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2020年兴宁区(机关后勤服务中心)预算公开报表(万元).xls

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预算01表 2020年部门收支预算总表 单位:万元 收 入 项 目 2020年预算数 一、一般公共预算拨款 2,444.4333 1.经费拨款 2,444.4333 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 (1)专项收入安排的资金 0 (2)行政事业性收费收入安排的资金 0 (3)罚没收入安排的资金 0 (4)国有资本经营收入安排的资金 0 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 (6)捐赠收入安排的资金 0 (7)政府住房基金收入安排的资金 0 (8)其他收入安排的资金 0 二、政府性基金收入 0 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 1.教育收费收入安排的资金 0 2.其他收入安排的资金 0 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 1.事业收入安排的资金 0 2.经营收入安排的资金 0 3.其他收入安排的资金 0 本 年 收 入 合 计 五、上年结转收入 1.一般公共预算拨款结转 (1)经费拨款结转 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金结转 3.纳入财政专户管理的收入结转 4.未纳入财政专户管理的收入结转 5.其他资金结转 收 入 总 计 2,444.4333 0 0 0 0 0 0 0 0 2,444.4333 项 支 出 目(按支出功能科目分类) 2020年预算数 项 目(按支出经济科目分类) 一、一般公共服务 2,301.8012 一、基本支出 二、外交 0 1.工资福利支出 三、国防 0 2.商品和服务支出 四、公共安全 0 3.对个人和家庭的补助 五、教育 0 六、科学技术 0 二、项目支出 七、文化体育与传媒 0 1.工资福利支出 八、社会保障和就业 60.1577 2.商品和服务支出 九、卫生健康支出 29.4881 3.对个人和家庭的补助 十、节能环保 0 4.债务利息及费用支出 十一、城乡社区事务 0 5.资本性支出(基本建设) 十二、农林水事务 0 6.资本性支出 十三、交通运输 0 7.对企业补助(基本建设) 十四、资源探勘信息等事务 0 8.对企业补助 十五、商业服务业等事务 0 9.对社会保障基金补助 十六、金融支出 0 10.其他支出 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土资源气象等事务 0 十九、住房保障支出 52.9864 二十、粮油物资管理事务 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 0 二十二、其他支出 0 二十三、转移性支出 0 二十四、债务还本支出 0 二十五、债务付息支出 0 二十六、债务发行费用支出 0 本 年 支 出 合 计 2,444.4333 本 年 支 出 合 计 二十七、结转下年 0 三、结转下年 1.基本支出 2.项目支出 支 出 总 计 2,444.4333 支 出 总 计 2020年预算数 944.4333 748.5660 183.5703 12.2970 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 2,444.4333 0 0 0 2,444.4333 预算02表 2020年收入预算总表 单位:万元 科目编码 一般公共预算拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 单位代 码 类 款 项 ** ** ** 单位(科目)名称 ** 2 3 2,444.4333 2,444.4333 一般公共服务支出 2,301.8012 2,301.8012 2,301.8012 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,301.8012 2,301.8012 2,301.8012 机关服务 2,301.8012 2,301.8012 2,301.8012 60.1577 60.1577 60.1577 行政事业单位养老支出 60.1577 60.1577 60.1577 行政单位离退休 11.5320 11.5320 11.5320 32.4172 32.4172 32.4172 16.2086 16.2086 16.2086 29.4881 29.4881 29.4881 0.7650 0.7650 0.7650 0.7650 0.7650 0.7650 行政事业单位医疗 28.7231 28.7231 28.7231 01 行政单位医疗 16.2086 16.2086 16.2086 03 公务员医疗补助 12.5145 12.5145 12.5145 52.9864 52.9864 52.9864 住房改革支出 52.9864 52.9864 52.9864 住房公积金 52.9864 52.9864 52.9864 合计 2,444.4333 2,444.4333 2,444.4333 南宁市兴宁区机关后勤服务中心 2,444.4333 2,444.4333 2,444.4333 2,444.4333 2,444.4333 2,444.4333 2,301.8012 2,301.8012 2,301.8012 208 社会保障和就业支出 05 01 机关事业单位基本养老保险缴费 05 支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 07 计划生育事务 99 其他计划生育事务支出 11 221 住房保障支出 02 01 329 329001 南宁市兴宁区机关后勤服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 03 0 0 0 0 0 0 0 小 计 2,444.4333 03 0 0 0 0 0 0 0 经费拨款 合计 201 ** 行 政 事 业 性 收 费 收 6 入 安0 排 的0 资0 金0 0 0 0 总计 合计 201 03 03 机关服务 208 05 01 行政单位离退休 11.5320 11.5320 11.5320 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.4172 32.4172 32.4172 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.2086 16.2086 16.2086 210 07 99 其他计划生育事务支出 0.7650 0.7650 0.7650 210 11 01 行政单位医疗 16.2086 16.2086 16.2086 210 11 03 公务员医疗补助 12.5145 12.5145 12.5145 221 02 01 住房公积金 52.9864 52.9864 52.9864 专 项 收 入 安 排 的 资 5 金 罚 没 收 入 安 排 的 资 7 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国 国 有 有 资 资 本 源( 经 资 营 产) 收 有 入 偿 8 9 安 使 排0 用0 的 收 资0 入0 金0 安0 0 排0 的 0 0 资 0 金0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捐 赠 收 入 安 排 的 资 10 金 政 府 性 基 金 收 入 纳入财政专户 管理的收入安 排的资金 未纳入财政专户管理 的收入安排的资金 上年结转 其 他 收 入 安 排 的 资 金 合 计 纳入 纳入 一般 财政 事业 经营 其他 公共 政府 未纳入财 专户 收入 收入 收入 经费 预算 其他 性基 政专户管 管理 安排 安排 安排 合计 拨款 管理 资金 金结 理的收入 的收 的资 的额 的资 结转 的非 结转 转 结转 入结 税收 金 资金 金 入结 转 转 16 17 18 21 22 24 25 0 0 0 0 0 0 0 教 育 收 费 收 入 安 排 的 资 15 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其 他 收 入 安 排 的 资 12 金 13 14 0 0 0 0 0 0 0 政 府 住 房 基 金 收 入 11 安 排0 的 资0 金0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合 计 19 20 23 26 27 预算03表 2020年支出预算总表 单位:万元 科目编码 基本支出 0 0 0 2,301.8012 801.8012 618.2309 183.5703 0 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,301.8012 801.8012 618.2309 183.5703 0 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 618.2309 183.5703 0 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 机关服务 03 商品和 服务支 出 对个人和 家庭的补 助 2 3 4 5 2,301.8012 801.8012 社会保障和就业支出 合计 工资福 利支出 商品和服 务支出 6 7 8 对 企 业 补 助 其 他 支 出 16 60.1577 60.1577 48.6257 0 11.5320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政事业单位养老支出 60.1577 60.1577 48.6257 0 11.5320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 行政单位离退休 11.5320 11.5320 0 0 11.5320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.4172 32.4172 32.4172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.2086 16.2086 16.2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.4881 29.4881 28.7231 0 0.7650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7650 0.7650 0 0 0.7650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7650 0.7650 0 0 0.7650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政事业单位医疗 28.7231 28.7231 28.7231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 行政单位医疗 16.2086 16.2086 16.2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 公务员医疗补助 12.5145 12.5145 12.5145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.9864 52.9864 52.9864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.9864 52.9864 52.9864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.9864 52.9864 52.9864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 21 0 卫生健康支出 计划生育事务 07 其他计划生育事务支出 99 11 22 1 住房保障支出 住房改革支出 02 住房公积金 01 329 329001 合计 2,444.4333 944.4333 748.5660 183.5703 12.2970 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 南宁市兴宁区机关后勤服务中心 2,444.4333 944.4333 748.5660 183.5703 12.2970 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 2,444.4333 944.4333 748.5660 183.5703 12.2970 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 2,301.8012 801.8012 618.2309 183.5703 0.0000 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 南宁市兴宁区机关后勤服务中心 03 机关服务 01 行政单位离退休 11.5320 11.5320 0 0 11.5320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.4172 32.4172 32.4172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.2086 16.2086 16.2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 其他计划生育事务支出 0.7650 0.7650 0 0 0.7650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 行政单位医疗 16.2086 16.2086 16.2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 公务员医疗补助 12.5145 12.5145 12.5145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 住房公积金 52.9864 52.9864 52.9864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 221 02 0 一般公共服务支出 03 210 0 0 1 07 0 12.2970 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 ** 208 05 14 748.5660 183.5703 ** 合计 工资福利 支出 对 企 业 补 助 ( 基 本 13 建 设 0 ) 0 对 社 会 保 障 基 金 补 15 助 2,444.4333 944.4333 ** ** ** 201 03 债 务 利 息 及 费 用 支 10 出 合计 总计 类 款 项 单位(科目)名称 20 8 对 个 人 和 家 庭 的 补 9 助 资 本 性 支 资本性 支出 出 ( 基 本 11 12 建 设 0 0 4.2000 ) 0 0 4.2000 单位 代码 20 1 项目支出 预算18表 2020年财政拨款收支预算总表 单位:万元 收 入 项 目 支 2020年预算数 一、本年收入 项 目(按支出功能科目分类) 出 合计 一般公共预 算 上年 政府性基 纳入财政专户管理 结余 金预算 的收入安排的资金 2,301.8012 2,301.8012 0 0 0 2,444.4333 一、一般公共服务 2,444.4333 二、外交 0 0 0 0 0 2、政府性基金收入 0 三、国防 0 0 0 0 0 3、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 四、公共安全 0 0 0 0 0 五、教育 0 0 0 0 0 六、科学技术 0 0 0 0 0 0 七、文化体育与传媒 0 0 0 0 0 1、一般公共预算结转 0 八、社会保障和就业 60.1577 60.1577 0 0 0 2、政府性基金结转 0 九、卫生健康支出 29.4881 29.4881 0 0 0 3、纳入财政专户管理的收入结转 0 十、节能环保 0 0 0 0 0 十一、城乡社区事务 0 0 0 0 0 十二、农林水事务 0 0 0 0 0 十三、交通运输 0 0 0 0 0 十四、资源探勘信息等事务 0 0 0 0 0 十五、商业服务业等事务 0 0 0 0 0 十六、金融支出 0 0 0 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 0 0 0 十八、自然资源气象等事务 0 0 0 0 0 52.9864 52.9864 0 0 0 二十、粮油物资管理事务 0 0 0 0 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 0 0 0 0 0 二十三、预备费 0 0 0 0 0 二十四、其他支出 0 0 0 0 0 二十五、转移性支出 0 0 0 0 0 二十六、债务还本支出 0 0 0 0 0 二十七、债务付息支出 0 0 0 0 0 二十八、债务发行费用支出 0 0 0 0 0 2,444.4333 2,444.4333 0 0 0 1、一般公共预算拨款 二、上年结转 十九、住房保障支出 收 入 总 计 2,444.4333 支 出 总 计 预算07表 2020年一般公共预算支出预算表 单位:万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 总计 ** 1 ** 20 1 工资福 利支出 2 3 4 对个人 和家庭 的补助 合计 工资福利 支出 5 6 7 对个人 债务利 资本性支 商品和服 资本性 和家庭 息及费 出(基本 务支出 支出 的补助 用支出 建设) 8 9 10 11 12 对企业 补助( 基本建 设) 对企 业补 助 13 14 对 社 会 其他 保 支出 障 基 金 15 16 补 0 助0 2,444.4333 944.4333 748.5660 183.5703 12.2970 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 一般公共服务支出 2,301.8012 801.8012 618.2309 183.5703 0 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 2,301.8012 801.8012 618.2309 183.5703 0 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 2,301.8012 801.8012 618.2309 183.5703 0 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 机关服务 03 20 8 合计 商品和 服务支 出 合计 政府办公厅(室)及相关机构事务 03 社会保障和就业支出 60.1577 60.1577 48.6257 0 11.5320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政事业单位养老支出 60.1577 60.1577 48.6257 0 11.5320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 行政单位离退休 11.5320 11.5320 0 11.5320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.4172 32.4172 32.4172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.2086 16.2086 16.2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.4881 29.4881 28.7231 0 0.7650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7650 0.7650 0 0 0.7650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7650 0.7650 0 0 0.7650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政事业单位医疗 28.7231 28.7231 28.7231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 行政单位医疗 16.2086 16.2086 16.2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 公务员医疗补助 12.5145 12.5145 12.5145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.9864 52.9864 52.9864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.9864 52.9864 52.9864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.9864 52.9864 0 0 0 0 05 21 0 卫生健康支出 计划生育事务 07 其他计划生育事务支出 99 11 22 1 住房保障支出 住房改革支出 02 住房公积金 52.9864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 2,444.4333 944.4333 748.5660 183.5703 12.2970 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 329 南宁市兴宁区机关后勤服务中心 2,444.4333 944.4333 748.5660 183.5703 12.2970 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 329001 南宁市兴宁区机关后勤服务中心 2,444.4333 944.4333 748.5660 183.5703 12.2970 1,500.0000 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 03 03 机关服务 2,301.8012 801.8012 618.2309 183.5703 15.0000 1,480.8000 0 0 0 4.2000 0 0 0 0 05 01 行政单位离退休 11.5320 11.5320 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.4172 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 07 99 01 20 1 20 8 20 8 20 8 21 0 21 0 21 0 22 1 单位(科目)名称 项目支出 0 0 1,500.0000 0 11.5320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.4172 32.4172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.2086 16.2086 16.2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他计划生育事务支出 0.7650 0.7650 0 0 0.7650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 01 行政单位医疗 16.2086 16.2086 16.2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 03 公务员医疗补助 12.5145 12.5145 12.5145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 01 住房公积金 52.9864 52.9864 52.9864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算16表 2020年部门经济科目支出表 单位:万元 经济科目 经济科目名称 合计 301 金额 2,444.4333 基本支出 项目支出 944.4333 1,500.0000 工资福利支出 763.5660 748.5660 15.0000 30101 基本工资 101.1648 101.1648 0 30102 津贴补贴 100.6644 100.6644 0 30103 奖金 88.3950 88.3950 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.4172 32.4172 0 30109 职业年金缴费 16.2086 16.2086 0 30110 职工基本医疗保险缴费 16.2086 16.2086 0 30111 公务员医疗补助缴费 12.5145 12.5145 0 30112 其他社会保障缴费 1.6996 1.6996 0 30113 住房公积金 52.9864 52.9864 0 30199 其他工资福利支出 341.3071 326.3071 15.0000 302 商品和服务支出 1,664.3703 183.5703 1,480.8000 30201 办公费 5.1200 5.1200 0 30202 印刷费 20.9600 0.9600 20.0000 30205 水费 0.6400 0.6400 0 30206 电费 273.2000 3.2000 270.0000 30207 邮电费 45.1000 5.1000 40.0000 30209 物业管理费 489.1370 0 489.1370 30211 差旅费 10.5600 10.5600 0 30213 维修(护)费 225.9788 1.2800 224.6988 30214 租赁费 23.3886 0 23.3886 30215 会议费 2.2400 2.2400 0 30216 培训费 1.2800 1.2800 0 30217 公务招待费 1.5000 1.5000 0 30228 工会经费 8.6183 8.6183 0 30229 福利费 1.7920 1.7920 0 30231 公务用车运行维护费 105.4000 105.4000 0 30239 其他交通费用 18.1200 18.1200 0 30299 其他商品和服务支出 431.3356 17.7600 413.5756 12.2970 12.2970 0 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 11.5320 11.5320 0 30309 奖励金 0.7650 0.7650 0 资本性支出 4.2000 0 4.2000 4.2000 0 4.2000 310 31002 办公设备购置 预算17表 2020年政府经济科目支出表 单位:万元 经济科目 经济科目名称 合计 501 金额 2,444.4333 基本支出 项目支出 944.4333 1,500.0000 机关工资福利支出 763.5660 748.5660 15.0000 50101 工资奖金津补贴 290.2242 290.2242 0 50102 社会保障缴费 79.0484 79.0484 0 50103 住房公积金 52.9864 52.9864 0 50199 其他工资福利支出 341.3071 326.3071 15.0000 机关商品和服务支出 1,664.3703 502 183.5703 1,480.8000 50201 办公经费 896.6359 54.1103 842.5256 50202 会议费 2.2400 2.2400 0 50203 培训费 1.2800 1.2800 0 50206 公务接待费 1.5000 1.5000 0 50208 公务用车运行维护费 105.4000 105.4000 0 50209 维修(护)费 225.9788 1.2800 224.6988 50299 其他商品和服务支出 431.3356 17.7600 413.5756 机关资本性支出(一) 4.2000 0 4.2000 4.2000 0 4.2000 对个人和家庭的补助 12.2970 12.2970 0 50901 社会福利和救助 0.7650 0.7650 0 50905 离退休费 11.5320 11.5320 0 503 50306 509 设备购置 预算15表 一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 单位:万元 预算 代码 预算单位 总计 合计 合计 2019年预算数 2020年预算数 三公经费 三公经费 因 公 出 国 公务接 ( 待费 境 ) 费 公务用车购置及运行维 护费 小计 公 会 务 议 培训费 公务用车 用 费 运行维护 车 费 购 置 费 总计 合计 因 公 出 国 公务接 ( 待费 境 ) 费 2020年预算比2019年预算增减% 三公经费 公务用车购置及运行维 护费 小计 公 务 会议费 培训费 公务用车 用 运行维护 车 费 购 置 费 总计 合计 公务用车购置及运行维 护费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 接 待 费 小计 会 议 培训费 公务 公务用 费 用车 车运行 购置 维护费 费 111.3200 111.0000 0 1.5000 109.5000 109.5000 0 0 0.3200 110.4200 106.9000 0 1.5000 105.4000 105.4000 0 2.2400 1.2800 -0.81% -3.69% 0% 0% -3.74% -3.74% 0% 0% 300.00% 南宁市兴宁区机关后勤服务 中心 111.3200 111.0000 0 1.5000 109.5000 109.5000 0 0 0.3200 110.4200 106.9000 0 1.5000 105.4000 105.4000 0 2.2400 1.2800 -0.81% -3.69% 0% 0% -3.74% -3.74% 0% 0% 300.00% 南宁市兴宁区机关后勤服务 329001 中心 111.3200 111.0000 0 1.5000 109.5000 109.5000 0 0 0.3200 110.4200 106.9000 0 1.5000 105.4000 105.4000 0 2.2400 1.2800 -0.81% -3.69% 0% 0% -3.74% -3.74% 0% 0% 300.00% 329 预算10表 政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 基本支出 单位代码 单位(科目)名称 ** ** 类 款 项 ** ** ** 项目支出 资本 对企 对个 对个 债务 对社 商品 商品 性支 业补 人和 人和 利息 工资 工资 资本 对企 会保 总计 出( 助( 和服 和服 其他 合计 福利 家庭 合计 福利 家庭 及费 性支 业补 障基 基本 基本 务支 务支 支出 支出 的补 支出 的补 用支 出 助 金补 出 出 建设 建设 助 助 出 助 ) ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 08 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 南宁市兴宁区机关后勤服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 08 03 城市建设支出 南宁市兴宁区机关后勤服务中心 212 08 03 城市建设支出 0 预算05表 政 府 采 购 预 算 表 单位:万元 科目编 码 类款项 * * * * * * 采购预算资金安排 单位 代码 单位名称(科目名称) ** ** 采 购 项 目 序 号 采购项目名 称 所属专项代 码 所属专项名称 1 2 3 4 计 政府采购品目( 量 货物、工程及服数量 单 务项目) 位 5 4.2000 4.2000 纳 入 财 政 专 户 管 理 10 11 12 的 4.2000 0 收0 入 4.2000 0 0 4.2000 0 0 1.2000 1.2000 规 格 要 求 合计 6 7 8 9 合计 4.2000 329 南宁市兴宁区机关后勤服务中心 329001 南宁市兴宁区机关后勤服务中心 机关服务 0 打印机 机关服务 0 台式电脑 202018187213 办公室专项工作经 打印设备(20万 290010010 费 以下)( A02010602) 台式计算机(20 202018187213 办公室专项工作经 万以下)( 290010010 费 A02010108) 4 台 5 台 3.0000 政 一般公 府 共预算 性 拨款 基 金 3.0000 0 0 0 0 未 纳 采购时 入 间 财 政 专 户 管 13 14 理 的0 收 入0 0 0 0 采购方 组织形式 式 15 16 202003 询价 部门集中 采购 202003 询价 部门集中 采购 预算06表 政 府 购 买 服 务 预 算 表 单位:万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 是 否 单位代 单位名称(科 所属专项 政府购买 政府购买服 为 码 目名称) 名称 服务名称 务目录 政 府 采 ** ** 1 2 3 4 购 本部门无政府购买服务项目。 采购预算资金安排 合计 5 一般公 纳入财政专 未纳入财 共预算 政府性基金 户管理的收 政专户管 上年结转 拨款 入 理的收入 6 7 8 9 10

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