附件:2022年扎陵湖乡预算公开.pdf
青海省玛多县 扎陵湖乡人民政府 2022 年部门预算 1 目 录 目录 第一部分 扎陵湖乡人民政府概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 扎陵湖乡人民政府 2022 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表(按资金性质) 第三部分 扎陵湖乡人民政府 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 扎陵湖乡人民政府概况 一、主要职能 乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作, 主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督, 经济和行政工作中重大问题的决策。 党委工作职责:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻 执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务 于经济建设的职能。5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精 神文明建设工作、政府交给的其他工作任务。 政府职能:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。 2、制定并组织实施村乡建设规划。3、抓好精神文明建设,丰富 群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新 风尚。4、完成上级政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 从纳入扎陵湖乡人民政府 2022 年部门预算编制范围的一级预 算单位包括: 序号 单位名称 1 玛多县扎陵湖乡人民政府(本级) 3 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位:万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 932.64 出 项目(按功能分类) 一.一般公共服务支出 预算数 523.73 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 103.8 九.卫生健康支出 60.01 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 197.09 十三.住房保障支出 48.01 十四.资源勘探工业信息等支出 本 年 收 入 合 计 932.64 十.上年结转 收 本 年 支 出 合 计 932.64 总 计 932.64 二十七.结转下年 入 总 计 932.64 4 支 出 部门公开表 2 收入总表 预算单位 青海省玛多县扎陵湖 乡人民政府 合计 932.64 上 年 结 转 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 932.64 5 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 部门公开表 3 支出总表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支 出 932.64 744.5 188.14 201 一般公共服务支出 523.73 443.63 80.10 20103 政府办公厅(室)及相 关机构事务 523.73 443.63 80.10 2010301 行政运行 523.73 443.63 80.10 208 社会保障和就业支出 103.8 88.80 15.00 20805 行 政事 业单 位 养老 支 出 87.83 87.83 2080505 机 关事 业单 位 基本 养 老保险缴费支出 58.56 58.56 2080508 机 关事 业单 位 职业 年 金缴费支出 29.28 29.28 20820 临时救助 15.00 15.00 2082001 临时救助支出 15.00 15.00 20827 财 政对 其他 社 会保 险 基金的补助 0.96 0.96 2082701 财 政对 失业 保 险基 金 的补助 0.50 0.50 2082702 财 政对 工伤 保 险基 金 的补助 0.46 0.46 210 卫生健康支出 60.01 60.01 21011 行政事业单位医疗 32.01 32.01 2101103 公务员医疗站补助 32.01 32.01 21012 财 政对 基本 医 疗保 险 的补助 28.01 28.01 2101201 财 政对 基本 医 疗保 险 的补助 28.01 28.01 213 农林水支出 197.09 104.05 6 93.04 事业 单位 经营 支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 21301 农业农村 104.05 104.05 2130104 事业运行 104.05 104.05 21307 农村综合改革 93.04 93.04 2130701 对 村级 公益 事 业建 设 的补助 1.60 1.60 2130705 对 村民 委员 会 和村 党 支部的补助 91.44 91.44 22102 住房保障支出 48.01 48.01 2210201 住房改革支出 48.01 48.01 2210203 住房公积金 48.01 48.01 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 支 出 预算 数 项 目 合计 一般公共 预算 一、本年收入 932.64 一、本年支出 932.64 932.64 (一)一般公共预算拨款 932.64 项 目 (二)政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务 支出 523.73 523.73 (二)外交支出 (三)国防支出 二、上年结转 (四)公共安全支出 (一)一般公共预算拨款 (五)教育支出 (二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出 (七)社会保障和就 业支出 (八)卫生健康支出 7 103.80 60.01 103.80 60.01 政府性基金 预算 (九)社会保障支出 (十)农林水支出 (十一)住房保障支 出 197.09 48.01 197.09 48.01 二、结转下年 收 入 总 计 932.64 支 出 8 总 计 932.64 932.64 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 201 201 03 201 03 01 208 2022 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 932.64 744.50 188.14 一般公共服务支出 523.73 443.63 80.10 政府办公厅(室)及相关机 构事务 523.73 443.63 80.1 行政运行 523.73 443.63 80.10 社会保障和就业支出 103.8 88.8 15.00 行政事业单位养老支出 87.83 87.83 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 58.56 58.56 208 05 08 机关事业单位职业年金缴费 支出 29.28 29.28 208 20 临时救助 15.00 15.00 208 20 临时救助支出 15.00 15.00 财政对其他社会保险基金的 补助 0.96 0.96 01 财政对失业保险基金的补助 0.50 0.50 02 财政对工伤基金的补助 0.46 0.46 卫生健康支出 60.01 60.01 行政事业单位医疗 32.01 32.01 公务员医疗站补助 32.01 32.01 财政对基本医疗保险基金的 补助 28.01 28.01 财政对职工基本医疗保险基 金的补助 28.01 28.01 农林水支出 197.09 104.05 农业农村 104.05 104.05 事业运行 104.05 104.05 01 27 210 210 11 210 11 03 12 01 213 213 01 213 01 04 9 93.04 213 07 213 07 213 07 农村综合改革 93.04 93.04 01 对村级公益事业建设的补助 1.60 1.60 05 对村民委员会和村党支部的 补助 91.44 91.44 住房保障支出 48.01 48.01 住房改革支出 48.01 48.01 住房公积金 48.01 48.01 221 221 02 221 02 01 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位:万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2022 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 工资福利支出 744.5 707.07 37.43 707.07 707.07 01 基本工资 97.99 97.99 02 津贴补贴 272.01 272.01 03 奖金 57.84 57.84 07 绩效工资 29.94 29.94 08 机关事业单位基本养老保险缴费 58.56 58.56 09 职业年金缴费 29.28 29.28 10 职工基本医疗保险缴费 28.01 28.01 11 公务员医疗补助缴费 32.01 32.01 12 其他社会保障缴费 0.96 0.96 13 住房公积金 48.01 48.01 99 其他工资福利支出 52.46 52.46 商品和服务支出 37.43 37.43 01 办公费 3.27 3.27 02 印刷费 0.55 0.55 06 电费 0.20 0.20 07 邮电费 1.10 1.10 08 取暖费 2.88 2.88 301 302 10 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位:万元 支出经济分类科目 2022 年基本支出 科目编码 类 款 科目名称 合计 11 差旅费 6.46 6.46 16 培训费 0.74 0.74 28 工会经费 8.00 8.00 29 福利费 0.02 0.02 39 其他交通费用 14.21 14.21 人员经费 公用经费 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 2021 年预算数 合 计 6.84 因公 出国 (境) 费用 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 6.13 0.71 11 因公 合 出国 计 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用 车运行 费 14.50 公 务 接 待 费 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2022 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 第三部分 部门预算情况说明 一、关于青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年部门收支 预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,青海省玛多县扎陵湖乡人民政府所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款 收入 932.64 万元;支出包括:一般公共服务支出 523.73 万元, 社会保障和就业支出 103.80 万元,卫生健康支 60.01 万元,农 林水支出 197.09 万元,住房保障支出 48.01 万元,青海省玛多 县扎陵湖乡人民政府 2022 年收支总预算 932.64 万元。 二、关于青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年部门收入预 算情况说明 青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年收入预算 932.64 12 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 932.64 万元,占 100%。 三、关于青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年部门支出预算 情况说明 青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年支出预算 932.64 万元,其中:基本支出 744.5 万元,占 80%;项目支出 188.14 万元,占 20%。 四、关于青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年财政拨款收支总预 算 932.64 万元,比上年增加 198.18 万元, 五、关于青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年一般公共 预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年一般公共预算当年 拨款 932.64 元,比上年增加 198.18 万元, (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务(类)支出 523.72 万元,占 56%;社会保障 和就业(类)支出 103.80 万元,占 12%;卫生健康(类)支出 60.01 万元,占 6%;农林水支出 197.09 万元,占比 21%住房保 障(类)支出 48.01 万元,占 5%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 13 1、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务 03(款)行政运行 01(项)2022 年预算数为 443.63 万元,2021 年预算数为 249.71 万元,增加 193.92 万元。主要 原因:日常公用经费及人员经费增加。 2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)2022 年预算数为 58.56 万元,2021 年预算数为 57.91 万元,增加 8.56 万元,主 要原因是人员增加。 3、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 08(项)2022 年预算数为 29.28 万元,2021 年预算数为 0 万元,增加 29.28 万元,主要原因是 上年度养老保险与职业年金未分开。 4、社会保障和就业支出 208(类)临时救助 20(款)临时救助 助 01(项)2022 年预算数为 15.00 万元,2022 年预算数为 0 万 元,增加 15.00 万元,主要原因新增 2022 年临时救助款。 5、社会保障和就业支出 208(类)财政对其他社会保险基金的 补助 27(款)财政对失业保险基经的补助 01(项)2022 年预算 数为 0.50 万元,2021 年预算数为 0.31 万元,增加 0.19 万元, 主要原因人员增加。 6、社会保障和就业支出 208(类)财政对其他社会保险基金的 补助 27(款)财政对工伤保险基经的补助 02(项)2022 年预算 数为 0.46 万元,2021 年预算数为 0.31 万元,增加 0.15 万元, 14 主要原因人员增加。 7、卫生健康支出与计划生育支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 03(项)2022 年预算数为 32.01 万元, 2021 年预算为 0 万元,增加 32.01 万元,主要原因是上年度无 此类款项。 8、卫生健康支出与计划生育支出 210(类)财政对基本医疗保 险基金的补助 12(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助 01 (项)2022 年预算数为,28.01 万元,2022 年预算为 41.62 万元, 减少 13.61 万元,卫生健康支出与计划生育支出科目细分,一部 分纳入 2101103 科目。 9、农林水支出 213(类)农业农村 01(款)事业运行 04(项) 2022 年预算数为,104.05 万元,2022 年预算为 66.46 万元,增 加 37.59 万元,主要原因是增加了临时救助款及队干工资增加。 10、农林水支出 213(类)农业综合改革 07(款)对村级公益事 业建设补助 01(项)2022 年预算数为,1.60 万元,2021 年预算 为 0 万元,增加 1.60 万元,主要原因今年新设项目 11、农林水支出 213(类)农业综合改革 07(款)对村民委员会 和村党支部的补助 05(项)2022 年预算数为,91.44 万元,2022 年预算为 0 万元,增加 91.44 万元,主要原因今年新设项目。 12、 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02(款) 住房 公积金 01(项)2022 年预算数为 48.01 万元,2022 年预算数为 43.43 万元,增加 4.58 万元。主要原因是人员变动,住房公积 15 金增加。 六、关于青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年一般公共 预算基本支出情况说明 青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年一般公共预算基本 支出 932.64 万元,其中: 人员经费 707.07 万元,主要包括:基本工资 97.99 万元、 津贴补贴 272.01 万元、奖金 57.84 万元、绩效工资 29.94 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 58.56 万元、职业年金缴费 29.28 万元、职工基本医疗保险缴费 28.01 元、公务员医疗补助 缴费 32.01、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 48.01 万元、其他工资福利支出 52.46 万元。 公用经费 37.431 万元,主要包括:办公费 3.27 万元、印刷 费 0.55 万元、电费 0.20 万元、邮电费 1.10 万元、取暖费 2.88 万元、差旅费 6.46、培训费 0.74 万元、工会经费 8.00 万元、 福利费 0.02 万元、其他交通费 14.21 万元 七、关于青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算数为 14.50 万元,比增加 7.66 万元,其中:因公 出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运 行费 0 万元,增加(减少)8.37 万元;公务接待费 0.00 万元, 减少 0.71 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 7.66 万 16 元,原因为去年新购入一辆车辆为乡镇使用,车辆经费增加。 八、关于青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年政府性基 金预算支出情况的说明 青海省玛多县扎陵湖乡人民政府 2022 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费安排情况。 2022 年青海省玛多县扎陵湖乡人民政府机关运行经费财政 拨款预算 37.43 万元,比上年预算增加 16.63 万元,增加 55%。主 要是车补纳入本年预算 (二)政府采购安排情况。 2022 年青海省玛多县扎陵湖乡人民政府各单位政府采购预算 总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底,青海省玛多县扎陵湖乡人民政府所属各 预算单位共有车辆 4 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导 干部用车 0 辆,一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车辆。单价 50 万以上通用设备用车 0 台、单价 100 万以上专用设备用车 0 (四)绩效目标设置情况。 2022 年扎陵湖乡人民政府专项均实行绩效目标管理,涉及 一般公共预算当年拨款 188.14 万元。主要涉及项目为:(1)农 17 村综合改革扶持村集体经济发展项目,本年度此项目预算资金为 91.44 万元,占预算支出总额的 48.6%。绩效目标为:主要扶持 村集体经济发展,健全村集体经济发展制度,引导村集体经济发 展方向,提升村集体收入,有效提升财政资金应运效率。(2)临 时救助款,本年度此项目预算资金为 15 万元,占预算支出总额 的 7.97%。绩效目标为:主要对遭遇突发事件、意外伤害、重大 疾病或其他特设原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度 暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或 个人给予应急、过渡性救助。 18 农村综合改革扶持村集体经济发展项目支出绩效目标公开表 预算年度:2022 项目名 预 称 算 金额单位:万元 绩 效 指 标 绩效目标 资 一级 二级 三级 金 指标 指标 指标 产出 时效指标 农村综 扶持村集体经济发展,健 合改 91.44 革扶持 效益 引导村集体经济发展方 村集体 经济发 社会效益指标 队干干部认真 标性 指标 量单位 质 值 ≥ 100 % ≥ 100 % ≥ 100 % 府工作 效提升财政资金应运效 满意度 服务对象满意 群众对队干干 率。 指标 度指标 部的满意度 展项目 绩效度 按时完成乡政 指标 向,提升村集体收入,有 绩效 府队干工资 指标 全村集体经济发展制度, 按月发放乡政 绩效指 临时救助项目支出绩效目标公开表 预算年度:2022 项目 预算 名称 资金 临时 救助 款 15 金额单位:万元 绩效 指标 绩效目标 一级指 二级 三级 标 指标 指标 对遭遇突发事件、意外伤 产出指 害、重大疾病或其他特设 标 原因导致基本生活陷入 时效指标 按时拨付民政 困境,其他社会救助制度 社会效益指标 局转入临时救 重困难的家庭或个人给 绩效 绩效度 标性质 指标 量单位 值 ≥ 95 % ≥ 95 % ≥ 95 % 助款项 效益 暂时无法覆盖或救助之 后基本生活暂时仍有严 绩效指 救助了更多人 员 指标 满意度指标 予应急、过渡性救助。 19 服务对象满意 群众对村干部 度指标 的满意度 第四部分 名词解释 一、收入类 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收 入。 (二)财政专户管理资金收入:主要指事业单位的教育收费 收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 (四)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 (六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 20 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (四)上缴上级支出:指附属单位上缴上级支出。 (五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 (六)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境) 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 21 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 (一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项):指扎陵湖乡人民政府用于保障机构正常 运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、电费等。 (二)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项):指玛查乡党委用于保障机构正常运行、 开展日常工作的基本支出。如办公费、电费等 (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 (四)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基 金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)是指财政对失 业保险基金补助的支出。 (五)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)是指财政对工伤 保险基金补助的支出。 (六)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)是指财政对生育 保险基金补助的支出。 (七)卫生健康支出与计划生育支出(类)行政事业单位医 22 疗(款)行政单位医疗(项)是指财政部门安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费,为参见医疗保险的行政单位的公费医疗经 费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。 (八)卫生健康支出与计划生育支出(类)行政事业单位医 疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费,为参见医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员的医疗经费。 (九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休 人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买 住房的补贴。 (十一)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用 于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等 方面的支出 (十二)临时救助支出(类)救助(款)行政运行(项):指 城乡生活困难居民的临时救助等支出。 四、其他 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 23 务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 (六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 24