黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民代表大会常务委员会办公室.XLS.xls
编制单位:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民代表大会常务委员会办公室 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 收入 行次 年初预算数 1 4 019 440,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 4 019 440,68 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 年初结转和结余 26 0,00 基本支出结转 27 — 项目支出结转和结余 28 — 经营结余 29 — 30 31 32 33 34 35 总计 36 4 019 440,68 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 决算数 2 4 019 440,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 019 440,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 019 440,68 收入支出决算总表 2014年度 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 3 2 254 897,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140 926,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 799,68 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 — 1 — 支出 决算数 4 2 254 897,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140 926,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 799,68 0,00 0,00 0,00 财决01表 金额单位:元 支出 项目(按支出性质和经济分类) 行次 栏次 一、基本支出 60 人员经费 61 日常公用经费 62 二、项目支出 63 基本建设类项目 64 行政事业类项目 65 三、上缴上级支出 66 四、经营支出 67 五、对附属单位补助支出 68 69 支出经济分类 70 基本支出和项目支出合计 71 工资福利支出 72 商品和服务支出 73 对个人和家庭的补助 74 对企事业单位的补贴 75 赠与 76 债务利息支出 77 基本建设支出 78 其他资本性支出 79 贷款转贷及产权参股 80 其他支出 81 82 83 84 其中:交纳所得税 85 提取职工福利基金 86 转入事业基金 87 其他 88 年末结余 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 5 3 826 623,68 3 170 150,98 656 472,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — — — 决算数 6 3 826 623,68 3 170 150,98 656 472,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1 1 — 826 623,68 342 399,06 548 174,70 827 751,92 0,00 0,00 0,00 0,00 108 298,00 0,00 0,00 3 826 623,68 — — — — — 192 817,00 — — — 3 826 4 019 4 019 440,68 623,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 817,00 192 817,00 0,00 0,00 440,68 编制单位:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民代表大会常务委员会办公室 收 项 目 栏 次 一、公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 年初预算数 决算数 1 2 1 4 019 440,68 4 019 440,68 2 0,00 0,00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 4 019 440,68 4 019 440,68 25 年初财政拨款结转和结余 26 0,00 0,00 一、公共预算财政拨款 27 0,00 0,00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0,00 0,00 29 收入总计 30 4 019 440,68 4 019 440,68 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 财政拨款收入支出决算总 表大会常务委员会办公室 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 2014年度 行次 小计 3 支 出 年初预算数 公共预算财 政拨款 4 31 2 254 897,76 2 254 897,76 32 0,00 0,00 33 0,00 0,00 34 0,00 0,00 35 0,00 0,00 36 0,00 0,00 37 0,00 0,00 38 1 140 926,24 1 140 926,24 39 0,00 0,00 40 0,00 0,00 41 0,00 0,00 42 0,00 0,00 43 0,00 0,00 44 0,00 0,00 45 0,00 0,00 46 0,00 0,00 47 0,00 0,00 48 0,00 0,00 49 430 799,68 430 799,68 50 0,00 0,00 51 0,00 0,00 52 0,00 0,00 53 决算数 政府性基金 预算财政拨 款 5 小计 6 0,00 2 254 897,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140 926,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 799,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 支出总计 人工录入数据。 — 1 — 入支出决算总表 结余 结余 决算数 公共预算财 政拨款 7 2 254 897,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140 430 926,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,68 0,00 0,00 0,00 政府性基金 预算财政拨 款 8 项目(按功能分类) 栏 次 0,00 一、基本支出 0,00 人员经费 0,00 日常公用经费 0,00 二、项目支出 0,00 基本建设类项目 0,00 行政事业类项目 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出经济分类 0,00 工资福利支出 0,00 商品和服务支出 0,00 对个人和家庭的补助 0,00 对企事业单位的补贴 0,00 赠与 0,00 债务利息支出 0,00 基本建设支出 0,00 其他资本性支出 0,00 贷款转贷及产权参股 0,00 其他支出 0,00 行次 小计 9 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 支 出 年初预算数 公共预算财 政拨款 10 3 826 623,68 3 826 623,68 3 170 150,98 3 170 150,98 472,70 656 0,00 0,00 0,00 472,70 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 656 3 826 192 192 4 019 623,68 3 826 623,68 817,00 192 817,00 192 0,00 817,00 817,00 0,00 440,68 4 440,68 019 财决01_1表 金额单位:元 支 出 年初预算数 决算数 公共预算财 政拨款 13 政府性基金 预算财政拨 款 14 0,00 3 826 623,68 3 826 623,68 0,00 3 170 150,98 3 170 150,98 0,00 656 472,70 656 472,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 政府性基金 预算财政拨 款 11 — — — — — — — — — — — 小计 12 — — — 342 399,06 174,70 548 174,70 751,92 1 827 751,92 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 826 623,68 3 826 623,68 0,00 0,00 192 0,00 192 0,00 817,00 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 019 440,68 4 019 440,68 0,00 1 342 548 1 827 108 399,06 1 817,00 192 817,00 192 0,00 编制单位:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民代表大会常务委员会办公室 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 类 款 项 栏次 合计 1 2 201 20101 2010101 2010102 2010108 208 20805 2080504 221 22102 2210201 2210202 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 代表工作 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年初结转和结余 项目支出结转和结余 小计 其中:基本建设 资金结转和结余 经营结余 3 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 2 2 2 1 1 1 本年收入 本年支出 6 019 440,68 364 914,76 364 914,76 094 243,02 113 551,74 157 120,00 223 726,24 223 726,24 223 726,24 430 799,68 430 799,68 131 880,00 298 919,68 7 826 623,68 254 897,76 254 897,76 989 479,76 108 298,00 157 120,00 140 926,24 140 926,24 140 926,24 430 799,68 430 799,68 131 880,00 298 919,68 3 2 2 1 1 1 1 收入支出决算表 2014年度 收支结余 合计 8 192 817,00 110 017,00 110 017,00 104 763,26 5 253,74 0,00 82 800,00 82 800,00 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 9 192 817,00 110 017,00 110 017,00 104 763,26 5 253,74 0,00 82 800,00 82 800,00 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出结转和 结余 经营结余 用事业基金弥补 收支差额 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 2.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 结余分配 合计 交纳所得税 提取职工福利基 金 转入事业基金 其他 13 14 15 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决02表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 18 192 817,00 110 017,00 110 017,00 104 763,26 5 253,74 0,00 82 800,00 82 800,00 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 19 192 817,00 110 017,00 110 017,00 104 763,26 5 253,74 0,00 82 800,00 82 800,00 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 其中:基本建设 资金结转和结余 经营结余 20 21 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民代表大会常务委员会办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010101 2010102 2010108 208 20805 2080504 221 22102 2210201 2210202 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 代表工作 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 本年收入合计 4 2 2 2 1 1 1 1 019 440,68 364 914,76 364 914,76 094 243,02 113 551,74 157 120,00 223 726,24 223 726,24 223 726,24 430 799,68 430 799,68 131 880,00 298 919,68 财政拨款收入 4 2 2 2 1 1 1 2 019 440,68 364 914,76 364 914,76 094 243,02 113 551,74 157 120,00 223 726,24 223 726,24 223 726,24 430 799,68 430 799,68 131 880,00 298 919,68 收入决算表 2014年度 其他收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 小计 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —3.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决03表 金额单位:元 其他收入 其中: 本级横向财政拨 非本级财政拨款 款 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民代表大会常务委员会办公室 2014年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010101 2010102 2010108 208 20805 2080504 221 22102 2210201 2210202 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 代表工作 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 本年支出合计 3 2 2 1 1 1 1 1 826 254 254 989 108 157 140 140 140 430 430 131 298 623,68 897,76 897,76 479,76 298,00 120,00 926,24 926,24 926,24 799,68 799,68 880,00 919,68 基本支出 3 2 2 1 1 1 1 2 826 254 254 989 108 157 140 140 140 430 430 131 298 623,68 897,76 897,76 479,76 298,00 120,00 926,24 926,24 926,24 799,68 799,68 880,00 919,68 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位:元 项目支出 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 上缴上级支出 经营支出 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对附属单位补助支 出 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民代表大会常务委员会办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20101 2010101 2010102 2010108 208 20805 2080504 221 22102 2210201 2210202 年初结转和结余 项目支出结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 代表工作 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公共预算财政拨款收入支出决算 2014年度 余 本年收入 项目支出结转和结余 项目支出 其中:基本建设 资金结转和结余 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 2 2 2 1 1 1 合计 基本支出 5 019 440,68 364 914,76 364 914,76 094 243,02 113 551,74 157 120,00 223 726,24 223 726,24 223 726,24 430 799,68 430 799,68 131 880,00 298 919,68 6 019 364 364 094 113 157 223 223 223 430 430 131 298 4 2 2 2 1 1 1 440,68 914,76 914,76 243,02 551,74 120,00 726,24 726,24 726,24 799,68 799,68 880,00 919,68 小计 其中:基本建设 资金收入 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 11.%d — 款收入支出决算表 本年支出 基本支出 合计 3 2 2 1 1 1 1 9 826 623,68 254 897,76 254 897,76 989 479,76 108 298,00 157 120,00 140 926,24 140 926,24 140 926,24 430 799,68 430 799,68 131 880,00 298 919,68 3 2 2 1 1 1 1 小计 人员经费 10 826 623,68 254 897,76 254 897,76 989 479,76 108 298,00 157 120,00 140 926,24 140 926,24 140 926,24 430 799,68 430 799,68 131 880,00 298 919,68 11 170 150,98 598 425,06 598 425,06 598 425,06 0,00 0,00 140 926,24 140 926,24 140 926,24 430 799,68 430 799,68 131 880,00 298 919,68 3 1 1 1 1 1 1 项目支出 日常公用经费 12 656 472,70 656 472,70 656 472,70 391 054,70 108 298,00 157 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决07表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出 项目支出结转和结余 其中:基本建设 资金支出 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 合计 15 192 817,00 110 017,00 110 017,00 104 763,26 5 253,74 0,00 82 800,00 82 800,00 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 16 192 817,00 110 017,00 110 017,00 104 763,26 5 253,74 0,00 82 800,00 82 800,00 82 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 其中:基本建设 资金结转和结余 17 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民代表大会常务委员会办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 2010108 代表工作 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 注:本表为自动生成表。 合计 小计 1 3 2 2 1 1 1 1 基本工资 2 826 254 254 989 623,68 1 897,76 1 897,76 1 479,76 1 108 157 298,00 120,00 140 140 140 926,24 926,24 926,24 430 430 131 298 799,68 799,68 880,00 919,68 342 342 342 342 399,06 399,06 399,06 399,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 375 375 375 3 392,00 392,00 392,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 津贴补贴 723 723 723 723 4 604,00 604,00 604,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 奖金 84 84 84 84 5 505,00 505,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 社会保障缴费 131 131 131 131 6 898,06 898,06 898,06 898,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 伙食费 伙食补助费 绩效工资 7 — — — — — — — — — — — — — 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他工资福利 支出 27 27 27 27 10 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 11 174,70 174,70 174,70 054,70 0,00 157 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 548 548 391 办公费 12 711,76 711,76 711,76 264,26 0,00 27 447,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 47 47 20 印刷费 咨询费 手续费 13 990,00 990,00 990,00 0,00 0,00 32 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 15 32 32 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 水费 6 6 6 6 16 792,00 792,00 792,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 电费 10 10 10 10 17 082,58 082,58 082,58 082,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 邮电费 19 19 19 19 18 576,30 576,30 576,30 576,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 218 218 218 218 19 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业管理费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 差旅费 21 310,10 310,10 310,10 988,60 0,00 57 321,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 69 69 11 商品和服务支出 因公出国(境 维修(护)费 )费用 22 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 会议费 25 851,00 851,00 851,00 790,00 0,00 21 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 90 90 69 培训费 26 920,00 920,00 920,00 620,00 0,00 18 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 19 19 1 公务接待费 9 9 9 9 27 860,00 860,00 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 20 20 20 20 33 190,96 190,96 190,96 190,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 2 2 2 2 34 640,00 640,00 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 税金及附加费 其他商品和服 其他交通费用 维护费 用 务支出 35 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 0,00 1 827 0,00 256 0,00 256 0,00 256 0,00 0,00 0,00 1 140 0,00 1 140 0,00 1 140 0,00 430 0,00 430 0,00 131 0,00 298 751,92 026,00 026,00 026,00 0,00 0,00 926,24 926,24 926,24 799,68 799,68 880,00 919,68 对个人和家庭的补助 离休费 40 938,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 938,50 1 67 938,50 1 67 938,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 67 退休费 退职(役)费 41 42 072 987,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 072 072 072 987,74 987,74 987,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 抚恤金 104 104 104 104 43 316,00 316,00 316,00 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生活补助 救济费 44 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公共预算财政拨款支出决算明细表 2014年度 对个人和家庭的补助 医疗费 助学金 46 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 奖励金 48 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 12.%d — 生产补贴 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 50 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 880,00 131 880,00 131 880,00 0,00 131 提租补贴 51 919,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 919,68 298 919,68 0,00 298 919,68 298 基本 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 151 151 151 53 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 房屋建筑物购 办公设备购置 专用设备购置 建 小计 54 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 58 59 60 61 62 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他基本建设 支出 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 65 298,00 298,00 298,00 0,00 108 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 108 108 房屋建筑物购 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 建 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 298,00 298,00 298,00 0,00 108 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 108 108 68 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 70 71 72 73 74 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 拆迁补偿 公务用车购置 76 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通工具 其他资本性支 购置 出 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 企业政策性补 贴 小计 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴支 出 小计 82 83 84 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 国内债务付息 向国家银行借 款付息 86 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 债务利息支出 赠与 其他国内借款 向外国政府借 向国际组织借 其他国外借款 付息 款付息 款付息 付息 88 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 对国内的赠与 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08表 金额单位:元 赠与 贷款转贷及产权参股 对国外的赠与 小计 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷 及产权参股支 出 96 97 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他支出 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民代表大会常务委员会办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010101 2010102 2010108 208 20805 2080504 221 22102 2210201 2210202 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 代表工作 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计 小计 1 3 2 2 1 1 1 1 基本工资 2 826 254 254 989 623,68 1 897,76 1 897,76 1 479,76 1 108 157 298,00 120,00 140 140 140 926,24 926,24 926,24 430 430 131 298 799,68 799,68 880,00 919,68 342 342 342 342 399,06 399,06 399,06 399,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 375 375 375 3 392,00 392,00 392,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 津贴补贴 723 723 723 723 4 604,00 604,00 604,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 奖金 84 84 84 84 5 505,00 505,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 社会保障缴费 131 131 131 131 6 898,06 898,06 898,06 898,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 伙食费 伙食补助费 绩效工资 7 — — — — — — — — — — — — — 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他工资福利 支出 27 27 27 27 10 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 11 174,70 174,70 174,70 054,70 0,00 157 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 548 548 391 办公费 12 711,76 711,76 711,76 264,26 0,00 27 447,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 47 47 20 印刷费 咨询费 手续费 13 990,00 990,00 990,00 0,00 0,00 32 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 15 32 32 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 水费 6 6 6 6 16 792,00 792,00 792,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 电费 10 10 10 10 17 082,58 082,58 082,58 082,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 邮电费 19 19 19 19 18 576,30 576,30 576,30 576,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 218 218 218 218 19 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业管理费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 差旅费 21 310,10 310,10 310,10 988,60 0,00 57 321,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 69 69 11 商品和服务支出 因公出国(境 维修(护)费 )费用 22 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 会议费 25 851,00 851,00 851,00 790,00 0,00 21 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 90 90 69 培训费 26 920,00 920,00 920,00 620,00 0,00 18 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 19 19 1 公务接待费 9 9 9 9 27 860,00 860,00 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 20 20 20 20 33 190,96 190,96 190,96 190,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 2 2 2 2 34 640,00 640,00 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 税金及附加费 其他商品和服 其他交通费用 维护费 用 务支出 35 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 0,00 1 827 0,00 256 0,00 256 0,00 256 0,00 0,00 0,00 1 140 0,00 1 140 0,00 1 140 0,00 430 0,00 430 0,00 131 0,00 298 751,92 026,00 026,00 026,00 0,00 0,00 926,24 926,24 926,24 799,68 799,68 880,00 919,68 对个人和家庭的补助 离休费 40 938,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 938,50 1 67 938,50 1 67 938,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 67 退休费 退职(役)费 41 42 072 987,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 072 072 072 987,74 987,74 987,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 抚恤金 104 104 104 104 43 316,00 316,00 316,00 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生活补助 救济费 44 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2014年度 对个人和家庭的补助 医疗费 助学金 46 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 奖励金 48 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 13.%d — 生产补贴 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 50 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 880,00 131 880,00 131 880,00 0,00 131 提租补贴 51 919,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 919,68 298 919,68 0,00 298 919,68 298 基本 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 53 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 — — — — — — — — — — — — — 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 151 151 151 房屋建筑物购 办公设备购置 专用设备购置 建 55 — — — — — — — — — — — — — 56 — — — — — — — — — — — — — 57 — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 58 — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — — 63 — — — — — — — — — — — — — 其他基本建设 支出 64 — — — — — — — — — — — — — 小计 65 298,00 298,00 298,00 0,00 108 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 108 108 房屋建筑物购 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 建 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 298,00 298,00 298,00 0,00 108 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 108 108 68 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 70 71 72 73 74 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 拆迁补偿 公务用车购置 76 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通工具 其他资本性支 购置 出 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 企业政策性补 贴 小计 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴支 出 小计 82 83 84 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 国内债务付息 向国家银行借 款付息 86 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 债务利息支出 赠与 其他国内借款 向外国政府借 向国际组织借 其他国外借款 付息 款付息 款付息 付息 88 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 对国内的赠与 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-1表 金额单位:元 赠与 贷款转贷及产权参股 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷 及产权参股支 出 94 95 — — — — — — — — — — — — — 96 — — — — — — — — — — — — — 97 — — — — — — — — — — — — — 98 — — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他支出 99 — — — — — — — — — — — — — 编制单位:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民代表大会常务委员会办公室 项目 “三公”经费合计 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010101 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 合计 1 9 860,00 9 860,00 9 860,00 9 860,00 其中:当年公共 预算财政拨款支 出 2 9 860,00 9 860,00 9 860,00 9 860,00 因公出国(境) 小计 3 补充资料: 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 0,00 0,00 0,00 0,00 9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 2014年度 因公出国(境)费用 小计 其中:当年公共 预算财政拨款支 出 合计 其中:当年公 共预算财政拨 款支出 3 4 5 6 的出国(境)团组 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 小计 其中:当年公共 预算财政拨款支 出 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 批次, 110 人次,共 9 860,00 元;外事接待 — 42.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 9 财决附06表 金额单位:元 车购置及运行维护费 公务用车购置 公务接待费 公务用车运行维护费 其中:当年公共 预算财政拨款支 出 小计 其中:当年公共 预算财政拨款支 出 8 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 个;全年因公出国(境)累计 0 辆。 9 批次, 110 人次, 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 11 9 860,00 9 860,00 9 860,00 9 860,00 0 人次。 0,00 元。 其中:当年公共 预算财政拨款支 出 12 9 860,00 9 860,00 9 860,00 9 860,00

黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民代表大会常务委员会办公室.XLS.xls




