区委办部门决算公开表.xls
附件4 2019年部门决算公开报表 部门名称:中共咸阳市秦都区委办公室 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目录 序号 内容 是否空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算总表 否 表3 支出决算总表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) 否 表7 一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 公开空表理由 我单位无此项业务 收入支出决算总表 编制部门: 公开01表 金额单位:万元 2019年 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 支出 决算数 项目 325.94 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 决算数 268.3 38.99 6.97 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 11.63 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 325.94 325.89 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 本年支出合计 结余分配 0.06 年末结转和结余 0.11 收入总计 326 支出总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 326 收入决算表 编制部门: 公开02表 金额单位:万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 小计 其中:教育收费 合计 325.94 325.94 2013101 行政运行 213.15 213.15 2013102 一般行政事务 55.2 55.2 2080505 养老保险 26.05 26.05 2080506 职业年金 12.94 12.94 2101101 医疗保险 6.97 6.97 2210201 住房公积金 11.63 11.63 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 附属单位上 缴收入 其他收入 支出决算表 编制部门: 公开03表 金额单位:万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 合计 325.89 270.69 55.2 2013101 行政运行 213.1 213.1 2013102 一般行政事务 55.2 55.2 2080505 养老保险 26.05 26.05 2080506 职业年金 12.94 12.94 2101101 医疗保险 6.97 6.97 2210201 住房公积金 11.63 11.63 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 经营支出 对附属单位补助支 出 财政拨款收入支出决算总表 编制部门: 公开04表 金额单位:万元 2019年 收 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 入 支 决算数 项目 325.94 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 政拨款 财政拨款 268.3 268.3 38.99 6.97 38.99 6.97 11.63 11.63 325.89 0.11 325.89 0.11 326 326 20、粮油物资储备支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 总计 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 325.94 本年支出合计 0.06 年末财政拨款结转和结余 0.06 326 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在 尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) 编制部门: 项目 功能分类 科目编码 公开05表 金额单位:万元 2019年 科目名称 基本支出 本年支出合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 325.89 270.69 232.34 38.35 55.2 2013101 行政运行 213.1 213.1 174.75 38.35 2013102 一般行政事务 55.2 55.2 2080505 养老保险 26.05 26.05 26.05 2080506 职业年金 12.94 12.94 12.94 2101101 医疗保险 6.97 6.97 6.97 2210201 住房公积金 11.63 11.63 11.63 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) 编制部门: 公开06表 金额单位:万元 2019年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30106 30108 30109 30110 30114 302 30201 30202 30207 30211 30217 30228 30231 30239 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津补贴 伙食补助 养老保险 职业年金 医疗保险 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 公务接待费 工会经费 公车维护费 其他交通费 本年支出合计 270.69 232.34 92.62 76.18 5.95 26.05 12.94 6.97 11.63 38.35 7.97 4.1 0.94 3.83 0.75 4.82 4.02 11.92 人员经费 232.34 232.34 92.62 76.18 5.95 26.05 12.94 6.97 11.63 公用经费 备注 38.35 38.35 7.97 4.1 0.94 3.83 0.75 4.82 4.02 11.92 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 编制部门: 公开07表 金额单位:万元 2019年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 预算数 10.8 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境) 费用 公务接待费 2 3 4.8 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 6 会议费 培训费 7 8 6 决算数 4.77 0.75 4.02 4.02 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时 ,因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制部门: 公开08表 金额单位:万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。