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湘潭市经济和信息化委员会2015年部门预算和“三公经费”预算公开表.doc

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湘潭市经济和信息化委员会 2015 年度预算和“三公经费”公开说明 一、部门职责及机构设置情况 本委实有人数 114 人,在职人员 56 人,其中行政 52 人, 工勤 4 人。离休人员 2 人,退休人员 56 人。 单位职责:市经信委是全市工业经济和信息化工作的主 管部门,是全市加速推进新型工业化的组织实施单位,主要 承担制定和组织实施工业和信息化发展的规划、工业经济运 行调节、产业发展、技术改造和企业技术进步、节能降耗、 中心企业和非公经济发展、推进工业化和信息化融合等方面 的工作职能,同时归口管理国有工业企业改制工作。 机构设置:内设办公室、经济运行科、投资规划科、产 业政策科、企业指导科、科技科、法规科、交通科、消费品 工业科(医药食品科)、信息产业发展科、信息化推进科、 (市国防动员 委员会信息动员办公室)、推进新型化办公 室、组织人事科 15 个机构。 二、预算执行情况分析 2015 年 年 初 预 算 财 政 拨 款 收 入 882.81 万 , 支 出 882.81。其中基本支出 707.81 万,(含公务接待 18 万,公 务用车运行费 36 万),项目支出 175 万。见 2015 年附件 3: 表 1—表 8 附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 1) 经信委 2015 年部门财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 支 预算数 出 项目 预算数 882.81 一、本年支出 882.81 882.81 (一)一般公共服务支出 882.81 纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 (二)国防支出 二、政府性基金收入 (三)公共安全支出 (四)教育支出 (五)科学技术支出 (六)文化体育与传媒支出 (七)社会保障和就业支出 (八)医疗卫生与计划生育支出 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出 (十二)交通运输支出 (十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 (十五)金融支出 (十六)国土海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)其他支出 二、结转下年 收 入 总计 882.81 2 支 出 总 计 882.81 附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 2) 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 小计 基本支出 707.81 项目支出 项 2010301 行政运行 707.81 2010302 一般行政管理事务 175 合 882.81 计 3 175 707.81 175 附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 3) 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 基本支出 科目名称 合计 人员经费 2010301 工资福利支出 308.42 308.42 2010302 对个人和家庭的补助 278.39 278.39 2010302 商品和服务支出 121 类 款 4 公用经费 121 合 707.81 计 586.81 121 附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 4) 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 上年预算数 因公 合计 公务用车购置及运行费 出国 (境) 小计 费 54.7 本年预算数 54.70 因公 公务 公务用车 公务用车 接待 购置费 运行费 费 36 18.70 合计 公务用车购置及运行费 出国 (境) 公务用 小计 费 费 54 5 车购置 公务接 公务用车 待费 运行费 36 18 附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 5) 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 项 合计 6 附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 6) 部 门 收 支 总 表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 882.81 一、本年支出 882.81 882.81 (一)一般公共服务支出 882.81 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 项目 预算数 (二)国防支出 二、政府性基金收入 (三)公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 (四)教育支出 四、上级补助收入 (五)科学技术支出 五、其他收入 (六)文化体育与传媒支出 (七)社会保障和就业支出 (八)医疗卫生与计划生育支出 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出 (十二)交通运输支出 (十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 (十五)金融支出 (十六)国土海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)其他支出 二、结转下年 收入总计 882.81 支 出 总 计 7 882.81 附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 7) 部 门 收 入 总 表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 一般公共预算拨款 合计 小计 2010301 行政运行 429.42 429.4 2 429.42 2010302 一般行 政管理事 务 453.39 453.3 9 453.39 882.81 882.8 类 科目名称 经费 拨款 款 项 合计 882.81 8 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款 政府 性基 金收 入 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款 上级 补助 收入 其他 收入 1 9 附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 8) 部 门 支 出 总 表 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 类 款 项 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 707.81 175 10 707.81 175 11

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