秦岭文库(kunmingchi.com)你想要的内容这里独有!

崇左市政府性投资审计中心_014002.xls

Sick°[病态]10 页 32.376 KB下载文档
崇左市政府性投资审计中心_014002.xls崇左市政府性投资审计中心_014002.xls崇左市政府性投资审计中心_014002.xls崇左市政府性投资审计中心_014002.xls崇左市政府性投资审计中心_014002.xls崇左市政府性投资审计中心_014002.xls
当前文档共10页 下载后继续阅读

崇左市政府性投资审计中心_014002.xls

预算公开01表 部门收支总表 编制单位: 崇左市审计局 单位:元 收 入 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款 4,436,001 1.经费拨款 4,436,001 (1)本级补助 4,436,001 (2)上级补助 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 (1)专项收入安排的资金 (2)行政事业性收费收入安排的资金 (3)罚没收入安排的资金 (4)国有资本经营收入安排的资金 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 (6)捐赠收入安排的资金 (7)政府住房基金收入安排的资金 (8)其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 1.教育收费收入安排的资金 2.其他收入安排的资金 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 1.事业收入安排的资金 2.经营收入安排的资金 3.其他收入安排的资金 本 年 收 入 合 计 六、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 支 出 项目(按支出功能科目分类) 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 4,436,001 本 年 支 出 合 计 二十九、结转下年支出 预算数 项目(按支出经济科目分类) 3,901,051 一、基本支出 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助 二、项目支出 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 268,191 3.对个人和家庭的补助 101,230 4.债务利息及费用支出 5.资本性支出(基本建设) 6.资本性支出 7.对企业补助(基本建设) 8.对企业补助 9.对社会保障基金补助 10.其他支出 预算数 2,854,201 2,514,313 314,888 25,000 1,581,800 11,100 1,570,700 165,529 4,436,001 本 年 支 出 合 三、结转下年支出 1.基本支出结转 2.项目支出结转 计 4,436,001 2.政府性基金预算拨款结转 3.国有资本经营预算拨款结转 4.其他结转 收 入 总 计 4,436,001 支 出 总 计 4,436,001 支 出 总 计 4,436,001 科目编码 科目名称 总计 项 经费拨款 合计 4,436,001 4,436,001 4,436,001 上 级 补 4,436,001 助 小计 合计 本级补助 014 崇左市审计局 4,436,001 4,436,001 4,436,001 4,436,001 014002 崇左市政府性投资审计中心 4,436,001 4,436,001 4,436,001 4,436,001 一般公共服务支出 3,901,051 3,901,051 3,901,051 3,901,051 审计事务 3,901,051 3,901,051 3,901,051 3,901,051 04 审计业务 1,570,700 1,570,700 1,570,700 1,570,700 50 事业运行(审计事务) 社会保障和就业支出 2,330,351 268,191 2,330,351 268,191 2,330,351 268,191 2,330,351 268,191 行政事业单位养老支出 257,091 257,091 257,091 257,091 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 257,091 11,100 257,091 11,100 257,091 11,100 257,091 11,100 99 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 11,100 101,230 11,100 101,230 11,100 101,230 11,100 101,230 行政事业单位医疗 101,230 101,230 101,230 101,230 事业单位医疗 住房保障支出 101,230 165,529 101,230 165,529 101,230 165,529 101,230 165,529 城乡社区住宅 165,529 165,529 165,529 165,529 住房公积金管理 165,529 165,529 165,529 165,529 02 02 政府性基金预算 拨款 一般公共预算拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 小 计 专 项 收 入 行政事业 性收费收 入 罚 没 收 入 国有资 国有资源(资 捐 本经营 产)有偿使用 赠 收入 收入 收 入 政府住 房基金 收入 其 他 收 入 国 有 合 本级 上级 资 计 补助. 补助. 本 纳入财政专户 未纳入财政专户管 管理的收入安 理的收入安排的资 排的资金 金 合 计 教育 收费 收入 其 他 收 入 合 计 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 一般公共预算 拨款结转 合 计 小 本 上 计 级 级 补 补 助 助 上年结余收入 政府性基金预算 拨款结转 其 国有资本经 他 营预算拨款 结 小 本级 上级 结转 转 计 补助. 补助. 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 总计 4,436,001 2,854,201 2,514,313 314,888 25,000 对企业 对个人 债务利 资本性 对社会 工资福 商品和服务 资本性 对企业 补助( 和家庭 息及费 支出( 保障基 债务还本 转移性支出 预备费及预留 利支出 支出 支出 补助 基本建 的补助 用支出 基本建 金补助 设) 设) 1,581,800 11,100 1,570,700 项 合计 合计 项目支出 对个人 基本工资福 基本商品 和家庭 利 服务 的补助 合计 014 崇左市审计局 4,436,001 2,854,201 2,514,313 314,888 25,000 1,581,800 11,100 1,570,700 014002 崇左市政府性投资审计中心 4,436,001 2,854,201 2,514,313 314,888 25,000 1,581,800 11,100 1,570,700 一般公共服务支出 3,901,051 2,330,351 1,990,463 314,888 25,000 1,570,700 1,570,700 审计事务 3,901,051 2,330,351 1,990,463 314,888 25,000 1,570,700 1,570,700 04 审计业务 1,570,700 1,570,700 1,570,700 50 事业运行(审计事务) 社会保障和就业支出 2,330,351 2,330,351 1,990,463 268,191 257,091 257,091 行政事业单位养老支出 257,091 257,091 257,091 257,091 257,091 201 08 208 05 314,888 25,000 11,100 11,100 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 257,091 11,100 11,100 11,100 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 11,100 11,100 11,100 101,230 101,230 101,230 行政事业单位医疗 101,230 101,230 101,230 02 事业单位医疗 101,230 101,230 101,230 03 公务员医疗补助 住房保障支出 165,529 165,529 165,529 城乡社区住宅 165,529 165,529 165,529 住房公积金管理 165,529 165,529 165,529 11 99 210 11 221 03 02 其他支 出 预算公开04表 财政拨款收支总表 编制单位: 崇左市审计局 单位:元 收 入 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款 4,436,001 1.经费拨款 4,436,001 (1)本级补助 4,436,001 (2)上级补助 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 (1)专项收入安排的资金 (2)行政事业性收费收入安排的资金 (3)罚没收入安排的资金 (4)国有资本经营收入安排的资金 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 (6)捐赠收入安排的资金 (7)政府住房基金收入安排的资金 (8)其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 支 出 项目(按支出功能科目分类) 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 4,436,001 本 年 支 出 合 计 二十七、结转下年支出 本 年 收 入 合 计 六、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 预算数 3,901,051 268,191 101,230 165,529 4,436,001 2.政府性基金预算拨款结转 收 入 总 计 4,436,001 支 出 总 计 4,436,001 科目编码 功能分类科目名称 类 款 总计 基本支出 项目支出 4,436,001.49 2,854,201.49 1,581,800.00 崇左市审计局 4,436,001.49 2,854,201.49 1,581,800.00 一般公共服务支出 3,901,051.19 2,330,351.19 1,570,700.00 审计事务 3,901,051.19 2,330,351.19 1,570,700.00 项 014 201 08 201 08 04 审计业务 1,570,700 201 208 08 50 事业运行(审计事务) 社会保障和就业支出 2,330,351 268,191.20 2,330,351 257,091.20 行政事业单位养老支出 257,091.20 257,091.20 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 257,091 11,100.00 257,091 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 11,100 101,229.66 101,229.66 行政事业单位医疗 101,229.66 101,229.66 事业单位医疗 住房保障支出 101,230 165,529.44 101,230 165,529.44 城乡社区住宅 165,529.44 165,529.44 165,529 165,529 05 208 208 210 05 11 05 11 99 11 210 221 11 02 03 221 03 02 住房公积金管理 1,570,700 11,100.00 11,100.00 11,100 预算公开06表 一般公共预算基本支出表 编制单位: 单位:元 支出经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 科目名称 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 支出经济分 类 一般公共预算 科目编码 类 款 2,854,201 2,514,313 302 776,040 302 445,104 302 504,000 302 302 255,283 302 257,091 302 302 101,230 302 302 10,036 302 165,529 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 一般公共预算 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 支出经济分类 科目编码 类 款 314,888 303 10,000 303 303 303 303 303 303 303 303 303 150,000 303 303 27,588 18,300 109,000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 科目名称 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 一般公共预算 25,000 25,000 预算公开07表 部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 项 目 * * 一、“三公”经费小计 (一)因公出国(境)费用 (二)公务接待费 (三)公务用车费 1.公务用车运行费 2.公务用车购置费 二、会议费 三、培训费 上年数 1 25,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 70,000.00 单位:元 全口径 其中:一般公共预算 本年数 对比增减% 上年预算数 本年预算数 对比增减% 2 3 4 5 6 23,300.00 -7% 25,000.00 23,300.00 -7% 0% 0% 5,000.00 0% 5,000.00 5,000.00 0% 18,300.00 -9% 20,000.00 18,300.00 -9% 18,300.00 -9% 20,000.00 18,300.00 -9% 0% 0% 0% 0% 66,500.00 -5% 70,000.00 66,500.00 -5% 科目编码 基本支出 单位名称 类 款 项 总计 合计 合计 基本工资福 对个人和家庭 基本商品服务 利 的补助 项目支出 合计 工资福利支出 商品和服务支 对个人和家庭 债务利息及费 资本性支出( 出 的补助 用支出 基本建设) 资本性支出 对企业补助( 基本建设) 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出

相关文章