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附件:祁连县住房和城乡建设局2021年预算公开(补充公开).pdf

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目 第一部分 录 祁连县住房和城乡建设局概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、部门预算单位构成 第二部分 祁连县住房和城乡建设局 2021 年部门预算表 一、 收支总表 二、 收入总表 三、 支出总表 四、 财政拨款收支总表 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、 政府性基金预算支出表 第三部分 祁连县住房和城乡建设局 2021 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 祁连县住房和城乡建设局概况 一、主要职能 (一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的方针政策和 法律法规;承担推进住房制度改革的责任;起草住房和城乡建设 规范性文件草案;拟订住房和城乡建设发展规划并组织实施;研 究提出住房和城乡建设方面的重大问题的建议。 (二) 承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善 住房保障管理制度;拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划 并组织实施,会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使 用。 (三) 负责工程建设管理工作;配合有关部门做好重点工程 项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作;负责建 设工程招标投标监督管理和工程施工许可;负责建设工程质量的 监督管理,负责实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准, 监督执行公共服务设施 (不含通信设施) 建设标准;组织限定范 围内的项目初步设计审查;承担规范住房和城乡建设管理秩序的 责任。组织编制和实施城乡规划,会同有关部门组织编制全县城 镇体系规划并组织实施,参与土地利用总体规划的审查,拟定城 镇建设规划并监督实施,指导城镇市政公用设施建设、安全和应 急管理。 (四) 承担指导、规范村镇建设的责任。指导村镇工程规划 建设和技术服务;指导村镇规划编制、农村牧区及生态移民住房 建设安全和危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。 (五) 承担建设工程质量和施工安全监管的责任。监督执行 建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的配套制度;组织或参 与工程质量、施工安全事故调查处理,指导实施建筑业、工程勘 察设计咨询业的技术政策。 (六) 承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行 业发展的责任。研究拟订建筑业发展规划并指导实施;组织实施 房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;监督和指导实施勘 察设计、施工、建设监理、招投标代理的法规和规章;拟订工程 建设、建筑业、设计业的行业发展规划,监督执行相关产业政策、 规章制度。 (七) 承担推进建筑节能和城镇减排的责任。会同有关部门 拟订建筑节能规划并监督实施,推进节能减排;负责建筑节能管 理和新型墙体材料推广应用工作;组织指导建设科技成果的转化 推广。 (八) 承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地 产业发展的责任。指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工 作,提出房地产业发展规划和产业政策建议;监督执行房地产开 发、房地产转让、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪 管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度,及房地产中介服务 的监督管理;负责区域内房地产市场监测分析;负责商品房预售 许可。 (九)承担城镇市政公用事业规划编制,监督实施城镇燃气、 供热行业发展和城乡建设防灾减灾规划;指导城镇燃气、供热运 营和安全管理;对市政公用设施安全运营进行监督、检查、指导; 负责燃气经营许可证核发和燃气设施改动审批;监督、检查城镇 市政公用设施建设、安全和应急管理;指导城镇勘察、市政工程 测量和城镇地下空间的开发利用工作。 (十) 监督实施城乡建设防灾减灾规划;参与灾后重建的规 划、设计论证和审查工作;负责超限高层建筑工程抗震设防专项 审查和建筑工程抗震设防监管。 (十一)承担县城乡规划委员会、县城乡住房建设领导小组、 县农村牧区住房规划委员会的日常工作。 (十二) 承担人民防空工作职责。 (十三) 承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 根据部门“三定方案”,祁连县住房和城乡建设局机关内 设机构1个,具体为:祁连县住房和城乡建设局。 三、部门预算单位构成 纳入祁连县住房和城乡建设局2021 年部门预算编制范围的 二级预算单位 4个,情况如下: 序号 单位名称 1 祁连县城市管理综合行政执法局 2 祁连县建设工程质量安全监督站 3 祁连县市政设施服务中心 4 祁连县保障性住房服务中心 第二部分 祁连县住房和城乡建设局 2021 年部门预算表 0.00 153.88 106.25 经费补助 228.52 0.00 66.02 65.02 纳入预算管理的行政性收费 0.00 0.00 8.62 0.00 罚没收入 0.00 0.00 0.00 0.00 专项收入 0.00 0.00 0.00 48.63 国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资源 (资产) 有偿使用收入 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 28.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.62 0.00 12.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九.用事业基金弥补收支差额 十.上年结转 专项结转 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转 十二.存量资金再安排 结转下年 结转下年 结转下年 208 社会保障和就业支出 20805 003001 住房 和城 乡建设 局 28.66 28.66 28.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 003 住房 和城 乡建设 局 28.66 28.66 28.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 003 住房 和城 乡建设 局 8.62 8.62 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关 事业 单位基 本养 老保 险缴费 支 出 003 住房 和城 乡建设 局 13.36 13.36 13.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关 事业 单位职 业年 金缴 费支出 003 住房 和城 乡建设 局 6.68 6.68 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 003 住房 和城 乡建设 局 12.91 12.91 12.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 003 住房 和城 乡建设 局 12.91 12.91 12.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 003 住房 和城 乡建设 局 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 003 住房 和城 乡建设 局 12.45 12.45 12.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 003 住房 和城 乡建设 局 0.41 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 003 住房 和城 乡建设 局 176.93 176.93 176.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 003 住房 和城 乡建设 局 176.93 176.93 176.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 003 住房 和城 乡建设 局 87.91 87.91 87.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 003 住房 和城 乡建设 局 61.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120103 机关服务 003 住房 和城 乡建设 局 28.02 28.02 28.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 003 住房 和城 乡建设 局 10.02 10.02 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 003 住房 和城 乡建设 局 10.02 10.02 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 003 住房 和城 乡建设 局 10.02 10.02 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101199 212 21201 2120101 2120102 2120103 221 22102 2210201 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 003001 住房和城乡建设局 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 003001 住房和城乡建设局 28.66 28.66 8.62 13.36 6.68 12.91 12.91 0.05 12.45 0.41 176.93 176.93 87.91 61.00 28.02 10.02 10.02 10.02 20.04 20.04 13.36 6.68 12.91 12.91 0.05 12.45 0.41 110.91 110.91 82.89 0.00 0.00 8.62 8.62 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 5.02 5.02 0.00 0.00 61.00 61.00 61.00 28.02 10.02 10.02 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ( 一) 经费拨款收入 228.52 0.00 (二) 专项收入 0.00 0.00 (三) 行政事业性收费收入 0.00 0.00 (四) 罚没收入 0.00 0.00 (五) 国有资本经营收入 0.00 0.00 (六) 国有资源 (资产) 有偿使用收 0.00 0.00 (七) 其他收入 0.00 28.66 0.00 12.91 0.00 176.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 2101199 212 21201 2120101 2120102 2120103 221 22102 2210201 社会保障和就业支出 28.66 28.66 行政事业单位养老支出 28.66 28.66 事业单位离退休 8.62 8.62 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.36 13.36 机关事业单位职业年金缴费支出 6.68 6.68 卫生健康支出 12.91 12.91 行政事业单位医疗 12.91 12.91 行政单位医疗 0.05 0.05 事业单位医疗 12.45 12.45 其他行政事业单位医疗支出 0.41 0.41 城乡社区支出 176.93 115.93 61.00 城乡社区管理事务 176.93 115.93 61.00 行政运行 87.91 87.91 一般行政管理事务 61.00 0.00 机关服务 28.02 28.02 住房保障支出 10.02 10.02 住房改革支出 10.02 10.02 住房公积金 10.02 10.02 61.00 167.52 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 30216 培训费 30217 公务接待费 30231 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 153.88 153.88 27.26 27.26 64.75 64.75 4.49 4.49 1.97 1.97 13.36 13.36 6.68 6.68 12.42 12.42 1.12 1.12 10.02 10.02 11.81 11.81 5.02 0.00 5.02 0.72 0.72 0.08 0.08 0.32 0.32 0.36 0.36 0.44 0.44 1.60 1.60 0.80 0.80 0.20 0.20 0.50 0.50 8.62 8.62 5.98 5.98 2.64 2.64 0.00 0.00 9.35 0.10 0.00 0.00 3.42 0.10 祁连县住房和城乡建设局2021年“三公”经费预算数为3.52万元,比2020年减少5.93万元,其中: 因公出国 (境) 费0万元,增加0万元;公务用车购置及运行费 3.42万元,减少5.83万元;公务接待费 0.10万元,与上年持平。2021年“三公”经费预算比2020年减少的主要原因是加强单位公务用车管理和 严格控制公务接待规模,费用降低。 003001 住房和城乡建设局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 祁连县住房和城乡建设局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 第三部分 祁连县住房和城乡建设局2021 年部门 预算情况说明 一、关于祁连县住房和城乡建设局 2021 年部门收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则,祁连县住房和城乡建设局所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算 拨款收入228.52 万元、事业收入 0 万元、专户核拨的非税收 入资金 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出28.66 万元、 卫生健康支出 12.91 万元、城乡社区支出176.93 万元、住房 保障支出 10.02 万元。祁连县住房和城乡建设局 2021 年收 支总预算 228.52 万元。 二、 关于祁连县住房和城乡建设局 2021 年部门收入预 算情况说明 祁连县住房和城乡建设局2021 年收入预算228.52 万元, 其中:一般公共预算拨款收入228.52 万元,占100%;事业收 入0 万元,占0%;专户核拨的非税收入资金 0 万元,占0% 。 三、关于祁连县住房和城乡建设局 2020 年部门支出预 算情况说明 祁连县住房和城乡建设局 2021 年部门支出预算228.52 万元,其中:基本支出167.52 万元,占73.31%;项目支出 61 万元, 占 26.69%;事业单位经营支出 0 万元,占0%。 四、关于祁连县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体情况 祁 连 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 2021 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 228.52 万元,比 2020 年减少 4.94 万元。减少的主要 原因是公务用车运行维护费减少。收入包括:一般公共预 算 拨 款 228.52 万 元 ; 支 出 包 括 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出 28.66 万 元 、 卫 生 健 康 支 出 12.91 万 元 、 城 乡 社 区 支 出 176.93 万元、住房保障支出 10.02 万 元。 五、关于祁连县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预 算当 年拨款情况说明 祁连县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算当年 拨款228.52 万元, 比 2020 年减少 4.94 万元。减少的主要原因 是公务用 车运行维护费减少 社会保障和就业 (类) 支出 28.66 万元,占 12.54%;卫 生健康 (类)支出 12.91 万元占 5.65%;城乡社区 (类) 支出 176.93 万元, 占77.42%;住房保障 (类) 支出 10.02 万元, 占 4.39%。 1 、社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老 支出05 (款 )事业单位 离退休 02 (项 ) 2021 年预算数 为 8.62 万元, 比 2020 年增加 8.62 万元,增长 100% 。主要 原因是本年度职业年金缴费基数有所提高; 2 、社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老 支出 05 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项) 2021 年预算数为 13.36 万元, 比 2020 年增加 0.03 万元,增 长 59.29% 。主要是工资增长缴费基数增长; 3 、社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老 支出 05 (款)机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项) 2021 年预算数为 6.68 万元, 比 2020 年增加 6.68 万元,增长 100% 。主要原因是本年度职业年金缴费基数有所提高; 4 、卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01(项)2021 年预算数为0.05 万元,比 2020 年 减少 7.24万元,下降92.94% 。主要原因是2021 年度行政单 位医疗单位部分纳入部门预算; 5 、卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事 业 单 位 医 疗 02 ( 项 ) 2021 年 预 算 数 为 12.45 万 元 , 比 2020 年减少 31.2 万元,下降 137. 14% 。 主要原因是 2021 年度行政单位医疗单位部分纳入部门预算; 6 、卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 其他行政事业单位医疗支出 99 (项) 2021 年预算数为 0.41 万元, 比2020 年减少 0. 13 万元,下降 24.07% 。主要原因 是 2021 年度行政单位医疗单位部分纳入部门预算; 7 、城乡社区支出 212 (类) 城乡社区管理事务 01 (款) 行政运行 01 (项) 2021 年预算数为 87.91 万元,比 2020 年 增加 5.57万元,增长 6.78% 。主要是工资增长; 8 、城乡社区支出 212 款)一般行政管理事务 02 (类) 城乡社区管理事务 01 ( (项) 2021 年预算数为 61 万元, 比 2020 年增加61 万元,增长 100% 。主要是项目支出增 加; 9 、城乡社区支出 212 (类) 城乡社区管理事务 01 (款) 机关服务 03 (项) 2021 年预算数为28.02 万元, 比2020 年减 少 14.69万元,下降 34.39% 。主要原因是在职人员调整; 10 、住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款)住 房公积金 01 (项) 2021 年预算数为 10.02 万元,比 2020 年 增加 0.02万元,增长 0.20% 。主要是工资政策性增长。 六、关于祁连县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预 算基 本支出情况说明 祁连县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本 支出 167.52 万元,其中: 人员经费 162.50 万元,主要包括:基本工资 27.26 万元 、津贴补贴 64.75 万元、奖金 4.49 万元、绩效工资 1.97 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.36 万元、职业年金缴 费 6.68 万元、职工基本医疗保险缴费 12.42 万元、其他社会保 障缴费 1. 12 万元、住房公积金 10.02 万元、其他工资福利支 出 11.81 万元、生活补助 5.98 万元、其他对个人和家庭补助 2.64 万元。 公用经费 5.02 万元,主要包括:办公费 0.72 万元、水费 0.08 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 0.44 万元、差旅费 1.60 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 0.20 万元、公务车运行维护费 0.50 万元。 七、关于祁连县住房和城乡建设局2021 年“三公”经 费预算情况说明 祁连县住房和城乡建设局 2021 年“三公”经费预算数为 3.52 万元,比2020 年减少 5.93 万元,其中:因公出国 (境) 费 0 万元,增加 0 万元;公务用车购置及运行费 3.42 万元,减 少 5.93 万元;公务接待费 0. 10 万元,与上年持平。2021 年 “三公”经费预算比 2020 年减少的主要原因是加强单位公 务用车管理和严格控制公务接待规模,费用降低。 八、关于祁连县住房和城乡建设局2021 年政府性基金 预算支出情况的说明 祁连县住房和城乡建设局 2021 没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 祁连县住房和城乡建设局 2021 年机关运行经费财政拨 款预算 5.02 万元,比 2020 年减少 2.3 万元。下降 31.42% 。 主要原因是加强单位公务用车管理和严格控制公务接待规模 ,费用降低。 祁连县住房和城乡建设局 2021 年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预 算 0 万元、政府采购货物预算 0 万元。 截至 2020 年 12 月底,祁连县住房和城乡建设局共有车 辆 1辆,其中,一般公务用车 1 辆。单价50 万元以上通用设 备 0 台 (套) ,单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。 2021 年祁连县住房和城乡建设局部门预算均实行绩效 目标 管理,涉及项目2 个,预算金额 61 万元。 第四部分 名词解释 一、 收入类 (一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包 括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其 中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收 入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源 (资产) 有 偿使用收入和其他收入。 (二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“事 业收入”、“经营收入” 等以外的收入,如投资收益、利 息收入等。 (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观 条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营 收入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 指为保障机构正常运转、完成日常工 作任 务而发生的人员支出和公用支出。 指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 指一般公共预 算安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中,因公出国 (境) 费是指单位工作人员因 公务出国 (境) 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出 及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥 费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的 各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费及其他费用。 三、支出科目类 (一)社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位 养老支出 05 (款) 事业单位离退休 02 (项) :指事业单 位开支的离退休经费。 (二)社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位 养老支出 05 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项) :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。 (三) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位 养老支出 05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 ( 项) :指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳 的职业年金支出。 (四)卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 ( 款) 行政单位医疗 01 (项) :指财政部门安排的行政单位 (包含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。 (五)卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 ( 款) 事业单位医疗 02 (项) :指财政部门安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。 (六)卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 ( 款) 其他行政事业单位医疗支出 99 (项) :指其他用于行 政事业单位医疗方面的支出。 (七)城乡社区支出 212 (类) 城乡社区管理事务 01 ( 款) 行政运行 01 (项) :指行政单位的基本支出。 (八)城乡社区支出 212 (类) 城乡社区管理事务 01 ( 款) 一般行政管理事务 02 (项) :指行政单位 (包括实行 公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支 出。 (九)城乡社区支出 212 (类) 城乡社区管理事务 01 ( 款) 机关服务 03 (项) :指为行政单位 (包括实行公务员 管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗 室等附属事业单位的支出。 (十)住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项) :指行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 四、部门专业类名词 无。

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