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市福利院怀化部门预算公开表.xlsx

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收支总表 部门:怀化市社会福利院 收 项 目 一、财政拨款 入 出 项 目 预算数 145.32 一、[201]一般公共服务支出 二、财政专户管理资金收入 二、[202]外交支出 三、事业收入 三、[203]国防支出 四、上级补助收入 支 45.00 四、[204]公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、[205]教育支出 六、附属单位上缴收入 六、[206]科学技术支出 七、其他收入 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 八、[208]社会保障和就业支出 九、[209]社会保险基金支出 十、[210]卫生健康支出 十一、[211]节能环保支出 十二、[212]城乡社区支出 十三、[213]农林水支出 十四、[214]交通运输支出 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 十六、[216]商业服务业等支出 十七、[217]金融支出 十八、[219]援助其他地区支出 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 二十、[221]住房保障支出 二十一、[222]粮油物资储备支出 二十二、[223]国有资本经营预算支出 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 二十四、[227]预备费 二十五、[229]其他支出 二十六、[230]转移性支出 二十七、[231]债务还本支出 二十八、[232]债务付息支出 二十九、[233]债务发行费用支出 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 190.32 财政拨款结余结转 本年支出合计 结转下年 财政拨款结转 财政拨款结余 财政专户结余结转 单位资金结余结转 收入总计 190.32 支出总计 单位:万元 支 出 预算数 184.42 5.90 190.32 190.32 收入总表 部门:怀化市社会福利院 单位 本年收入 总计 编码 503008 名称 合计 财政拨款 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 总计: 190.32 190.32 145.32 45.00 怀化市社会福利院 190.32 190.32 145.32 45.00 事业单位经营收入 总表 单位:万元 上年结转 财政拨款结余结转 附属单位上缴收入 其他收入 合计 财政专户结转结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余 单位资金结余结转 支出总表 怀化市社会福利院 单位 单位 基本支出 项目支出 总计 编码 503008 名称 合计 人员类 公用经费 合计 其他运转类 总计: 190.32 125.32 108.82 16.50 65.00 65.00 怀化市社会福利院 190.32 125.32 108.82 16.50 65.00 65.00 单位:万元 项目支出 特定目标类 财政拨款收支总表 部门:怀化市社会福利院 单位:万元 收 项目 入 支 预算数 出 项目 一、本年收入 145.32 一、本年支出 (一)一般公共预算拨款 145.32 一、[201]一般公共服务支出 (二)政府性基金预算拨款 二、[202]外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 三、[203]国防支出 二、上年结转 四、[204]公共安全支出 (一)一般公共预算拨款 五、[205]教育支出 (二)政府性基金预算拨款 六、[206]科学技术支出 (三)国有资本经营预算拨款 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 八、[208]社会保障和就业支出 九、[209]社会保险基金支出 十、[210]卫生健康支出 十一、[211]节能环保支出 十二、[212]城乡社区支出 十三、[213]农林水支出 十四、[214]交通运输支出 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 十六、[216]商业服务业等支出 十七、[217]金融支出 十八、[219]援助其他地区支出 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 二十、[221]住房保障支出 二十一、[222]粮油物资储备支出 二十二、[223]国有资本经营预算支出 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 二十四、[227]预备费 二十五、[229]其他支出 二十六、[230]转移性支出 二十七、[231]债务还本支出 二十八、[232]债务付息支出 二十九、[233]债务发行费用支出 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收入总计 145.32 支出总计 单位:万元 支 出 预算数 145.32 139.42 5.90 145.32 本年一般公共预算支出表 部门:怀化市社会福利院 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 208 社会保障和就业支出 20801 人员经费 139.42 119.42 102.92 16.50 人力资源和社会保障 管理事务 2080101 行政运行 20802 民政管理事务 83.72 83.72 83.72 2080201 行政运行 83.72 83.72 83.72 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 20805 公用经费 行政事业单位养老支 出 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 20810 社会福利 44.59 24.59 8.09 16.50 2081005 社会福利事业单位 44.59 24.59 8.09 16.50 5.90 5.90 5.90 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 5.90 5.90 5.90 2101102 事业单位医疗 5.90 5.90 5.90 145.32 125.32 108.82 合计: 16.50 单位:万元 项目支出 20.00 20.00 20.00 20.00 本年一般公共预算基本支出表 部门:怀化市社会福利院 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 102.72 102.72 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 8.33 8.33 30107 绩效工资 29.37 29.37 30102 津贴补贴 6.16 6.16 30101 基本工资 39.87 39.87 11.11 11.11 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 1.99 1.99 30110 职工基本医疗保险缴费 5.90 5.90 20.67 4.17 16.50 16.50 302 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 19.16 2.66 30228 工会经费 1.51 1.51 1.93 1.93 1.93 1.93 125.32 108.82 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 合 计 16.50 本年“三公”经费支出表 部门:503_怀化市民政局 单位 单位编码 三公经费 单位名称 “三公”经费合 计 因公出国(境) 费 公务用车购置及 运行费 小计 503008 怀化市社会福利院 6.80 2.52 支出表 单位:万元 三公经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 2.52 4.28 政府性基金预算支出表 部门:怀化市社会福利院 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计: 备注:2022年本单位无政府性基金预算支出。 基本支出 项目支出 部门:怀化市社会福利院 类型 项目名称 项目单位(部门) 总计: 合计 190.32 503_怀化市民政局 190.32 503008_怀化市社会福利院 190.32 人员类 108.82 人员类 社会保险缴费 怀化市社会福利院 17.01 住房公积金 怀化市社会福利院 8.33 工资性支出 怀化市社会福利院 75.39 对个人和家庭补助 怀化市社会福利院 4.59 其他工资福利支出 怀化市社会福利院 3.50 公用经费 公用经费 16.50 公用经费 怀化市社会福利院 运转其他类 16.50 65.00 弃婴喂养经费 怀化市社会福利院 45.00 原776处退休人员经费 怀化市社会福利院 20.00 运转其他类 项目支出表 本年拨款 一般公共预算 小计 小计 经费拨款 纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款 政府性基金预 国有资本经营 财政专户预算 单位资金预算 算 预算 145.32 145.32 145.32 0.00 45.00 145.32 145.32 145.32 0.00 45.00 145.32 145.32 145.32 0.00 45.00 108.82 108.82 108.82 0.00 17.006724 17.01 17.01 8.329824 8.33 8.33 75.3948 75.39 75.39 4.59 4.59 4.59 3.501156 3.50 3.50 16.50 16.50 16.50 16.5 16.50 16.50 20.00 20.00 20.00 45 20 0.00 0.00 45.00 45.00 20.00 20.00 财政拨款结转 一般公共预算 小计 小计 经费拨款 纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款 政府性基金预 国有资本经营 财政专户预算 算 预算 单位:万元 财政拨款结转 单位资金预算

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