2020年铁西区部门决算和“三公”经费公开铁西生态环境分局环境监测站.pdf
沈阳市铁西生态环境分局监测站 2020 年度部门决算 — 1 — 目 第一部分 录 沈阳市铁西生态环境分局监测站概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 沈阳市铁西生态环境分局监测站 2020 年部门决算 情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 沈阳市铁西生态环境分局监测站 2020 年部门决算 报表 一、2020 年度收入支出决算总表 二、2020 年度收入决算表 三、2020 年度支出决算表 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 — 2 — 第一部分 沈阳市铁西生态环境分局监测站概况 一、主要职责 负责铁西区生态环境的监测工作,为生态环境分局的决策作 出支持。 二、机构设置 纳入沈阳市铁西生态环境分局监测站 2020 年部门决算编制 范围的二级预算单位包括: 1.沈阳市铁西生态环境分局监测站本级 第二部分 沈阳市铁西生态环境分局监测站 2020 年部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 (一)收入总计 91.587740 万元,包括: 1.财政拨款收入 91.587740 万元,占收入总计的 100%。其 中:一般公共预算财政拨款收入 91.587740 万元,政府性基金收 入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 — 3 — 2.上级补助收入 0 万元,占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元,占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元,占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元,占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元,占收入总计的 0%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元,占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 0 万元,占收入总计的 0%。 (二)支出总计 91.587740 万元,包括: 1.基本支出 91.587740 万元,占支出总计的 91.587740%。 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,其中:工资福利支出 0 万元,对个人和家庭的补助支出 0 万 元,商品和服务支出 91.587740 万元,……。 2.项目支出 0 万元,占支出总计的 0%。 3.上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。 (三)年末结转和结余 0 万元 与上年相比,今年结转结余增加 0 万元,增长 0%。 二、财政拨款支出决算情况 (一)总体情况 2020 年度财政拨款支出 91.587740 万元,其中:基本支出 91.587740 万元,项目支出 0 万元。 — 4 — (二)一般公共预算财政拨款支出情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 91.587740 万元,按 支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 0 万元,占 0%。 科学技术支出 0 万元,社会保障和就业支出 1.807 万元,医疗卫 生支出 0.35 万元,农林水事务支出 0 万元,交通运输支出 0 万 元,资源勘探电力信息等事务支出 0 万元,商业服务业等事务支 出 0 万元,国土资源气象等事务支出 0 万元,住房保障支出 0 万 元,其他支出 0 万元,节能环保支出 91.58774 万元。 (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元,完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数。其中:因公 出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维 护费0万元。 1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完 成年初预算的0%,决算数等于年初预算数。2020年参加出国(境) 团组0个,累计0人次。 — 5 — 2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初 预算的0%,决算数等于年初预算数。2020年国内公务接待累计0 批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。 3. 公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。 完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数。其中: 公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0 辆。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数。 公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财 政拨款开支的公务用车保有量0辆。完成年初预算的0%,决算数 等于年初预算数。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.58774 万元, 其中:人员经费 0 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经 费 91.58774 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、 维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。 — 6 — 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2020 年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支 出中公用经费之和一致)。 (二)政府采购支出情况。 2020 年政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支 出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其 中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。 (市直部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采 购项目的支出金额) (三)国有资产占用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆,其中:副省级以 上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通讯用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 — 7 — 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 — 8 — 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理 的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、 — 9 — 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解 释)…… — 10 — 第四部分 沈阳市铁西生态环境分局监测站 2020 年度部门决算表 — 11 — 2020 年度收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 部门: 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 入 行次 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 支 决算数 1 91.58774 91.58774 91.58774 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、节能环保 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 出 行次 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 2 91.58774 91.58774 91.58774 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。 — 12 — 2020 年度收入决算表 公开 02 表 金额单位:万元 部门: 科目编码 类 款 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项 合计 21 1 21 01 1 21 01 1 节能环保 支出 环境保护 管理事务 其他环 境保护管 99 理事务支 出 91.59 91.59 91.59 91.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.59 91.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.59 91.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空,则我部门 本年度无此类资金收支余。 — 13 — 2020 年度支出决算表 公开 03 表 金额单位:万元 部门: 科目编码 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 项 合计 节能环保支 211 出 环境保护管 211 01 理事务 91.59 91.59 91.59 91.59 91.59 91.59 0.00 0.00 0.00 91.59 91.59 91.59 0.00 0.00 0.00 91.59 91.59 91.59 0.00 0.00 0.00 其他环境 211 01 99 保护管理事 务支出 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空,则我部门本年度无 此类资金收支余。 — 14 — 2020 年度财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门: 金额单位:万元 收 项 目 栏 次 入 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 金额 项 目 1 栏 次 91.59 一、一般公共服务支出 0 二、外交支出 0 三、国防支出 行次 合计 2 一般公共预 算财政拨款 3 政府性基 金预算财 4 国有资本经 营预算财政 5 14 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 17 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 18 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 19 0.00 0.00 0.00 0.00 7 十、节能环保 40 91.5 91.59 0.00 0.00 21 91.59 91.59 0.00 0.00 22 0.009 0 0.00 0.00 本年收入合计 8 年初财政拨款结转和结余 9 一般公共预算财政拨款 10 政府性基金预算财政拨款 11 国有资本经营预算财政拨款 12 总计 13 91.59 本年支出合计 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 0 91.59 总计 23 24 25 26 91.5 91.59 0.00 9 — 15 — 0.00 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位:万元 部门: 本年支出 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 211 211 01 211 01 99 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 91.59 91.59 0.00 节能环保支出 91.59 91.59 0.00 环境保护管理事务 91.59 91.59 0.00 其他环境保护管理事务支出 91.59 91.59 0.00 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 — 16 — 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 金额单位:万元 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 决算数 91.59 91.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科目编码 307 30701 30702 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 31203 31204 31205 31299 399 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 — 17 — 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30299 人员经费合计 其他商品和服务支出 0 0 39906 39907 39908 39999 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自 其他支出 0 0 91.59 公用经费合计 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位:万元 部门名称: 项 目 2020 年预算数 2020 年决算数 合 计 0 0 1、因公出国(境)费 0 0 2、公务接待费 0 0 3、公务用车购置及运行费 0 0 其中: (1)公务用车运行维护费 0 0 (2)公务用车购置 0 0 — 18 — 0 0 注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为 空,则我部门本年度无此类资金收支余。 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位:万元 部门: 本年支出 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 年初结转和结余 1 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转 和结余 6 合计 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 19 — 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位:万元 部门: 本年支出 科目编码 科目名称 栏次 类 — 20 — 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 — 21 — — 22 — — 23 —