2017年部门财政基金支出预算表(按经济分类科目).xls
2017年收入支出预算总表 编制单位: 宣传部 收 项 单位:元 入 目 支 预算数 项目(按功能分类) 预算数 出 项目(按支出性质和经 济分类) 一、基本支出 预算数 一、财政拨款收入 5575443 一、一般公共服务支出 其中:政府性基 金预算财政拨款 二、外交支出 人员经费 905443 二、上级补助收入 三、国防支出 日常公用经费 2570000 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、附属单位上缴收 入 六、其他收入 五、教育支出 基本建设类项目 0 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 九、医疗卫生与计划生 育支出 行政事业类项目 2100000 5575443 二、项目支出 3475443 2100000 三、上缴上级支出 四、经营支出 五、对附属单位补助支 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 支出经济分类 基本支出和项目支出合 计 工资福利支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、国土海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、其他支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 贴 5575443 905443 2570000 对企事业单位的补 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 2100000 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 年初结转和结余 余 本年支出合计 5575443 结余分配 0 5575443 0 交纳所得税 基本支出结转 项目支出结转结 提取职工福利基金 经营结余 其他 转入事业基金 年末结转和结余 0 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 5575443 总计 5575443 2017年财政拨款收入支出预算总表 编制单位: 宣传部 收 项 目 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 单位:元 入 支 预算数 项目(按功能分类) 5575443 一、一般公共服务支出 小计 5575443 出 预算数 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 预算数 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 项目(按支出性质及 经济分类) 小计 5575443 一、基本支出 3475443 3475443 二、外交支出 0 人员经费 905443 905443 三、国防支出 0 日常公用经费 2570000 2570000 四、公共安全支出 0 2100000 2100000 五、教育支出 0 基本建设类项目 0 六、科学技术支出 0 行政事业类项目 2100000 2100000 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 0 九、医疗卫生与计划生育 支出 0 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 5575443 5575443 十二、农林水支出 0 工资福利支出 905443 905443 十三、交通运输支出 0 商品和服务支出 2570000 2570000 十四、资源勘探信息等支 出 0 十五、商业服务业等支出 0 二、项目支出 支出经济分类 对个人和家庭的 补助 对企事业单位的 补贴 0 0 0 0 0 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 总计 十六、金融支出 0 债务利息支出 0 十七、援助其他地区支出 0 基本建设支出 0 十八、国土海洋气象等支 出 0 其他资本性支出 0 十九、住房保障支出 0 其他支出 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、其他支出 0 二十二、债务还本支出 0 二十三、债务付息支出 0 2100000 2100000 5575443 5575443 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 0 基本支出结转 0 项目支出结转和结余 0 5575443 0 本年支出合计 5575443 0 5575443 总计 5575443 2017年部门财政拨款支出预算表(按功能分类科目) 编制单位: 科目编码 类 款 201 33 宣传部 单位:元 科目名称 金额 基本支出 项目支出 5575443 3475443 2100000 项 01 行政运行 0 0 0 0 0 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 备注 2017年部门财政拨款支出预算表(按经济分类科目) 编制单位: 单位:元 科目编码 科目名称 类 款 金额 小计 部门小计 基本支出 项目支出 0 佳县宣传部 5575443 3475443 2100000 301 工资福利支出 754988 754988 0 01 基本工资 490682 490682 02 津贴补贴 264306 264306 03 奖金 0 04 社会保障缴费 0 07 绩效工资 0 99 其他工资福利支出 0 302 商品和服务支出 4550000 2450000 2100000 01 办公费 350000 350000 02 印刷费 250000 250000 03 咨询费 0 04 手续费 0 05 水费 0 06 电费 0 07 邮电费 40000 08 取暖费 0 11 差旅费 80000 12 因公出国(境)费用 13 维修(护)费 14 租赁费 0 15 会议费 70000 70000 16 培训费 92000 92000 17 公务接待费 8000 8000 24 被装购置费 0 26 劳务费 0 27 委托业务费 0 31 公务用车运行维护费 0 39 其他交通费用 100000 100000 99 其他商品和服务支出 3500000 1400000 2100000 150455 150455 0 303 对个人和家庭的补助 80000 0 60000 01 离休费 0 02 退休费 150455 04 抚恤金 0 05 生活补助 0 11 住房公积金 0 99 其他对个人和家庭的补助支出 0 309 基本建设支出 40000 120000 60000 150455 120000 0 备注 01 房屋建筑物购建 0 02 办公设备购置 100000 05 基础设施建设 0 06 大型修缮 0 07 信息网络及软件购置更新 20000 100000 20000 4670000 公检法 2017年“三公”经费预算表 编制单位:佳县宣传部 单位:元 三公经费 部门名称 合计 佳县宣传部 部门合计 说明: 因公出国(境) 费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 备注 0 公务用车购置费 公务用车运行费 8000 0 0 8000 2017年部门财政基金支出预算表(按经济分类科目) 编制单位: 单位:元 科目编码 科目名称 类 款 金额 小计 部门小计 基本支出 项目支出 0 合计 0 0 0 301 工资福利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 基本工资 0 02 津贴补贴 0 03 奖金 0 04 社会保障缴费 0 07 绩效工资 0 99 其他工资福利支出 0 302 商品和服务支出 0 01 办公费 0 02 印刷费 0 03 咨询费 0 04 手续费 0 05 水费 0 06 电费 0 07 邮电费 0 08 取暖费 0 11 差旅费 0 12 因公出国(境)费用 0 13 维修(护)费 0 14 租赁费 0 15 会议费 0 16 培训费 0 17 公务接待费 0 24 被装购置费 0 26 劳务费 0 27 委托业务费 0 31 公务用车运行维护费 0 39 其他交通费用 0 99 其他商品和服务支出 0 303 对个人和家庭的补助 0 01 离休费 0 02 退休费 0 04 抚恤金 0 05 生活补助 0 11 住房公积金 0 99 其他对个人和家庭的补助支出 0 309 基本建设支出 0 01 房屋建筑物购建 0 02 办公设备购置 0 05 基础设施建设 0 备注 06 大型修缮 0 07 信息网络及软件购置更新 0