城固县五堵镇财政所2021年单位决算公开.pdf
城固县财政局五堵镇财政所 2021 年度单位决算 保密审查情况:已审查 单位主要负责人审签情况:已审签 目 第一部分 录 单位概况 一、单位主要职能及内设机构 二、单位决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 —1— 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 单位概况 一、单位主要职能及内设机构 主要职责:负责财政预算内外资金、项目资金收支管理; 负责镇属预算单位财务集中核算与监管;负责惠农补贴资金 发放监督管理;一事一议财政奖补项目管理及镇属国有资产 的管理。 二、单位决算单位构成 纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,即本级 预算单位: 序号 单位名称 1 城固县财政局五堵镇财政所 三、单位人员情况 截至 2021 年底,本单位人员编制 9 人,其中行政编制 9 人、事业编制 0 人;实有人员 9 人,其中行政 9 人、事业 0 人。 城固县财政局五堵镇财政所 五堵镇财政所人员情况 —3— 第二部分 2021 年度单位决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 表格为空的理由 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 是 本单 位 不涉 及 一般 公 共预算财政拨款“三公”经费 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本单位不涉及政府性基金预 算财政拨款收入支出 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单 位 不涉 及 国有 资 本经营预算财政拨款支出 —4— —5— —6— —7— —8— —9— —10— —11— —12— —13— 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年本单位收入 98.01 万元, 较上年增加 14.86 万元, 增长 17.86%,主要原因是:人员正常调资。 2021 年本单位支出 98.01 万元, 较上年增加 14.86 万元, 增长 17.86%,主要原因是:人员正常调资。 单位:万元 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 98.01 万元,其中:财政拨款收入 98.01 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元, 占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 2021 年五堵财政所收入 98.01 万元 100% 。 —14— 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 98.01 万元,其中:基本支出 98.01 万 元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元, 占 0%。 2021 年五堵财政所基本支出 98.01 万元 100% 基本支出 项目支出 经营支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年本单位财政拨款收入 98.01 万元,较上年增加 14.86 万元,增长 17.87 %,主要原因是:人员正常调资。 2021 年本单位财政拨款支出 98.01 万元,较上年增加 14.86 万元,增长 17.87 %,主要原因是:人员正常调资。 单位:万元 2021 年五堵财政所财政拨款支出较上年增长情况 —15— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 98.01 万元,支出决算 98.01 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年 相比,财政拨款支出增加 14.86 万元,增长 17.87%,主要原 因是:人员正常调资。 单位:万元 2021 年五堵财政所一般公共预算财政拨款支出决算情况 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 预算 98.01 万元,支出决算 98.01 万元,完成预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.01 万元,包括 人员经费和公用经费。其中: (一)人员经费 90.15 万元,主要包括:基本工资 33.29 万元、津贴补贴 37.78 万元、奖金 2.29 万元、养老保险 10.69 万元、其他社会保障 5.38 万元、生活补助 0.72 万元。 —16— (二)公用经费 7.87 万元,主要包括:办公费 2.02 万 元、水费 0.28 万元、电费 1.39 万元、邮电费 0.87 万元、 差旅费 1.21 万元、工会经费 2.1 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 本单位不涉及三公经费,并已公开空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算 7.87 万元,支出决算 7.87 万 元,完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.19 万元,主 要原因是正常通胀率。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算 十二、国有资产占用及购置情况说明 本单位不涉及国有资产占用及购置。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业 —17— 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活 动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 —18—

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