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河北省残疾人辅具器具资源中心2021年度决算公开文本.pdf

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2021 年 度 单位决算公开文本 预算代码:762006 762006 单位名称:河北省残疾人辅助器具资源中心 :河北省残疾人辅助器具资源中心 二〇二二年八月 2021 年度单位决算公开文本 河北省残疾人辅助器具资源中心 二〇二二年八月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算报表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、单位职责 根据中共河北省委机构编制委员会办公室《关于印发河北省 残疾人联合会所属 4 个事业单位机构职能编制规定的通知》(冀 编办字[2021]58 号),河北省残疾人辅助器具资源中心的主要 职责是: ①引导残疾人辅助器具的研制与开发,供应和推广残疾人辅 助器具。 ②开展辅助器具的宣传、信息咨询、辅具展示、评估适配、 辅具选配、使用指导、适应性改造、技术培训等服务。 ③组织对困难残疾人配置辅助器具的救助。 ④完成河北省残疾人联合会交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下: 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 河北省残疾人辅助器具资源中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 第二部分 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 部门:河北省残疾人辅助器具资源中心 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开01表 金额单位:万元 2021年度 入 行次 支 金额 1 项 目 栏 次 462.31 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 0.09 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 462.40 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 31 462.40 总 计 总 注:本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 计 出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 368.18 14.45 10.82 393.45 0.09 68.86 462.40 收入决算表 部门:河北省残疾人辅助器具资源中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 公开02表 金额单位:万元 2021年度 计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20811 残疾人事业 2081103 机关服务 2081104 残疾人康复 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 462.40 437.13 37.90 24.77 13.13 399.23 153.15 217.09 29.00 14.45 14.45 14.45 10.82 10.82 10.82 462.31 437.04 37.90 24.77 13.13 399.14 153.05 217.09 29.00 14.45 14.45 14.45 10.82 10.82 10.82 0.09 0.09 0.09 0.09 支出决算表 部门:河北省残疾人辅助器具资源中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 公开03表 金额单位:万元 2021年度 计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20811 残疾人事业 2081103 机关服务 2081104 残疾人康复 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 393.45 368.18 17.55 4.42 13.13 350.63 104.54 217.09 29.00 14.45 14.45 14.45 10.82 10.82 10.82 147.37 122.09 17.55 4.42 13.13 104.54 104.54 246.09 246.09 246.09 217.09 29.00 14.45 14.45 14.45 10.82 10.82 10.82 财政拨款收入支出决算总表 部门:河北省残疾人辅助器具资源中心 收 项 目 公开04表 金额单位:万元 2021年度 入 支 行次 金额 项 目 行次 合计 出 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 拨款 政拨款 政拨款 1 2 3 栏 次 1 462.31 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 368.18 368.18 9 九、卫生健康支出 41 14.45 14.45 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 10.82 10.82 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 462.31 本年支出合计 59 393.45 393.45 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 68.86 68.86 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 32 462.31 64 462.31 462.31 总 计 总 计 注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 2021年度 部门:河北省残疾人辅助器具资源中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 小计 栏次 合 基本支出 1 计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20811 残疾人事业 2081103 机关服务 2081104 残疾人康复 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支出 2 393.45 368.18 17.55 4.42 13.13 350.63 104.54 217.09 29.00 14.45 14.45 14.45 10.82 10.82 10.82 3 147.37 122.09 17.55 4.42 13.13 104.54 104.54 246.09 246.09 246.09 217.09 29.00 14.45 14.45 14.45 10.82 10.82 10.82 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门:河北省残疾人辅助器具资源中心 公开06表 金额单位:万元 2021年度 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 139.73 302 商品和服务支出 43.75 30201 办公费 8.78 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 38.82 30205 水费 13.13 30206 电费 30207 邮电费 6.31 30208 取暖费 8.14 30209 物业管理费 0.41 30211 差旅费 10.82 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 9.57 30214 租赁费 4.46 30215 会议费 30216 培训费 4.42 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 0.04 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 144.19 注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 科目编 码 3.17 307 30701 30702 310 0.07 31001 31002 31003 0.89 31005 31006 31007 0.10 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 2.04 39907 39908 39999 0.08 公用经费合计 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 3.17 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:河北省残疾人辅助器具资源中心 合计 1 因公出国(境) 费 公开07表 金额单位:万元 2021年度 预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国(境) 费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.00 3.00 3.00 2.99 2.99 2.99 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:河北省残疾人辅助器具资源中心 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 公开08表 金额单位:万元 2021年度 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 计 注:本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位:万元 部门:河北省残疾人辅助器具资源中心 2021年度 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 注:本表反映部门(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余) 年度收、支总计(含结转和结余)462.40 462.40 万 元。 与 2020 年度决算相比, 收支各减少 34.52 万元,降低 6.95%, 6.95% 主要原因是本年度在职人员比上年度减少,人员经费减少 是本年度在职人员比上年度减少,人员经费减少。 是本年度在职人员比上年度减少,人员经费减少 图 1:2020 2020-2021 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 收入决算情况说明 本单位 2021 年度本年收入合计 462.40 万元,其中:财政 拨款收入 462.31 万元,占 99.98%;其他收入 0.09 万元, 占 0.02%。如图所示: 图2 2:收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 支出决算情况说明 本单位 2021 年度本年支出合计 393.45 万元,其中:基本 支出 147.37 万元,占 37.45%;项目支出 246.09 万元,占 62.55%。如图所示: 图 3:支出决算构成情况(按支出性质) :支出决算构成情况(按支出性质) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款,其中本年收入 462.31 万元,比 2020 年度减少 12.89 万 元,降低 2.71%,主要 ,主要是本年度在职人员比上年度减少,人员 是本年度在职人员比上年度减少,人员 经费减少;本年支出 393.45 万元,比 2020 年度减少 103.39 万元,降低 20.81%,主要 ,主要是本年度在职人员比上年度减少,人 是本年度在职人员比上年度减少,人 员经费减少,年末基本支出 员经费减少,年末基本支出(人员经费)有结转。 图 4:2020-2021 2021 年财政拨款收支情况(单位:万元) (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 462.31 万元, 完成年初预算的 95.33% 95.33%,比年初预算减少 22.65 万元,决算数 小于预算数主要原因是有人员调出,人员经费调减 有人员调出,人员经费调减;本年支出 ;本年支出 393.45 万元,完成年初预算的 81.13%,比年初预算减少 ,比年初预算减少 91.51 万元,决算数小于预算数主要原因 小于预算数主要原因是有人员调出, ,人员经费减少, 年末基本支出(人员经费) (人员经费)有结转。 图 5:财政拨款收支预决算对比情况(单位:万元) :财政拨款收支预决算对比情况(单位:万元) (三)财政拨款支出决算结构情况 财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 393.45 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类)支出 368.18 万元,占 93.58%;卫生健 ;卫生健 康(类)支出 14.45 万元,占 3.67%; ;住房保障(类)支出 10.82 万元,占 2.75%。 图 6:财政拨款支出决算结构(按功能分类) :财政拨款支出决算结构(按功能分类) (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 147.37 万元,其中:人员经 费 144.19 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助 支出;公用经费 3.17 万 元,主要包括手续费、邮电费、差旅费、 工会经费、其他商品和服务支出 其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 2.99 万元,完成预 算的 99.69%,减少 0.01 万元,降低 0.31%,主要是经费剩余尾 款 0.01 万元,财政收回。较 2020 年度增加 1.99 万元,增长 199.14%,主要是 2020 年度受本地区新冠肺炎疫情影响,车辆 运行次数较少,使用率较低,2021 年度车辆运行基本正常。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国 (境)费。 本单位 2021 年度未发生因公出国 (境) 费;与年初预算持平;与 2020 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车 购置及运行维护费支出 2.99 万元,完成预算的 99.69%,较预算 减少 0.01 万元,降低 0.31%,主要是公务用车运行维护费减少; 较上年增加 1.99 万元,增长 199.14%,主要是 2020 年度受本地 区新冠肺炎疫情影响,车辆运行次数较少,使用率较低,2021 年度车辆运行基本正常。其中: 公务用车购置费支出:本单位 2021 年度未发生公务用车购 置费支出;与年初预算持平;与 2020 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出:本单位 2021 年度单位公务用车 保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.99 万元。公车运行维护费 支出较预算减少 0.01 万 元,降低 0.31%,主要是经费剩余尾款 0.01 万元,财政收回;较上年增加 1.99 万元,增长 199.14%, 主要是 2020 年度受本地区新冠肺炎疫情影响,车辆运行次数较 少,使用率较低,2021 年度车辆运行基本正常。 3.公务接待费。本单位 2021 年度未发生公务接待费;与年 初预算持平;与 2020 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度项目支出 全面开展绩效自评,共涉及一般公共预算二级项目 3 个,资金 246.09 万元,占预算项目支出总额的 100%,占一般公共预算 项目支出的 100%。 (二) 单位决算中项目绩效自评结果 本单位在今年单位决算公开中反映“残疾人假肢适配项目” 项目的绩效自评结果。 “残疾人假肢适配项目”自评综述:根据年初设定的绩效 目标,“残疾人假肢适配项目”绩效自评得分为 98 分。全年 预算数为 200 万元,执行数为 199.24 万元,上缴财政余款 0.76 万元,完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是为上下肢缺肢残疾人装配上下肢假肢 402 例;二是假肢 受益者对假肢装配服务的满意度为 85%,达到 85%的预期目 标;三是受益者的生产生活和平等参与社会的能力有所提升, 关心、支持、理解残疾人的社会氛围逐渐浓厚。发现的主要 问题及原因:一是残疾人个性服务标准有待提高;二是残疾 人安装相对高档假肢的意愿有所增长。下一步改进措施:一 是提高招标质量,改进服务流程,优化组织管理,逐步提高 残疾人个性化服务标准,进一步提升残疾人对假肢装配服务 的满意度;二是拓宽假肢受益者覆盖面,逐步满足残疾人对 不同假肢的愿望。 2021年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称 二、预算执行情况 残疾人假肢适配项目 是否为专项资金 预算安排情况(调整后) 762006 - 河北省残疾人辅助器具资源中心金额单位 实施主管单位 资金到位情况 资金执行情况 199.24 到位数 199.24 执行数 199.24 100 其中:财政资金 199.24 其中:财政资金 199.24 其中:财政资金 199.24 0 其他 三、目标完成情况 0 其他 0 年度预期目标 具体完成情况 通过开展假肢装配服务,减轻残疾人障碍,增强生活自理和社会参与能力。 一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分 社会效益指标 假肢装配数量 假肢装配合格率 为残疾人装配假肢的数量 符合参数和行业标准的假肢 占全部假肢装配数量的比例 假肢装配服务按时完成 按照时间节点完成假肢装配 率 任务的比率 平均成本 每例假肢的平均成本 残疾人和社会对假肢的 残疾人和社会对安装假肢的 接纳程度 接纳程度 服务对象满意度指标 服务对象满意度 残疾人及其家属对假肢安装 服务的满意程度 预算执行率 总体完成率(%) 100.00 为402名残疾人提供了假肢装配服务。 指标分值 预期指标值 符号 产出指标 万元 预算执行进度(%) 预算数 其他 四、年度绩效 指标完成情况 是 值 单项指标实际完成值 单项指标完成情况 自评得分 单位(文字描述) 15.00 >= 12.00 >= 400 95 例 % 402 95 完成 完成 15 12 11.00 >= 95 % 95 完成 11 12.00 <= 0.5 万元 0.49563 完成 12 有所提高 有所提高 完成 28 % 85 完成 10 30.00 文字描述 10.00 >= 10 85 10 98 五、存在问题 原因及整改措 施 说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目, 资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0. 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调 至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100% 七、机关运行经费情况 本单位是财政补助事业单位,不反映机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 199.24 万元,从采购类 型来看,全部是政府采购货物支出 199.24 万元。授予中小企业 合同金 199.24 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予 小微企业合同金额 199.24 万元,占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,与上年持 平。其中,特种专业技术用车 1 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套) ,与上年持平;单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) ,与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经 营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资本经营 预算收支等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,百分 比保留一位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计 项与分项之和存在小数点后差额;收入决算情况说明中,其他收 入占比较小,百分比无法保留一位小数,保留了两位小数。特此 说明。 第四部分 相关名词解释 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 (十二)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。 (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类

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