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部门预算草案报表(直属大队).xls

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附表4 部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据) 表号 附表4-1 附表4-2 附表4-3 附表4-4 附表4-5 附表4-6 附表4-7 附表4-8 附表4-9 部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据) 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 项目支出表 附表4-1 收支总表 部门/单位: 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 预算数 3,366.49 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 七、上级补助收入 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 九、其他收入 0.00 本年收入合计 3,366.49 上年结转结余 收 入 0.00 总 计 3,366.49 备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 收支总表 单位:万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 0.00 二、公共安全支出 0.00 三、教育支出 0.00 四、科学技术支出 0.00 五、文化旅游体育与传媒支出 0.00 六、社会保障和就业支出 143.04 七、卫生健康支出 0.00 八、节能环保支出 0.00 九、城乡社区支出 3162.06 十、农林水支出 0.00 十一、交通运输支出 0.00 十二、资源勘探工业信息等支出 0.00 十三、商业服务业等支出 0.00 十四、金融支出 0.00 十五、援助其他地区支出 0.00 十六、自然资源海洋气象等支出 0.00 十七、住房保障支出 61.38 十八、粮油物资储备支出 0.00 十九、国有资本经营预算支出 0.00 二十、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿一、其他支出 0.00 廿二、债务还本支出 0.00 廿三、债务付息支出 0.00 廿四、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 3366.49 年终结转结余 支 出 0.00 总 入不含教育收费收入,下同。 计 3366.49 附表4-2 部门/单位: 部门(单位)代 码 305 305002 部门(单位)名称 合计 小计 经费拨款(补助) 合计 3366.49 3366.49 1181.16 仙桃市城市管理执法局 3366.49 3366.49 1181.16 3366.49 3366.49 1181.16 仙桃市城市管理执法局直属大队 收入总表 本年收入 一般公共预算 其他纳入一般 预算内基本建设投资 专项收入拨款 行政事业单位资产收益拨款 公共预算管理 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 0.00 0.00 0.00 2185.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2185.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2185.33 0.00 0.00 0.00 上年结 事业收入 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 其他收入 小计 一般公共预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位:万元 上年结转结余 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-3 支出总表 部门/单位: 科目编码 208 20805 科目名称 合计 基本支出 合计 3366.49 1348.89 社会保障和就业支出 143.04 143.04 143.04 143.04 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.36 95.36 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.68 47.68 3162.06 1144.46 3162.06 1144.46 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 城管执法 1147.96 1144.46 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2014.10 0.00 61.38 61.38 住房改革支出 61.38 61.38 住房公积金 61.38 61.38 221 住房保障支出 22102 2210201 支出总表 单位:万元 项目支出 事业单位经营支出 2017.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2017.60 2017.60 3.50 2014.10 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位: 收 项目 入 预算数 一、本年收入 3366.49 (一)一般公共预算拨款 3366.49 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、上年结转 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 3366.49 财政拨款收支总表 单位:万元 支 项目 一、本年支出 出 预算数 3366.49 (一)一般公共服务支出 (二)公共安全支出 (三)教育支出 (四)科学技术支出 (五)文化旅游体育与传媒支出 (六)社会保障和就业支出 143.04 (七)卫生健康支出 (八)节能环保支出 (九)城乡社区支出 3162.06 (十)农林水支出 (十一)交通运输支出 (十二)资源勘探工业信息等支出 (十三)商业服务业等支出 (十四)金融支出 (十五)援助其他地区支出 (十六)自然资源海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)国有资本经营预算支出 (二十)灾害防治及应急管理支出 (廿一)其他支出 (廿二)债务还本支出 (廿三)债务付息支出 (廿四)债务发行费用支出 61.38 二、年终结转结余 支 出 总 计 3366.49 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位: 科目编码 科目名称 合计 208 3,366.49 社会保障和就业支出 20805 合计 行政事业单位养老支出 143.04 143.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.36 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.68 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 3,162.06 3,162.06 2120104 城管执法 1,147.96 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2,014.10 221 住房保障支出 22102 2210201 61.38 住房改革支出 61.38 住房公积金 61.38 一般公共预算支出表 单位:万元 基本支出 小计 人员经费 项目支出 公用经费 1,348.89 1,163.24 185.65 2,017.60 143.04 143.04 0.00 0.00 143.04 143.04 0.00 0.00 95.36 95.36 0.00 0.00 47.68 47.68 0.00 0.00 1,144.46 958.81 185.65 2,017.60 1,144.46 958.81 185.65 2,017.60 1,144.46 958.81 185.65 3.50 0.00 0.00 0.00 2,014.10 61.38 61.38 0.00 0.00 61.38 61.38 0.00 0.00 61.38 61.38 0.00 0.00 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位: 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修(护)费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30231 公务用车运行维护费 30299 其他商品和服务支出 310 31002 资本性支出 办公设备购置 预算基本支出表 单位:万元 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1348.89 1163.24 185.65 1163.24 1163.24 0.00 309.31 309.31 0.00 54.70 54.70 0.00 344.50 344.50 0.00 147.54 147.54 0.00 95.36 95.36 0.00 47.68 47.68 0.00 50.74 50.74 0.00 3.26 3.26 0.00 61.38 61.38 0.00 48.78 48.78 0.00 185.65 0.00 185.65 7.02 0.00 7.02 1.24 0.00 1.24 0.72 0.00 0.72 2.58 0.00 2.58 2.48 0.00 2.48 2.06 0.00 2.06 20.43 0.00 20.43 3.30 0.00 3.30 3.30 0.00 3.30 7.67 0.00 7.67 3.51 0.00 3.51 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.39 113.91 0.00 113.91 15.03 0.00 15.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位: “三公”经费合计 117.42 因公出国(境)费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 113.91 0.00 ”经费支出表 单位:万元 置及运行费 公务用车运行费 113.91 公务接待费 3.51 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位: 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支 合计 支出表 单位:万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 附表4-9 部门/单位: 项目编码 项目名称 项目单位 合计 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 22 42900422305Y000000102 乡村振兴 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000103 清除野广告费用 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000104 协管员开支 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000105 军训开支 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000106 文明城市创建费用 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000107 治理违法建设 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000108 食堂开支 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000109 工会费用 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000110 服装费用 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000111 保安费用 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000113 数字城管维护 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000114 智慧城管建设 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000115 招商引资费用 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 42900422305Y000000142 资本性支出 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 项目支出表 本年拨款 一般公共预算 合计 经费拨款补助 2017.6 预算内基本建设投资 专项收入拨款 214.44 0 0 214.44 0 0 214.44 0 0 61.04 30 0 0 48 0 0 0 748.0066 0 0 0 50 0 0 0 243.8998 147.170972 0 0 150.6 0 0 0 283.8 0 0 0 73.284 33.769028 0 0 89.0596 0 0 0 20.16 0 0 0 154.25 0 0 0 60 0 0 0 32 0 0 0 3.5 3.5 0 0 项目支出表 本年拨款 预算 一般公共 其他纳入一般 政府性基金预 国有资本经营 预算内基本建 算 预算 行政事业单位资产收益拨款 经费拨款补助 公共预算管理 设投资 的非税收入拨 款 0 1803.16 0 0 0 0 0 1803.16 0 0 0 0 0 1803.16 0 0 0 0 0 31.04 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 748.0066 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 96.728828 0 0 0 0 0 150.6 0 0 0 0 0 283.8 0 0 0 0 0 39.514972 0 0 0 0 0 89.0596 0 0 0 0 0 20.16 0 0 0 0 0 154.25 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款结转结余 一般公共预算 专项收入拨款 其他纳入一般公共 政府性基金预 行政事业单位 算 预算管理的非税收 资产收益拨款 入拨款 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位:万元 单位资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附表4-10 部门/单位: 单位编码 单位名称 支出项目类别 305002 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 在职人员公用 305002 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 离退休人员公用 305002 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 不可预见公用经费 305002 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 公务用车运行维护费 305002 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 其他公用支出 305002 [305002]仙桃市城市管理执法局直属大队 公务接待费 公用支出表 本年拨款 一般公共预算 合计 经费拨款补助 预算内基本建设投资 专项收入拨款 185.65 0 0 0 53.2006 0 0 0 0.27 0 0 0 6.5007 0 0 0 113.91 0 0 0 8.256 0 0 0 3.5127 0 0 0 公用支出表 本年拨款 预算 一般公共 其他纳入一般 政府性基金预 国有资本经营 预算内基本建 算 预算 行政事业单位资产收益拨款 经费拨款补助 公共预算管理 设投资 的非税收入拨 款185.65 0 0 0 0 0 0 53.2006 0 0 0 0 0 0.27 0 0 0 0 0 6.5007 0 0 0 0 0 113.91 0 0 0 0 0 8.256 0 0 0 0 0 3.5127 0 0 0 0 财政拨款结转结余 一般公共预算 专项收入拨款 其他纳入一般公共 政府性基金预 行政事业单位 算 预算管理的非税收 资产收益拨款 入拨款 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位:万元 单位资金 0 0 0 0 0 0 0

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