 52.33 369.19 22102 5.65 0.60 2.91 504.41 269.22 公务员医疗补助★ 13.17 5.00 0.17 0.22 0.82 156.37 行政单位医疗★ 事业单位医疗★ 住房保障支出 35.66 0.15 行政事业单位医疗 221 0.21 0.98 15.00 37.56 0.03 52.33 21011 2101103 30.00 56.54 0.27 52.33 医疗卫生与计划生育支出 2101101 0.80 4.53 210 2101102 8.00 1.09 0.40 0.11 2.81 156.37 事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 2080505 2.03 7.45 1,554.81 1.67 16.24 33.00 464.89 464.89 464.89 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 2080502 2080504 2080506 5.00 0.05 133.00 396.00 30.00 208 归口管理的行政单位离退休 122.06 1,554.81 0.65 20805 2080501 86.55 30.00 2010109 2010150 2010199 939.86 94.00 2010106 2010107 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 资本性支出(基本建设) 其他个人和 家庭的补助 支出 201 20101 财决公开07表 金额单位:万元 资本性支出(基本建设) 资本性支出(基本建设) 资本性支出 大型修缮 信息网络及 软件购置更 新 物资储备 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他基本建 设支出 66 67 68 69 70 71 72 73 小计 房屋建筑物 购建 74 75 617.26 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 76 77 78 75.22 对企业补助(基本建设) 信息网络及 软件购置更 新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 28.39 115.04 大型修缮 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 其他资本性 支出 小计 资本金注入 其他对企业 补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 398.59 617.26 75.22 28.39 115.04 398.59 617.26 75.22 28.39 115.04 398.59 73.63 73.63 543.63 1.59 28.39 115.04 398.59 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开8表 金额单位:万元 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 人员经费 科目编 码 科目名称 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 30303 退职(役)费 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 公用经费 科目编 码 金额 5,080.23 1,214.18 1,275.85 84.19 140.05 474.80 88.19 300.33 68.86 3.11 403.62 1,027.05 830.90 146.48 科目名称 科目编 码 科目名称 940.25 307 80.93 30701 25.08 30702 30703 0.49 30704 56.67 310 101.46 31001 25.16 31002 31003 31005 10.85 31006 31007 45.00 31008 31009 31010 56.10 31011 31012 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 金额 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 31018 31021 31022 31099 312 31201 31203 31204 31205 312099 399 39906 39907 39908 39999 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 52.33 30224 499.75 30225 30226 66.68 30227 30228 30229 30231 65.66 30239 30240 30299 人员经费合计 5,911.13 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 112.69 65.43 34.97 251.14 74.28 公用经费合计 金额 940.25 般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开09表 金额单位:万元 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 科目编码 类 款 201 20101 2010101 2010102 2010103 2010104 2010105 2010106 2010107 2010108 2010109 2010150 2010199 20136 2013699 205 20508 2050803 208 20805 2080501 2080502 2080504 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 2101103 221 22102 2210201 2210203 229 22999 2299901 项 科目名称 合 计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出★ 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗★ 事业单位医疗★ 公务员医疗补助★ 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 其他支出 其他支出 其他支出 本年收入 本年支出 5,475.63 5,060.14 5,060.14 5,475.63 5,060.14 5,060.14 2,045.35 40.00 1,554.81 94.00 133.00 396.00 30.00 33.00 2,045.35 40.00 1,554.81 94.00 133.00 396.00 30.00 33.00 733.98 733.98 409.00 409.00 409.00 409.00 409.00 409.00 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支 明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 财决公开10表 金额单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 小计 221.39 24.74 公务用车购置费 183.48 公务用车运行费 183.48 13.17 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据) 财决公开11表 金额单位:万元 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 本年支出 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 合计 类 款 项 合 计 其他支出 229 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290400 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 基本支出 项目支出 年末结转和结余 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据) 财决公开12表 金额单位:万元 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年政府性基金预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 国有资本经营预算支出决算表(本表无数据) 财决公开13表 金额单位:万元 部门:四川省人民代表大会常务委员会办公厅 项 科目编码 类 款 目 国有资本经营预算支出 科目名称 项 合 合计 基本支出 计 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:如部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。 项目支出

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