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杨凌示范区监察局2015年部门决算.xls

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杨凌示范区监察局2015年部门决算.xls

编制单位:杨凌示范区监察室 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 1,735,206.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 调整预算数 2 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 1,735,206.90 4,205,000.00 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 年初结转和结余 26 0.00 0.00 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 1,735,206.90 4,205,000.00 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2015年度 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 3,349,354.01 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 4,899.12 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 3,354,253.13 0.00 结余分配 1,233,313.67 交纳所得税 706,962.31 提取职工福利基金 526,351.36 转入事业基金 0.00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 调整预算数 4 5 1,735,206.90 4,205,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 4,587,566.80 总计 — 1 — 合计 支出 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 6 栏次 2,309,182.04 一、基本支出 60 0.00 人员经费 61 0.00 日常公用经费 62 0.00 二、项目支出 63 0.00 基本建设类项目 64 0.00 行政事业类项目 65 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 四、经营支出 67 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 69 0.00 支出经济分类 70 0.00 基本支出和项目支出合计 71 0.00 工资福利支出 72 0.00 商品和服务支出 73 0.00 对个人和家庭的补助 74 0.00 对企事业单位的补贴 75 0.00 债务利息支出 76 0.00 基本建设支出 77 0.00 其他资本性支出 78 0.00 其他支出 79 0.00 80 0.00 81 0.00 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 1,245,206.90 615,206.90 630,000.00 490,000.00 0.00 490,000.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — 调整预算数 8 1,900,000.00 1,200,000.00 700,000.00 2,305,000.00 0.00 2,305,000.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — 1,735,206.90 — — — — — 0.00 — — — 4,205,000.00 — — — — — 0.00 — — — 1,735,206.90 4,205,000.00 财决01表 金额单位:元 决算数 9 1,810,455.00 1,164,209.77 646,245.23 498,727.04 0.00 498,727.04 0.00 0.00 0.00 — 2,309,182.04 1,026,326.41 683,282.27 137,883.36 0.00 0.00 0.00 461,690.00 0.00 2,309,182.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,278,384.76 100,760.44 2,177,624.32 0.00 4,587,566.80 编制单位:杨凌示范区监察室 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 入 年初预算数 调整预算数 决算数 1 1,735,206.90 0.00 2 4,200,000.00 0.00 3 3,349,354.01 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 1,735,206.90 4,200,000.00 25 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 29 总计 30 1,735,206.90 4,200,000.00 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 3,349,354.01 768,010.86 768,010.86 0.00 4,117,364.87 支 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 4 5 6 1,735,206.90 1,735,206.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,735,206.90 1,735,206.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,735,206.90 1,735,206.90 0.00 出 财政拨款收入支出决算总表 2015年度 支 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 7 8 9 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 决算数 一般公共预算财 小计 政拨款 10 11 1,838,980.11 1,838,980.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,838,980.11 1,838,980.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,278,384.76 100,760.44 2,177,624.32 2,278,384.76 100,760.44 2,177,624.32 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 4,117,364.87 4,117,364.87 —2.%d — 决算数 项目(按功能分类) 政府性基金预算 财政拨款 12 栏 次 0.00 一、基本支出 0.00 人员经费 0.00 日常公用经费 0.00 二、项目支出 0.00 基本建设类项目 0.00 行政事业类项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 对企事业单位的补贴 0.00 债务利息支出 0.00 基本建设支出 0.00 其他资本性支出 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 基本支出结转 0.00 项目支出结转和结余 0.00 支出总计 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 年初预算数 一般公共预算财 小计 政拨款 13 14 1,245,206.90 1,245,206.90 615,206.90 615,206.90 630,000.00 630,000.00 490,000.00 490,000.00 0.00 0.00 490,000.00 490,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1,735,206.90 1,735,206.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,735,206.90 1,735,206.90 支 初预算数 政府性基金预算 财政拨款 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 16 17 18 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算数 小计 19 1,340,253.07 1,164,209.77 176,043.30 498,727.04 0.00 498,727.04 — 1,026,326.41 213,080.34 137,883.36 0.00 0.00 0.00 461,690.00 0.00 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 1,838,980.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,278,384.76 100,760.44 2,177,624.32 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 4,117,364.87 财决01-1表 金额单位:元 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 20 21 1,340,253.07 0.00 1,164,209.77 0.00 176,043.30 0.00 498,727.04 0.00 0.00 0.00 498,727.04 0.00 — 1,026,326.41 213,080.34 137,883.36 0.00 0.00 0.00 461,690.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,838,980.11 0.00 2,278,384.76 100,760.44 2,177,624.32 0.00 0.00 0.00 4,117,364.87 0.00 编制单位:杨凌示范区监察室 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20108 2010802 2010899 20111 2011101 2011102 一般公共服务支出 审计事务 一般行政管理事务 其他审计事务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 本年收入合计 1 3,354,253.13 3,354,253.13 630,000.00 500,000.00 130,000.00 2,724,253.13 1,074,253.13 1,650,000.00 财政拨款收入 2 3,349,354.01 3,349,354.01 630,000.00 500,000.00 130,000.00 2,719,354.01 1,069,354.01 1,650,000.00 收入决算表 财决03表 金额单位:元 2015年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —4.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 4,899.12 4,899.12 0.00 0.00 0.00 4,899.12 4,899.12 0.00 支出决算表 编制单位:杨凌示范区监察室 2015年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20108 2010802 2010899 20111 2011101 2011102 2011199 一般公共服务支出 审计事务 一般行政管理事务 其他审计事务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 其他纪检监察事务支出 本年支出合计 1 2,309,182.04 2,309,182.04 167,037.04 37,037.04 130,000.00 2,142,145.00 1,544,573.99 461,690.00 135,881.01 基本支出 2 1,810,455.00 1,810,455.00 130,000.00 0.00 130,000.00 1,680,455.00 1,544,573.99 0.00 135,881.01 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位:元 项目支出 3 498,727.04 498,727.04 37,037.04 37,037.04 0.00 461,690.00 0.00 461,690.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:杨凌示范区监察室 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20108 2010802 2010899 20111 2011101 2011102 2011199 一般公共服务支出 审计事务 一般行政管理事务 其他审计事务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 其他纪检监察事务支出 注:本表为自动生成表。 合计 1 2,309,182.04 2,309,182.04 167,037.04 37,037.04 130,000.00 2,142,145.00 1,544,573.99 461,690.00 135,881.01 小计 2 1,026,326.41 1,026,326.41 111,789.00 0.00 111,789.00 914,537.41 914,537.41 0.00 0.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 3 135,282.00 135,282.00 0.00 0.00 0.00 135,282.00 135,282.00 0.00 0.00 4 378,170.00 378,170.00 0.00 0.00 0.00 378,170.00 378,170.00 0.00 0.00 5 257,943.00 257,943.00 0.00 0.00 0.00 257,943.00 257,943.00 0.00 0.00 社会保障缴费 6 143,142.41 143,142.41 0.00 0.00 0.00 143,142.41 143,142.41 0.00 0.00 伙食费 伙食补助费 7 — — — — — — — — — — 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利 支出 10 111,789.00 111,789.00 111,789.00 0.00 111,789.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 办公费 印刷费 11 683,282.27 683,282.27 55,248.04 37,037.04 18,211.00 628,034.23 492,153.22 0.00 135,881.01 12 99,535.30 99,535.30 0.00 0.00 0.00 99,535.30 98,835.30 0.00 700.00 13 19,317.60 19,317.60 0.00 0.00 0.00 19,317.60 0.00 0.00 19,317.60 咨询费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 15 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 77.00 0.00 0.00 77.00 水费 电费 邮电费 16 1,538.00 1,538.00 0.00 0.00 0.00 1,538.00 0.00 0.00 1,538.00 17 18 34,140.18 34,140.18 0.00 0.00 0.00 34,140.18 0.00 0.00 34,140.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 差旅费 21 16,555.95 16,555.95 0.00 0.00 0.00 16,555.95 0.00 0.00 16,555.95 因公出国(境 )费用 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修(护)费 23 513.00 513.00 0.00 0.00 0.00 513.00 0.00 0.00 513.00 租赁费 24 2,150.00 2,150.00 0.00 0.00 0.00 2,150.00 0.00 0.00 2,150.00 会议费 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 26 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00 0.00 0.00 5,950.00 公务接待费 27 28,850.00 28,850.00 0.00 0.00 0.00 28,850.00 14,860.00 0.00 13,990.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 28 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 31 16,844.00 16,844.00 0.00 0.00 0.00 16,844.00 0.00 0.00 16,844.00 委托业务费 32 366,892.00 366,892.00 55,248.04 37,037.04 18,211.00 311,643.96 294,046.01 0.00 17,597.95 工会经费 33 10,659.24 10,659.24 0.00 0.00 0.00 10,659.24 10,659.24 0.00 0.00 福利费 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 35 14,030.00 14,030.00 0.00 0.00 0.00 14,030.00 14,030.00 0.00 0.00 其他交通费用 税金及附加费 用 36 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 38 66,230.00 66,230.00 0.00 0.00 0.00 66,230.00 59,722.67 0.00 6,507.33 对个 小计 39 137,883.36 137,883.36 0.00 0.00 0.00 137,883.36 137,883.36 0.00 0.00 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 40 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 6.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 50 137,883.36 137,883.36 0.00 0.00 0.00 137,883.36 137,883.36 0.00 0.00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 65 461,690.00 461,690.00 0.00 0.00 0.00 461,690.00 0.00 461,690.00 0.00 房屋建筑物购 建 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 67 71,690.00 71,690.00 0.00 0.00 0.00 71,690.00 0.00 71,690.00 0.00 专用设备购置 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大型修缮 70 390,000.00 390,000.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 390,000.00 0.00 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决05表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:杨凌示范区监察室 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20108 2010899 20111 2011101 2011199 一般公共服务支出 审计事务 其他审计事务支出 纪检监察事务 行政运行 其他纪检监察事务支出 合计 1 1,810,455.00 1,810,455.00 130,000.00 130,000.00 1,680,455.00 1,544,573.99 135,881.01 小计 2 1,026,326.41 1,026,326.41 111,789.00 111,789.00 914,537.41 914,537.41 0.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 3 135,282.00 135,282.00 0.00 0.00 135,282.00 135,282.00 0.00 4 378,170.00 378,170.00 0.00 0.00 378,170.00 378,170.00 0.00 5 257,943.00 257,943.00 0.00 0.00 257,943.00 257,943.00 0.00 社会保障缴费 6 143,142.41 143,142.41 0.00 0.00 143,142.41 143,142.41 0.00 伙食费 伙食补助费 7 — — — — — — — — — — 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利 支出 10 111,789.00 111,789.00 111,789.00 111,789.00 0.00 0.00 0.00 小计 办公费 印刷费 11 646,245.23 646,245.23 18,211.00 18,211.00 628,034.23 492,153.22 135,881.01 12 99,535.30 99,535.30 0.00 0.00 99,535.30 98,835.30 700.00 13 19,317.60 19,317.60 0.00 0.00 19,317.60 0.00 19,317.60 咨询费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 15 77.00 77.00 0.00 0.00 77.00 0.00 77.00 水费 电费 邮电费 16 1,538.00 1,538.00 0.00 0.00 1,538.00 0.00 1,538.00 17 18 34,140.18 34,140.18 0.00 0.00 34,140.18 0.00 34,140.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 差旅费 21 16,555.95 16,555.95 0.00 0.00 16,555.95 0.00 16,555.95 因公出国(境 )费用 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修(护)费 23 513.00 513.00 0.00 0.00 513.00 0.00 513.00 租赁费 24 2,150.00 2,150.00 0.00 0.00 2,150.00 0.00 2,150.00 会议费 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 26 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00 5,950.00 0.00 5,950.00 公务接待费 27 28,850.00 28,850.00 0.00 0.00 28,850.00 14,860.00 13,990.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 28 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 31 16,844.00 16,844.00 0.00 0.00 16,844.00 0.00 16,844.00 委托业务费 32 329,854.96 329,854.96 18,211.00 18,211.00 311,643.96 294,046.01 17,597.95 工会经费 33 10,659.24 10,659.24 0.00 0.00 10,659.24 10,659.24 0.00 福利费 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 35 14,030.00 14,030.00 0.00 0.00 14,030.00 14,030.00 0.00 其他交通费用 税金及附加费 用 36 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 38 66,230.00 66,230.00 0.00 0.00 66,230.00 59,722.67 6,507.33 对个 小计 39 137,883.36 137,883.36 0.00 0.00 137,883.36 137,883.36 0.00 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 40 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 7.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 50 137,883.36 137,883.36 0.00 0.00 137,883.36 137,883.36 0.00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — — — — 55 — — — — — — — — — — 56 — — — — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 75 76 77 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产权参股 79 — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决05-1表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 — — — — — — — — — — 92 — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:杨凌示范区监察室 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20108 2010802 2010899 20111 2011101 2011102 2011199 一般公共服务支出 审计事务 一般行政管理事务 其他审计事务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 其他纪检监察事务支出 注:本表为自动生成表。 合计 1 1,838,980.11 1,838,980.11 167,037.04 37,037.04 130,000.00 1,671,943.07 1,091,970.01 461,690.00 118,283.06 小计 2 1,026,326.41 1,026,326.41 111,789.00 0.00 111,789.00 914,537.41 914,537.41 0.00 0.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 3 135,282.00 135,282.00 0.00 0.00 0.00 135,282.00 135,282.00 0.00 0.00 4 378,170.00 378,170.00 0.00 0.00 0.00 378,170.00 378,170.00 0.00 0.00 5 257,943.00 257,943.00 0.00 0.00 0.00 257,943.00 257,943.00 0.00 0.00 社会保障缴费 6 143,142.41 143,142.41 0.00 0.00 0.00 143,142.41 143,142.41 0.00 0.00 伙食费 伙食补助费 7 — — — — — — — — — — 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利 支出 10 111,789.00 111,789.00 111,789.00 0.00 111,789.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 11 213,080.34 213,080.34 55,248.04 37,037.04 18,211.00 157,832.30 39,549.24 0.00 118,283.06 办公费 12 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 印刷费 13 19,317.60 19,317.60 0.00 0.00 0.00 19,317.60 0.00 0.00 19,317.60 咨询费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 15 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 77.00 0.00 0.00 77.00 水费 电费 邮电费 16 1,538.00 1,538.00 0.00 0.00 0.00 1,538.00 0.00 0.00 1,538.00 17 18 34,140.18 34,140.18 0.00 0.00 0.00 34,140.18 0.00 0.00 34,140.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 差旅费 21 16,555.95 16,555.95 0.00 0.00 0.00 16,555.95 0.00 0.00 16,555.95 因公出国(境 )费用 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修(护)费 23 513.00 513.00 0.00 0.00 0.00 513.00 0.00 0.00 513.00 租赁费 24 2,150.00 2,150.00 0.00 0.00 0.00 2,150.00 0.00 0.00 2,150.00 会议费 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 26 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 5,950.00 0.00 0.00 5,950.00 公务接待费 27 28,850.00 28,850.00 0.00 0.00 0.00 28,850.00 14,860.00 0.00 13,990.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 28 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 31 16,844.00 16,844.00 0.00 0.00 0.00 16,844.00 0.00 0.00 16,844.00 委托业务费 32 55,248.04 55,248.04 55,248.04 37,037.04 18,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 33 10,659.24 10,659.24 0.00 0.00 0.00 10,659.24 10,659.24 0.00 0.00 福利费 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 35 14,030.00 14,030.00 0.00 0.00 0.00 14,030.00 14,030.00 0.00 0.00 其他交通费用 税金及附加费 用 36 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 38 6,507.33 6,507.33 0.00 0.00 0.00 6,507.33 0.00 0.00 6,507.33 对个 小计 39 137,883.36 137,883.36 0.00 0.00 0.00 137,883.36 137,883.36 0.00 0.00 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 40 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算财政拨款支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 13.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 50 137,883.36 137,883.36 0.00 0.00 0.00 137,883.36 137,883.36 0.00 0.00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 65 461,690.00 461,690.00 0.00 0.00 0.00 461,690.00 0.00 461,690.00 0.00 房屋建筑物购 建 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 67 71,690.00 71,690.00 0.00 0.00 0.00 71,690.00 0.00 71,690.00 0.00 专用设备购置 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大型修缮 70 390,000.00 390,000.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 390,000.00 0.00 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:杨凌示范区监察室 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20108 2010899 20111 2011101 2011199 一般公共服务支出 审计事务 其他审计事务支出 纪检监察事务 行政运行 其他纪检监察事务支出 合计 1 1,340,253.07 1,340,253.07 130,000.00 130,000.00 1,210,253.07 1,091,970.01 118,283.06 小计 2 1,026,326.41 1,026,326.41 111,789.00 111,789.00 914,537.41 914,537.41 0.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 3 135,282.00 135,282.00 0.00 0.00 135,282.00 135,282.00 0.00 4 378,170.00 378,170.00 0.00 0.00 378,170.00 378,170.00 0.00 5 257,943.00 257,943.00 0.00 0.00 257,943.00 257,943.00 0.00 社会保障缴费 6 143,142.41 143,142.41 0.00 0.00 143,142.41 143,142.41 0.00 伙食费 伙食补助费 7 — — — — — — — — — — 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利 支出 10 111,789.00 111,789.00 111,789.00 111,789.00 0.00 0.00 0.00 小计 11 176,043.30 176,043.30 18,211.00 18,211.00 157,832.30 39,549.24 118,283.06 办公费 12 700.00 700.00 0.00 0.00 700.00 0.00 700.00 印刷费 13 19,317.60 19,317.60 0.00 0.00 19,317.60 0.00 19,317.60 咨询费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 15 77.00 77.00 0.00 0.00 77.00 0.00 77.00 水费 电费 邮电费 16 1,538.00 1,538.00 0.00 0.00 1,538.00 0.00 1,538.00 17 18 34,140.18 34,140.18 0.00 0.00 34,140.18 0.00 34,140.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 差旅费 21 16,555.95 16,555.95 0.00 0.00 16,555.95 0.00 16,555.95 因公出国(境 )费用 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修(护)费 23 513.00 513.00 0.00 0.00 513.00 0.00 513.00 租赁费 24 2,150.00 2,150.00 0.00 0.00 2,150.00 0.00 2,150.00 会议费 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 26 5,950.00 5,950.00 0.00 0.00 5,950.00 0.00 5,950.00 公务接待费 27 28,850.00 28,850.00 0.00 0.00 28,850.00 14,860.00 13,990.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 28 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 31 16,844.00 16,844.00 0.00 0.00 16,844.00 0.00 16,844.00 委托业务费 32 18,211.00 18,211.00 18,211.00 18,211.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 33 10,659.24 10,659.24 0.00 0.00 10,659.24 10,659.24 0.00 福利费 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 35 14,030.00 14,030.00 0.00 0.00 14,030.00 14,030.00 0.00 其他交通费用 税金及附加费 用 36 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 38 6,507.33 6,507.33 0.00 0.00 6,507.33 0.00 6,507.33 对个 小计 39 137,883.36 137,883.36 0.00 0.00 137,883.36 137,883.36 0.00 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 40 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算财政拨款基本支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 14.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 50 137,883.36 137,883.36 0.00 0.00 137,883.36 137,883.36 0.00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — — — — 55 — — — — — — — — — — 56 — — — — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 75 76 77 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产权参股 79 — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08-1表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 — — — — — — — — — — 92 — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:杨凌示范区监察室 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 类 款 项 栏次 合计 1 2 0 年初结转和结余 本年收入 项目支出结转和结余 项目支出 小计 其中:基本建设 资金结转和结余 合计 基本支出 3 4 5 6 小计 7 金预算财政拨款收入支出决算表 2015年度 本年支出 项目支出 基本支出 其中:基本建设 资金收入 合计 8 9 — 16.%d — 小计 人员经费 日常公用经费 10 11 12 年末结转和结余 项目支出 项目支出结转和结余 小计 其中:基本建设 资金支出 合计 基本支出结转 13 14 15 16 小计 17 财决09表 金额单位:元 余 项目支出结转和结余 其中:基本建设 资金结转和结余 18 编制单位:杨凌示范区监察室 项 目 统计数 行次 栏 次 1 一、“三公”经费支出 1 — (一)支出合计 2 42,880.00 1.因公出国(境)费 3 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 4 14,030.00 (1)公务用车购置费 5 0.00 (2)公务用车运行维护费 6 14,030.00 3.公务接待费 7 28,850.00 (1)国内接待费 8 28,850.00 (2)国(境)外接待费 9 0.00 (二)相关统计数 10 — 1.因公出国(境)团组数(个) 11 0 2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 3.公务用车购置数(辆) 13 0 4.公务用车保有量(辆) 14 0 5.国内公务接待批次(个) 15 50 6.国内公务接待人次(人) 16 480 7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0 注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三 3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 财决07表保持一致。 4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附 部门决算相关信息统计表 2015年度 项 栏 目 次 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 金额单位:元 行次 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 统计数 2 176,043.30 176,043.30 0.00 — 0 0 0 0 0 0 0 有资产占用情况等相关统计指标。 的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与 、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

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